庫房管理制度2--文檔(4頁).doc
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上傳人:正***
編號:401571
2022-06-06
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1、庫房管理制度1目的為使物料合理存放,保證數量的準確性、物料質量無變質、損壞、污染等問題發生,及時、 準確按質按量地發放,規范倉庫庫房保管員日常作業行為”特制定本管理制度。2范圍適用于公司內所有物料的保管與發放。3職責3.1財務部負責各庫房的總體管理和協調工作。3.2倉庫管理員負責物料的收料、扌艮檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。3.3財務部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作3.4相關部門配合、協助管理。4管理內容4.1驗收及保管4.1.1物資的入庫主要包括原輔材料、自制半成品、成品、機部件及其附屬材料。4.1.2物資入庫前庫管員依據清單上所列的名稱、數量、批號進行核對、清點,然后向品控 部報2、檢,品控部根據生產技術要求和原輔料技術參數要求的內容進行檢驗,經品控部檢驗 合格后,方可入庫,并在入庫單上簽字。4.13對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,庫管員、財務科各持一聯做 帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。4.1.4保管員對保管物資登記上賬,做好標識,標明物資的規格型號、名稱、數量、物資批 號、入廠時間及供應商名稱等信息,做到帳、物、卡、表一致,日清月結,便于盤點。4.1.5庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經批準的采購。b )與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與技術要求不符合的采購物資。d)品控部確定為不合格的物資。4.1.6因生產急需或其他原因不3、能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填入庫單,并讓生產部門開出領料單4.1.7嚴格執行物資的收、發、領、退制度,根據收、發憑證及時記錄各種賬目或登記表,做到日清、月結,正確掌握庫存情況,按期報送物資收支與庫存表到財務部。4.2物資擺放與貯存4.2.1貯存物資按規格型號、種類劃分區域,定庫房、定架(區)號、定位號,做到標識明 顯、卡片齊全、對號入座,合理有序放置,標識清晰,防止混淆,控制使用物資在保質期 內,PE薄膜基材貯存期限從生產日期起應不得超過2年(國標GB/T4456-2008標準), 其余輔材根據產品標識有效期進行貯存。4.2.2各種物資根據品質、形狀、要求擺放整齊、工整、成層、成行,庫房存放的基材須使 用托盤擺放并使用墊片固定,留有通道,便于岀入和搬運