公司行政后勤物品管理制度附表.doc
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上傳人:職z****i
編號(hào):1151598
2024-09-08
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1、公司行政后勤物品管理制度附表編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 行政后勤物品管理制度第一條 總則1、 為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理,控制采購(gòu)成本與風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度2、 本制度所指行政后勤物品:辦公用品、辦公耗材、廠(chǎng)服、鞋、帽、勞保用品、行政后勤雜項(xiàng)用品第二條 行政后勤物品申購(gòu)制度1、 所有部門(mén)、班組需用行政后勤物品,一律在月末30日前填制請(qǐng)購(gòu)單,由部門(mén)經(jīng)理、副總審核后,具體權(quán)限按照本制度審批權(quán)限執(zhí)行,統(tǒng)一提報(bào)到行政部門(mén);2、 由行政部門(mén)統(tǒng)一平衡(月初庫(kù)存、月耗用量、供貨時(shí)間)后,統(tǒng)一提報(bào)本月行政后勤物品月申購(gòu)單,審核審批后方可2、按使用進(jìn)度分批分次購(gòu)買(mǎi);第3條 行政后勤物品統(tǒng)一采購(gòu)制度1、 購(gòu)入統(tǒng)一由行政部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)2、 突發(fā)性采購(gòu)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)經(jīng)理,并于7天內(nèi)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。3、 采購(gòu)部門(mén)取得申請(qǐng)單之后,應(yīng)立即與申購(gòu)部門(mén)確認(rèn)申購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求等相關(guān)內(nèi)容,再依據(jù)輕重緩急情況分解到行政采購(gòu)專(zhuān)員予以采購(gòu)。4、 行政采購(gòu)專(zhuān)員憑簽批完整的申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu),并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格等負(fù)責(zé)。5、 行政采購(gòu)專(zhuān)員主管應(yīng)定期了解市場(chǎng)行情,并建立常用物資的固定供應(yīng)商體系。6、 行政采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情,做出書(shū)面詢(xún)價(jià)、價(jià)格、確認(rèn)供應(yīng)商備忘錄,影印一份交管理部經(jīng)理備案。7、 行政采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)向供應(yīng)商索取合法、有效的發(fā)3、票,并應(yīng)附有銷(xiāo)售清單須明確寫(xiě)出采購(gòu)物資品名、數(shù)量、單價(jià)等數(shù)據(jù)。8、 采購(gòu)應(yīng)把握質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,付款方式靈活,就近就便的原則第4條 行政后勤物品驗(yàn)收制度1、 所有行政后勤物品一律交于指定的保管員統(tǒng)一保管。2、 行政后勤物品到貨時(shí),必須由行政采購(gòu)專(zhuān)員與物品保管員核查物品數(shù)量,品牌、規(guī)格價(jià)格是否與請(qǐng)購(gòu)相符;由保管員與行政采購(gòu)專(zhuān)員直接在供貨商的送貨單簽收;對(duì)質(zhì)量控制難度大、特殊技術(shù)生產(chǎn)要求(靜電服裝、鞋帽等)、驗(yàn)收工作量大的物品驗(yàn)收,申購(gòu)部門(mén)應(yīng)派人協(xié)同保管員和行政采購(gòu)專(zhuān)員一同驗(yàn)收。3、 物品入庫(kù)時(shí),由保管員開(kāi)具天能電子入庫(kù)清單,必須填寫(xiě)物品名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額,并由行政部的物品保管員與行政采購(gòu)4、專(zhuān)員在天能電子入庫(kù)清單上簽名; 4、 保管員驗(yàn)收完畢須在送貨單上或采購(gòu)發(fā)票背面予以簽字確認(rèn)并開(kāi)具天能電子入庫(kù)清單。