濰坊炸藥生產公司安全生產風險分級管控體系制度17頁.doc
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2024-10-10
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1、濰坊民爆有限公司安全生產風險分級管控體系管理制度1目的為加強風險管理和崗位風險控制,預防事故發生,實現安全技術、安全管理的標準化和 規范化,依據國家法律、法規、規章及民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管 控體系細則,并結合公司實際,制定本制度。2職責2.1公司成立兩個體系領導小組,全而負責安全生產風險分級管控工作,總經理擔任組 長,保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。2.2安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門,負責組織風險分級管控相關工作。2. 3其他各職能部門負責人負責職責范圍內安全生產風險分級管控工作。2.4公司全員均應掌握安全生產風險分級管控工作相關標準、程序、方法,做到2、全員參 與安全生產風險分級管控體系建設工作。3風險分級管控程序3. 1步驟風險分析與管控的工作步驟是:制定風險判定原則一風險點確定一危險源辨識一風險評 價一風險控制措施一風險分級管控一風險公告一實施效果驗證一持續改進一規范文件管理 等關鍵控制環節。3. 2風險判定原則根據人的作業活動、機械設備和工藝技術的安全可靠性、物料的危險性、環境和管理等 多方面因素綜合考慮,凡是有可能發生人身傷害、財產損失的,皆判定為風險。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則,應同時考慮以下因素:有關安全生產法律、法規(安全生產法、山東省安全生產條例、安全生產主 體責任規定政府令第303號、關于實施遏制重特犬事故工作指南構建3、雙重預防機制的意 見、關于推進安全生產領域改革發展的意見、工業和信息化部關于建立民爆企業安全生 產長效機制的指導意見工信部安全2017 18號等);行業設計規范、標準管理、技術標準的強制性條款(民用爆炸物品生產、銷售企 業安全管理規程GB28263-2012、民用爆破器材工程設計安全規范GB50089-2007民用 爆破器材安全檢查表方法檢查表法WJ9075-2012、民用爆炸物品生產、銷售企業安全生 產風險分級管控體系細則等);公司自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力(濰坊民爆有限公司生產安全技術操作規程、濰坊民爆有限公司安全生產規章制度匯編等);3. 3風險點確定風險點劃分應遵循“大4、小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分,涵蓋公司所有生產線及其設備設施、儲存場所和作業活動,包括:錢油類炸藥(乳化炸藥、改性鞍油炸藥)生產線區域、原輔材料和成品庫區域、生產輔助設施區域(理化室、機修間、鍋爐房、變電所)、試驗場以及在以上區域所從事的常規活動和非常規活動。小常規活動是按公司策劃的安排在正常狀態下實施的活動,例如公司按既定要求和計 劃實施的生產運行活動、檢修作業活動、產品檢測實驗活動等。b)非常規活動是在異常和緊急狀態下實施的活動,非常規活動和緊急狀態的事例包括: 過程臨時更改、設施或設備的清潔、非預定的維修、廠房或設備的啟用或關閉、現場外的訪 問、翻新5、整修、極端氣候條件、公用設施的毀壞等,例如:現場外的實地考察、作為客戶走 訪供應商、勘查活動等;生產設備故障緊急搶修;動火作業;供電設施、供水設施、供氣設 施的毀壞等。風險點排查由安全管理部組織,生產部、技術質量部、工會等力量參加,發動全員參與、 全方位、全過程對生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全 風險進行排查,確定風險點,并建立風險點統計表(附錄A)。3.4危險源辨識3. 4.1危險源辨識方法3. 4.1.1対設備設施、區域采用安全檢查表法進行危險源分析,列出設備設施清單(附 錄B1),利用作業條件危險性分析法(LEC法)對危險點內的危險源進行風險評價,填寫設 6、備設施風險分析與評價記錄(附錄B2)。檢查表采用民用爆破器材企業安全檢查方法 檢 查表法(町/T 9075)。3. 4.1. 2對作業活動釆用工作危害分析(JIIA)進行危險源辨識,列出作業活動清單(參 見附錄C1),填寫作業活動工作危害分析與評價記錄(參見附錄C2)。3.4.2辨識范圍危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內的危險源。3.4.3辨識要求3. 4. 3. 