公司進出口貿易作業標準化手冊.doc
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上傳人:職z****i
編號:1091289
2024-09-07
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1、公司進出口貿易作業標準化手冊編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 業務流程1.新產品開發(樣品收集)。2.客戶開發。3.客戶詢價(電報、信件、電報處理)。4.報價。5.訂單確認。6.開立境內訂單。7.生產督促及LC催開。8.出貨。9.押匯(出貨通知)。10.付款。 業務處理細則1.新產品開發(樣品收集)(1)業務科取得新樣品后,應填寫產品卡(附表18.2.2),寫明以下資料:臨時編號。品名、規格、包裝。制造廠商名稱、地址、電話、負責人、聯絡人、工廠產量規模。開發成本。預估生產成本。制造商報價??赡茕N售對象及地區。預估售價2、。預估毛利。(2)業務科于每周業務匯報時,就前項新產品提出討論,經逐項評估,按開發價值分為A、B、C三類,A類為極具開發價值,B類為有開發價值,C類為無開發價值。(3)經評估列為A、B類之產品,賦予正式產品編號,列入產品檔。樣品拍照存檔,樣品存放樣品室,并于產品卡上寫明存放位置。經評估列為C類之產品,產品卡列入次品檔,樣品存放次品室。(4)業務科每月就現有產品,選擇過時產品,于每月第一周業務匯報時,提出檢查,經評定已無開發價值者,產品卡列入次品檔,樣品移入次品室。(5)新產品臨時編號共六位數字,分別代表填寫產品卡時的年、月、日。即1995年6月10日開發的產品,臨時編號為950610。若同一日3、開發數種新產品,則于第七位數,按英文字母順序編號。舊產品淘汰列入次品檔,其淘汰編號原則與新產品之臨時編號相同。(6)產品檔正式編號共七位數字,第一位數代表,第二位數代表,第三、四、五、六位數代表序號,第七位數填A、B分別代表A類產品或B類產品。第一位數填1代表 第一位數填6代表 2 7 3 8 4 9 5 第二位數填1代表 2 3 4 5 6 7 8 9 2客戶開發:(1)業務科于每月最后一周業務匯報時,提報下個月的客戶開發計劃,計劃內容包括: 制作公司簡介,產品目錄(注明交貨期限及付款條件)。產品市場研究、分析、及客戶資料之收集。介紹新產品(郵寄新產品目錄)??菑V告、郵寄開發信。其他。(24、)客戶開發應選擇A類產品,并配合季節性需求。(3)經研討定案之客戶開發計劃,應由業務科列入下個月的營業計劃(附表18.2.3),并按職責列入個人工作計劃(附表18.2.4)。3.客戶詢價(電報、信件、電話處理)(1)業務科收到客戶詢價的電報及信件,應即加蓋收文戳記,填上收文日期,并依來電或來信內容,于文件空欄填具處理意見后,將來文大意及處理情況,登記于收文簿(附件4),將原文呈經理核閱后,依經理批示內容,回函或回電,并將回函或回電大意填入收文簿?;睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n(附表18.2.6)。(2)處理中的電報或信件,存于待辦卷,隨時查閱催辦,已經處理的電報或信件,依客戶別歸入客戶檔。來文無適當空5、欄時可另以簽辦單(附表18.2.7),粘附處理。(3)客戶電報限當日回電,客戶信件,除按經理指示期限外,限三日內回函。(4)接到客戶電話,應將通話內容記入電話記錄上(附表18.2.8),呈經理批閱,并依指示處理。電話記錄一式兩聯,處理程序同電報、信件。處理完成后,第一聯依順序歸入電話記錄檔,第二聯按客戶別歸入客戶檔。4.報價:(1)業務科接到客戶詢價之電報或信件,應立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后,挑選產品ITEM,呈經理核可后,打報價單(附表18.2.9),必要時修剪樣品照片,貼于報價單上。 (2)報價單一式兩聯,第一聯寄客戶,第二聯存客戶檔。5.訂單確認:(1)業務科接到客戶訂單,即依訂單6、內容,填成交卡(附表18.2.10)交專業人員,讓廠商確認買價及交貨期后,打SALES CONFIRMATION(SC)(附表18.2.11),SC一式五聯,第一、二、三聯寄客戶,第四聯存業務科待辦卷,第五聯存客戶檔,并將訂購品名、數量、單價、金額、交貨期、生產廠商填入客戶檔。6.開立境內訂單:(1) 業務科依據SC及成交卡開立境內訂貨單(附表18.2.12)。(2) 訂貨單一式四聯,第一聯交售方存查,第二聯存業務科待辦卷,第三聯交專專業人員,據以協調廠商填寫生產及驗貨進度表,第四聯交售方簽認后存廠商檔,并將訂購品名、數量廠價、交貨期等,記入廠商檔。(3)業務科依據SC及訂貨單填寫產品表。7生7、產督促及催開LC:(1)業務科專業人員依據生產及驗貨進度表進行督促,填寫實際生產進度,于每周業務會報時提出報告,必要時現場取樣攜回核驗。(2)業務科依每筆SC所訂LC開立日期,催開LC。(3)收到客戶開來之LC,應立即核對交易內容是否相符,若與原來的SC內容不符,應即要求客戶修改LC,或協調廠商修改訂貨單內容,修改訂貨單處理程序與開立境內訂單相同。8出貨:(1)出貨前,業務科聯絡船公司確定船期,填寫裝船預計表,同時聯絡專業人員,確定裝柜日期及地點,通知拖車公司將貨柜拖到指定地點,以備裝柜。(2)裝船預計表一式三聯,第一聯交報關行簽SHIPPING ORDER(SO),第二聯業務科存查,第三聯交8、專業人員據以驗貨。(3)裝柜完成后,專業人員立即回報每一種貨品實際出貨數量、箱號、凈重、毛重、材數、及退稅方式,由業務科通知報關行修改,并通知報關行該筆出口押匯銀行。工廠退稅清表最晚須于結關前一日寄達本公司,匯送報關行。退稅清表上須用中文謄寫。9押匯(出貨通知):(1)結關后三日內,業務科自報關行取得提單及押匯文件,經與LC條款核對相符,呈經理簽名后送銀行辦理押匯,并隨時追蹤押匯程序,確定銀行已經撥款后,通知銀行取回結匯證實書。海關簽放的輸出許可證(CBC)第六聯交會計,影本存待辦卷。(2)每筆貨品出口后,業務科依出口內容,套打出貨通知單(SHIPPING ADVICE LETTER),一式三聯,第一聯(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶,第二聯(副本)及一份完整出口文件副本(包括LC,CBC第六聯,裝船預計表第二聯)存入出貨文件檔,第三聯(副本)存入客戶檔。(3)業務科依據實際出口內容,分別填入客戶檔、產品檔及廠商檔。1付款:(1)每筆貨品出口后,業務科于結關后三日內收集廠商寄來的發貨單、銷貨發票、及專業人員填具驗收記錄之裝船預計表第三聯,核對無誤后送會計。(2)會計復核業務科轉來的付款憑證,確定該筆出口已經押匯入帳后,即開立付款傳票,呈經理核示后,開立結關后11天之支票支付貨款,并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。
CAD圖紙
上傳時間:2022-07-04
12份