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公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面預(yù)算管理制度
公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面預(yù)算管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號(hào):1120232 2024-09-07 11頁(yè) 36.50KB

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1、公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面預(yù)算管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 預(yù)算管理制度第一條 為了加強(qiáng)公司全面預(yù)算管理工作,減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序化,提高管理工作的效率和效益,全面提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。第二條 全面預(yù)算管理是按照企業(yè)制定的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),逐層分解、下達(dá)于企業(yè)內(nèi)部各個(gè)經(jīng)濟(jì)單位,以一系列的預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容,自始至終地將各個(gè)經(jīng)濟(jì)單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)同企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)聯(lián)系起來(lái),對(duì)其分工負(fù)責(zé)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行控制和管理,并對(duì)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)的內(nèi)部控制管理2、系統(tǒng)。全面預(yù)算管理是對(duì)預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整、考核及監(jiān)督等管理方式的總稱(chēng)。第三條 全面預(yù)算管理的基本任務(wù)如下:1、根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo),確定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織實(shí)施;2、明確公司各部門(mén)預(yù)算管理的職責(zé)和權(quán)限,發(fā)揮各級(jí)預(yù)算分管部門(mén)和預(yù)算責(zé)任單位的職能作用;3、合理配置企業(yè)各項(xiàng)資源;4、對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行管理、控制、分析和監(jiān)督;5、為考核評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)提供有效依據(jù)。第四條 全面預(yù)算是按照預(yù)算管理工作程序并通過(guò)預(yù)算模型測(cè)算產(chǎn)生的企業(yè)總預(yù)算,是對(duì)企業(yè)整體資源有效分配和運(yùn)用的綜合表現(xiàn)形式。它主要包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本性支出預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算。第五條 經(jīng)營(yíng)預(yù)算反映業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及其各項(xiàng)構(gòu)成要素。根據(jù)業(yè)3、務(wù)發(fā)展、用戶(hù)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況確定業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo),包括分產(chǎn)品業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入、市場(chǎng)占有率等目標(biāo)。第六條 資本性支出預(yù)算主要指固定資產(chǎn)投資預(yù)算和固定資產(chǎn)零購(gòu)預(yù)算。固定資產(chǎn)投資預(yù)算反映全年建設(shè)投資支出及資金來(lái)源,根據(jù)市場(chǎng)需求及資金承受狀況確定全年建設(shè)投資規(guī)模、投資時(shí)間、投資項(xiàng)目、金額及籌資方式。第七條 財(cái)務(wù)預(yù)算分為利潤(rùn)表預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算和融資預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本性支出預(yù)算及其他專(zhuān)業(yè)預(yù)算,以具體金額反映與企業(yè)現(xiàn)金收支、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括銷(xiāo)售收入預(yù)算、銷(xiāo)售成本預(yù)算、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算、投資收益預(yù)算、營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)4、算和融資預(yù)算等。