1危險源辨識過程應充分考慮五種不安全因素,包括人的因素、機(含工藝技 術)、物的因素、環境因素、管理因素。主要有:a)已識別的源于工作場所外,能夠對工作場所內公司控制下的人員的安全產生不利影 響的危險源;b)在工作場所附近,由公司7、控制下的工作相關活動所產生的危險源;c)由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料;d)組織及其活動、材料的變更,工藝技術的變更,設備變更,或生產計劃的變更;e)作業方式存在的危害:在接觸同類有害環境(物質)因素條件下,作業方式對危害 的風險度有很大影響,應盡量考慮使用危害因素較少的作業方式,并給作業人員配備專用勞 動保護用品,以減少對人員的危害;f)工藝存在的危害:通過分析工藝構成,了解產生有害因素的作業源點及其散發有害 因素的性質、特征等情況。工藝的特點不同,所產生的危害也有很大差別;g)作業環境中存在的危害因素:在同一種作業方式下,由于采用的物質、環境條件的 不同,對人體的危害8、差別頗大。一方面要識別危害因素的類型,包括化學因素、物理因素、 生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強 度等。此外,還應分析危害因素產生及變化的原因,以便制定防護対策:h)釆用新裝備、新技術、新材料、開發新產品前,應組織危險源辨識,制定相對應的 安全管控措施:i)進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產生的危險源和風險;J)其他。3. 4. 3. 2危險源辨識應同時考慮三種時態、三種狀態a)三種時態:過去、現在和將來;b)三種狀態:正常、異常和緊急情況。3.5風險評價3. 5. 1風險評價方法對識別出的每項危險源,采用檢查表法、固有風險分析法、LEC9、法進行評價。3.5.2風險評價準則在對風險點和各類危險源進行風險評價時,應結合自身可接受風險實際,制定事故(事 件)發生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標準(按照附錄e)和評價級別,進 行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求:a)有關安全生產法律、法規(安全生產法、山東省安全生產條例、安全生產主體 責任規定政府令第303號、關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見、關于推進安全生產領域改革發展的意見、工業和信息化部關于建立民爆企業安全生產長 效機制的指導意見工信部安全2017 18號等);b)設計規范、技術標準(民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程GB2826310、-2012、 民用爆破器材工程設計安全規范MB50089-2007.民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法WJ9075-2012、民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則DB37/T 等);c)本單位的安全管理、技術標準(濰坊民爆有限公司生產安全技術操作規程、濰坊民爆有限公司安全生產規章制度匯編);d)公司的安全生產方針和Fl標等;e)相關方的投訴。3.5.3風險評價與分級3.5.3. 1依據風險點內所有危險源作業條件危險性分析法(LEC法)、民用爆破器材 企業安全檢查方法檢查表法、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級,綜合判 定該風險點的風險級別。3.5. 3.2利用作業條件11、危險性分析法(LEC法)對危險點內的危險源進行風險評價, 劃分各危險源風險等級,収最高危險源風險等級作為危險點風險等級。3. 5. 3. 3固有風險分級,依據風險點與國家有關法律、法規、標準強制性條款的符合 性,生產過程的危險程度,功能的性質和可能發生事故的后果,進行風險點分級。a)風險點內存在可能發生小規模燃燒或設備損壞,但不會發生爆炸或無人員死亡發生 的危險源時,其固有風險劃分為四級:b)風險點內存在有III類設備(安裝在抗爆間室的設備視同III類設備)存在的獨立爆炸 單元,或有可能發生一般生產安全事故的生產儲存場所的危險源時,其固有風險劃分為三級;c)風險點內存在屬于重大危險源,或有0類12、I類、II類生產設備的獨立爆炸單元, 或有可能發生較大及以上生產安全事故的生產儲存場所,或危險實驗試驗場所,或危險品銷 毀場所的危險源時,其固有風險劃分為二級;d)風險點內存在違反國家有關法律、法規、標準強制性條款,或違法建設、違法生產、 違法銷售等活動,或安全評估為不合格,或獨立設置的1級建筑物最大允許定員超過9 人(不包括本數)情形的危險源時,其固有風險劃分為一級。