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XX投資管理合伙企業有限合伙風險控制管理辦法2015.12.11
XX投資管理合伙企業有限合伙風險控制管理辦法2015.12.11.docx
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1、 XX投資管理合伙企業(有限合伙)風險控制管理辦法二一五年十二月風險控制管理辦法第一章總則第一條為保障合伙企業股權投資業務的安全運作和管理,加強合伙企業內部風險管理,規范投資行為,提高風險防范能力,有效防范和控制投資項目運作風險,根據中華人民共和國證券投資基金法等法律法規和合伙企業制度的相關規定,特制定本辦法。第二條股權投資業務是指使用自有或募集資金對境內企業進行的股權投資類業務。第三條風險控制原則合伙企業的風險控制應嚴格遵循以下原則:(1)全面性原則:風險控制制度應覆蓋股權投資業務的各項工作和各級人員,并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節;(2)審慎性原則:內部風險控制的核心是有效防范各2、種風險,合伙企業部門組織的構成、內部管理制度的建立要以防范風險、審慎經營為出發點;(3)獨立性原則:風險控制工作應保持高度的獨立性和權威性,并貫徹到業務的各具體環節;(4)有效性原則:風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章,具有高度的權威性,成為所有員工嚴格遵守的行動指南;執行風險管理制度不能存在任何例外,任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力;(5)適時性原則:應隨著國家法律法規、政策制度的變化,合伙企業經營戰略、經營方針、風險管理理念等內部環境的改變,以及合伙企業業務的發展,及時對風險控制制度進行相應修改和完善;(6)防火墻原則:合伙企業與關聯企業之間在業務、人員、機構、辦公場3、所、資金、賬戶、經營管理等方面嚴格分離、相互獨立,嚴格防范因風險傳遞及利益沖突給合伙企業帶來的風險。第二章風險控制組織體系第四條風險控制組織體系合伙企業應根據股權投資業務流程和風險特征,將風險控制工作納入合伙企業的風險控制體系之中。合伙企業的風險控制體系共分為五個層次:合伙人會議、合伙人會議下設的風險控制委員會、投資決策委員會、綜合管理委員會。第五條各層級的風險控制職責合伙人會議職責:(1)審議批準風險控制委員會的基本制度,決定風險控制委員會的人員組成,聽取風險控制委員會的報告;(2)審議單筆投資額超過合伙企業資產總額50%的股權投資項目;(3)決定合伙企業內部風險管理機構的設置;(4)法律法4、規或合伙協議規定的其它職權。合伙人會議下設風險控制委員會,其職責包括:(1)組織擬訂合伙企業的風險管理基本制度;(2)對單筆投資額超過合伙企業資產總額50%的,應當提交合伙人會議審批的股權投資事項進行合規性審核;(3)監督和評估風險管理制度執行情況等。風險控制委員會對合伙人會議負責,向合伙人會議報告。風險控制委員會下設業務風險控制部和內部風險控制部,風險控制部是合伙企業內專職的風險管理部門,其職責包括:(1)獨立于業務部開展風險控制、合規檢查、監督評價等工作;(2)在項目決策過程中出具合規意見;(3)對投資協議進行審核;(4)在出現重大問題時及時向風險控制委員會報送相關專項報告。投資決策委員會5、職責:對單筆投資額不超過合伙企業資產總額的50%的股權投資項目的投資和退出作出決策。業務部職責:具體負責項目開發、執行、退出過程中的風險控制。業務部負責人作為股權投資項目風險管理的第一責任人,負責組織部門內部的風險控制執行工作,并負有及時報告、反饋項目投資過程中發現的風險隱患和風險問題的職責。一般情況下,項目組配備一名具有項目合伙企業所屬行業相關背景的人員。第六條為建立健全內控機制,合伙企業設立獨立于項目組的綜合管理委員會,綜合管理委員會下設行政部和財務部。行政部負責股權投資項目的文檔管理、印章管理、人力資源管理、合伙人會議和投資決策委員會的會議籌備,以及相關會議資料的管理等。