服裝廠采購工作流程及庫房管理制度.docx
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上傳人:職z****i
編號:1125294
2024-09-07
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1、服裝廠采購工作流程及庫房管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。二、采購部經理職責:1)負責組織公司所銷售產品的采購2)對庫房的管理工作負責。3)做好銷售員與供方之間的聯系工作。4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。5)對本部門員工制度執行情況負責。6)對本部門員工的專業知識培訓負責。7)對員工進行嚴格管理,根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴2、格內部管理,抓好各項規章制度的落實,對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。9)負責制定工作計劃,監督工作計劃的執行及完成情況。三、采購經理工作職責1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。2、確保每月的發票正常收回。3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。4、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案,并與業務部門達成共識。5、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單)。6、密切與供應商的合作關系,3、做到投入、細致、深知,達到低價、快速、及時供貨。7、嚴格執行合同管理規定,要按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。9、綜合調配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。11、組織本部門員工業務培訓12、樹立公司的專業形象,保證公司的名譽不受到侵害。四、庫管員職責:1)早盤查(點貨備發)、晚清帳(當日工作當日完)。2)提供及時準確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發,必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態,即時登報信息,直至4、合同完成、存檔。3)負責庫房日常管理事務。4)檢查庫存產品狀況。5)按規定收發物料。6)物料進庫儲位的籌劃與排放,7)填寫庫房相關數字登錄到服裝管理系統。8)配合盤點庫房產品工作的具體執行。9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質。11)維護和管理搬運工具。五、流程:1)采購流程:A收到銷售部從服裝管理系統發來的訂單B審批確認C詢價、比價D采購部經理審批(重大合同向公司領導請示)E簽訂采購合同F復印后,將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程:A在服裝管理系統內錄入付款申請單B采購部經理審核C副總經理審批D財務部付款。3)收貨流程:A直發:a5、.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內勤已發貨d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認e.采購員辦理入庫手續f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續B轉發:a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續e.采購員清點貨物并辦理服裝管理系統入庫手續4)收進項發票流程:a.催供貨方開具發票b.核對開票內容c.錄入服裝管理系統d.將發票交財務部簽收。5)出庫流程:a.庫管員收到銷售部銷售內勤發出的服裝管理系統出庫申請b.xx管員備貨并復核c.交辦公室發貨d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷6、售內勤六、采購管理制度:1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度,保證采購設備的質優價廉。3)建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務管理表。4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結,并提出本周用款計劃。5)簽訂采購合同后,應全面了解發貨情況,如不能及時供貨,應將原因提前十日通知銷售內勤6)所有貨物一律開箱驗收,發現問題及時和供應商聯系,盡早解決。7)采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后,及時按操作規程準確登錄服裝管理系統。8)采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊97、)違反上述規章制度,視情節罰款50-500元。七、庫房管理制度:1)庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。2)保持庫房的整潔、有序。庫區禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。3)所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。4)任何出入庫物品都要履行手續,見單發貨,領用登記。5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發貨清單(一式兩份)和回執。保證貨物和備品的及時、準確出庫。6)接到出庫申請后根據合同內容進行備貨,并由領貨人簽字方可辦理出庫。7)出庫返回單,應由銷售內勤保管(需方簽字)。8)對客戶所需樣品及實驗品,庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點,并將盤點結果在次日報副總經理。10)違反上述規章制度,視情節罰款50-500元。