5、 未通過(guò)驗(yàn)收合格和或?qū)徟曩?gòu)單不符的物品不予開(kāi)單入庫(kù),由采購(gòu)人員辦理退貨或并客戶(hù)的送貨單注明并簽字退貨。6、 查明屬行政采購(gòu)專(zhuān)員未嚴(yán)格把關(guān)導(dǎo)致不合格物資到廠(chǎng)耽誤申購(gòu)部門(mén)工作的,按工作失職追究采購(gòu)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、 查明屬保管員未嚴(yán)格把關(guān)導(dǎo)致不合格品入庫(kù),且無(wú)法退貨或耽誤申購(gòu)部門(mén)工作的,按工作失職追究保管員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第5條 行政后勤物品領(lǐng)用制度1、 各部門(mén)按照財(cái)務(wù)部的要求,設(shè)置專(zhuān)用行政后勤物品登記簿,行政后勤部門(mén)按部門(mén)設(shè)置行政后勤物品領(lǐng)用登記表。2、 具體操作流程:需要領(lǐng)用物5、品時(shí),由領(lǐng)用人按領(lǐng)用物品的類(lèi)別,填寫(xiě)行政后勤物品領(lǐng)用登記簿,由其部門(mén)主管審批簽字后,拿著行政后勤物品領(lǐng)用登記簿到辦公室物品保管員處,登記本部門(mén)的行政后勤物品領(lǐng)用登記表簽字后,行政后勤物品保管員根據(jù)行政后勤物品領(lǐng)用登記簿和行政后勤物品領(lǐng)用登記表方可給予領(lǐng)取物品。3、 各部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí),原則上要采用“以舊換新”的方式操作。第6條 復(fù)印、打印紙張的管理規(guī)定1、 所有的A4紙按包領(lǐng)用歸到各部門(mén)各自保管使用;所有打印機(jī)和復(fù)印機(jī)上不放備用紙張,需要打印或復(fù)印者,自備自放紙張使用;2、 所有部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)本部門(mén)A4紙正常合理使用;A3紙的使用,可以按次按需到行政物品管理員處逐次按張領(lǐng)用。第7條 行政后勤物品6、月報(bào)表制度1、 保管員應(yīng)及時(shí)做好辦行政后勤物品備查帳的入庫(kù)、領(lǐng)用的登記工作;2、 編制行政后勤物品行政后勤物品進(jìn)出存月報(bào)表(財(cái)管表3)由其主管審核后,月后2日?qǐng)?bào)送給管理部經(jīng)理;3、 編制行政后勤物品行政后勤物品各部門(mén)領(lǐng)用匯總月報(bào)表(財(cái)管表4)由其主管審核后,月后2日?qǐng)?bào)送給管理部經(jīng)理;每月5日由管理部公告各部門(mén)上月行政后勤物品領(lǐng)用情況,以及各部門(mén)存在問(wèn)題和改進(jìn)管理措施提報(bào)。4、 保管員需在每月月末對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),對(duì)帳實(shí)差異狀況,應(yīng)及時(shí)查清原因,將造成差異原因及處理意見(jiàn)給管理部經(jīng)理。5、 以上各表的真實(shí)性與正確性,由財(cái)務(wù)進(jìn)行不定期的抽查。6、 半年末、年末由財(cái)務(wù)處組織對(duì)公司所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),由保管7、員編制各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表,對(duì)帳實(shí)差異狀況,應(yīng)及時(shí)查清原因,將造成差異原因及處理意見(jiàn)提報(bào)給管理部經(jīng)理。第八條 報(bào)銷(xiāo)與結(jié)算1、 任何采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后的七天內(nèi)采購(gòu)員必須報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用,一時(shí)無(wú)法采購(gòu)到的物資又預(yù)借貨款的須于三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部退還所借款項(xiàng),限定時(shí)間內(nèi)未辦理相應(yīng)手續(xù)且未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)者,按財(cái)務(wù)制度收取經(jīng)辦人借款總額1的滯納金。2、 采購(gòu)員持已經(jīng)倉(cāng)管員簽字驗(yàn)收的發(fā)票及相應(yīng)申請(qǐng)單、物資入庫(kù)單填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證,并在發(fā)票背面注明供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、電話(huà)等。