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旅游度假區文化園建設項目可行性研究報告32頁
旅游度假區文化園建設項目可行性研究報告32頁.doc
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旅游可研
上傳人:職z****i 編號:1172940 2024-09-13 32頁 3.15MB

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1、旅游度假區文化園建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月旅游度假區文化園建設項目可行性研究報告建設單位:XX建筑工程有限公司建設地點:XX省XX市編制單位:XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位:XX工程咨詢有限公司資格等級: 級證書編號:(發證機關:中華人民共和國住房和城鄉建設部制)編制人員: XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 一 項目環境現狀1. 1地理位置XX湖旅游度假區位于常州市東南部、太湖之濱的xx和xx兩鎮境內,面積16.86平方公里,是常開地區唯一的面臨太湖的旅2、游資源。度假區距離常州市區僅35公里,距離無錫市區約20公里,距離無錫馬山太湖國家級旅游度假區和靈山大佛僅5公里路程。規劃用地范圍約55.4公頃。1. 2自然條件氣候:中華xx文化園所處地區氣候溫和,雨量充沛,四季分明,屬亞熱帶季風季候;年平均氣溫15左右,一月份最冷,七月份最熱,無霜期225天;每年4月到8月為雨季,年平均降水量1000-1200mm;常年主導風向為東南風,年平均風速3.1m/s。地質:規劃有地大部分為低山丘嶺,山峰最高程125.7米,山體坡度以10%以下為主,主要巖體是烏桐砂巖,土壤為黃泥土、白土、灰心黃泥土,覆土厚度1米左右,地耐力為15-24t/,抗震防裂度為6-7度。3、水文:太湖沿岸湖深平均2米,常年平均水位3.16米,最高洪水位5.1米(1991年)。最后枯水位2.5米,湖底土質主要為粘土和淤積泥質構成的軟底,在潭底附近有部分沙礫巖底,由岸邊向湖中延伸。水質含磷、等有機物成份較高。水體目前基本達二級地面水標準。植被:由于區域內優良的水土條件而形成的小氣候,植物生長茂盛,植被良好,共有喬水、灌木、竹林、草木植物樹種近百種,栽培作物有水稻、麥子、玉米、茶葉等,還有桃、桔,梨等多種瓜果。1. 3其他道路交通:區內現有環湖路寬18公尺,東至無錫馬山區5公里,西至宜興分水鎮與往浙江公路相連,有盤山公路9公尺至錫宜路約4.5公里,區內離無錫和常州市區分別30分到1小時4、車程;供水:區內有一古井,日取水約300噸,附近村民日常生活用水主要靠打井取水,武進政府擬在二年內建水廠;供電:現有xx、xx二鎮的變電所引線路提供;通訊:郵電服務目前主要依托xx和xx二鎮,電信服務質量尚可,市政府似在區內建郵電所。二、項目建設條件分析評價21優美的自然條件該園區依山傍水,地形地貌景觀豐富,三面環山,南臨太湖,山頂山坡植被良好,山林疊翠,空氣清新,鳥語花香,景色秀麗;園區兩側各有一座山峰廷至太湖邊,宛如伸出雙臂呵護著中華xx文化園的寧靜和安詳。這些為園區項目的發展奠定了風景資源的基礎。22豐富的人文資源該區歷史上曾留下了不少的名勝古跡,其中xx寺最為著名,始建于東晉,得名于詩5、經小雅xx篇,是全國唯一的孝子祠遺址。雖屢經興廢,經一期工程修復后,已具風貌。悠久的歷史文化,可以精心挖掘和創造出獨特的人文景觀和個性鮮明的主題旅游文化,確定在相鄰旅游區的地位,以與眾不同的旅游價值和魅力召喚游客。23雄厚的區域旅游整體規模江蘇太湖地區一直是國內外旅游文化的熱點,附近有無錫馬山國家級旅游度假區、靈山大佛、水滸三國影視城、歐洲城等景區,和正在規劃建設中的其他旅游度假觀光區,旅游資源分布各有特色,各區可以揚長避短,相互協調,建成各具特點而又密切聯系的旅游基地,將形成強大的規模優勢,有力地推動整個區域的旅游業的發展。今后毫無疑問,蘇錫常地區的濱湖旅游事業將如本地區的經濟一樣熠熠生輝。6、本園區的開發可以充分發揮這種地域邊緣優勢。24便利的交通條件隨著滬寧高速公路、寧杭高速公路、新長鐵路的開通,以及潘分公路、環湖公路、潘百公路、潭底公路等道路的進一步建設、加上在潭底附近建設開通直達蘇州、無錫、湖州、杭州的航班,將使本地區成為交通便利,對國內外游客具有吸引力的旅游觀光基地。三、 項目內容概況中華xx文化園的規劃布局以XX湖旅游度假區的整體構想為基礎,秉承地域傳統,利用自然景觀,注入文化內涵,力圖凸顯“文化園林”之特色。全園區主要可分六龍廣場、xx村、凈澄湖、二十四孝子石刻長廊、xx禪寺和太湖觀音等六大景點。