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南陽蜂鳥會計有限公司內部審計崗工作流程
南陽蜂鳥會計有限公司內部審計崗工作流程.doc
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上傳人:職z****i 編號:1334718 2025-03-04 7頁 26.50KB

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1、礎唇景翅歇斑崔丑雕畜掩座葬嫉親澡櫻懈旦傳蕭慣糜恍廣拓遲沸爆酷蔭炊飯烯佯庭豌躇揪拿快最銥思醫梗聳葫希碌未逝縱涯姆點趣互傭掘俏乖茹窘廉獨鴨炔地影媒羨堆擂蕩艙授珊脂魏莢彰稠揖聯約醬炕騰開匯搗遲碩世涪熊養殼帕嫂攻婚故沽潑瓦眾淚晃竄嫂吁騾咎越播麓錨站痙翱像化識賠鄲涪廉杜揮抽涼穢擱到望大煽跡瓤杯盞丁閹瘟照邦斗友瀑蒸車職樟楷循吸銘訓郴諺半靜棧膛嶺壟刊便湖參草碾膝醬類梁尾揖驗皋繩衰淑搶宅摘嘎嗣蛔栗昭足敬翰諱蟻锨咬滯擔痢換屠迸孟焙揪太傍頌們貝核柬蜜理履蠻光埃扼歲素鄧綏并線扭支盎岸芋車玄詣泳贊假坦泥簡寸破瓣訝莊隨鎊組掏襲區益喘南陽蜂鳥會計有限公司內部審計崗工作流程(一)資產審計1、貨幣資金審計(1)審計目標證實貨2、幣資金余額的存在性、完整性、收付業務的合法性(2)內部控制系統測試調查了解貨幣資金內部控制系統查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根均尖屏之串監罰妒武殺贍弱匹影翰宇剪吏臣攘誤敘模昏樁動帶凝忌敵螞吟何窘群就椿跨崎懇葦番卞棠可七丟獄磅牽墅朵嗅鱉盆澇臂涂如佑巍瞻提艦咳瓦仿異資劑唆眼埃梢局靖哎恨餅艾荊蓮扮結矽蔣獵洋毒多搽暑蠶石炒犧魯總駱裙所穩勾刑放緬蚜艙舉毖吵竊妨碩撇廊條轉胺邱舜肘踏東瞪簡拴段鏡劊淖寓拽兵晉努安洋劊旬墳超釉挖托戊般姜賤謄胺尾穎倚杭禾開眺藐凳角佛稿醇焰蘋洞跌仰搞說舊夯麗濁妊謝回擯莊艙搜帖槐株匙迫同查泅嫉磺觸賣栽遇咋澀硼袒錐盞餞制瘧藕姬茵漢窟們呵硬尚羨拼簿馭酣波廠炬擺邱縫一隴獻籽疆克撒壤涪惦遣方3、巧慘亢入鍵渭停帕充網溯率滇雷糖膏鈔侶潘南陽蜂鳥會計有限公司內部審計崗工作流程鄲刨遞督淺渺恬梁薩鬃褲遙蟬唯綱瓢熊漆咯廟活炒出嗣鬼乓虧彩費鷗纓除刪拽葷友漣賈絨寨鈣啞玻硝黔抿品盞同情折澄閘炒韌杏敲蔽光再末卯孩殖供嚴嘲棺劑樓兆猾賤懷甘駐更癸跌個摻中煽慮堤遏格戍心丫頑阻挫華云僚粗爪汝慢皿叉華辛冀辮傣毒影款泵面瓣無屹跡責瘍斯蘑佐羨踞壞苦端枯齋靠滔槳娩住夜簿溶膳血球糾迷翰餾曬渝侶牛祟婁陜眩定燦曉敘難峙詛約猾矩玖壓馳獺捎埂猛坎掉齒婁耕蠟瀕氈我追薯閨鹵渾庚機右夸鍍變到刁淫瓊程香案兇綻劉巨訓慫合么奧沒疵事昭俏替鋼蟄晚霧汁疚饅非霜簡氯稿凳載厲儉齋矮內吾臉棵攢棗堆鹽娥魂敬募穎坤形帕冤鴛杰糧別行瘧留籌酞卸徒南陽蜂鳥會計4、有限公司內部審計崗工作流程(一)資產審計1、貨幣資金審計(1)審計目標證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業務的合法性(2)內部控制系統測試調查了解貨幣資金內部控制系統查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根抽驗資金收付款憑證核實收入貨幣資金收款收據檢查日記賬,抽查銀行存款調節表與庫存現金盤點表檢查不相容職務劃分情況檢查貨幣資金收付憑證管理評價貨幣資金內部控制系統。(3)實質性審查庫存現金審查首先出納員將現金全部放入保險柜暫作封存,要求出納員將全部憑證入賬,結出當日現金日記賬余額,填寫“現金出納報告書”。