財務部負責股權投6、資業務的財務核算和資金劃撥,為股權投資項目分別設置賬戶、獨立核算、分賬管理。第三章風險控制流程第七條風險管理的業務流程由風險識別、風險評估、風險分析、風險控制和風險報告五個步驟組成,是制定風險管理戰略及防范措施的重要基礎。第八條風險識別指對經營活動中存在的內部及外部風險的來源進行辨別。第九條風險測量是對風險的嚴重程度及發生概率進行科學合理的量化。第十條風險分析主要對風險的驅動因素進行歸因分析,并評估其影響,提出避險建議和措施。第十一條風險控制是對業務流程的各個環節制定風險防范和處理措施。第十二條風險報告是指業務部、風險控制部根據職責范圍和報告體系定期或不定期向主管領導提交的與風險評估分析相關的7、報告。第四章風險識別與評估第十三條股權投資業務面臨政策風險、法律風險、操作風險、市場風險、合規風險等多種風險。合伙企業運營過程中,相關部門應當在職責范圍內對各種風險進行必要的識別、評估及分析,履行相關的風險控制職責。第十四條政策風險政策風險是項目合伙企業面臨的主要風險,并且會影響項目合伙企業的估值和退出方案的實施,從而轉化為投資失敗風險。項目合伙企業所屬行業的國家產業政策、行業規劃、稅收政策等發生重大變化導致項目投資前后技術、市場、產品、客戶發生不利變化,并導致項目合伙企業偏離投資方案、估值整體下降,造成無法退出或虧損退出。第十五條合規性風險項目合伙企業的各項經營管理活動必須符合法律法規和證監8、會的監管要求,對法律法規等理解有誤、故意違反則將出現合規風險;項目合伙企業的經營管理活動必須符合法律法規、國家政策的要求,對法律法規等理解有誤或故意違反則將出現合規風險。第十六條法律風險與被投資方、合作方、項目管理人之間的合同協議存在缺失導致出現不利于我方的訴訟。第十七條操作風險股權投資業務包括投資項目的選擇(即項目開發、初步審查、項目立項、盡職調查、投資決策、項目實施)、投資項目的管理和項目退出等業務環節,在上述每個環節均存在操作風險。主要可以歸納為決策失誤、投資失控、員工內部欺詐、被投資方和合作方的外部欺詐、盡職調查存在缺失、資金劃撥差錯、項目合伙企業經營管理不善、項目跟蹤缺失、項目合伙企9、業報告不暢等風險,其中,決策失誤、投資失控是重大風險。第十八條市場風險由于股權投資業務從項目投資到投資退出往往要經歷宏觀經濟、項目所屬行業、產品市場、證券市場等的波動,導致項目合伙企業估值、項目退出的市場環境發生變化,從而造成退出方案無法實施或投資目標無法實現的風險。其中,對以上市為退出方式的項目,證券市場整體下行的系統性風險是難以控制的。第五章風險控制第一節合規風險的控制第十九條合伙企業對股權投資項目的合法、合規性進行全面和重點分析和檢查,控制投資業務的合規性風險。第二十條合伙企業通過以下手段對合規風險進行事前和事中控制:(一)為保證股權投資業務合法、合規,制定、審查相關的管理制度和業務流程10、;(二)制訂、審閱股權投資業務的相關合同、協議,確保合同的規范性和合法性;(三)監督股權投資業務管理制度和業務流程的執行情況,確保國家法律、法規和合伙企業內部控制制度有效地執行;(四)確保股權投資業務投資決策服從國家產業政策,符合國家法律法規。第二十一條合伙企業通過以下手段對投資項目進行事后控制。(一)制定股權投資業務的合規檢查制度;(二)對股權投資業務運作和內部管理的合規性進行檢查,并向合伙企業通報;(三)檢查相關管理制度和業務流程的執行情況,確保資產管理業務遵守合伙企業內部制度。第二節市場風險的控制第二十二條市場風險的控制措施主要體現在投資立項環節上。第二十三條合伙企業制訂項目立項標準。立11、項標準應該參照國家產業發展規劃,符合合伙企業關于投資范圍的相關規定。第二十四條業務部應當根據立項標準和投資范圍,對備選企業進行篩選形成項目池。項目人員應當在廣泛收集項目方提供的商業計劃書及其他相關信息材料的基礎上,對入選項目池的項目進行初步評估和風險收益分析。符合立項條件的,根據合伙企業規定申請立項審批。第三節法律風險的控制第二十五條風險控制部應當對合伙企業簽定的合同、協議等法律文書進行審核,防范法律風險。