投資公司本部辦公及差旅費用報銷制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1135176
2024-09-08
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1、投資公司本部辦公及差旅費用報銷制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 投資集團有限公司本部費用報銷制度第一條費用報銷范圍1、 會議費2、 培訓費3、 差旅費(含市內交通費)4、 招待及禮品費5、 辦公費6、 郵遞費、書報費7、 車輛費8、 醫療費9、 電話費10、 其他第二條費用報銷標準1 會議費:公司召開各類會議,會前由主辦部門做出詳細的預算,報主管總裁批準后,由資金財務部預支,并嚴格控制。會議結束后由總裁或主管行政的副總裁簽字后報銷;公司員工外出參加有關部門組織的會議,會議費憑會議通知及正式發票由主管行政的副總裁簽2、字后實報實銷。2 培訓費:經公司組織的各類培訓,由人力資源部向資金財務部提交經主管行政的副總裁批準的合法單據實報實銷;公司員工自行報名參加的學習、培訓,根據情況由主管行政的副總裁確定報銷比例。3 差旅費、交通費:(1) 交通工具:公司總裁出差可乘坐飛機、輪船頭等艙、火車軟臥;其他職工出差,原則上乘坐火車硬臥、輪船二等艙,路途在12小時以上或特殊情況經主管行政的副總裁批準可乘坐飛機普通艙。(2) 住宿費:公司領導住宿費實報實銷,部門經理每人每天不得超過300元,其他職工每人每天不得超過200元,未經公司主管行政的副總裁批準,超過標準的部分由個人負擔。(3) 出差期間的市內交通費實報實銷。(4) 3、出差期間個人就餐每人每天補助60元;因公發生招待費的,按本規定的“業務招待費”項目規定執行。(5) 出差期間的急診藥費報主管行政的副總裁批準后憑住院、急診單據報銷。(6) 日期計算。出差期間(天數)按照實際天數計算,即按照往返車票或機票的日期區間計算(包含頭尾日期)。(7) 北京市內交通費在各部門限額內,憑當月發票當月實報實銷。各部門限額如下:審計監察部: 400元/月資產管理部: 500元/月人力資源部: 500元/月研究發展部: 500元/月總裁辦公室: 600元/月資金財務部: 600元/月投資管理部、投資銀行部報公司主管投資的副總裁批準。4 業務招待費、禮品:每次餐費在5000元以下的4、,由主管總裁審批,超過5000元以上的由總裁審批。5 辦公用品:辦公用品及低值易耗品由總裁辦公室根據需要報主管行政的副總裁批準后統一采購、保管、發放,未經批準任何個人不得自行購買。單位價值在5000元以下的,由主管行政的副總裁審批;5000元以上的由總裁審批。6 郵遞費、書報費:(1) 郵遞費實報實銷。(2) 書報費:根據工作需要,書費由部門經理同意后報主管行政的副總裁審批;報刊雜志統一由總裁辦公室對外訂購。7 車輛費:按投資集團有限公司機動車與駕駛員管理規定執行。8 醫療費:公司正在研究醫療費報銷的標準、辦法及為職工辦理醫療保險的可能,在新政策出臺之前,職工發生重大急、難病癥由工會主席提出意5、見報總裁批準;本公司員工未滿16周歲的獨生子女醫藥費按國家規定可報銷50%。第三條簽字審批程序: 經手人部門經理主管行政的副總裁(超規定及特殊情況由總裁審批)財務審核出納付款。具體參見公司本部部門費用申請流程。第四條注意事項。1不予報銷的項目a 未取得正式發票b 發票的填寫不規范,有涂改、偽造、變造的現象c 取得的假發票d 部門經理或主管總裁未審批、或不予審批的e 交通費、電話費、差旅費超過公司規定限額的部分2 合格票據的認定a 發票須是印有“全國統一發票監制章”或“財政局專用章”b 郵資費以發票或加蓋郵戳的收費憑據為準c 電信票據以加蓋銀行收訖章的收費憑據或發票為準d 往來發票不得作為費用報銷憑據e 除上述a、b、c情況外的普通收據、白條等,不得作為費用報銷第五條本規定由資金財務部負責解釋。第六條本規定由總裁辦公會決定修改與補充。第七條本規定自總裁辦公會批準,總裁簽發之日起公布、實施。