混凝土攪拌站企業員工職責及業務管理制度.doc
下載文檔
上傳人:職z****i
編號:1100036
2024-09-07
15頁
214KB
1、混凝土攪拌站企業員工職責及業務管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 定義:1本管理制度及程序文件是根據本行業運行實際、企業特點及GB/19002-XXidtISO9000:XX體系制定的。2 本管理制度及程序文件是公司生產經營、質量方針、目標等體系正常運行,確保公司有效管理、質量保證、經濟效益的基本法規,是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則。3本管理制度及程序文件由公司制定并經董事會審核批準實行。4本管理制度及程序文件的修改由公司負責,并經董事會審核批準實行。5本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。6本管2、理制度及程序文件發放至部門主管及生產層主管。 管理職責:1總經理:全面負責公司生產經營、并建立有效的管理,對董事會負全責,完成年度各項指標。組織實施公司的各項工作和活動,負責公司的資源配置、產品質量、生產安全、管理評審、合同評審。2副總經理:負責分管公司生產經營,并在其中提出公司及董事會生產經營決策依據,完成分管指標。落實生產經營計劃,負責組織實施監督產品的銷售、評審、生產、設備運行、安全。3總工程師: 全面負責公司生產運行過程中的質量控制,解決生產運行過程中的有關技術問題,負責材料的選用、鑒定及進出庫管理。 主持質量技術分析評審,提出糾正和預防措施,負責新材料、新技術的研發和運用。4.綜合部3、:負責各類文件的編寫、建檔、傳遞及相關保密;對公司各項制度的執行負責解釋、修訂,組織招集會議并記錄。協助公司領導處理非經營類的糾紛、來訪、來函,并提出處理意見。負責人事、勞資、后勤、生活、環境、保衛。5.銷售部: 負責收集市場信息,負責業務的承接及投標,并編公司經營生產計劃(業務量、資金回款、資源配置)。 協調與客戶及經營方面的關系,解決履行合同過程中發生的各類問題。 組織合同的評審及重大項目的技術交底,負責合同執行過程中生產、質量、服務的信息收集并及時反饋給各相關部門。 編制月度資金回款計劃并負責落實,負責客戶違約、資金催討等相關事務的辦理及法律訴訟證據提供。6結算部: 負責每日、每月、每個4、合同項下的生產量結算及業務員、預算員已完成結、決算的審核報批(部主管-副總經理-總經理),同時對按業務提成的崗位進行核算。 負責已完成的決算項目進行統計、歸納列出明細并下發催款通知。 負責公司所有已簽約合同的管理,及時整理履約、延期、違約、還款協議。 對非合同項目的業務(現金方式)進行審核并簽署(報主管并批準后)生產指令。7質量部: 負責公司原材料、產成品、生產過程的質量控制及檢驗(放行、退貨),并對可能產生的不合格品進行鑒定。 負責砼原材料的選用、進料、建賬、盤庫存。 負責各項新技術、新材料的使用,提出優化配合比。 負責對產成品質量的評價、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗證,負責質量事故的分析和處5、理。8.財務部按國家有關法規及公司董事會要求。9.調度室: 接受銷售部(業務員)的銷售經營生產計劃,下達生產指令,負責合同項目的砼供應安排,協調各項目的生產銜接(開盤時間、泵車類型、車數、完成時間等)。 負責車輛、設備的維修計劃的編制及落實,負責車輛的配置。 負責每日編報生產統計表及生產記錄,列出獎、罰清單。 負責合同項目現場的勘查,確定行車路線,實施安全教育。10.實驗室: 負責各合同項目砼標號的配合比設計并出具配合比,負責各生產項目的砼抽樣擴塊制作及各種數據的檢驗和報告的出具。 負責原材料的檢驗、驗收。 負責現場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作,負責對現場質量糾紛的取樣及數據分析。 負責對6、計量器具的檢驗及計量標定。11材料室: 根據公司的經營生產計劃,編制原材料及輔料的采購計劃并實施。 