第八條 成立公司預(yù)算管理委員會(huì),作為企業(yè)內(nèi)部預(yù)算最終決策部門(mén),在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作,由總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人共同組成,主要職責(zé)如下:1、負(fù)責(zé)制定有關(guān)預(yù)算管理制度、政策和程序,確定各專(zhuān)業(yè)預(yù)算的牽頭部門(mén),制定各部門(mén)在預(yù)算管理中的職責(zé)等;2、根據(jù)集團(tuán)公司預(yù)算指導(dǎo)思想和本公司的年度發(fā)展規(guī)劃確定年度預(yù)算指導(dǎo)思想和關(guān)鍵指標(biāo);3、審議、批復(fù)年度預(yù)算草案,審議、批復(fù)年度預(yù)算調(diào)整方案;4、監(jiān)督、檢查預(yù)算執(zhí)行情況;5、協(xié)調(diào)、解決預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。第九條 成立預(yù)算管理辦公室,由市場(chǎng)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等部門(mén)人員組成,財(cái)務(wù)部是全面預(yù)算管理的綜合管理部門(mén),主要職責(zé)如下:1、組織制定預(yù)算管理5、的有關(guān)制度等,落實(shí)全面預(yù)算管理制度的具體實(shí)施;2、組織擬定年度預(yù)算的具體編制手冊(cè),下達(dá)年度預(yù)算編制總體要求;3、組織公司預(yù)算的編制工作,進(jìn)行各專(zhuān)業(yè)預(yù)算的匯總、審核、綜合平衡、調(diào)整,擬定公司年度預(yù)算方案,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審批,并辦理上報(bào)手續(xù);4、對(duì)已批準(zhǔn)的年度預(yù)算分解下達(dá)執(zhí)行;5、與各部門(mén)共同監(jiān)督、檢查各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況,定期匯總預(yù)算執(zhí)行情況的信息資料,提出預(yù)算的考核意見(jiàn);6、收集、整理預(yù)算編制的各種資料,建立健全預(yù)算管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。第十條 各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)編制專(zhuān)業(yè)預(yù)算,主要職責(zé)如下:1、根據(jù)年度預(yù)算編制的總體要求,提出專(zhuān)業(yè)預(yù)算的編制要求;2、組織辦理專(zhuān)業(yè)預(yù)算的編制工作,擬定年度專(zhuān)業(yè)預(yù)算6、方案;3、參與各項(xiàng)預(yù)算的綜合平衡工作;4、檢查、分析專(zhuān)業(yè)預(yù)算的執(zhí)行情況,定期匯總專(zhuān)業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況的信息資料,分送財(cái)務(wù)部;5、提出專(zhuān)業(yè)預(yù)算的調(diào)整方案;6、提出專(zhuān)業(yè)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核意見(jiàn)。第十一條 全面預(yù)算編制的依據(jù)如下:1、國(guó)家有關(guān)部門(mén)法規(guī)政策;2、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo);3、公司投融資協(xié)議;4、公司改組改制、收購(gòu)兼并、資本經(jīng)營(yíng)等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)安排;5、公司財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)制度;6、公司及平板顯示行業(yè)的相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù);7、集團(tuán)公司對(duì)預(yù)算編制的具體要求。第十二條 全面預(yù)算編制的原則如下:1、真實(shí)性原則;2、全面性原則;3、及時(shí)性原則;4、規(guī)范性原則;5、準(zhǔn)確性原則。第十三條 全面預(yù)算的編制程序7、為先編制經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本性支出預(yù)算,在此基礎(chǔ)上在編制財(cái)務(wù)預(yù)算。經(jīng)營(yíng)預(yù)算由市場(chǎng)部牽頭,固定資產(chǎn)投資預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算由財(cái)務(wù)部牽頭,各專(zhuān)業(yè)預(yù)算應(yīng)相輔相成,密切關(guān)聯(lián),前后銜接,形成一個(gè)完整的體系,共同實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部控制和管理目標(biāo)。