3、 報(bào)銷(xiāo)憑證須經(jīng)部門(mén)主管、管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理逐級(jí)審批,最后到財(cái)務(wù)部門(mén)按報(bào)銷(xiāo)制度報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)金額負(fù)有最終審核責(zé)任,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與報(bào)銷(xiāo)8、人核對(duì)并報(bào)告管理部經(jīng)理。4、 常用性物資一般不予現(xiàn)金采購(gòu),須固定供應(yīng)商供貨,并且由分管部門(mén)與其洽談?dòng)欣诠矩?cái)務(wù)的結(jié)算辦法,形成協(xié)議交一份財(cái)務(wù)存檔。5、 在公司住所地及附近區(qū)域采購(gòu)的物資,采購(gòu)員應(yīng)盡量協(xié)商由供貨商直接送貨到廠(chǎng),并由其自行結(jié)算款項(xiàng),以降低采購(gòu)成本。6、 對(duì)于500元以上的物資采購(gòu),采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)員應(yīng)盡量要求供貨商自行到公司結(jié)賬;確需現(xiàn)場(chǎng)貨款兩清的,可依公司現(xiàn)金借支程序預(yù)借相應(yīng)金額的款項(xiàng)。7、 采購(gòu)須持現(xiàn)金交貨的,公司認(rèn)為有必要時(shí)會(huì)指定人員協(xié)同采購(gòu)員一起采購(gòu)。第九條 其它1、 采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)員應(yīng)接受財(cái)務(wù)部門(mén)或公司臨時(shí)稽查小組按規(guī)定組織的賬目及供應(yīng)商情況調(diào)查,并予以配合。2、 發(fā)現(xiàn)采9、購(gòu)人員有違規(guī)操作行為,公司有權(quán)暫時(shí)終止其工作,直到事實(shí)清楚或另行通知為止,并審核其相關(guān)采購(gòu)賬目。3、 經(jīng)查明確屬采購(gòu)人員蓄意違規(guī)操作,導(dǎo)致公司利益受損或者個(gè)人獲得私利者,按工作失職或職務(wù)侵占追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任、處于開(kāi)除處分、并按情節(jié)嚴(yán)重性追究其刑事責(zé)任。第十條 附則1、 本制度未盡事宜按本公司物質(zhì)管理制度執(zhí)行。2、 本辦法的解釋權(quán)屬、執(zhí)行、實(shí)施屬財(cái)務(wù)部 。3、 本制度自xx年11月30日之日起施行。4、 見(jiàn)附表:部門(mén)行政后勤物品領(lǐng)用登記簿(財(cái)管表1)行政后勤物品物品領(lǐng)用登記表(財(cái)管表2)行政后勤物品進(jìn)出存月報(bào)表(財(cái)管表3)各部門(mén)行政后勤物品領(lǐng)用匯總月報(bào)表(財(cái)管表4)年 月行政后勤物品領(lǐng)用登記簿領(lǐng)用部門(mén):領(lǐng)用日期品名及規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用人簽名主管審批領(lǐng)用日期品名及規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用人簽名主管審批合計(jì)合計(jì)年 月行政后勤物品領(lǐng)用登記表領(lǐng)用部門(mén):領(lǐng)用日期品名及規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期品名及規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用人簽名合計(jì)合計(jì)部門(mén)主管簽名: 保管員:行政后勤物品進(jìn)出存月報(bào)表年 月序列名稱(chēng)及規(guī)格計(jì)量單位上月庫(kù)存本月購(gòu)置本月領(lǐng)用數(shù)月末庫(kù)存數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)部門(mén)主管簽名: 保管員:年 月行政后勤物品領(lǐng)用匯總月報(bào)表制表日期: 年 月 日 單位:元序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)分部門(mén)本月領(lǐng)用金額實(shí)裝 組立生管 品管倉(cāng)庫(kù)設(shè)備保全設(shè)施動(dòng)力管理部總經(jīng)理室合計(jì)合計(jì)審核: 保管員:
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