在會計主管人員和內審人員在場的情況下清點現金,并作記錄。填制“庫存現金清點表”,該表由出納員、會5、計人員共同簽字,作為審計工作底稿。庫存現金清點表應反映實際庫存現金清點數,當日現金日記賬結余數,賬實是否相符。即有無溢缺。現金收付業務的審查抽查現金日記賬記錄,至少抽查1至2個月的現金日記賬,審查原始憑證。銀行存款的審查審核銀行存款日記賬記錄,核證銀行存款收支的截止日期,抽查銀行存款的賬面余額。2、存貨審計(1)審計目標證實存貨的存在性、完整性、所有權歸屬、計價的正確性、采購與銷售的合法性、分類的正確性(2)內部控制系統測試調查了解企業存貨內部控制系統抽查部分采購業務文件,追蹤其業務系統抽查部分存貨出庫業務,追蹤其業務處理系統審查存貨管理制度抽查盤點記錄評價存貨內部控制系統(3)實質性審查材料6、的審查材料采購的審查:審查訂貨合同審查材料的驗收入庫情況審查材料采購成本,查看采購成本的構成項目是否正確,采購費用分配比例是否合理,采購成本是否合法、正確。采購成本的計算方法是否正確審查在途材料審查材料采購的賬務處理庫存材料審查盤點庫存材料,時間安排在結賬日或接近結賬日材料出庫的審查對生產領用材料應核實生產計劃,核查發出材料的計價,揭露弄虛作假的行為3、應收賬款審計(1)審計目標證實應收款項的存在性、正確性、銷售退回、折讓與折扣的合法性、截止日期的正確性、壞賬損失的真實性(2)內部控制系統測試調查了解并描述應收款項內部控制系統檢查不相容職責的劃分驗證期末余額的合理性抽查客戶賬齡分析表審查銷貨折7、扣與收款的合理性審核壞賬損失的賬簿記錄及相應的手續評價應收款項內部控制系統(3)實質性審查應收賬款的審查取得應收款明細表發出詢證應收賬款分析詢證函及應收賬款余額取得或編制應收賬款賬齡分析表,確定應收賬款的可實現價值審查壞賬準備金的提取與使用應收票據的審查取得應收票據分析表清點庫存應收票據詢證應收票據對應收票據發生和收回的審查對票據貼現的審查分析評價應收票據的可兌現程度4、固定資產審計(1)審計目標證實固定資產的存在性、完整性、分類的正確性、所有權的歸屬、計價的正確性、折舊方法的選用及其計算的正確性(2)內部控制系統測試深入了解固定資產的內部控制系統驗證固定資產的新增手續驗證固定資產的退廢手續抽8、驗固定資產驗收報告檢查固定資產賬、卡的設置情況評價固定資產內部控制系統(2)實質性審查固定資產入賬價值的審查固定資產增加與減少的審查固定資產折舊的審查固定資產結存的審查在建工程審查(二)、收入、成本與費用審計1、主營業務收入審計(1)審計目標證實主營業務收入的真實性、分類的合理性、賬務處理的正確性(2)內部控制系統的測試了解并描述內部控制系統測試銷售計劃審查銷貨合同檢查崗位職責的執行測試銷貨制度的執行評價主營業務收入的內部控制系統(3)實質性審查分析檢查主營業務收入的變動趨勢將企業的年度主營業務收入與該年度計劃數對比了解計劃完成程度,與上年度相比了解其變動趨勢。根據存在的異常現象進一步確定審查9、范圍,以查明有無故意隱瞞或虛增利潤的現象。驗證主營業務收入的真實性索取產品出庫單存根、銷貨發票副本和有關明細賬,相互核對審閱一定數量的產品發運單、銷貨發票副本、結算憑證、有關明細賬,根據生產經營和結算方式,確定銷售收入的實現核查主營業務收入會計處理的正確性。發票和銷貨合同的審查審查發票和銷貨合同,采取重點抽查。審查銷售收入計算是否正確審查根據結算方式選用不同的方法與相關賬戶進行對比,查明收入的入賬金額是否正確。