在預(yù)算的編制過(guò)程中要以企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為依據(jù),合理確定各項(xiàng)收入、成本、投資、融資等預(yù)算指標(biāo)的驅(qū)動(dòng)因素,科學(xué)預(yù)測(cè)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。 第十四條 年度預(yù)算編制的時(shí)間要求:每年9月上旬,公司預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司下年度主要發(fā)展目標(biāo),下達(dá)下年度預(yù)算編制任務(wù),并提出具體編制要求。各專(zhuān)業(yè)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)應(yīng)于每年10月初,根據(jù)有關(guān)要求填報(bào)預(yù)算模板,將下一年度各自負(fù)責(zé)的預(yù)算及編制說(shuō)明報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部8、審核、匯總、綜合平衡后,將預(yù)算草案于10月底提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審定,對(duì)預(yù)算中的重要項(xiàng)目采用召開(kāi)質(zhì)詢(xún)會(huì)的方式,通過(guò)后在中航集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算管理委員會(huì)。第十五條 根據(jù)集團(tuán)公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后的預(yù)算下達(dá)數(shù),由財(cái)務(wù)部分解后下達(dá)給各部門(mén)執(zhí)行。第十六條 在預(yù)算上報(bào)、審批和下達(dá)過(guò)程中,預(yù)算要經(jīng)過(guò)自上而下、自下而上多次平衡,財(cái)務(wù)部和各部門(mén)要緊密配合,共同做好預(yù)算編制的調(diào)整工作。第十七條 各部門(mén)應(yīng)對(duì)年度預(yù)算根據(jù)管理需要于每季度最后一個(gè)月月底編制分季度預(yù)算,根據(jù)季度預(yù)算于每月月底最后一周編制月份資金計(jì)劃。季度預(yù)算和月份資金計(jì)劃應(yīng)對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行詳細(xì)分解,按項(xiàng)目編制,盡可能細(xì)化,做到可操作、可9、考核。第十八條 發(fā)展增長(zhǎng)原則。預(yù)算目標(biāo)須反映公司的發(fā)展目標(biāo),預(yù)算要以公司長(zhǎng)期規(guī)劃的要求編制基本目標(biāo),在預(yù)算中體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益的不斷增長(zhǎng),特別是注重主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)水平。第十九條 素質(zhì)改善原則。預(yù)算管理要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理并關(guān)注企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,包括嚴(yán)密跟蹤新生業(yè)務(wù)的不良資產(chǎn),將原有不良資產(chǎn)的消化和清理、債務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化納入預(yù)算體系。第二十條 上下結(jié)合原則。公司決策機(jī)構(gòu)在年度預(yù)算編制之初,根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度業(yè)績(jī)期望目標(biāo),預(yù)算委員會(huì)分解各中心的期望值和編制要求,再根據(jù)對(duì)下一預(yù)算期間提出的目標(biāo)和任務(wù)要求,對(duì)下一預(yù)算期間的業(yè)務(wù)量、成本(費(fèi)用)和利潤(rùn)進(jìn)行重新預(yù)測(cè)和估算,并在此基礎(chǔ)上編制預(yù)算10、。預(yù)算委員會(huì)匯總后,要將決策機(jī)構(gòu)的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)和各部門(mén)的建議重新調(diào)整反復(fù)結(jié)合,最終達(dá)成一致的預(yù)算指標(biāo)。第二十一條 目標(biāo)管理原則。決策機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度檢查各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況,并對(duì)執(zhí)行偏差進(jìn)行分析和糾正,指導(dǎo)督促完成年度預(yù)算指標(biāo)。第二十二條 績(jī)效考核原則。預(yù)算指標(biāo)與業(yè)績(jī)考核掛鉤,公司根據(jù)各預(yù)算部門(mén)每年預(yù)算執(zhí)行情況結(jié)合其他考核指標(biāo)來(lái)考核各部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。第二十三條 聯(lián)單銷(xiāo)售預(yù)算。銷(xiāo)售預(yù)算是關(guān)于預(yù)算期的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售收入的規(guī)劃,它是以銷(xiāo)售為核心的預(yù)算管理模式下預(yù)算體系的起點(diǎn)。