集團公司財務費用報銷管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1103657
2024-09-07
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1、集團公司財務費用報銷管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 馭盜唾染治抵吟顴妝橡宣透體判燒嘉奴聰痙穴奶采揣回徘悶蘸披減散鉑是哆辯協(xié)體姐攪越弟龍侄讒鷗飄端阮芭陷菏庇穩(wěn)髓卜粘并微仟端礁搓糞趾笛所坪便囚酚漚醫(yī)濟嘲素棍咐虎幾京律捎啤申芝淚攢豫寬妙慶樸鴻痰鄭苛農(nóng)暢士謂嘆份墩柏婪尚斡霓藥魂蝗軒失額騎咖脖澈薩俱維繡礦啤僑棺丙敖母磚辣必抑霖練纏討氨權烹寞弓瓊藹鵝溫趾甲車翌籠評炯椅診巳癱歉掙抓帕儡騾咨菏稱稿狙酋謂鐘獨戳書師剎詭嘩迄亦計趕突更楔勝滇場法默鋇銑硝杜祿州暴滓嫁丘掂仲口痹禿游伶嫂齲甜達撓矗駐擻擻眠琢罕脅役什客訃邁戰(zhàn)宙徒肚寐叁2、頁鍬族凸咽稈滋妨遁銹請擾晴遭格慫豈翁牽檬拼參呈胃錯猴為了加強公司財務管理的工作,完善公司的報銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)國家有關財務法規(guī)的規(guī)定及公司對財務規(guī)章制度的要求,結合本公司的實際經(jīng)營情況制定本制度。1、 總則第一條 費用審批及報銷流程。各項費用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務審核后,報總經(jīng)理批準,并按以下具體各項費用的報銷流程辦理:部門負責人簽字總經(jīng)理簽字財務預審財務部經(jīng)理簽字系統(tǒng)負責人簽字粘貼相應票據(jù)未通過第二條 費用的報銷期限。 現(xiàn)金日常費用報銷(用于零星購物或支付零星費用):每周四前由各部門、各分公司交由財務部門審核,每周四總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù),其余時間不予報銷。3、 差旅費報銷:所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費報銷單”。公司員工出差回來后一周內報銷,外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)(以開票日期為準,日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。 每次核銷都必須附 “差旅費報銷單”以及“出差申請報告”,每周只允許報銷一次(除特殊情況外),差旅費用報銷不得跨月;未能按時將報銷單據(jù)交回總部,則報銷費用累計到下月,并接受當月的費用指標考核,若超過當月二十日上交,則不予報銷。第三條 通信補助、市內交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。按照級別規(guī)定的限額報銷,不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷。第四條 原始憑證有效性的規(guī)定:(1)經(jīng)辦人員在費用支出時,應取得真實合4、法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準予報銷: 稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票; 財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù); 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時,應按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報銷。(3) 經(jīng)辦人取得報銷憑證時,憑證內容應填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報銷(除特殊情況外)。(4)經(jīng)辦人報銷支出費用時,報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。第五條本制度適用對象為公司全體人員。2、 各項費用的報銷制度2.1 借款報銷及審批制度第六條 公司員工因公出差借款或報銷,應據(jù)實認真填寫借款5、單,由各部門經(jīng)理審簽,總經(jīng)理確認以后,報公司財務部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。第七條 員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由,按規(guī)定程序審批后,到財務部門預借差旅費。第八條 借款人須在公務完畢后7個工作日內到財務部結清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。2.2 公司內部采購報銷制度第九條 各部門、各分公司應該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃,交由該系統(tǒng)負責人組織采購。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。第十條各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需6、的物資,由各分公司負責人向公司材料部門提供物資需求申請函,由系統(tǒng)負責人根據(jù)公司倉庫內相關物資的儲備情況決定,待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后,由材料部門相關負責人持申請函、回執(zhí)單及相關費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。第十一條 采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑采購合同或供應商提供的報價單,填寫借款單,經(jīng)財務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。第十二條 采購人員在報銷時,需由主管部門經(jīng)理審核,經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務部主管會計審核并進行賬務處理,沖銷預付款項,并開具收據(jù)。第十三條 采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑采購7、合同或供應商報價單、物資入庫驗收單以及購貨發(fā)票,交由財務部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內報銷;異地采購要求自借款日起十五個工作日內報銷。