企業下屬發電單位檢修文件包管理制度30頁.doc
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上傳人:職z****i
編號:1103800
2024-09-07
31頁
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1、企業下屬發電單位檢修文件包管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 檢修文件包管理制度1 管理目的通過規范公司下屬發電單位檢修文件包的管理程序,明確權限職責,使各單位建立內容統一、格式規范、程序可靠的標準化作業文件,實現標準化檢修,保證了設備關鍵點的質量和檢修后設備的安全、穩定、經濟運行。2 管理責任體系 2.1 公司生產技術部設備主管2.1.1擔任本制度負責人;2.1.2管理本制度的文件;2.1.3督促公司下屬各發電單位依據本制度建立、健全適合本單位要求的實施細則,并嚴格落實;2.1.4收集本制度執行中的意見和建議2、,定期分析、評估各單位檢修文件包管理的狀況,并及時向部門負責人反饋;負責及時修訂和完善檢修文件包的格式。2.2公司下屬發電單位設備技術管理部門負責人2.2.1擔任本制度執行人;2.2.2依據本制度組織制定和完善適合本單位的實施細則,并負責貫徹實施;2.2.3收集本單位在檢修文件包管理過程中的信息,并及時檢查、分析、評估和反饋;2.2.4組織本制度所需的培訓工作,確保員工有足夠的技能理解和運用這些程序;按照檢修文件包管理制度的要求,組織有關人員指導、審核檢修單位編制的檢修文件包,并在檢修前組織發放文件包;組織相關人員總結文件包實際應用的經驗,并持續完善和提高。2.3公司下屬發電單位檢修維護部經理3、負責組織所屬人員編制檢修文件包,并在檢修工作中全面貫徹落實。2.4 員工(承包商)職責所有在公司下屬發電單位工作的員工、承包商均須執行本制度。向本單位管理層反饋執行制度中的信息并提出改進建議。3 管理流程3.1由公司發布檢修文件包的統一格式,公司下屬發電單位則依據設備檢修工藝規程、廠家技術說明書等資料進行編制,并按規定完成審核、發布、實施、修訂、歸檔等管理工作;檢修文件包的內容包括工作任務單、修前準備、安全技術措施、檢修工序卡、技術記錄卡、質量標準和質量簽證單、不符合項處理單、設備試運單、完工驗收報告單等項內容,它包括檢修技術標準和作業標準的內容,是檢修作業的程序和依據。在編制檢修文件包時,各4、發電單位應該依據本制度進一步明確編制、審核和批準等責任體系和具體的工作細則。3.2檢修文件包的應用范圍:公司下屬發電單位的設備檢修工作均需編制檢修文件包,成熟的文件包可以取代相關設備的檢修工藝規程(或點檢定修作業標準),但原有的檢修策略、檢修技術標準、試驗規程等標準仍然需保留執行。對于目前暫不適合采用文件包的消缺、熱工及電氣二次設備的修校和傳動、金屬焊接、大型腳手架安裝、A類設備保溫拆除及安裝等工作,可采用工單、校驗檢定單或作業指導書。鼓勵各單位對上述工作試用檢修文件包進行檢修作業。3.3每次主要設備A級檢修開工前45天、B級檢修開工前25天、C級檢修開工前15天,輔助設備A級檢修開工前30天5、C級檢修開工前15天,設備消缺開工前7天,各單位設備主管部門應向檢修單位提供最新的有效版本的設備檢修文件包,并進行必要的技術交底。如工作負責人對于檢修文件包內容有疑問,應在檢修開工前通過修編人或設備專業主管予以澄清。3.4對于系統較復雜的主設備檢修,可根據工作范圍、性質和工作組的構成,編寫多個子文件包。3.5全體檢修人員和設備管理人員應熟知設備檢修文件包的使用方法及具體要求。檢修工作負責人及其成員在使用前應對檢修文件包進行認真學習,熟悉檢修文件包的要求和作業程序,檢修開工前檢修單位應對擬進行檢修作業的全體人員進行考試,考試合格的人員方可編入檢修班組。