3.534依據民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法対各危險點進行風險評價, 判定危險點合格或不合格。3.5.3.5風險點等級的判定:a)四級風險點/藍顏色標示:應同時滿足民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法 判定為合格,作業條13、件危險性分析法(LEC法)評分在69分以下,固有風險等級為四級 的;b)三級風險點/黃顏色標示:在民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法判定為 合格的前提下,作業條件危險性分析法(LEC法)最高評分為70分159分,或(和) 固有風險等級最高為三級的;c)二級風險點/橙顏色標示:在民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法判定為 合格的前提下,作業條件危險性分析法(LEC法)最高評分為160分320分,或(和) 固有風險等級最高為二級的;d)一級風險點/紅顏色標示:民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法判定為不合 格、或(和)作業條件危險性分析法(LEC法)評分超過320分、或(和)固有風險等級 最高14、為一級的;e)根據上述標準進行風險點級別判定,填寫附錄D表D。3.5.3.6重大風險的確定:一級風險點為重大風險3.6風險控制措施3.6.1風險控制的策略性方法風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉移風險、回避風險、應急措施等。3.6.2風險控制的技術性方法風險控制的技術性方法按如下順序選擇工程技術措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、 安全培訓措施、個體防護措施、應急處置措施、管理措施等。3.6.3風險控制措施的選擇3.6.3在制定控制措施時,按如下順序選擇控制措施:a)工程技術措施(排除、替換、隔離、程序控制等);b)標志、警告和(或)其他管理控制措施;c)安全培訓措施;d)應急處置15、措施;e)個體防護措施。363.2風險點的控制措施:a)對于一級風險點,應采収停產、停業措施;b)對于二級及其以下風險點應從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處 置等方面評估現有控制措施的有效性。現有控制措施不足以控制此項風險時,應提出建議或 改進的控制措施;c)不同級別的風險點要結合實際采取一種或多種措施進行控制,直至風險可以接受。3.6.4風險控制措施評審風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審:a)措施的可行性和有效性;b)是否使風險降低至可接受程度;c)是否產牛新的危險源或危險有害因素;d)是否己選定最佳的解決方案。3.7風險分級管控3.7.1風險分級管控的要求分級管控分為16、公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部 門和人員均須落實管控責任,對風險點進行有效管控。要求如下:a)一級風險(紅色風險)點:重大風險,必須立即停產整頓,由公司級進行管控。b)二級風險(橙色風險)點:較大風險,必須重點管控。公司和分管生產、安全、技 術等管理部門應高度關注,制定相應的安全管理措施和技術措施,降低風險,rh車間級進行 管控。C)三級風險(黃色風險)點:一般風險,需要重點管控。公司和分管生產、安全、技 術等管理部門應重點關注,制定相應的安全管理措施和技術措施,降低風險,由班組級進行 管控。d)四級風險(藍色風險)點:低風險,需要管控。公司和主管安全部門要及17、時關注, 制定相應的安全管理措施和技術措施,由崗位級進行管控。3.7.2編制風險分級管控清單各部門在每一輪危險源辨識和風險評價后,編制包括全部風險點各類風險信息的風險分 級管控清單(參見附錄B表B3和附錄C表C3),并按規定及時更新。3.7.3風險告知在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄或安全管理要點標識牌,標明風險點名 稱、風險等級、風險類別、管控措施、應急處置要求等內容。4文件管理安全管理部結合實際編制并完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料,應包括風險分 級管控制度、危險源辨識與風險評價表、風險點統計表、風險分級管控清單,并建檔管理。