銷(xiāo)售預(yù)算編制的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)便是預(yù)算期銷(xiāo)售情況的預(yù)測(cè)。可采用定性分析法、調(diào)查分析法、趨勢(shì)預(yù)測(cè)法、因果預(yù)測(cè)法以及購(gòu)買(mǎi)力指數(shù)法等。第二十四條11、 生產(chǎn)預(yù)算。生產(chǎn)預(yù)算的編制要以銷(xiāo)售預(yù)算和產(chǎn)成品存貨預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)。多環(huán)節(jié)生產(chǎn)的產(chǎn)品往往還應(yīng)編制每一環(huán)節(jié)的半產(chǎn)品預(yù)算。產(chǎn)品的預(yù)測(cè)生產(chǎn)量可根據(jù)預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量和期初、期末產(chǎn)品的庫(kù)存量確定,主要有兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié):一是要預(yù)測(cè)期初和期末產(chǎn)成品的庫(kù)存量,這要根據(jù)企業(yè)的銷(xiāo)售渠道和銷(xiāo)售能力以及相應(yīng)的管理、技術(shù)水平而定;二是計(jì)算預(yù)測(cè)生產(chǎn)量,公式如下:預(yù)測(cè)生產(chǎn)量=(預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量+預(yù)測(cè)期末產(chǎn)成品庫(kù)存量) 預(yù)測(cè)期初產(chǎn)成品庫(kù)存量第二十五條 供應(yīng)預(yù)算。為保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,要進(jìn)行各項(xiàng)資源供給及配置的預(yù)算,并確定相應(yīng)的預(yù)算成本。具體包括:“直接人工預(yù)算”,要根據(jù)生產(chǎn)的需要安排適當(dāng)?shù)母鲘徫簧系墓ぷ魅藛T,并確定相應(yīng)的人工成本,由于不同崗位工12、資率不同,因此應(yīng)該先按不同崗位分別計(jì)算,然后再匯總計(jì)算直接人工費(fèi)用;“直接材料采購(gòu)預(yù)算”,要根據(jù)各期預(yù)算產(chǎn)量對(duì)材料的需求,考慮期初、期末存貨變化確定材料采購(gòu)量及相應(yīng)的采購(gòu)支出;“制造費(fèi)用預(yù)算”,要確定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中相應(yīng)發(fā)生的制造費(fèi)用,包括變動(dòng)制造費(fèi)用和固定制造費(fèi)用。第二十六條 成本費(fèi)用預(yù)算。首先,在上述生產(chǎn)、供應(yīng)基礎(chǔ)上確定單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本;其次,預(yù)計(jì)因此發(fā)生的其他管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用。成本費(fèi)用預(yù)算要在充分考慮外部市場(chǎng)價(jià)格對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的壓力、企業(yè)的歷史成本情況、內(nèi)外環(huán)境的變動(dòng)等因素的基礎(chǔ)上,進(jìn)行內(nèi)部挖潛,使預(yù)算先進(jìn)而合理。第二十七條 利潤(rùn)預(yù)算。在上述銷(xiāo)售預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上,確定預(yù)算13、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)在預(yù)算期內(nèi)可望獲取的利潤(rùn)。這一預(yù)算利潤(rùn)能否實(shí)現(xiàn)除了受外部市場(chǎng)異常變動(dòng)的影響外,主要受企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略是否成功、成本控制是否有效等因素的影響。第二十八條 投資預(yù)算編制的基本原則是投資項(xiàng)目必須符合公司重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的需要,并根據(jù)自身實(shí)力量入為出。對(duì)投資項(xiàng)目不得留有資金缺口。第二十九條 項(xiàng)目已由董事會(huì)討論通過(guò)、計(jì)劃在下一預(yù)算期內(nèi)進(jìn)行投資的各公司須上報(bào)投資預(yù)算。投資期超過(guò)1年的投資項(xiàng)目,須同時(shí)提交長(zhǎng)期預(yù)算和年度預(yù)算。長(zhǎng)期預(yù)算須對(duì)完整投資期(包括籌建期、在建期和運(yùn)營(yíng)期)進(jìn)行綜合預(yù)算;年度預(yù)算須配合長(zhǎng)期預(yù)算,就下一預(yù)算年度的投資進(jìn)度、投資項(xiàng)目收支及資金安排做出預(yù)算。長(zhǎng)期預(yù)算的內(nèi)容需包括投資項(xiàng)目名稱(chēng)及類(lèi)14、型,投資資金來(lái)源,籌建期、在建期和運(yùn)營(yíng)期的資金需求,融資安排建議等。