施工標準化管理檢查考評表.doc
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2023-03-17
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1、附件2:施工標準化管理檢查考評表2.1工程建設有關責任主體和機構質量行為標準化管理考評表(20分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況一建設單位質量行為標準化1施工前辦理施工圖設計文件審查情況施工圖設計文件審查資料出具施工圖審查文件和批準書的,計1分;無施工圖審查文件和批準書,或審查時間和批準時間滯后開工時間的,計0分。12施工前辦理質量監督手續情況監督注冊登記表按規定辦理質量監督手續的,計1分;無委托書或委托時間滯后于開工時間的,計0分。13“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書、質量承諾書按規定簽署的,計1分;未按規定簽署的,計0分。12、4組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況圖紙會審紀要或記錄,設計交底記錄,設計變更按規定組織的,計 0.5分;無圖紙會審紀要或會審記錄,或會審時間滯后開工時間,或會審記錄無相關單位及責任人簽章,或總監理工程師未對設計技術交底進行簽認,或違反規定進行設計變更的,計0分。0.55原設計(涉及建筑面積、層高以及主要結構、防水等級、建筑節能等)有重大修改、變動的,施工圖設計文件重新報審情況施工圖審查報告按要求重新報審,計 0.5分;原設計有重大修改、變動的,施工圖設計文件未按要求重新報審的,計0分。0.5小計4二施工單位質量行為標準化6“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書、3、質量承諾書按規定簽署的,計 1分;不按規定簽署的,計0分。17項目負責人資格和履責情況工程備案合同、項目經理執業資格證書、從開工至檢查當日的監理例會會議記錄、已形成的分布工程驗收記錄。項目經理資格符合相應要求,且按規定到崗履責的,計1分;項目經理資格不符合要求,不按規定到崗履責的,計0分。18項目部人員配備及到位情況投標文件人員配備、項目組織機構人員配備、持證上崗人員資格證書和人員變更文件項目部關鍵崗位人員配備齊全,資格符合要求,且按規定到崗履責的,計1分;項目部關鍵崗位人員配備不全,資格不符合要求,或不按規定到崗履責的,計0分。19施工組織設計或施工方案審批及執行情況施工組織設計和施工方案按4、規定審批的,計1分;無施工組織設計和施工方案,或內容無針對性,或未經企業技術負責人和總監理工程師審批的,計0分。110施工技術交底情況各分項工程的技術交底記錄按規定組織技術交底的,計1分;無交底記錄或內容無針對性,或記錄中無交底人和受交底人簽字的,計0分。111施工現場施工操作技術規程及國家有關規范、標準、圖集的配置情況項目部配備的操作技術規程及相關規范標準按規定配備的,計1分;施工現場無驗收規范、圖集的,計0分。112工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況施工現場按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施的,計2分;未按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施的,計0分。25、13質量問題和質量事故處理情況質量問題和質量事故調查報告和處理方案處理及時,整改措施有效的,計1分;未按規定處理的,計0分1小計9三監理單位質量行為標準化14“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書,質量承諾書按規定簽署的,計 0.3分;未按規定簽署的,計0分。0.315總監理工程師資格及履責情況總監理工程師執業資格證書及相關施工管理文件總監理工程師資格符合相應要求,且按規定到崗履責的,計0.3 分;總監理工程師資格不符合要求,不按規定到崗履責的,計0分。0.316項目監理部人員配備及到位情況監理組織機構人員配備名單及其個人執業資格證書、工程例會會議記錄項目監理部關鍵崗位6、人員配備齊全,資格符合要求,且按規定到崗履責的,計0.4分;項目部關鍵崗位人員配備不全,資格不符合要求,或不按規定到崗履責的,計0分。