3.6檢修開工前,檢修工作負責人應嚴格按檢6、修文件包要求做好檢修前的準備工作。各單位根據需要采取集中或分散方式檢查檢修單位作業人員對檢修文件包學習及各項工作的落實情況,并簽字確認。3.7檢修開工后,檢修人員須現場攜帶并妥善保管檢修文件包,嚴格遵守檢修文件包規定的工序步驟,按順序從事設備的解體、檢查、修理和組裝、傳動試驗工作,并及時記錄檢查、測量數據,隨時核對計劃工序與實際施工作業工序的一致性。3.8對于質檢點(H/W)必須由各見證方簽字確認后,方可進行下道工序,必要時應在檢修技術記錄中全面記錄質檢點(H/W)的完成情況。在同一作業組內,允許一部分人員進行不受這一工序限制的另一工序。3.9檢修工序的調整必須事先得到檢修單位專業主管和發電單7、位設備主管部門專業主管的批準,并由工作負責人在文件包修改記錄上注明,且由設備技術主管部門專業主管簽名并注明日期,以便在下一次修訂時要重新排序。3.10不定工序的處理原則:如該工序應設質檢點,由檢修單位專業技術主管和發電單位設備主管部門專業主管確定不定工序;如該工序不應設質檢點,由工作負責人確定不定工序。不定工序應在檢修工序中標注清楚,以便下一次修訂。3.11檢修項目的驗收、試轉工作結束且有關簽證完畢后,檢修工作負責人應將檢修文件包送交發電單位設備技術主管部門,由專業主管進行初步審核和整理后,經設備技術主管部門負責人復核,形成記錄清單或檢修總結,再經本單位主管生產副職或總工程師審核簽字后,由設備8、技術主管部門將記錄清單或檢修總結連同檢修文件包一同整理歸檔。該項工作在A/B級檢修結束后20天、C級檢修結束后10天、設備消缺結束后7天之內完成。3.12各單位設備技術主管部門專業主管或外聘監理有權監督、檢查檢修單位檢修作業人員對檢修文件包的執行情況,并按規定或合同要求,對W或H點的執行情況進行檢查、簽字確認。發現未按規定執行時,有權做出停工處理,直至達到規定要求為止。3.13不符合項管理程序:在檢修期間如出現由于特性、文件或程序方面不足,使檢修質量變得不可接受或無法判斷時,該項目列為不符合項。出現不符合項時,發電單位設備技術主管部門應發出不符合通知處理單,檢修單位要積極組織工程技術人員提出解9、決方案,對于難度較大的不符合項,應由發電單位總工程師(或以上領導)組織各方代表或專家進行論證,并提出處理方案,經發電單位總工程師(或以上領導)批準、檢修單位主管領導簽字后實施。對于讓步接受項目,應做好記錄,要列入修后總結中。3.14項目調整管理程序:對于檢修級別未發生變化的項目調整,可由發電單位設備技術主管部門專業主管提出項目調整申請單,經發電單位設備技術主管部門負責人批準,檢修單位負責人簽字后實施;對于設備檢修級別發生變化,應經發電單位總工程師或以上領導批準后,經檢修單位負責人簽字后重新編制檢修文件包,按照新文件包執行。3.15檢修文件包的記錄及簽字一律使用碳素筆。3.16各發電單位應設專人10、負責檢修文件包的完善、管理及歸檔工作。所有關于檢修文件包的修改,在批準后應及時將文件包原有條文或內容修改,并保證向檢修人員提供最新版的檢修文件包。3.17發電單位設備技術主管部門應在每年10-12月或A、B級檢修后兩個月內根據檢修過程中驗收、反饋資料和監理的建議對文件包進行一次總結,并持續進行補充完善和修訂。3.18各單位應積極推行計算機管理軟件在檢修文件包管理方面的應用,并不斷升級完善。4管理工作界面4.1 公司生產技術部經理4.1.1對本制度執行情況的評價意見做出處理;4.1.2審核制度修訂建議書,報分管領導審批。4.2公司生產技術部設備主管4.2.1按時對制度執行情況提出評價意見 ,報本11、部經理審核;4.2.2正確填寫制度修訂建議書,報本部經理審核;及時修訂和完善檢修文件包的格式。4.3公司下屬發電單位設備技術管理部門負責人4.3.1對本制度在單位的執行情況提出自查評價意見,報單位分管領導;4.3.2審核本制度在單位的實施細則,報單位分管領導;4.3.3對主管提出的制度執行情況自查評價意見做出處理;4.3.4組織填寫制度執行情況意見反饋單,報公司生產技術部設備主管。