負責材料的入庫及庫存管理(稱重、碼放、盤存、建賬)。12.攪拌站: 負責接收生產指令并按當前批次砼配合比進行投料生產,負責統計當日產量及原材料消耗。 負責攪拌站的日常維修、保養并填報修理計劃和實施,在生產過程中,對應急故障有相應的補救措施。13車隊: 負責駕駛員的日常管理,考核出勤及消耗。 負責車輛交通安全及相關維修。部門職能分配表序號要素名 稱綜合部銷售部結算部質量部財務部調度室實驗室材料室車隊管理職責質量體系合同評審文件和資料采購甲供材產品識標生產過程控制進貨檢驗過程檢驗試驗設備控制檢實驗狀7、態不合格品控制糾正預防措施運輸及交付質量記錄控制內部質量審核培訓服務結算 經營業務及合同評審:1 目的:開拓經營業務,正確理解合同條款確保合同項的執行。2 分管生產經營的副總經理負責業務的展開、合同條款的確認及合同評審;銷售部負責各項業務的洽談、合同條款的草擬、合同內容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(生產項目指令);結算部負責合同項下的完成預、結算、產量的統計、違欠款的通知質量部負責產品的質量控制水平、檢驗程序財務部負責各項合同的收欠款財務明細及墊資能力的評估;調度室負責合同項目的執行及協調、評述生產能力的可行性;實驗室負責合同項下的原材料檢驗、配合比設計、砼抽樣檢驗、試塊制作材料室負責計劃8、下的原材料的采購車隊負責產品的運輸、泵送及現場安排。3 經營業務除價格外,必須注意到以下項目的始終時間、砼的標號、項目的地點;生產服務、技術的要求(泵車及攪拌車的安排、間斷時間、初凝時間);結算方式,按實、按圖、給與不給損耗(損耗的比例)、結算時間;首次付款時間、周期付款、最終付款、延期付清;合同項目的變更、費用的變更;違約責任、違約賠款;合同簽字的有效性(法人委托);法律條款的可行性。4 合同價格、付款、墊付方式,必須由公司領導確定。5 生產能力的評估和實現。6 質量水平和檢驗能力的體現。7 合同交底必須包括:數量及時間(最少時間完成)標號、坍落度、初凝時間、泵送距離、付款時間等)。8 合同9、評審的記錄及實施由銷售部負責。9. 合同修改的評審(1) 顧客指令: 顧客對當前合同提出變更應由銷售部列出明細并由相關部門對其進行評審(按上述要求)。(2) 客觀因素:應由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進行評審。附件:(1)合同評審表(2)合同交底單 (3)合同文本清樣 (4)砼結算清單 (5)中華人民共和國合同法 (6)經營計劃書 合同評審表工程名稱工程地點建設單位施工單位技術要求評審結果生產要求評審結果參加人員審 批記 錄結 果 合同交底單工程名稱: 交底時間: 交底內容:交底單位交底人接受單位接受人 文件和資料的管理1 目的:為了保證所有與經營、生產、技術、質量有關的場所均使用10、相應文件和資料的有效版本,防止使用作廢的文件和資料,嚴禁公司的相關文件和資料向外流失,確保公司的文件和資料的傳遞及時有效,確保公司的各項活動和制度要求能夠得到充分體現。2 總經理負責各項文件的審批和發放并確定文件的修改及發放范圍。公司辦公室(綜合部)負責各項管理制度的編制、發放并監督執行。公司各部門負責制訂本部門的業務工作程序并報公司主管領導審核,由公司總經理批準并執行。各項管理制度分發至各部門主管,各項業務工作程序分發至各部門相對應的崗位,員工手冊發至每位員工,公司的各類資料由各部門分類管理。3 文件、資料管理職責表序號文件、資料名稱主管部門相關部門領導1規范、標準、質量計劃、操規、驗評、質11、量記錄、技術交底、材耗質管部辦公室總工2銷售合同、變更通知、評審記錄、經營計劃、澆灌令、結算銷售部核算部、財務部經營生產副總3采購合同、原材料進出庫單質管部材料室財務部總經理4經營生產類固定資產采購合同總經理、經營生產副總攪拌站、車隊董事會5非經營生產類固定資產采購合同總經理辦公室董事會6砼決算、收款結算、合同履約核算部銷售部、財務部經營生產副總7各項管理制度、員工業績考核、獎罰、政府文件辦公室各部門總經理4. 文件、資料的編審、管理、歸檔文件由主管部門組織編制,由分管領導按上表規定的范圍履行審核手續,報總經理批準。