公司文件收發及保密管理制度.doc
下載文檔
上傳人:職z****i
編號:1103200
2024-09-07
6頁
22.57KB
1、 公司文件收發及保密管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 收發文件管理制度一、總則 1、為提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據文書處理的有關規定,結合我企業實際情況,特制定本制度。2、文件管理內容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業函、電、來文,本企業上報、下發的各種文件、資料。3、本企業各類文件統一由辦公室歸口管理。二、發文管理 1、凡以我公司名義上報或下發的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經辦公室核稿后送總經理簽發。2、經總經理簽發的文2、件由辦公室統一登記、分類編號并保留一份原件存檔。3、發出的文件、傳真應追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應及時進行補發或改用其他方式發送。4、所有由辦公室發出的傳真、文件等應統一登記,并標注發送單位、日期,由發件人簽名。其他部門自主發送的,由發送部門自行負責。5、發文辦理工作程序:(1)擬稿:公司公文、日常業務和事務性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。(2)核稿:核稿是指由擬稿部門經理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發做好準備。(3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關事宜,需給有關部門會簽。有關部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復核,復核的主要內3、容為是否已協商、會簽;文種、公文格式是否正確等。(4)簽發:以公司名義報送的所有公文一律送總經理簽發。簽發公文時如有修改,應在原文上圈改并簽署姓名和日期。(5)發文登記:此時的發文登記是指對待發文稿進行復核,重點看審批簽發手續是否完備,附件是否齊全,格式是否統一、規范,符合要求的文稿由辦公室根據領導簽署意見成文稿的內容,并對待發文稿進行編注發文字號,確定份數后印制。(6)用印:用印是指辦公室對已印制好的公文進行蓋章。(7)存檔:在發文辦理流程結束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發公文進行存檔(應包含底稿、正文兩份,及有關電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的4、公文,經過鑒定和總經理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷,保證不丟失、不漏銷。三、收文管理1、所有發至本企業的文件(含傳真和政府部門傳達的公文、業務往來文件等),由辦公室統一簽收、登記、編號,送總經理閱示或送有關部門辦理,為避免文件擠壓,一般應在當天完成送閱。2、接收傳真應明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉交,并由接收人簽收。3、外出辦公帶回的文件及資料應及時向總經理上報或移交辦公室,直接上報總經理的根據總經理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據文件內容和性質向上級報告或指定專人、轉交其他有關部門辦理,并由辦公室保留原件或復印件存檔。4、辦公室收到文件,應根據文件5、內容和性質全面統籌,送總經理批示或交有關部門閱辦。需要辦理的公文,經請示總經理后辦理,根據文件內容、總經理批示予以催辦。5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應嚴格遵守傳閱規定和保密范圍,所有文件如需外借或復印必須辦理文件借閱手續,經總經理批準后方可借閱。6、個人或部門閱讀文件應抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人,閱讀完后應及時交還給檔案管理員。7、收文辦理工作程序:(1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應統一進行收文登記。(2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編6、寫收文號等。將收到的文件先按來文機關或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數、等逐項進行登記。(3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關規定的,辦公室應根據文件的內容、性質、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經理批示后交有關部門辦理。(4)批辦:批辦是指總經理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。(5)承辦:承辦是指按照總經理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關部門協商辦理,并負責回復辦理結果。(6)催辦:催辦是指根據總經理7、的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結果。(7)注結:文件辦理完畢,應在收文登記簿或公文處理單上注結,注明辦理日期,并簡要寫明辦理結果。(8)存檔:在收文辦理結束后,應根據公文的相互聯系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經過鑒定和總經理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷保證不丟失、不落銷。四、保密文件管理1、嚴格遵守保密制度,保密資料統一由檔案管理員收發、傳遞、銷毀等,并嚴格把關。2、制發保密文件時,經辦人要根據文件、資料的內容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發送范圍、數量,報送總經理審批后印發。3、借閱、復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續,嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業性場所復印。4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發現欠缺要及時追查,防止丟失。五、文件的銷毀1、對于多余、重復、過期和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,按照公司有關規定,辦理銷毀手續報總經理批示。 2、經審核同意銷毀的文件,應在檔案管理員和辦公室主任的共同監督下進行銷毀。六、附則1、本制度由公司辦公室負責解釋。2、本制度自發文之日起實施。