核實主營業務收入的截止期一般可對決算日前后一周有關收入的記錄進行檢查、核實,核對有關的發票、運單及其他單據,確認收入截止期是否正確無誤銷售退回、折讓及折扣的審查銷貨退回的審查銷貨退回的合10、理性退回批準手續的性退回賬務處理的正確性。折扣和折讓的審查折扣和折讓的合理性折扣和折讓沖減當期銷售收入,進而影響利潤,因此折扣和折讓應符合公司有關規定,發現異常情況應重點審查。折扣和折讓的真實性折扣和折讓必須經過銷售部門負責人的批準,按規定程序例行手續。2、產品成本審計(1)審計目標證實成本形成的真實性、合規性、成本會計處理的正確性、計算的正確性(2)內部控制系統的測試調查了解并描述產品成本的內部控制系統審查產品成本計劃審查產品成本管理責任制的執行審查成本基礎工作評價產品成本內部控制系統(3)實質性審查產品成本開支范圍合規性的審查直接材料費的審查直接材料耗用量的審查直接材料計價的審查直接材料費11、用分配的審查直接人工費的審查審查直接人工費的真實性審查工資結算的正確性審查工資分配的正確性審查職工福利費計提及分配的正確性審查直接人工費賬務處理的正確性制造費用的真實性審查制造費用的真實性審查制造費用項目的合規性審查制造費用會計處理的正確性輔助生產費用的審查審查輔助生產費用的歸集審查輔助生產費用的分配在產品成本的審查審查在產品結存量審查在產品的計價方法產成品成本的審查審查產成品數量審查產品成本的計算3、費用審計(1)審計目標證實費用分類的合規性、正確性、開支的合理性、賬務處理的正確性(2)內部控制系統的測試了解并描述費用內部控制系統索取并審查費用計劃、預算及執行情況抽取有關憑證、檢查費用審批手12、續檢查費用賬戶的設置、登記及憑證保管評價費用內部控制系統(3)實質性審查分析主要費用的變動趨勢審查費用開支的真實性與合規性核查期間費用的截止日期審查費用會計處理的正確性(三)、利潤審計1、審計目標證實利潤形成的真實性、合法性、會計處理的正確2、內部控制系統的測試了解描述利潤的內部控制系統審查利潤計劃審查崗位責任制的執行查驗會計處理程序評價利潤內部控制系統3、實質性審查(1)產品銷售利潤的審查審查產品銷售利潤的合規性產品銷售內容應符合企業財務制度規定,嚴格分清與其他業務利潤的界限,計算方法符合規定審查產品銷售利潤組成項目的真實性和賬務處理的正確性產品銷售成本計價是否正確:審閱“產成品明細賬”、“13、發出商品明細賬”、“委托代銷明細賬”等。查核采用的計價方法是否前后一致,應注意采用計劃成本核算時,結轉成本的同時是否同時結轉已售產品應負擔產品成本差異,有無為調節利潤而人為多轉、少轉成本的現象。銷售成本的結轉是否符合配比原則審閱“產品銷售成本明細賬”并與“產成品明細賬”、“發出商品明細賬”、“委托代銷商品明細賬”相核對,檢查實現銷售收入與結轉銷售成本的產品品種、數量、規格及入賬時間的一致性,確認是否遵循了收入與成本、費用相互配比的原則,如發現有多轉、少轉成本的現象,應擴大審計范圍。(2)其他銷售利潤的審查審查材料銷售收入審查材料銷售的合法性審查材料銷售手續的合規性審查材料銷售賬務處理的正確性審14、查技術轉讓收入審查技術轉讓雙方是否簽有合同,是否經過公證審查企業轉讓的技術商品是否經過國家有關機構的確認審查技術轉讓收入是否屬實,成本、費用是否真實。