0.417監理規劃、監理實施細則的編制、審批情況監理規劃和監理實施細則按規定編制、審批的,計0.4分;無監理規劃和實施細則、編制和審批不及時、審批人員資格不符合要求的,內容無針對性的,計0分。0.418對施工組織設計、專項施工方案的審查情況施工組織設計、專項方案審查記錄按規定審查的,計 0.3分;無審查記錄,或審查不及時的,計0分。0.319對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況材料、構配件、設備審查表按規定進行審查的,計0.5分;無審查記錄、審查不及7、時、無明確審查意見的,計0分。0.520對分包單位的資質進行核查情況分包單位資質核查記錄表按規定進行核查的,計0.3分;未對分包單位資質審查、不及時、同意不符合資質要求的,計0分。0.321見證取樣制度的執行情況見證取樣記錄及臺帳、見證取樣試驗報告和見證人員資格按規定實施見證取樣制度的,計0.5分;無見證取樣臺帳、試驗報告未注明見證取樣的,計0分。0.522組織和審查工程變更情況工程變更文件按規定進行審查的,計0.3分;工程變更人員、程序不符合規定要求的,計0分。0.323對重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況旁站方案和旁站監理記錄按規定實施旁站監理的,計0.4分;未按旁站方案實施旁站、旁站監理8、記錄內容不全的,計0分。0.424對施工質量進行巡視、平行檢驗情況巡視、平行檢驗和監理記錄按規定進行巡視、平行檢驗的,計0.4分;無巡視、平行檢驗監理記錄,或者其內容不詳的,計0分。0.425隱蔽工程、檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收情況隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程驗收記錄按規定進行驗收的,計0.5分;無驗收記錄、驗收記錄填寫內容不完整、驗收不及時、未簽署驗收意見的,計0分。0.526質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單和質量問題整改結果回復單質量問題通知單簽發手續齊全,質量問題整改結果的復查及時,資料齊全的,計 0.4分;無質量問題整改回復單、質量問題整改9、回復單未明確復查結果和意見的,計0分。0.4小計5四檢測機構質量行為27“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書,質量承諾書按規定簽署的,計 0.5分;未按規定簽署的,計0分。0.528是否超出資質范圍從事檢測活動工程質量檢測機構營業執照和資質證書在資質范圍內承接任務的,計0.3分;超出資質范圍承接任務的,計0分。0.329檢測方案實施情況檢測方案按規定制定方案并實施的,計0.2分;未制定檢測方案或未嚴格按照檢測方案實施的,計0分。0.230檢測報告內容及結論檢測報告檢測報告完整規范,結論明確的,計1分;檢測報告檢測項目不全,關鍵信息不完整,檢測結論錯誤或不明確的,計0分10、。1小計2合計20 檢查人員: 日期: 年 月 日 2.2工程質量標準化管理考評表(25分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況一工程資料標準化(一)原材料、成品、半成品、構配件水泥、外加劑、摻合料及商品混凝土的出廠合格證書及出廠檢驗報告質量證明文件齊全的,計0.5分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5鋼筋及鋼筋焊接、機械連接材料的合格證書、出廠檢驗報告、型式檢驗報告質量證明文件齊全的,計0.5分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5磚、砌塊、填充墻砌塊、后置埋件的合格證書、出廠檢驗11、報告質量證明文件齊全的,計0.5分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5預拌混凝土、砂漿的產品合格證書、出廠檢驗報告產品合格證書、出廠檢驗報告齊全的,計0.5分;不齊全的,計0分。