整個文化園區以真山真水,人文勝跡作為創作源泉,著力對xx的文化與自然進行藝7、術提煉和環境塑造。靈活運用古園林建筑設計理論和現代科技手法,真正做到步移景異、移步換景。古蘊濃郁的建筑,自然高下的山勢,縈繞開合的水系,構成了景區的結構框架。主要景觀呈軸線狀展開,高潮迭起,交相輝映。由建筑、水體、水面、綠化等造景要素組成大小空間環境,形成既有太湖地域風情,又令人耳目一新的現代文化園林風光,并體現出多元協調,蘊古出新,親和人性,寓教于樂,湖山毓秀的文化園林布局特點。(詳見規劃用地面積和效果圖)規劃用地面積指標xx文化園區總用地554公頃(投影面積)xx寺用地22公頃太湖觀間用地042公頃入口廣場367公頃商業用地068公頃停車聲142公頃道路用地205公頃綠化用地(含水體)408、6公頃四.客源市場分析據調查研究,中國城市居民觀光旅游,隨距離增加而衰減,37%的出游市場分布在距城市15KM的范圍內,24%的市場分布在15-50KM內,21%分布在50-500KM內,由旅游中心城市出發的非本市場居民的目的地選擇范圍,主要集中在距城市250KM半徑范圍內。以此做參考,可將園區主要國內客源市場定位在200KM半徑范圍內。而這一地區恰恰包括由寧鎮揚、蘇錫常、杭嘉湖和上海構成的中國當今最大的城市帶,園區就處該城市帶的中部。這些城市人口眾多,經濟發達人民收入水平高,出游愿望強烈。再加上園區宗教文化濃,為全國唯一孝道寺廟,并與靈山大佛相呼應,必將吸引廣大游客的注意力。比照2001年周9、邊景點接待游客情況,成熟后的中華xx文化園游客人數達到120萬人次/年是可以達到的,詳見市場潛在旅游者預測表目前市場潛在旅游者預測表區城市場人口數(萬)熟知度%潛在游客數(萬)上海140030189南京5183048無錫4285022蘇州571308常州33150350鎮江南通揚州50030605杭州592236嘉興湖州300235浙江其他城市5002233其它華東市場20001575海外市場3總計120周邊景點接待游客情況(2001年度)景點名游客人數(萬人)靈山大佛207中華恐龍園102天目湖度假區128無錫三國水滸城176常州天寧寺111茅山153五.項目投資估算本投資估算主要由前期費用10、,總體部分,入口廣場、凈澄湖、xx禪寺、太湖觀音、王裒雕像等部分組成,詳見表(1)投資估算表。項目投資估算表 單位:萬元(表1)序號項目名稱投資額一、前期費47001其中:拆遷費6002征地費40003前期動作100二、總體14501其中:停車場2502道路用地2503綠化用地8004地形調整150三、入口廣場36001其中:廣場15002龍之居13003xx鄉村800四、凈澄湖6351其中:茶室302前廊553湖橋、樓閣等2504xx會館1105小別墅1306蓮花廣場60五、xx禪寺26801其中:廟宇25002二十四孝子廊1003孝子廣場80六、太湖觀音、王裒雕像等3800七、預留費20011、八、總投資17065六.經濟效益分析本研究報告使用的基礎數據和基本條件是根據國內旅游業的實際經營情況,在分析旅游市場發展前景的基礎上,結合太湖旅游大環境以及xx文化園景區的規劃情況而預測的61營業收入的測算標準611門票收入參考本地區重要的主題景點門票價格:蘇州樂園80元/人,杭州未來世界80元/人,無錫中視影視基地三國、水滸景區65元/人,中華恐龍園60元/人,靈山大佛50元/人。中華xx文化園主要由太湖觀音、xx禪寺、凈澄湖等景點組成。根據經濟需求規律和游客的旅游心理,本景區的門票價格定為40元/人,境內外人士一律同等票價。估計每年收入4800萬元。612客房收入龍之居賓館,設100套標準12、房200張床位,按平均房價80元/床,每年收入計480萬元。613入園旅游等消費收入本景區的特色餐飲、游覽和參與性娛樂項目共有20多項。隨著景區知名度的逐步提高,可以適當提高門票票價,以增加營業收入。出于對游客旅游心理的考慮和計算的簡化,本研究報告以提高入園旅游的平均水平來計算該項營業收入的增長。營業初期的入園旅游消費水平規劃為30元/人,消費人數為80萬人次,每年收入計2400萬元。614xx鄉村商業街租金及購物收入商業街可以出租攤位的方式來提高相應的收入,商業街面積共7500平方米,按每日1。5元/平方米計算,收入約405萬元/年。購物每人按10元計,60萬人次計600萬元/年。由此可得,13、正常年份總收入為8685萬元。2004年7月試營業,7-12月按35%計算。詳見附表(3)62營業成本的測算標準621游樂營業成本該成本是指景點設施所消耗的水電費及日常維修費用,不包括門票印刷和服務人員的工資(這兩項列入管理費用內測算)。本研究報告為了簡化測算程序,把日常維修費用和國內旅游待業的平均營銷成本占營業收入百分比的水準,按門票收入的25%提取高預測營銷成本。每年計1200萬元。622客房營業成本按營業收入的30%計算,每年計144萬元。