組織人員指導、審核檢修單位編制的文件包,并協調、解決檢修文件包使用中出現的問題。4.4公司下屬發電單位檢修維護部經理組織所屬人員編制檢修文件包;組織人員按照文件包的程序在檢修工作中貫徹落實。5 檢查與評價5.1公司下12、屬發電單位設備專業主管對本單位檢修文件包管理制度實施細則的執行情況進行經常性的檢查與評價。5.2公司下屬發電單位設備技術部經理組織對本單位檢修文件包管理制度實施細則的執行情況進行綜合性的檢查和評價,每季度一次。5.3公司下屬發電單位分管生產的領導對本制度的合理性與完整性進行檢查與評價,每季度一次。5.4公司生產技術部設備主管組織對制度的執行情況進行檢查和評價,每半年一次。5.5檢查與評價參照下表進行。5.6檢查和評價記錄應妥善保管,保存期為3年。檢修文件包管理制度執行情況檢查/評價表部門(單位)名稱: 年 月 日評價題目評 價 內 容 評 價文件包管理各發電單位是否有專人負責是否。原因:是否按13、規定進行歸檔保管是否。原因:是否及時向各檢修單位發放檢修文件包是否。原因:文件包是否及時修訂是否。原因:存在問題及改進建議存在問題:1.2.3.改進建議:1.2.3.評價意見:審核意見;審核人: 評價人: 檢查人:附錄1:檢修文件包編制使用導則1. 檢修文件包的組成1.1 檢修文件包包括以下固定內容:1.1.1 封面1.1.2 檢修文件包編審表1.1.3 檢修文件包清單1.1.4 檢修工作任務單1.1.5 修前準備卡1.1.6 檢修工序卡檢修技術記錄卡1.1.7 設備試運記錄1.1.8 完工報告單1.1.9 檢修文件包包括以下選擇內容 (標準格式見附錄2) :1.1.9.1 不符合項通知及處理14、單1.1.9.2 檢修項目調整申請單1.1.9.3 檢修文件包修改記錄2. 檢修文件包編制內容及使用方法:檢修文件包中的“”為選擇項或應檢查確認的項目。對選擇項,檢修負責人或設備專業主管根據實際情況選擇,在“”中用“”標記;對于應檢查確認的項目,由工作負責人在確認完成后在“”中用“”標記進行下一步。2.1 封面2.1.1 第二行為文件包編號,也是文件包的受控編號。第一組字母“SDXX”為公司代號,后兩個字母由各生產單位所在地名簡稱拼音的第一個大寫字母組成,自備電廠(DT)、達電(DQ)、上灣熱電(SW);第二組字母“XX”為專業代號,由專業名稱的第一個大寫字母組成,汽機(QJ)、鍋爐(GL)、15、電氣(DQ)、熱控(RK)、燃運(RY)、除灰(CH)、脫硫(TL)、化學(HX);第三組數字“000/00”為該專業文件包的序號,序號為流水號,編排原則:XXX是文件包種類編號,YY是同類設備編號,如:一級凝結水泵文件包的序號為008,#2(B)一級凝結水泵的檢修文件包編號為008/02;2.1.2 第三行為檢修設備名稱,設備名稱應使用全稱;2.1.3 第四行為設備的KKS碼;2.1.4 第五、六、七、八行為簽字部分,“設備專業主管”是發電單位的專業責任人,為設備主管部門的專業技術負責人。2.1.5 第九行為計劃檢修時間,用阿拉伯數字表示,如:2006年08月25日(文件包中的所有年月日均要16、求按該格式填寫);2.1.6 第十行為發電單位的名稱,必須使用全稱;2.1.7 第十一行為文件包開始交付檢修單位使用的時間。2.2 檢修文件包編審表2.2.1 檢修單位(部門)編審人員:“編寫人”應為編寫該文件包的班組技術員,“審核人”應為單位(部門)的專業主管,“審定人”為檢修單位(部門)負責人的總(副)工程師或分管生產的領導;2.2.2 各發電單位審批人員:“審核人”為本單位設備技術主管部門的專業主管,“審定人”為本單位設備技術主管部門的經理(或副經理),“批準人”為本單位的總(副)工程師或分管生產的領導;2.3 檢修文件包清單2.3.1 頁:n/N中n為該頁的頁碼,N為該文件包的總頁碼;17、2.3.2 “頁數”一欄填寫頁碼范圍如“2-5”,表示該部分內容從第2頁第5頁;2.3.3 第七、八、九項是有“”的選擇項,在檢修過程中發生了附件內容時,應由工作負責人在檢修文件包清單中用“”在“”中標記,并將該表補充到檢修文件包中。