其中,公司層級的管理制度應由董事會批準!政府文件由辦公室管理、歸檔,并按要求下12、發至相關部門。行業文件由各專業部門管理、歸檔。客戶行文由對口部門管理,歸檔。各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發件人。5 業務文件、資料由上表所列部門進行歸口管理,并進行編號、并簽署收發件人。6文件的修改及更換 所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執行。業務文件的修改必需符合國家標準、規范以及合同條款。7.財務部的文件、資料管理按專業要求執行。8.附表: 文 件 登 錄 發 放 表序號類別文件號 文件名日期部門發件人收件人 物資采購管理1. 目的:對公司經營生產活動中的生產物資實行有效的控制和管理以確保產品質量符合合同要求,成本達到公司要求。2. 適用范圍:公司生產用原輔材料、機械設備、辦13、公用品、配件等物資的采購(涉及固定資產投資的,按董事會決議執行)。3. 職責: 質管部材料室負責生產物資的采購工作,生產需求由銷售部提出,建立合格分供方目錄,并按階段進行評審。 調度室及車隊負責機械設備的采購。 辦公室負責非生產物資的采購。 生產物資的檢驗由質管部全權負責。 成本核算由核算部、財務部負責。4. 工作程序: 上一年度年底由辦公室牽頭,銷售部、財務部、總工、副總、總經理會商提出下一年度的經營計劃和目標,報公司董事會批準。其中,應列明生產成本、固定資產投資的年度指標。 銷售部在每月底編制下月經營計劃時,必須根據當月合同列明原輔材的消耗量。 質管部根據經營計劃對當月的生產任務列明技術質14、量要求,并對其下屬材料室提出供應要求,材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃,報主管領導批準,財務部列明資金,并由材料室實施。 實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規范要求進行取樣檢驗。 采購的原輔材必須符合國家標準、行業標準、地區標準,對具備產品質量、供應能力、服務信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。 價格、質量、運力、保供、付款是必須遵循的采購原則。驗收方式、計量方式、規格、數量必須在合同中注明。 采購合同由分管領導審批,材料室建檔,財務部備案。4 材料的驗收和標識 材料進廠后必須由供應商或生產商提供質保書,并由實驗室進行復檢。 對銷售合同中業主或監理對原輔材有驗證要求的,實驗室、材料室應積極15、配合。 實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報告,材料室根據實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分類、標識并建立臺帳。 由業主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收,產及時將有關數據通報給業主。 對經檢驗為不合格品的原輔材質管部有權要求退貨,任何人不得阻攔、說情。 物資采購流程圖: 選擇、評估供應方 評估生產能力、技術水平、供應運輸能力 公司領導批準、列明資金支付能力、確定供應商 退貨 材料室簽訂采購合同 履約供貨 合格品 驗收入庫 不合格品 供應量統計、建帳,生產消耗、庫存、成本統計 原輔材跟蹤和評價,應每半年進行一次對生產供應商的篩選。內容包括:質量、能力、價格、付款。5 附16、件:材料采購計劃書材料試驗、檢驗報告生產供應商名冊 生產過程控制管理1 目的:確保公司的產品在生產、運輸、泵送過程中始終處于受控狀態,使客戶對本公司的價格、服務、質量都保持充分的信任和滿意。2 職責: 銷售部負責經營計劃的編制和下達,在過程中進行適度調整及合同變更。同時對調度室的工作程序進行監控。 調度室負責實施產品的生產組織、控制生產進度、協調生產單元。 質管部負責生產過程的原輔材、公司產品的質量控制,優化配合比設計,成本降低率、工程質量糾紛。