互聯網金融公司庫房管理制度6頁.docx
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2024-12-16
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1、申彤集團庫房管理制度第一章 總則 第一條 目的為了加強公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。 第二條 適用范圍本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理,單位下屬其他機構的庫房部門,應參照本制度執行。第二章 職責 第三條 單位行政負責人的職責 單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督,負第一責任。 第四條 庫房的監督與管理 單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督,負主要責任。 第五條 庫房部門職責 庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。第三章 庫房設備安全管理 第六條 設備管理 一、設備應有專人管理,各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,要做到正確使用,經常維護,定期檢修2、。對于不符合安全要求的陳舊設備,庫房部門應及時向單位領導反映,進行有計劃地改造和更新。 二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施;潮濕場所和移動式的電氣設備,應采用安全電壓,電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時,對國內不能配套的安全附件,必需同時引進,引進的安全附件應符合我國的安全要求。第四章庫房消防安全管理第七條 庫房負責人為主要防火責任人,全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發現、處置安全隱患,防止安全事故的發生。 第八條 庫房管理部門3、應協助庫房做好定期消防演練,提高庫房員工消防意識。 第九條 易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品,不得同一庫房或同室存放。 第十條 原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。 第十一條 庫房應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。 第十二條 庫房內禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。 第十三條 人員離開時必須關掉電源,不準加設臨時線路。 第十四條 庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。 第十五條 庫區的4、消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。 第十六條 一旦發生火災時,要及時報告公司管理部門,同時組織人員撲救,并打火警電話119報警。第五章 人員管理 第十七條 對新入職員工、實習人員,庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓,培訓合格才能準其進入操作崗位。 第十八條 對改變工種的員工,必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。第六章檢查制度 第十九條 堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查,每季度不得少于一次,填報庫房檢查表(附表1);庫房部門每月檢查不得少于一次,填報庫房檢查表;庫管員每周檢查不得少于一次,填報庫房檢查表。同時還應實行班前班后檢查制度。 第二十條 庫房應保持清潔衛生,庫房管5、理人員應定期檢查打掃衛生。 第二十一條 庫管員應做好物資的登記和保管工作,定期清查盤點庫存物資,做到臺賬和實物相符,數量準確,質量完好。 第二十二條下班前要關閉門窗及電源,做好安全檢查,確保物資安全。 第二十三條 做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。 第二十四條 對于長期積壓物資應當進行清理,庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理,合理利用閑置物品,做好積壓物資的處理工作。第七章 出入庫管理 第二十五條 物品入庫時,庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫,應退回供貨單6、位,并及時向單位領導反映情況。 第二十六條 物品出庫時必須辦理出庫手續,憑單(出庫單)出庫,任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序,嚴禁先出物資后補手續,嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發放;庫管員應準確填寫出入庫登記簿。第八章 記賬與盤點第二十七條 庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬,記賬要求字跡清晰,賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。第二十八條 庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生,庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任,按相關規定對責任人進行處理。未經批準的一律不準擅自處理。 第二十九條 庫房工作7、紀律: 一、嚴禁在庫房內堆放雜物。 二、嚴禁私自涂改賬目、抽換賬紙。 三、嚴禁在庫房內會客、長時間逗留。 四、嚴禁閑雜無關人等進入庫房。 第九章 附則 第三十條 本制度自下發之日起執行。 第三十一條 本制度由集團行政管理中心負責解釋。附表1:單位庫房檢查表 集團行政管理中心 2014年6月附表1(檔): 單位庫房檢查表附件: 份 年 月 日 NO: 檢查性質:1、周查;2、月查;3、季查(請打)檢查內容:1、庫存與物品登記簿是否相符: (是或否)2、庫存所有物品是否完好: (是或否)檢查過程中發現問題:檢查人簽名:注:周檢的檢查人為庫管員,月檢為辦公室負責人,季檢為單位行政負責人。檢查報告入檔案。