2.4 檢修工作任務單2.4.1 主要檢修項目一欄中由檢修文件包編制人根據該設備本次檢修的具體項目填寫主要檢修項目。2.4.2 修后目標是針對本設備在本次檢修中需要控制的主要經濟技術指標,包括溫度、振動、嚴密性、動作時間、溫差等可量化的重要檢修指標。2.4.3 質檢點分布中的工序號應和檢修工序卡中的序號一致,在完成質檢點驗收后由工作負責人在其前的“”中用“”標記。18、2.4.4 驗收人員由各發電單位、檢修單位根據質量管理和控制的需要確定。工作任務單列出的驗收人必須與檢修工序卡中質檢點的簽字人對應。2.5 修前準備卡2.5.1 設備基本參數:填寫該設備的型號、結構特點和技術參數;2.5.2 設備修前狀況:填寫該設備修前運行中存在的主要缺陷和問題、歷次檢修中發現的問題或經驗教訓;2.5.3 人員準備欄:填寫設備檢修工作負責人及其成員,其中的檢查結果中由工作負責人在開工前進行確認,如果檢修人員發生變化,應在其后的空表中填寫變更人員名單,并在備注中注明變更原因;2.5.4 工器具準備欄:填寫本次檢修需要的工器具名稱和編號,由工作負責人進行檢查確認,對已準備好的工具19、在后面的“”中用標記;2.5.5 材料、備件欄:填寫檢修需要的材料和備件清單,由工作負責人在開工前進行檢查確認,并在后面的“”中用標記;2.5.6 施工現場準備內容:按檢修內容和現場實際情況填寫,施工現場準備內容包括:現場的文明施工準備、安全設施準備、安全措施準備、外協人員到位情況等,由工作負責人在開工前和檢修過程中進行落實確認,并在檢查結果欄中用標記。2.6 檢修工序卡2.6.1 檢修工序卡中的工序步驟、質量標準、W/H點設置內容由文件包編(審)人按照該設備的檢修工藝規程(檢修作業標準)、技術標準、設備圖紙、設備說明書、行業標準和檢修項目編制,質檢點(W/H)由文件包編(審)人員根據質量控制20、的需要編制。2.6.2 針對項目工序進行的風險評估完成后,由文件包修(審)人負責將工序中的風險控制措施以告警的方式列入相應工序前。2.6.3 檢修過程中應按照檢修工序卡內容逐項進行檢查/檢修,每道工序完成后由工作負責人確認,并在工序前的“”中用標記后進行下道工序。2.6.4 對于質檢點(W/H)工序應在完成后按照驗收程序,由工作任務單所列的驗收人員在簽字欄中簽字后,方可進行下道工序。2.7 檢修技術記錄卡2.7.1 記錄中的序號和工序名稱應與檢修工序卡中的一致。2.7.2 需要附圖的應使用AutoCAD軟件繪制后粘貼到記錄卡中,如果需要增減記錄內容,可在電子版的技術記錄卡中雙擊嵌接的Excel21、表格,由文件包編(審)人根據具體需要增減。2.7.3 如果使用了測量工器具,工器具的編號須填寫在記錄表中。2.8 設備試運記錄2.8.1 試運內容及注意事項欄由文件包編(審)人員根據確定的試運方案編制。2.8.2 試運參數和標準內容根據規程、標準填寫;2.8.3 試運中發現的所有缺陷及試運情況記錄由工作負責人填寫,試運情況主要填寫試運內容的完成情況、試運次數和調試情況。2.9 完工報告2.9.1 工期、實際工日、發現的主要缺陷及處理情況、設備異動情況、讓步接受情況及材料備件消耗清單由工作負責人按實際發生情況填寫。2.9.2 修后總體評價由參加驗收人員統一意見后給出,并簽字。2.9.3 遺留問題22、及采取措施由參加驗收人員統一意見后給出,必要時組織專題會議討論并確定措施。2.10 不符合項通知及處理單2.10.1 在檢修過程中或試運過程中發生不符合現象時,應辦理不符合項通知及處理單,審批后的通知及處理單作為文件包的附錄部分,并在檢修文件包清單中標記。