5分級管控的實施效果通過風險分級管控體系建設,在18、以下方面應有所改進:a)每一輪危險源辨識和風險評價后,使原有管控措施得到改進,或者通過增加新的管 控措施提高安全可靠性:b)風險點的警示標識得到保持和改善;c)涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度;d)員工對所從事崗位的風險有更充分的認識,安全技能和應急處置能力進一步提高;e)保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善,風險管控能力得到加強;0根據改進的風險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針対性。6持續改進6體系評審總經理組織每年對風險分級管控體系建設進行一次系統性評審。特殊情況時應根據新技 術、新材料、新設備、新產品等適時開展危險源辨識和風險評價、19、評審,并対評審結果進行 公示或公布。6.2體系更新6.2.1危險源辨識、風險評價的更新頻次危險源辨識、風險評價及風險控制措施實施是一個動態的過程,根據非常規作業活動、 新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。兩個體系領導小組組織各部門每年進行一次系統性更新。當危險點在產品結構、規模、 人員數量、產能、設備、工藝(工序)技術變化時,應及時進行系統更新。6.2.2風險信息的更新公司各部門根據以下情況變化刈風險管控的影響,及時針對變化范圍開展風險分析,及 時更新完善風險信息:a)法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度改變;b)發牛事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識,對相關危20、險源的再評價;c)組織機構發生重大調整;d)生產工藝技術或專用設備發生較大改變;e)進行新技術、新材料、新設備、新產品等四新活動;0風險程度變化后,需要對風險控制措施調整。6.3溝通6.3.1各崗位人員發現風險信息有所變化時,應及時向部門負責人匯報。外來人員進入我 公司時,保衛科或其他聯系部門應及時有效傳遞風險信息,以樹立內外部風險管控信心,提 高風險管控效果和效率。6.3.2重大風險信息更新后應公示或公布并及時組織相關人員進行培訓。附錄A表A風險點統計表Nq: Q/LH-D-AQ-37序號風險點名稱風險等級區域位置主耍風險責任單位責任人備注注1: “風險等級”待等級確定后再填寫。附錄B表B121、 設備設施清單(記錄受控號)單位(風險點):Nq: Q/LH-D-AQ-38序號設備設施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備或專用設備備注填表人:填表日期:年 月 日審核人:審核日期:年 月 日注仁按照單元或裝置進行劃分,同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并,在備注內寫明數量。注2:廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。表B2設備設施風險分析與評價記錄風險點:崗位:設備名稱:Nq: Q/LH-D-AQ-39分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序號H 項叫害 丁的風險分級管控層級備 注管理 措施培訓 教育 措施應急 處置 措施可能性L暴露程度E嚴2E性C風 險22、 值 D風 險 級 別管理措施IS廊K急置施 應處措nnnnnn注1:分析人為崗位人員,審核人為所在崗位/工序負責人,審定人為上級負責人。注3:現有管控措施結合企業實際情況按五種措施分類填寫,內容必須詳細和具體。注4:可能發生的事故類型應結合工貿行業特點依據GB6441填寫,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、 其它爆炸、中濰和窒息,以及其它傷害等。注5:評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。注6:風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅、橙、黃、藍”標識。注7:管控層級是指根據企業機構設置情況確定的管23、控層級,一般分為公司(廠)級、部室(車間級)、班組和崗位級。注7:項目是指設備設施的不安全狀態或不符合,如電機不防爆、防護土堤高度不夠高、庫房安全距離不符合、防靜電設施不符合標準等等。