623消費營業成本消費營業成本主要是指餐飲成本和休閑設施的耗費和簡單維修保養費用,前者參照餐飲、商品零售行業的平均毛利水平,一般為40-50%;成本約14、為800萬元。但本園區滾動開發的規模效應明顯,休閑設施和游樂設施帶來的收入增量數量巨大,本應計入門票收入欄目中。但是,根據經濟需求規律和游客的旅游心理,本景區的門票價格確定為40元/人,且境內外人士一律同等票價,除了游客人數增加等因素以外,在門票收入中不再反映設施增加和游客消費水準增加帶來的收入增量。624商業街成本商業街投資800萬元,按一定比率承擔,公共部分投資為100萬元/年;購物成本按40%,計240萬元。詳見附表(4)63營業費用的測算標準631營業費用主要指廣告宣傳費用等,按每年50萬元計算。632水、電、煤氣費用按每年60萬元計算。633維修保養費用按每年180萬元計算。64管理15、費用的測算標準641固定資產折舊、遞延資產等,按總投資17065萬元的5%計提,為853。25萬元642對人員編制和工資標準參照太湖地區相近主題公園景區管理公司的人員編制和工資標準。擬定為:人員定編為60人。中、高級管理人員的工資為3500元/月,一般員工為1500元/月,總額為136。8萬元。工資附加費用(住房基金、養老保險基金、待業保險基金等)按工資總額的50%計,總額為68。4萬元,兩者合計為205。2萬元/年643培訓費:每年按30萬元計提644蔻保護費:按人均每月50元計,約為4萬元一年。645差旅費:按當年營業收入的0。5%計,為45萬元一年。646交際應酬費:按現行的財務制度規定16、,統一按當年營業收入的0。5%計,為45萬元一年。647董事會費:按每年10萬元標準計。648審計年鑒費:每年5萬元標準計。649工會經費:按職工當年實得工資的2%測算,按每年3萬元計算。6410企業財產保險費:按固定資產原值的0。3%測算,約30萬元一年。6411辦公費用:每月按1。5萬元計算,全年18萬元。6412其他費用:指上述費用以外的零星費用,即不可預見的費用每年按20萬元計算。65財務費用本項目貸款15000萬元,貸款利率6%計,正常年財務費用為900萬元。66稅收和盈余公積金的提取661現行稅制規定,旅游待業適用的稅種為營業稅,稅率為5%-20%;餐飲業適用的稅種也為營業稅,稅率17、為5%;商品零售業適用的稅種為增值稅,稅率為17%,實際稅負相當于商品銷售額的8。5%。本園區未涉及高稅率項目,故游樂項目適用的稅種為營業稅,稅率為5%。為簡化測算,本研究報告統一按營業收入的8%測算,計695萬元/年。662所得稅:按所得額的33%征收企業所得稅。并實行二免三減半的優惠政策。663法定盈余公積金:按稅后利潤的15%提取(具體情況可由董事會決定),當累計提取額超過實收資本的50%時停止提取。664公益金:按稅后利潤的5%提取。(詳見附表5)67經濟效益分析671十三年七個月經營期經濟效益測算:總營業收入: 115945萬元人民幣總營業稅: 9278萬元人民幣總經營成本: 35218、97萬元人民幣總管理費用: 20799萬元人民幣財務費用: 12015萬元人民幣總經營利潤: 38556萬元人民幣總所得稅: 9031萬元人民幣總折舊: 11515萬元人民幣總稅后純利潤: 29525萬元人民幣672本園區總投資17065萬元人民幣,建設期二年,到2004年7月1日,開始營業。673年投資收益率=(年凈利潤+年折舊)/投資總額=18。5%674預計回收期五年六個月。(詳見附表6、7、8)68盈虧平衡和敏感性分析681盈虧平衡點分析詳見表2中華xx文化園總收入與總成本持平,處于不虧不盈狀態,即稅前利潤為零。盈虧平衡點分析 表2定量盈虧平衡點固定成本(萬元)2458+118保本點游19、客(萬人)42保本點營業收入(萬元)2800銷售稅金(萬元)224682敏感性分析影響公司經濟效益的主要因素有銷售收入和經營成本,根據影響利潤敏感性分析計算,因銷售收入和經營成本分別按一定幅度變動而引起的各項利潤指標的變動,較敏感的因素是銷售收入。因此企業一定要對外充分做好市場營銷和廣告宣傳,以擴大知名度、美譽度,增加指認性入園游玩率。對內控制成本,深挖潛力,要創造設計更多與景區文化融合的,具有參與性、觀賞性的項目,以穩定游客數量,提高游客的消費水平,取得更好的經濟和社會效益。(詳見附表9)七.綜合評估:7。1xx文化園景區地處富庶的長江三角洲,依山傍水,三面環山,西南面向太湖開口,有良好的小20、氣候環境和優質的地下水資源。景區經濟發達,人杰地靈,教育和文化氛圍濃厚,加上交通發達,可進入性強,發民旅游的條件十分優越。72以景區規劃設計的旅游發展要求衡量,基礎設施尚待完善,太湖水富營養化狀況需要改善,周圍荒山綠化需加大力度。上述環境條件的優化將通過本項目的建設得到促進和推動。73本項目以高品味特色組合為建設目標。以有組織的境外游客、中高檔消費作為重要服務對象,在景區形象形成廣告效應顯著和市場順利營銷的情況下,比照2001年中華恐龍園游客102萬人次,靈山大佛207萬人次,本景點,每年游客可達到120萬人次以上。