0.5鋼結構用鋼材及焊接、緊固件連接材料的質量合格證明文件、中文標識、檢驗報告質量證明文件齊全的,計0.4分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.4預制構件及預應力混凝土錨具、夾具的合格證書、出廠檢驗報告質量證明文件齊全的,計0.3分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.3防水材料的合格證書、進場檢驗或12、產品性能檢驗報告質量證明文件齊全的,計0.3分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.3(二)施工試驗報告地基強度或承載力檢驗報告、工程樁承載力及樁身完整性檢驗報告按規范和設計要求進行檢驗的,計0.5分;未按規范要求檢驗地基強度或承載力、工程樁承載力及樁身完整性的;地基強度或承載力、工程樁承載力及樁身完整性檢驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5混凝土試塊抗壓強度試驗報告及統計評定混凝土試件留置符合規范規定;統計評定結果合格的,計0.5分;不符合規范規定;統計評定結果不合格的,計0分。0.5砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統計評定砂漿試件留置符合規范規定;統13、計評定結果合格的,計0.3分;不符合規范規定;統計評定結果不合格的,計0分。0.3鋼筋焊接、機械連接工藝試驗報告按規范要求進行工藝試驗的,計0.4分;未按規范要求進行工藝試驗的,計0分。0.4鋼筋焊接、機械連接試驗報告按規范、設計要求進行復試的,計0.4分;未按規范要求進行復試或復試不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.4鋼結構連接(焊接)質量檢測報告按規范、設計要求進行檢測的,計0.3分;未按規范規定進行檢測或檢測不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.3回填土檢驗報告按規范、設計要求進行回填土檢驗的,計0.3分;未按設計及規范要求進行回填土檢驗或檢驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。014、.3沉降觀測記錄沉降觀測點布置及觀測頻次、沉降變形的變形量符合規范規定和設計要求的,計0.3分;不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.3(三)施工記錄水泥及外加劑、混凝土及砂漿、鋼筋及連接接頭、磚、砌塊、防水材料、鋼結構用鋼材、焊接材料、緊固件等進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄按規范規定進場檢驗和送檢的,計0.3分;未按規范規定進場驗收及見證取樣和送檢的,計0分。0.3樁基試樁、成樁記錄按規范規定和設計要求進行試樁;成樁記錄不規范的,計0.3分;未按規范規定和設計要求進行試樁;成樁記錄不規范的,計0分。0.3混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄按規范要求進行混凝土15、施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄的,計0.2分;未按規范要求進行記錄;記錄不規范的,計0分。0.2預應力筋的張拉、安裝和灌漿記錄按規范規定和設計要求進行預應力筋的張拉、安裝和灌漿的;記錄不規范的,計0.2分;未按規范規定和設計要求進行預應力筋的張拉、安裝和灌漿的;記錄不規范的,計0分。0.2預制構件、鋼構件吊裝記錄按規范要求進行預制構件、鋼結構吊裝的;記錄規范的,計0.2分;未按規范要求進行預制構件、鋼結構吊裝的;記錄不規范的,計0分。0.2鋼結構整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網架撓度檢驗記錄按規范要求進行鋼結構整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網架撓度檢驗的;檢驗符合規16、范規定和設計要求的,計 0.2分;未按規范要求進行鋼結構整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網架撓度檢驗的;2、檢驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.2填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測報告按規范要求進行填充墻砌體植筋、進行錨固力檢測的;填充墻砌體植筋記錄規范、錨固力檢測報告符合規范規定和設計要求的,計0.3分;未按規范要求進行填充墻砌體植筋、未進行錨固力檢測的;填充墻砌體植筋記錄不規范、錨固力檢測報告不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.3結構實體檢驗記錄按規范要求進行結構實體檢驗;結構實體檢驗結果不符合規范規定和設計要求的,計0.3分;未按規范要求進行結構實體檢驗;結構實體檢驗結果不符合規范17、規定和設計要求的,計0分。