第二十六條在項目運作過程中,風險控制部提供法律方面的專業支持。必要時,可申請引入外部中介機構提供法律服務,防范法律風險。第四節操作風險的控制第二十七條合伙企業制定專門的項目管理和投資決策制度12、,明確項目投資的業務流程和具體要求。第二十八條為維護合伙企業的權益,項目投資的范圍應當符合以下規定:(一)不得將合伙企業資產用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔保等用途;(二)不得將合伙企業資產用于可能承擔無限責任的投資;(三)單筆投資額不得超過合伙企業資產總額的50%,如果突破50%,需提交合伙人會議審議;(四)不得將合伙企業資產投資于合伙人或其控制的企業;(五)法律法規以及合伙協議約定禁止從事的其他投資;第二十九條盡職調查的風險控制(1)合伙企業建立盡職調查制度,規范盡職調查的工作內容。項目組在盡職調查期間應當嚴格遵守工作程序,記錄盡職調查工作底稿,形成相關報告。(2)項目組開展盡職調查13、工作期間,項目負責人必須對擬投資企業進行實地考察。(3)項目組應當對盡職調查相關材料的真實性和完備性負責。(4)項目組認為必要時,可申請聘請外部中介機構,參與或獨立進行調查工作。第三十條投資決策的風險控制(1)投資決策委員會對項目投資或退出的相關材料進行審核,投資決策委員會成員獨立發表審核意見;(2)投資決策委員會可以根據需要委派專人或聘請外部專業機構進駐現場進行獨立的盡職調查,提交獨立的調查報告;(3)合伙企業股權投資業務的項目投資和項目退出必須經投資決策委員會通過。單筆投資額超過合伙企業資產總額50%的項目,應當經過投資決策委員會審議通過后,提交合伙人會議審議,并根據合伙協議規定提交合伙人14、會議審議。第三十一條項目管理的風險控制合伙企業建立對已投資項目的跟蹤管理機制。(1)項目組負責項目投資后的跟蹤管理,具體包括:定期實地回訪項目合伙企業;定期收集項目合伙企業財務資料、行業發展情況、企業財務狀況;定期對項目合伙企業進行重新估值;定期對原定退出方案的可行性進行重新評估等。(2)項目組負責每月度、每半年度完成項目合伙企業一般估值工作和全面估值工作,編制月度項目情況報告和項目股權價值評估報告(每半年),并向主管領導提交估值報告。第三十二條合伙企業建立重大事項報告和應急處置機制,對投資項目重大風險事項的處置進行決策。項目組在跟蹤過程中發現合伙企業在項目合伙企業中的權益發生變動、或者項目合15、伙企業的財務指標惡化、虧損等重大事項的,項目組應當及時報告。相關規則另行制定。第三十三條合伙企業建立項目退出審批機制,對項目退出進行決策。當項目達到預期投資目標或出現重大緊急事項需要退出時,項目組根據具體情況,制定退出方案,報投資決策委員會審議。單筆投資額超過合伙企業資產總額的50%的股權投資項目,應當提交合伙人會議審議。退出方案未通過審議的,項目組應當研究并重新設計退出方案,直至項目實現退出。第五節其它環節的風險控制第三十四條對財務與資金管理的風險控制合伙企業建立獨立的財務核算體系,制定規范的財務會計核算制度,配備專職的財務核算人員。合伙企業按照有關規定及要求使用資金、單獨開立銀行賬戶。第三16、十五條對人員管理的風險控制合伙企業高級管理人員和從業人員應當專職。第三十六條合伙企業建立專門的內部控制機制,對合伙企業風險進行隔離,防范利益沖突,規范關聯交易。第六章風險控制報告第三十七條風險控制報告分為定期報告和臨時性報告兩類。第三十八條風險控制部定期對合伙企業業務運作、日常經營管理方面存在的問題進行風險評估與評價,在每年度4月底、8月底前向合伙企業領導上報年度或半年度風險控制報告,為合伙企業決策提供依據。第三十九條合伙企業發生或可能重大事項的,風險控制部接到報告后,根據重大事項報告的相關規定向合伙企業領導報送臨時性報告。第四十條風險控制報告中應明確風險事件發生的原因、經過、可能存在的風險以及應對或補救措施等內容。第七章附則第四十一條本辦法由風險控制部負責解釋。第四十二條本辦法自發布之日起實施。
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