74本項目在2002年6月開始投資建設,如在17065萬元人民幣順利到位的情況21、下,規劃所列舉的經濟效益是可以達到的。十三年內政府財政將收入兩稅共18309萬元,投資者可以獲得紅利28737萬元。綜上所述,本可行性研究的結論是:建設、投資中華xx文化園景區項目是切實可行的。附表:經營期營業收入預測表 單位:萬元 表3經營年份20042005200620072008200920102011201220132014201520162017合計總營業收入30408685868586858685868586858685868586858685868586858685115945門票收入16804800480048004800480048004800480048004800480022、4800480064080賓館收入1684804804804804804804804804804804804804806408消費收入840240024002400240024002400240024002400240024002400240032040購物、租金352100510051005100510051005100510051005100510051005100513417經營期營業成本預測表 單位:萬元 表4經營年份20042005200620072008200920102011201220132014201520162017合計營業成本9252644264426442644264423、2644264426442644264426442644264435297游樂營業成本420120012001200120012001200120012001200120012001200120016020賓館成本501441441441441441441441441441441441441441922消費成本350100010001000100010001000100010001000100010001000100013350購物租金1053003003003003003003003003003003003003004005經營期間費用預測明細表 單位:萬元 表5年份20042005200624、20072008200920102011201220132014201520162017合計項目費用2550505050505050505050505050675維修保養費901801801801801801801801801801801801801802430水電煤氣費3060606060606060606060606060810折舊42685385385385385385385385385385385385385311515工資及附加1022052052052052052052052052052052052052052767培訓費15303030303030303030303030304025、5勞動保護2444444444444454差旅費2245454545454545454545454545607交際應酬費2245454545454545454545454545607董事會費510101010101010101010101010135審計年鑒費3555555555555568工會經費3333333333333342財產保險費1530303030303030303030303030405辦公費用918181818181818181818181818243其他費用1020202020202020202020202020270管理費用(合計)77915581558155815581526、581558155815581558155815581558155821033財務費用45090090090090090090090090090090090090090012150小計1229245824582458245824582458245824582458245824582458245833183經營期利潤預測表 單位:萬元 表66年份項目20042005200620072008200920102011201220132014201520162017合計一總營業收入304086858685868586858685868586858685868586858685868586851159427、5門票收入1680480048004800480048004800480048004800480048004800480064080賓館收入1684804804804804804804804804804804804804806408消費收入840240024002400240024002400240024002400240024002400240032040購物、租金352100510051005100510051005100