企業(yè)公司不合格品控制制度.docx
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上傳人:職z****i
編號(hào):1116185
2024-09-07
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1、企業(yè)公司不合格品控制制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 一目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制,防止不合格品銷售。二、范圍適用于從商品進(jìn)庫(kù)到出庫(kù),不合格品的控制、評(píng)審和處置。三、職責(zé)(一)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定和處置。(二)各相關(guān)部門參與對(duì)不合格品的評(píng)定和處置。四、概述(一)不合格品的確認(rèn)。1、進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品、立即通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單,交質(zhì)量管理部判定。2、周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即隔離并向檢驗(yàn)員報(bào)告,由檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫不合格品處理單2、,交質(zhì)量管理部判定。3、用戶退回的不合格品,應(yīng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn),通知庫(kù)房進(jìn)行隔離放置,并填寫不合格品處理單,交質(zhì)量管理部判定。(二)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品處理單的判定,不合格品判定結(jié)果分為:(1)讓步接收(2)拒收或報(bào)廢1、判定為讓步接收的商品,必須得到顧客同意并滿足預(yù)期使用及法律、法規(guī)的要求,經(jīng)質(zhì)量管理部審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、判定為拒收的商品,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)記錄并與供應(yīng)商交涉退換。(三)不合格品的處置情況及結(jié)果應(yīng)由檢驗(yàn)人員如實(shí)填寫不合格品處理單。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管不合格品處置記錄。(四)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息傳遞到供應(yīng)商處,必要時(shí)傳遞到用戶。五、記錄(一)不合格品處理單
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