2.10.2 不符合項通知及處理單由檢修單位專業技術主管負責填寫并履行審批手續后發給工作負責人一份。2.11 項目調整申請單2.11.1 在檢修過程中,檢修項目根據設備解體情況需要進行調整時,應辦理項目調整審批單,檢修單位提出調整時由部門專業主管負責提出申請并履行審批手續,發電單位提出調整時由本單位設備主管部門專業主管負責提出申請單并履行審批23、手續。2.11.2 審批后的項目調整申請單由設備技術主管部門專業主管發給工作負責人一份。2.12 文件包修改記錄2.12.1 在文件包使用過程中需修改文件包內容時,由檢修單位檢修負責人填寫修改內容,在第一欄相應的內容前標記的同時,要將原內容、修改的內容、修改理由填寫在相應的欄中,文件包封閉前要完成簽字確認工作。附錄2 :檢修文件包格式(檢修文件包文字內容字體說明)序號頁 別位 置文 字 內 容字號和字休123467891011121314封面1封面1封面1封面1封面封面1封面1封面2封面2封面2各頁修前準備第一行第二行第三行第四七行第八行第九行第十行第一行第二行第三十三第一行其余各行MW機組檢24、修文件包SDDT-QJ-001(文件包編號)機組設備大(中/小)設備編碼、設備負責人、檢修承包商、設備檢修負責人實際檢修時間神東電力200X年X月X日檢修文件包編審表第N次修編編審人員簽字文件包各頁名頭人員、工具、材料、備件、檢修小一 黑體小三 黑體小二 黑體小二 宋體三號 宋體小二 宋體三號 宋體小一 黑體小二 黑體小二 宋體小二 黑體小三 黑體小四 宋體MW機 組 檢 修 文 件 包文件包編號SDXX-XX-000/00#機組設備A(B/C)級檢修設備的KKS碼 設備編碼: 設備部專業主管 設備專業主管: 檢修專業技術主管 檢修專業主管: 設備檢修負責人: 檢修單位(部門): 計劃檢修時間25、: 月 日 月 日XX 20XX年XX月XX日檢修文件包編審表生產單位批 準 人審 定 人審 核 人檢修單位(部門)審 定 人審 核 人編 寫 人按實際情況定 第N次編審年 月 日第二次編審年 月 日第一次編審年 月 日首 次編審年 月 日版次:第N版檢修文件包清單頁:n/N序號類 別名 稱頁 數一檢修工作任務單檢修計劃主要檢修項目工作許可修后目標質檢點分布各方簽字二修前準備卡設備基本參數設備修前狀況人員準備工具準備材料準備;備件準備施工現場準備三檢修工序卡檢修工序、質量標準、驗收級別及簽字;四檢修技術記錄卡A、B版(問專家,B版一般指哪些設備)五設備試運記錄單試運行程序及措施、參數記錄、試運26、情況記錄六完工報告單主要工作內容總結目標指標完成情況主要材料備件消耗統計修后總體評價確認完成工作各方簽字七 不符合項通知及處理單附件一(可選)八 項目調整申請單附件二(可選)九 文件包修改記錄附件三(可選)版 次:第x版一 檢修工作任務單頁 碼:n/N設 備 名 稱XX機組 XXXXXXXXXXX(設備全稱)設備代碼(KKS碼)檢修計劃設備檢修類別 A級檢修 B級檢修 C級檢修 消缺計劃工作時間年 月 日至 年 月 日計劃工日主要檢修項目1. A2. B3. C4. D 5. F6. I7. J8. K9. L10.工 作 許 可 電氣第一種工作票 電氣第二種工作票 電氣繼保工作票 熱機工作票27、 儀控工作票其它工作許可條件在選擇項的中打“”,。 動火工作票 腳手架 拆除保溫 封堵打開 圍欄設置 安全網 其它工作票編號:修后目標主要是表征設備運轉情況的數據。如:振動、溫度、動作時間或溫差等。