表B3設備設施風險分級管控清單風險點檢査項目標準評價 級別風險分級不符合標 準情況及 后果管控措施管控層級責任單位責任 人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護 措施應急處置措施1設施、 部位、 場所、 區域123456單位:Nq: Q/LH-D-AQ-40注1:管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括“現有安全控制措施”和“建議改進(新增)措施”,內容必須詳細和具體附錄c風險點:表24、C1作業活動清單序號工作步驟工作具體操作方法所涉及的物料備注12345678910工作/任務: 區域/工藝過程:分析人員:Nq: Q/LH-D-AQ-41日期:年 月 日表C2作業活動工作危害分析與風險評價記錄(記錄受控號)風險點:崗位:作業活動:Nq: Q/LH-D-AQ-42分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:序號作業 步驟危險源或 潛在事件 (人、物、 作業環境、 管理)可能發生 的事故類 型及后果現冇控制措施風險評價(LEC)風 險 分 級管 控 /- 級建議改進(新增)措施備 注管理 措施培訓 教育 措施應急 處置 措施可能性L暴 露 程 度E嚴 重 性 C風險值D風 險 級 25、別工程技術措施訓育施 培教措急置施 應處措注1:分析人為崗位人員,審核人為所在崗位/工序負責人,審定人為上級負責人。注8:現冇管控措施結合金業實際情況按五種措施分類填寫,內容必須詳細和具體。注9:可能發生的事故類型應結合民爆行業特點依據GB6441填寫,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起巫傷害、觸電、淹灘、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐 爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它傷害等。注10:評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。注門:風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅、橙、黃、藍”標識。注12:管控層級是指根據企業機構設置情況確定的管控層級,一般分為公26、司(廠)級、部室(車間級)、班組和崗位級。表C3作業活動風險分級管控清單單位(風險點):Nq: Q/LH-D-AQ-43風險點作業步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發生 的事故類 型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術 措施管理 措施培訓教 育措施個體防 護措施應急處置措施1操 作 及 作 業 活 動12345注13:管控措施指按一定程序確定的所冇管控措施,包括“現冇安全控制措施”和“建議改進(新增)措施”,內容必須詳細和具體。附錄D表D風險點級別劃分判定表Nq: Q/LH-D-AQ-44序號風險點名稱區域位置不同風險評價方法評價結果綜合判定風險等級檢查表27、法固有風險LEC法檢查表法固有風險LEC法附錄E作業條件危險分析(LEC法)E1作業條件危險分析(LEC法)的步驟:a)作業條件危險分析法用與系統風險有關的三種因素Z積來評價操作人員傷亡風險大小,這三種因素 是:E (人員暴露于危險環境屮的頻繁程度),C( 一旦發生事故可能造成的后果的嚴重性)和L (事故發 生的可能性)。其賦分標準見表El、E2、E3。表E1事故發生的可能性(L )分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10完全可以預料0.5很不可能,可以設想6相當可能0.2極不可能3可能但不經常0.1實際不可能1可能性小,完全意外表E2人員暴露于危險環境屮的頻繁程度(E )分數值人員暴28、露于危險 環境中的頻繁程度分數值人員暴露于危險 環境中的頻繁程度10連續暴露2每月一次暴霜6每天工作時間內暴露1每年兒次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露(VI次/年)表E3發生事故可能造成的后果的嚴重性(C)分數值發生事故可能造成的后果分數值發生事故可能造成的后果100大災難,許多人死亡,或造成重大財產損失7嚴重,重傷,或造成較小的財產損失40災難,數人死亡,或造成很大財產損失4重大,致殘,或很小的財產損失15非常嚴重,一人死亡,或造成一定的財產損失1引人注目,不利于基木的安全健康要 求b)由評價小組專家共同確定每一危險源的LEC各項分值,然后再以三個分值的乘積來評價作業條件危 險性的大小,即:D二LEC。c)將D值與危險性等級劃分標準中的分值相比較,進行風險等級劃分,若D值大于70分,則應定為 重大風險。根據風險值D進行風險等級劃分,見表E4。表E4風險等級劃分分數值風險級別危險程度3201極其危險,不能繼續作業1603202高度危險,需立即整改70 1593顯著危險,需要整改69 4一般危險,需要注意注:LEC法,危險等級的劃分都是憑經驗判斷,難免帶有局限性,應用吋要根據實際情況,實施時組織有經 驗的作業人員參與。