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編號:1301582
2024-12-18
15頁
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1、流程名稱:文件管理流程編 號: 版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告技術部經理工程師 技術部經理/總工總經理資料管理員 各科室、車間 技術部 資料管理員 各科室、車間各科室、車間技術部 經理 確定需編制技術文件種類 編制技術文件確定文件發放范圍 外來技術文件/資料審 核批 準存 檔文件/資料日常管理文件/資料發放文件/資料接收文件/資料使用更改換版借用增補壞銷毀損壞丟失回收申請領用批 準申請補發文件資料清單外來受控文件清單文件資料清單文件資料清單文件收發登記表文件收發登記表外發文件須總經理批準文件借閱復制記錄糾正預防措施報告2、文件收發登記表見文件控制程序文件領用申請表流程名稱:技術信息收集與分析流程編 號: 版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告確定技術信息收集的目的及作用技術部技術情報收集計劃制定技術信息收集計劃審核/批準計劃實施總工/總經理技術部審核/批準總工/總經理計劃實施技術部商務部技術部商務部技術部商務部國內、外同行業技術水平調查、索取市場前景發展調查國內外行業發展動態調查內部/其他技術信息調查技術部技術部產品開發計劃書技術信息匯總、分析技術信息匯總、分析報告產品開發計劃結束 流程名稱:設計和開發管理流程編 號: 版 本:B/0生效日期:3、頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告技術圖紙、文件等的設計 模具設計與制作開發時間計劃毛坯試制技術部工裝夾具、自制檢具設計制作審核/批準技術文件、圖紙等技術部技術部OKNOOKNO設計開發任務通知書技術部開發任務通知書品管部技術部開發科樣件試制樣件檢驗OK品管部技術部NO原因分析及改進總工/總經理生產部鑄造車間 轉下頁 流程名稱:設計和開發管理流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第2頁,共2頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告 OK小批量生產生產部技術部評 審原因分析及改進NO生產部正常生產結束 接上頁 流程名稱:4、工模夾具管理流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告工模夾具制作技術部工模夾具驗收記錄檢 驗生產領用審 批發 放生產使用申請維修實施維修工模倉庫工模倉庫工模夾具入庫單庫存保養檢 驗使用結束生產車間車間主任工模倉庫生產操作工生產車間主任技術部技術部工模夾具管理臺賬、履歷卡工模夾具保養記錄工模夾具領用單工模夾具維修申請單工模夾具制作臺賬OKKKNO工模夾具驗收記錄入 庫建立管理臺賬、履歷卡提出報廢OKNO工模夾具報廢單生產部、技術部品管部審 批總工程師工模夾具維修記錄工模夾具異常生產部、技術部品管部 流程名稱:外協打樣管5、理流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告總經理商務部樣品需求單制定新產品開發時間計劃客戶樣品需求試樣通知單試樣通知產品圖紙資料設計 技術部 開發時間計劃OKNO是否需要其他處理YESNO包 裝 客戶溝通NOOK結束文件發放記錄圖紙資料發放外協廠資料管理員樣品制作送 樣檢驗員檢驗記錄 檢 驗相關單位商務部寄樣記錄寄 樣實施處理檢驗記錄檢 驗送貨單包裝員檢驗員 流程名稱:新品轉產作業流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告資料管理員品管部、生6、產部技術文件、圖紙、設備要求、產品重量等品管部技術文件、工藝卡片、圖紙等發放技術部工作聯系單生產車間技術部、品管部技術部檢驗規范生產部品管部依據生產任務組織生產制定檢驗規范信息反饋實施新品質量控制與檢驗糾正偏差質檢科科長技術部檢驗記錄技術支持(必要時)改 進轉產評價報告結束OKNO新產品開發完成 流程名稱:樣品制作與客戶確認流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告技術部樣品制作計劃產品開發通知單商務部客戶樣品需求單公司樣品計劃客戶新樣品需求匯總制定樣品制作計劃工程師技術文件圖紙、設備要求等審 批總工/總經理NO樣品評7、審技術部/商務部品管部技術部樣品制作樣品評審鑒定表商務部樣品接收建立樣品檔案NO結 束OKOK樣品檔案確認通知品確認書發往客戶圖 樣樣品檔案跟蹤調查確 認客 戶技術資料開發 流程名稱:新品開發用材料采購流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告新產品材料及用品清單確 認經 理 新產品用料清單生產部/物控部 材料清單發放 接 收資料管理員采購計劃編制采購計劃實施采購進度跟蹤結 束進進貨檢驗控制流程生產科計劃員供應商/外協廠 物控部采購員材料進廠審 核總 工批 準總經理開發科倉庫是否有庫存?NOYES倉庫領用領用人 出庫(8、領用)單倉管員 流程名稱:產品報價工作流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告結 束接收并傳遞商務部技術評估并提供參考數據技術部客戶新品開發成果客戶提出報價請求對客戶報價商務部OKNO報價單審 批OK總經理產品定價技術部、生產部、品管部、財務部、商務部 流程名稱:生產設備管理流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共2頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告設備購置計劃與預算技術部設備購置計劃與預算報告NOOK批 準簽訂設備購買合同/協議總經理/董事長開發科/總經理/董事長開發科設備9、購買進度跟蹤開發科交 貨設備供應商安裝/調試設備供應商開發科評選設備供應商合同/協議書正式驗收生產部、技術部品管部設備供應商編號/建立設備管理臺賬設備驗收記錄設備臺帳初步驗收OK退貨NOOKNO 技術部開發科科設備交貨清單總工程師NO轉下頁編制年度維修/保養計劃開發科設備維修保養計劃審 核 流程名稱:生產設備管理流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第2頁,共2頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告OK繼續使用NO提出報廢確 認審 核總經理/董事長總工程師技術部經理生產車間開發科報 廢 單生產使用生產車間日常維護/保養定期監督檢查及檢修開發科設備維修保養記錄接上頁10、OK生產車間繼續使用NO開發科設備供應商維 修設備維修申請單試運行驗 收設備維修保養記錄維修申請設備驗收記錄結 束批 準技術部、生產部品管部 生產車間生產車間 生產車間 生產車間 流程名稱:余料退還流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告物料領取倉管員領用人出庫(領用)單使 用倉庫作賬相應物料臺賬余料退還領用人倉管員領用人物資入庫單使用核實倉管員入庫上賬相應物料臺賬倉管員 生產車間生產車間 生產車間 生產車間 流程名稱:以舊換新流程編 號:版 本:B/0生效日期:頁碼:第1頁,共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告 公司規定以舊換新物資/工具物資以舊換新清單/規定使用人物資調換單舊物資/工具出現車間/科室主管物資調換單審 核倉管員物資調換單倉管員核實倉管員使用人物資調換單物資/工具調換倉庫賬相應物資臺賬倉管員 生產車間生產車間 生產車間 生產車間