1. A2. B3. C質檢點分布W點工序及質檢點內容H點工序及質檢點內容W-1 8H-1 11W-2 15H-2 16W-3 17H-3 19W-4 18H-4 21W-5 20H-5 23驗收人員建議人員(檢修單位技術人員、設備部點檢員或監理)建議人員:(檢修單位技術人員、設備部專業主管或安健環部專業專工或監理)如有監理應打“”,并在下面由負責人簽字版 次:第x版二 修 前 準 備 卡頁 碼:n28、/N 設備基本參數 設備修前狀況檢修前交底(檢修前主要缺陷、)版 次:第2版二 修 前 準 備 卡(續)頁 碼:n/N人 員 準 備序號工作組人員姓名工種檢查結果備 注123456789工 具 準 備序號工器具名稱工具編號檢查結果備 注1常用工具、2起重工具3檢驗儀器、4專用工具、5試驗器具、工 作 票 準 備序號工作票種類檢查結果備 注1電氣第一種工作票2電氣第二種工作票3電氣繼電保護工作票4熱機工作票5動火工作票版 次:第2版二 修 前 準 備 卡(續)頁 碼:n/N材 料 準 備序號材料名稱檢查結果序號材料名稱檢查結果123456備 件 準 備序號備件名稱檢查結果序號備件名稱檢查結果1229、345678施 工 現 場 準 備序號現場準備項目檢查結果12345版 次:第2版三 檢修工序卡頁 碼:n/N序號檢修工序步驟及內容質量標準質檢點簽字【警告!作好標記和防止起重傷人】工序步驟及內容 1 XXXXXXXXX 工序號碼 2工序標記 3 4 5 6對不是質檢點的工序,檢修負責人,可自行在“”內打“”,無須簽字,即可進行下道工序。 7 8 9 10 11對于質檢點按各單位要求,相關方履行簽字手續H-1W-1版 次:第n版四 檢修技術記錄卡(A)頁 碼:n/N設備名稱設備編號序號與其對應的檢修工序序號應一致。 1.磨煤機磨盤檢查技術記錄 簡圖采用CAD繪制后粘貼在此位置。單位:mmb刮板30、與地板間隙 c 迷宮與傳動盤間隙 e磨盤與噴咀環徑向間隙 n磨盤瓦厚度應記錄的其它內容:版 次:第n版四 檢修技術記錄卡(B)頁:n/N工序號設備/部件名稱規格型號質量標準原始修修后值測量人 1 2 3 4 51施工作業負責人:年 月 日版 次:第n版五 設備試運記錄頁:n/N設備名稱設備代碼設備試運內容及注意事項試運時間 年 月 日 至 年 月 日試運參數記錄參 數標 準實 際試運中發現的缺陷缺陷名稱處理情況備 注試運情況記錄檢修單位專業技術主管各發電單位設備技術部門負責人各發電單位運行人員 監理版 次:第2版六 完 工 報 告 單頁:n/N工期 年 月 日至 年 月 日實際完成工日 工日主31、要材料備件消耗統計序號名 稱規格與型號生產廠家消耗數量缺陷處理情況變更情況有無設備變更,是否按SDDL-11設備變更管理制度執行。讓步接受情況讓步接受項目名稱、原因及措施遺留問題及采取措施修后總體評價目標、指標完成情況及驗收總體評價:分為優、良、合格或不合格各方簽字檢修方設備技術部管理方運行方 監理方附錄3:(可選) 不符合項通知及處理單編號:SDDT-XXXX(設備編碼)-00(年)-00(月)-00(日)-0(數字)檢修承包商:檢修工作負責人:項目名稱:不符合項發現時間:嚴重程度:不符合項情況描述:各單位代碼嚴重不符合/一般不符,嚴重不符合不能讓步,一般不符合可以讓步。 檢修單位專業技術主32、管簽字: 年 月 日經研討后采取的糾正及處理措施: 不符合項措施審批人員檢修單位專業主管檢修單位負責人各單位設備部點檢員各單位設備專業主管各單位安健環部門主管專家(可選項)各單位總工或以上領導專家(可選項)意見:批準人簽字: 年 月 日附錄4:(可選) 項目調整申請單版 次:第n版項目調整申請單頁:n/N設備名稱設備代碼原項目及申請調整的理由:申請人: 日期:申請調整后的項目:檢修負責人發電單位設備部專業主管檢修單位專業主管發電單位設備部經理檢修單位(部門)經理發電單位分管領導附錄5: (可選): 文件包修改記錄版 次:第n版文件包修改記錄頁:n/N 本文件包修前準備修改 本文件包中檢修工序卡修改 本文件包中檢修技術記錄卡修改 本文件包檢修工序中質檢點修改 本文件包其他頁面格式修改原來內容修改后內容修改理由審批程序提出人審核人批準人文件包修編負責人日期