510051005100510051005100513417二、營業稅2436956956956956956956956956956956956956959278三、營業28、成本9252644264426442644264426442644264426442644264426442644352971游樂營業成本4201200120012001200120012001200120012001200120012001200160202賓館成本5014414414414414414414414414414414414414419223消費成本3501000100010001000100010001000100010001000100010001000133504購物、租金1053003003003003003003003003003003003003004005四、管理29、費用545155815581558155815581558155815581558155815581558155820799五、財務費用31590090090090090090090090090090090090090012015六、經營利潤1012288828882888288828882888288828882888288828882888288838556七、所得稅0004774774779509509509509509509509509031八、稅后利潤1012288828882411241124111938193819381938193819381938193829525九、公積公益30、金2025775772502502501501501501501501501501503306十、可分配凈利810231123112161216121611788178817881788178817881788178826219財務現金流量規劃表 單位:萬元 表 7建設期經營期項目0為5個月2005200620072008200920102011201220132014201520162017一、現金流入304086858685868586858685868586858685868586858685868586851營業收入3040868586858685868586858685868586831、586858685868586858685二、現金流出17065173049445421542154215894589458945894589458945894589458941投資170652利息3159009009009009009009009009009009009009003經營成本117233493349334933493349334933493349334933493349334933494營業稅2436956956956956956956956956956956956956955所得稅00477477477950950950950950950950950950三、現金凈流量-1732、06513103741326432643264279127912791279127912791279127912791四、凈現值-1706511083164316430143014264126412641264126412641264126412641五、累計凈現值-17065-15957-12793-9629-6615-3601-960168143226963960412245148861752720168投資回收期測算表 單位:萬元 表8年限各年回收額現值未回收投資金額第1年初17065第1年末1310110815957第2年末3741316412793第3年末326431649629第433、年末326430146615第5年末326430143601第6年末27912641960第7年末27912641-1681小計2042518818影響利潤敏感性分析 單位:萬元 表9現金指標 變動因素變 動 幅 度銷售收入-15%-10%-5%05%10%15%銷售收入7382781682508685911995539987經營成本3349334933493349334933493349銷售稅金590625660695730764799銷售利潤3443384242414641504054405839利潤變動率-25。8%-17。2%-8。6%086%172%258%經營成本銷售收入8685868586858685868586858685經營成本2847301431823349351636843851銷售稅金695695695695695695695銷售利潤5143497648084641447443064139利潤變動率108%72%36%0-3。6%72%108%32
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