實驗室負責原輔材、產品的質量檢驗、驗收、出具檢驗報告和配合比單(出廠產品合格證明書或質保書)。材料室負責生產所需的原輔材供應。 攪拌站、車隊負責生產和17、運輸、泵送過程中的運行使用條件(機械設備車輛的完好、操作、維護、安全)。3 生產前 合同簽署后,經財務部、辦公室、核算部備案,列入月度經營計劃。執行前,由銷售部牽頭帶質管部、調度室、車隊相關人員勘察施工現場確定澆筑方案。執行中,每批次需由銷售部之調度室填寫生產任務書(提前24小時)下發至上述部門。 生產任務書(指令單)必須注明:工程名稱、施工方、建設方、地點、澆筑部位、澆筑數量、標號、坍落度及誤差、澆筑時間、砼泵類型、禁行路徑、結算方式、聯系人及方式等。 質管部接收指令單后即行確認原輔材。其中,實驗室出具檢驗報告和配合比單,并在澆筑前6-8小時前送達施工方或監理方報批后方可按計劃生產;材料室根18、據庫存情況合理安排進料,并及時將備料狀態包括業主提供料通知調度室。 攪拌站對所轄設備應按規范進行例行維護、定期修理(在需要停機修理時必須提前三天上報公司分管領導批準確認后按計劃實行),在接收指令單后按計劃實施生產。同時,對動力、供水等外部生產運行條件給予確認。 車隊對所轄車輛、泵及附屬設備進行例行維護、定期修理(在需要停機修理時必須提前二天上報公司分管領導批準確認后按計劃實行)。在接收指令單后按計劃實施生產。同時,車輛及泵不能滿足生產需要時必須提前4小時向公司分管領導請示,確定租賃車輛或砼泵。 施工現場:調度室應與施工方確認泵的停放位置、管線布置、占道停車、夜間施工等。 澆筑時間無法確定時,銷19、售部要在第一時間內與客戶聯系在取得同意后放可變更時間。 實驗室在得到調度室的生產指令后,距生產前1小時內開具生產配合比給攪拌站、材料室,在第一車砼出廠前取樣、測試坍落度、留制試塊,并適時調整;其后按規范留制試塊。現場試塊制作由施工方負責,本公司實驗員可以配合。 在組織大體積砼澆筑(2000M3以上)、特殊砼(高抗滲防裂、抗輻射、防腐等)銷售部在之前即應組織相關部門和人員進行技術交底。4 生產過程 調度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施工方簽收;交貨驗收單必須包括:工程名稱、施工單位、部位、數量、坍落度、發車時間、到達時間、放完時間、車號、駕駛員姓名、簽收人、泵送方式等。在交回20、上一車單據后該車方能繼續裝運下一車。 實驗室按規范留制試塊,及時觀測砼工作狀態、坍落度,并從現場調度或泵工處了解坍損情況。現場試塊制作由施工方負責,本公司實驗員可以配合。 施工現場公司原則上不安排調度,由砼泵操作駕駛員(非泵送砼澆筑時由攪拌車駕駛員)直接負責砼澆筑過程中的協調。大體積砼(特殊砼)澆筑時可由調度室直接指派值班度至施工現場全程跟蹤服務,同時實驗室亦應派出實驗員至現場以控制砼的質量水平。 澆筑過程中車隊負責行駛過程、砼泵的安全生產,攪拌站負責廠區內的生產安全。生產結束 調度室在按計劃發出應發(按施工圖結算)的砼最后至少一車前()即應通知現場,確認最后方數的準確量。 現場駕駛員或調度員21、應在(按施工圖結算)至少最后三車前()即應和施工方取得最方量的估算數并通知調度室。 調度室在接到通知后除繼續完成本項目外,即應著手后續項目開工的準備。砼泵轉場原則上應回廠(或在工地上)清洗后再轉場,考慮到節約成本,縮短空隙時間,在不堵泵的前提下,夏季不回廠洗泵直接轉場最長時間為分鐘,冬季不回廠洗泵直接轉場最長時間為分鐘,砼泵在調離前一工地的同時,應直按發一車砼跟進至下一工地。生產記錄及控制 銷售部合同編號及澆筑日期為當前批次的批號,所有當前批次的生產任務單(指令單)交貨驗收單(簽署)、電話記錄、生產記錄(攪拌站電腦記錄)、材料消耗記錄、員工出勤記錄、配合比調整記錄等均應建檔并分類歸口各有關部門22、。 所有記錄均應以文字形式,并由當值人員簽署形成銷售結算依據、采購結算依據、質量追溯依據。 生產、澆筑過程中,調度室必須隨時掌握動態包括:數量變化、坍落度變化、車輛變化、砼泵性能的變化,與當前項目的業務員、實驗員保持聯系,及時與施工方溝通,做好文字記錄。 