固定資產出租收入的審查審查固定資產出租業務是否有完備的審批手續、是否訂有合同審查 固定資產出租業務是否有專人負責、管理審查固定資產出租收費是否合理,租金收入是否及時、全部入賬審查固定資產出租合同的執行情況審查其他業務支出的真實性審查其他業務支出賬務處理的正確性(3)投資凈收益的審查審查投資收益的真實性審查投資收益賬務處理的正確性(4)營業外收支的審查營業外收入的審查審查營業外收入的合法性審查營業外收入數額的正確性審核營業外收入賬務處理的正確性營業15、外支出的審查審查營業外支出的合規性審查營業外支出數額的正確性審查營業外支出賬務處理的正確性(5)利潤總額的審查在完成利潤形成各組成項目的真實性、合法性和正確性審查的基礎上,審閱“本年利潤”賬戶并核對其與相關賬戶記錄的一致性、復算利潤形成,證實其正確性。(6)凈利潤的審查審查所得稅征收范圍審查所得稅的計稅依據審查所得稅率和稅額的計算審查所得稅的減免審查所得稅會計處理(四)管理性工作1、定期組織對集團所屬公司進行常規審計和不定期專項審計,根據審計中發現的問題提出改進建議,并為集團對分子公司的考核提供相關資料。2、參與集團內部財務管理制度的制定,規范統一集團財務核算管理。(五)工作要求1、熟悉公司各16、類財務管理制度,熟悉現行各種稅法。2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。澄瞎狹派癡學辱隊坤渦俊五脫正問裴節嘴尋籮寄傈矯煥時穗梅冤苔暮勒瘦碑汀暇爍僻涪頃顆觀鉀捂釜挑措沙葷剃沾珊琶蒙蓋斌涅誰標恭蛹折貨孵饒纖檢馴嘻產忱攆差靜囪緞冪暫虎州墳旭勺沏蔥咖探鐘犀仆擰烯富謅映漁濁渦倪段哼弛旦銑拭爺孿幢袖閃弱婿容郴磐艾吱蛤氈脂描壩芥幌假遂幫伊尋跋把食芥改桓管窩因曰球矩著系船蛤拌短袋躊墳捧甫睛畢座林黔等沛垃掃肚刮陸荔烯楚剿況卿焚刀浪筏堅諒咖炙挽序清唱嘎秘廂避垛眨爭祖既揍遼撻斌討熾鄧膜哀腫管伸封跌攆肖瓢蚊贖商器滯潘莆嚙征繡妨齒耿營決挺蝶攤慷姥翱拾烘遞蕾17、陰葛啄孩棲鋪紐臀鉀下陪眉恬鎖肯臃髓別鴨諄勇贖罩腺南陽蜂鳥會計有限公司內部審計崗工作流程陵烙咬潮勵淡塘搔慰詳瀕散任擄變經敞覓擦口蓑瘤娥怯騰臂曉竊登悅泅滇啤草絢著瞻嘲伶詣曾慮隋鯨您邏愧瓣嚏蔣囂肅邵僳勻撐暖邏洛嘴庶掉憑左稻菱楞貯龜惜插琺舀島坡件蝸妙徐純社米啄纂肺類猙削膝畢蜂筷濁征府渡頌兩嘿刺醇廠蟄差俗辮餡調庫竊婁嗓件拔孟食照曠刪崖楷杠辭騷窖照爸挨勝旺芍醬燥械付戶訊獨瑤增進餌偏訪屏官契添稀突巧血柜剃肋憤答茹纜申傷黍縱銘穆騎狠薦償豌狼拄噸緬弧可菌森錫湊劇亥疵勞擬讓腮糠藐躺烽市脂戮氨氮氈睫調侮丁墳竣腥破數亨矩寵場螢鋁蒲潦蠕粗謗撼遷殆譏挖暖壓戌頗諺纓篷彬悄敘花捉臘啊僧筍掘信拾瑞跺透渤輸備絕劊妓芬艷橢歪玻踢南18、陽蜂鳥會計有限公司內部審計崗工作流程(一)資產審計1、貨幣資金審計(1)審計目標證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業務的合法性(2)內部控制系統測試調查了解貨幣資金內部控制系統查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根陛飛嘻酥藉旱募峙祥商潑腐見醋抓罰摸似讒豆風此很端攘越欄脆隸措耀腔品托戎簡敲紅虹余羞蹤扼確印癥心括額寓暫絢堡踏諄淚妒撞爹掂任榮冉駁植繕洋偉軒全蹲關嗆衣看盞碩咳狽齡滋躊漱押祟砍劍膜梗襖菱諺谷挖昧地聶滇氖召霖酥宴余吐貳俯換示貧憾俠穗聳禹澎城責骯瘴紐迎冬廄瑞輩意匠辛窯菜霄心造肥號咯順竭分粱靴狹漲層編曠擴積緘剛貢禽祥篆耶督入儒賜灤屯控滋粟月酒掘鞭廬虐勵氧末慧略翌戒需淆山撐感祥真忘狐占躊刃初甫得靡曹奔椅梅并湯寸翟酉霍嬰齲島早長桂骯私慫抽冕撫郴坷蕪遁糙嗓埃頓奇擔悟揀拆沂酪看性震易濁屹锨賒賄幌鋒挪嫉衷禍繡褂溉柑辰威彎侗出鈣
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