第三十條 各公司完成投資預(yù)算后,須如期上報(bào)總公司預(yù)算委員會(huì)及財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部會(huì)同各有關(guān)部門(mén)對(duì)其預(yù)算進(jìn)行綜合審核。總公司的項(xiàng)目投資預(yù)算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制。第三十一條 各部門(mén)計(jì)劃在下一預(yù)算期內(nèi)購(gòu)置固定資產(chǎn),須先向公司上報(bào)固定資產(chǎn)預(yù)算。在固定資產(chǎn)預(yù)算內(nèi)須對(duì)計(jì)劃購(gòu)置的固定資產(chǎn)名稱(chēng)、計(jì)劃購(gòu)置價(jià)格、數(shù)量及金額詳細(xì)列明。第三十二條 在固定資產(chǎn)預(yù)算中,國(guó)內(nèi)預(yù)算單位須對(duì)單價(jià)1萬(wàn)元人民幣(海外預(yù)算單位3000美元)以上的項(xiàng)目逐項(xiàng)說(shuō)明購(gòu)置原因。第三十三條 公司在綜合經(jīng)營(yíng)預(yù)算、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率測(cè)算、投資預(yù)算及固定資產(chǎn)預(yù)算的基礎(chǔ)上,參照所有者權(quán)益的水平編制資15、金需求預(yù)算。在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制性預(yù)算的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)年度資金需求進(jìn)行確定。季度的調(diào)整和臨時(shí)的資金需求也遵循這個(gè)原則。資金部門(mén)根據(jù)資金需求量,確定資金供應(yīng)計(jì)劃的結(jié)構(gòu)、種類(lèi)、方式。在現(xiàn)有資金供應(yīng)資源與需求量出現(xiàn)缺口時(shí),判定彌補(bǔ)缺口能力的可能性及采用的方式、結(jié)構(gòu)、種類(lèi)、主體,包括挖掘現(xiàn)有可利用資源的潛力。第三十四條 資金預(yù)算包括貸款信用預(yù)算和貿(mào)易信用預(yù)算。貸款信用包括短期貸款、長(zhǎng)期貸款、出口打包貸款等額度,貿(mào)易信用包括承兌匯票、免保開(kāi)證、貼現(xiàn)等信用形式。第三十五條 財(cái)務(wù)部須按規(guī)定認(rèn)真編制現(xiàn)金流量預(yù)算。 第三十六條 預(yù)算單位按月上報(bào)預(yù)算完成情況月報(bào),并在每季度末及年度末上報(bào)總結(jié),還須提出完成預(yù)算的16、工作措施。第三十七條 財(cái)務(wù)部每月向總裁辦公會(huì)提交財(cái)務(wù)預(yù)算月報(bào)。第三十八條 預(yù)算委員會(huì)每季度召開(kāi)一次預(yù)算檢查會(huì)議(業(yè)績(jī)考核會(huì)),檢查預(yù)算執(zhí)行情況,并向總裁辦公會(huì)提交預(yù)算檢查綜合報(bào)告。第三十九條 財(cái)務(wù)部在年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi),向總裁辦公會(huì)和預(yù)算委員會(huì)呈交上年全公司預(yù)算完成綜合情況報(bào)告。全面預(yù)算的執(zhí)行和分析。第四十條 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析,建立預(yù)算定期公告制度。責(zé)任部門(mén)要按月編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,掌握預(yù)算執(zhí)行情況的動(dòng)態(tài)和差異,對(duì)預(yù)算執(zhí)行中的異常情況進(jìn)行重點(diǎn)分析,并提交公司領(lǐng)導(dǎo)層決策,及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)措施,保證公司預(yù)算目標(biāo)的完成。第四十一條 為保證預(yù)算的嚴(yán)肅性,不得對(duì)已批復(fù)的預(yù)算隨意調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,如因特殊情況,須對(duì)現(xiàn)行預(yù)算進(jìn)行調(diào)整時(shí),必須向預(yù)算委員會(huì)提出書(shū)面預(yù)算修改申請(qǐng),就預(yù)算調(diào)整內(nèi)容和原因做出詳細(xì)說(shuō)明。預(yù)算委員會(huì)審核預(yù)算修改申請(qǐng),結(jié)合總體預(yù)算完成情況,報(bào)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后,方可調(diào)整預(yù)算。第四十二條 預(yù)算調(diào)整須在預(yù)算年度的第三季度進(jìn)行。總公司預(yù)算委員會(huì)于每年8月就預(yù)算調(diào)整召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議,檢查預(yù)算上半年執(zhí)行情況,審核預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),并將審核通過(guò)的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)轉(zhuǎn)報(bào)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。
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