調度室要根據攪拌站的生產速度、現場的泵送速度(壓車、缺車)及時調整生產頻率、運力和泵送設備,做到少壓車、不斷檔。 由于客戶的設計與施工進度的變更、外部環境條件的變更、公司的技術條件變更、生產能力的變更進而影響項目的工和進度,銷售部必須事前與客戶進行協調取得一致意見后方可延續本合同項目。. 核算部在對當日的生產量應與項目合同條款進行合對,如發現23、違約應下達暫停令,只由銷售部直至公司分管領導以書面形式的方式通知恢復生產,通知內容必須包括恢復生產的期限、違經的原因(結算、付款、材料價格變化、施工條件的變化等)。7 附件:經營計劃書生產任務單(生產指令單)砼配合比通知單(出廠砼合格證書)及原材料檢驗單交貨驗收單(一式六份)澆筑任務聯系單(生產任務)技術交底單生產統計表材料消耗表不合格品退貨鑒定表砼結算單材料供應結算單年 月度經營計劃書 單位M3序號工程名稱標號數量計劃交貨日,及說明備注合計 / / / /備注批準: 審核: 填報: 合同編號 : 交貨驗收單 編號: 年 月 日工程名稱驗收單位攪拌車編號供貨部位駕駛員姓名強度等級 混凝土量 M24、3,砂漿: M3累計混凝土量 M3坍落度 CM泵送方式(泵號)發車時間 時 分到達時間時 分卸完時間時 分回廠時間時 分備注:開票人驗、簽收人本表1式6份,1份:銷售,1份施工方,1份駕駛員,1份泵工,1份核算,1份調度室生產任務單(生產指令單) 編號:工程名稱供貨地點禁區強度等級供貨數量 M3坍落度 CM抗滲等級開盤時間結束時間供貨部位結算方式泵送條件所需車輛備注: 施工方聯系人聯系電話簽發人實驗室材料室攪拌站車隊生產統計表( 年 月 日)合同編號工程名稱合同編號工程名稱計劃數量砼標號計劃數量砼標號車號數量出廠時間回廠時間車號數量出廠時間回廠時間本 頁合 計/本 頁合 計/ 檢驗和試驗管理125、 目的:為確保產品質量符合設計要求和驗評標準,對進貨物資、生產過程進行檢驗和試驗。2 職責:質管部負責對進貨物資檢驗和試驗工作、生產過程檢驗和試驗工作的管理。3 材料室之材料員、實驗室之實驗員負責具體的操作。4 工作程序 材料進廠時,材料員根據進貨通知及采購合同與貨物進行核對,初步驗收材料品種、數量、規格、標識、日期及外觀,同時,通知實驗員及取樣,送實驗室復檢,并取回報告存檔。不合格品由實驗室開具拒收通知書。 實驗室根據生產任務指令單,對砼生產過程進行檢驗和試驗,做好質量記錄;出廠前的坍落度的測試;計量(稱重)檢驗;砼試塊的留制保養;強度試驗;其它規范要求的試驗。 對檢驗、試驗、計量器具建立臺26、帳并進行標識(CMC或CMA、日期、編號、合格證等),按規范要求定期進行檢定校驗。 攪拌站的配料計量系統定期自檢(二個月或六萬M3/次),若誤差偏大則需由有資質的計量檢定所(站)檢定。 檢驗、試驗、計量器具的使用和日常維護由各使用部門負責。5 不合格品的控制 材料及產品的合格判斷由質管部負責,在判斷最終不合格品的權力由總工程師確定。 產品的不合格分為:一般不合格品,經過處理不影響使用的產品;嚴重不合格品,無法處理必須報廢。 出現嚴重不合格品事件,必須由當值人員寫出事故報告確認原因、經濟損失數額、責任人、處理意見、備案;出現一般不合格品事件由當值人員即行處理,事后寫出處理意見并備案。6附件: 砼27、國家標準及規范、試驗規程 檢驗、試驗、計量器具臺帳 檢驗、試驗、計量器具檢定計劃 檢驗、試驗、計量器具自檢記錄 不合格品評審報告報廢審批記錄 記錄控制管理1 目的:提供公司生產運行的全過程有效的、可追溯性的文字記錄證據。2 職責 .銷售部:市場信息記錄、材料價格信息記錄、合同評審記錄、合同記錄、結算記錄、變更記錄、回款記錄。 .核算部:生產統計記錄、結算記錄、應收款記錄、材料消耗記錄、合同記錄、變更記錄 .質管部:原材料進貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材料及產品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、質量事故記錄、材供方記錄、采購合同記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。 .辦公室:文件記錄、員工基本狀況記錄、員28、工考核收入獎罰記錄、各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。 .財務部:按財務要求的各項記錄。 .調度室:經營計劃記錄、生產任務指令記錄、生產統計記錄、客戶聯系記錄、生產過程記錄、變更記錄、廠區設備維修記錄、供電供水記錄。 .材料室:原材料進貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材供方記錄、采購合同記錄。 .實驗室:經營計劃記錄、生產任務指令記錄、變更記錄、材料及產品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。 .攪拌站:生產任務指令記錄、變更記錄、生產統計記錄、設備維修記錄、配合比記錄、安全生產記錄 .車隊:生產任務指令記錄、變更記錄、生產統計記錄、車輛維修記錄、駕駛員單機考核記錄、安全行車記錄。329、記錄分類及內容 質量類包括檢驗、試驗、評定、維修、配合比。 經營類包括評審、合同、變更、結算、生產量、消耗量、計劃、指令、財務。 管理類包括文件、制度、考核、安全。 記錄表格的名稱:表明記錄的類別、性質和作用。 記錄的日期:表明實際發生的時間。 記錄的內容:表明具體的活動和符合程度的信息。 填寫的人和部門:表明活動的范圍及責任人和應承擔的責任。4.記錄的要求 實際發生的活動和記錄應一致,在無法取得第一手資料的時候 記錄應有旁證。 各部門的記錄分類、歸檔、裝訂,便于查找。 文字書寫清晰,數據準確、表述明朗、簽字蓋章齊全。 各項記錄都應滿足可追溯要求。 服務工作程序1 目的:對所承接的銷售合同在供30、應過程中和已完成交付的產品,進行過程跟蹤和回訪服使客戶達到滿意。2 職責: 銷售部負責全過程的服務。 質管部負責產品質量的服務。 調度室和車隊負責生產過程的服務。3 工作程序: 銷售部在前期和過程、結束階段應主動與客戶保持聯系,取得其對本公司在合同執行中的意見,組織各有關部門進行回訪。 質管部負責產品交付后的質量檢驗特別是對現場產品質量的抽檢數據的評定。 調度室、車隊在產品銷售過程中泵送、運輸、時間等環節出現的問題應及時解決。特別是現場工作人員(調度、泵工、駕駛員、實驗員)要主動地去解答、解決難題,及時排除設備故障,合理調配車輛,適時調整砼的工作狀態。 各部門人員在接待來訪、來電的時候,文明用31、語、熱情招待、詳細記錄、及時解決。 培訓工作程序1 培養員工的敬業意識、加強管理水平、提高應用能力,使之具備實現公司各項經濟指標技術業務素質和能力。2 職責:由公司辦公室全面負責員工的業務、技術培訓和考核,各部門在專業培訓方面應配合辦公室做好有關工作。3 工作程序: 編制年度培訓計劃、考核標準及實施方案,全體員工必須經過崗前的業務培訓和公司管理制度的教育培訓。 凡需要持證上崗的崗位,員工必須經過政府有關部門培訓并獲得證書,方能上崗。 凡由公司組織外培的員工崗位證書,員工在崗期間,證書由公司保管,離崗前完成各項手續交接后,歸還本人。 凡在崗人員未能完成崗位規范所規定的工作,則由部門主管調離本崗位32、(降級使用)直至除名。 違反公司管理制度的公司員工,按公司的考核制度執行。 公司員工在職期間為公司創造較大效益的,按公司獎勵辦法執行。4 附件:員工手冊崗位操作手冊公司考核制度 環境、勞動保護管理1 目的:確保公司在生產的各個環節中做無污染、零排放、低噪聲,使公司的面貌始終保持整潔、有序。2 職責: 辦公室負責廠區的整體環境布局、清潔衛生、員工的勞動保護用品發放及使用。 攪拌站負責生產區域的清潔衛生、污染物排放、噪聲降低。 車隊負責車輛外觀的清潔、砼料的滴漏。3 廠區環境應整潔、有序,無衛生死角,辦公區、生產區、生活區、堆料區劃分明晰。4 員工統一著裝,特殊工種的防護服及用品及時發放并防護有效。5 廢棄物及廢水集中回收再用,嚴禁自然排放。粉狀物儲倉加裝粉塵回收裝置。料場加裝隔音墻、防塵罩。6 攪拌車隨裝隨清、隨卸隨洗,嚴禁漫料、積料。7 公司辦公樓、攪拌站、車輛標識及廣告牌清晰無殘缺。8 職工休息、飲食、娛樂、健康等生活方面,做到有序安排。