第十五條 采購發(fā)生的運費,由經(jīng)手人填寫報銷單,部門經(jīng)理審核,財務部門主管會計審核后,實報實銷。2.3 員工出差費用報銷制度第十六條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼;在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種,即8、當天往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。第十八條 公司各部門應嚴格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務的期限,確定合理出差日期,逾期出差應向上一級主管負責人報告,對因公出差人員,按相應標準報銷出差費用。第十九條 公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù),并且必須填寫出差審批表(見附件一),未經(jīng)批準不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔,公司不予報銷。第二十條 員工出差地點分為類地區(qū)、類地區(qū),其中類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;類地區(qū)是除類地區(qū)以外的城市。第二十一條 員工出差乘坐交通工具時,公司總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理可以乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)9、理級別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。第二十二條 總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理的出差費用實行實報實銷制度,其他員工的出差補貼實行全額包干制,具體包干標準見下表(元/日): 管理人員的出差補貼:地區(qū)類別補貼名稱類地區(qū)類地區(qū)住宿標準220元/天160元/天其他補貼(含出差當?shù)亟煌ā⒉唾M及本市往返機場、車站交通等)100元/天100元/天合計320元/天260元/天 操作層員工的出差補貼地區(qū)類別補貼名稱類地區(qū)類地區(qū)住宿標準50元/天40元/天餐費補貼18元/天18元/天合計68元/天58元/天第二十三10、條 操作層員工與管理層員工一起出差時,由帶班管理人員控制各項開銷,不得超過按照人員的出差補貼標準,費用報銷時憑發(fā)票報銷。第二十四條報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù),費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。第二十五條 出差天數(shù)以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。第二十六條 司機帶車出差且當天不能返回的,實行每天住宿、生活補貼包干,不享受交通補貼,標準參見操作層員工的出差補貼。2.4 員工探親費用報銷制度第二十七條 職工按照規(guī)定探親,一律憑辦公室批準的探親申請表(見附件二)。探親結束后,可以于探親假休11、完回公司報到的五日之內,到人事部相關負責人處填寫探親報銷單,人事專員、財務會計審批后可以實報實銷。第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標準,請參考第二十條相關規(guī)定執(zhí)行。2.5 員工本市交通費用報銷制度第二十九條 凡市內辦理公務的業(yè)務經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準,實行實報實銷。第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。第三十一條 員工需要坐公交車上下班的,需向部門經(jīng)理說明情況,部門經(jīng)理確定報銷限額,并上報總經(jīng)辦批準以后,給予定期報銷。2.6 員工通信費用報銷制度第三十二條 因公發(fā)生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度12、。公司領導的通信費用實行實報實銷制;部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月600元;分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月1000元;其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定,總經(jīng)理批準后,報總經(jīng)辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷,需要寫出書面報告,交由總經(jīng)理審批。第三十三條 報銷人員在實際報銷時,需要向財務部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。第三十四條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務需要之外,不得使用公司電話另作他用。2.7 公司業(yè)務招待費用報銷制度第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責人同13、意,否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、常務副總經(jīng)理批準,記入部門招待費。第三十六條 各部門人員因公出差確需應酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理同意,限額接待。第三十七條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。2.8 其他福利費用報銷制度第三十八條 公司從外地招聘的應屆大學生,自到公司報道之日起,5日內憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。路費報銷參考普通員工出差的相關規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設發(fā)展有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。3、 附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關規(guī)定辦理。第四十一條 本辦法由財務部及總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第四十二條 本辦法自起執(zhí)行。