0.3(四)質量驗收記錄地基驗槽記錄按照設計、規范要求進行地基驗槽的,計 0.5分;未按照設計、規范要求進行地基驗槽的,計0分。0.5樁位偏差、樁頂標高驗收記錄對于預制樁、鋼樁,樁位偏差不符合規范要求得;對于灌注樁,樁位偏差、樁頂標高符合規范要求的,計0.5分;不符合規范要求的,計0分。0.5隱蔽工程驗收記錄隱蔽驗收程序符合規范規定,驗收資料齊全的,計0.5分;驗收程序不正確,資料不齊全的,計0分。0.5檢驗批、分項、分部(子分部)驗收記錄驗收程序符合規范規定,驗收資料齊全的,計1分;驗收程序不正確,資料不齊全的,計0分。1工程質量問題處理及驗收記錄工程質量問題處理程18、序符合要求,驗收記錄詳實,準確的,計0.5分;處理程序不符合要求,驗收記錄不詳實,不準確的,計0分。0.5二工程實體質量標準化(五)樣板引路材料樣板原材料、構配件按照驗收合格的樣品進行進場驗收,并經監理確認計0.3分;原材料、構配件未按照驗收合格的樣品進行進場驗收,或未經監理確認計0分0.3加工樣板現場成品、半成品加工前,先做樣板,根據樣板質量的標準進行后續大批量的加工和驗收計0.3分;現場成品、半成品加工前,未先做樣板,便已進行大批量的加工的,計0分0.3工序樣板鋼筋安裝、模板安裝、砌體、屋面、地面、抹灰、外墻保溫等分項工程先做標準工序樣板,樣板符合設計要求并能顯示每道工序的工藝及結果,計019、.3分;施工時未先做樣板或樣板不能顯示每道工序的工藝及結果,計0分。0.3樣板驗收樣板完成后,由建設、監理、設計和施工單位進行共同驗收,確認符合設計及規范要求,計0.4分;樣板完成后未進行樣板驗收,或驗收簽認手續不全計0分。0.4樣板交底樣板確認后,由項目技術負責人向施工班組逐級進行技術交底計0.3分;樣板確認后,未進行技術交底或交底未交至一線施工人員,計0分0.3工程實體與施工樣板材料、工藝、工序及施工質量是否相符工程實體以施工樣板為指導,各材料、工藝、工序及施工質量均達到樣板的標準,計0.4分;工程實體的材料、工藝、工序及施工質量未能達到樣板標準,計0分0.4(六)鋼筋工程鋼筋品種、級別、20、規格和數量:對照施工圖檢查鋼筋品種、級別、規格及數量符合施工圖設計文件或設計變更文件要求的,計1分;不符合施工圖設計文件或設計變更文件要求的,計0分。1鋼筋代換:檢查鋼筋的品種、級別或規格變更是否辦理設計變更文件鋼筋的品種、級別和規格發生變更辦理設計變更文件的,代換后鋼筋的品種、級別、規格、數量符合設計變更文件要求的,計0.5分;未辦理設計變更文件的,不符合設計變更文件要求的,計0分。0.5鋼筋加工制作:檢查加工、綁扎質量是否滿足要求鋼筋彎鉤、彎折等加工質量符合施工圖設計文件或規范要求的,計0.5分。不符合設計文件或規范要求的,計0分。0.5鋼筋連接:檢查連接方式和連接質量鋼筋連接方式、接頭位21、置、連接區段長度及接頭面積百分率符合施工圖設計文件或規范要求的,鋼筋接頭外觀質量符合規范要求的,計0.5分;不符合設計、規范要求的,計0分。0.5受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度:檢查作業面上的受力鋼筋間距、固定措施,節點部位的箍筋間距,混凝土保護層厚度受力鋼筋位置符合施工圖設計文件要求,受力鋼筋位置和保護層厚度偏差超過規范允許偏差1.5倍及以上的,計0.5分;不符合設計文件,規范的,計0分。0.5(七)混凝土工程混凝土試塊留置、養護:檢查混凝土試塊留置數量、養護環境、標識等符合規范要求的,計 1.5分;不符合規范要求的,計0分。1.5混凝土的外觀質量和尺寸偏差:檢查混凝土外觀質量,抽查混凝土構22、件尺寸偏差未有嚴重外觀質量缺陷的,尺寸在允許偏差范圍內的,計1.5分;有嚴重外觀質量缺陷的;有超過尺寸允許偏差1.5倍的;沒有經監理(建設)單位認可的技術處理方案的,計0分。1.5(八)砌體工程砌筑砂漿強度和試塊留置砂漿試塊養護室(箱)溫濕度條件達到要求的,砂漿試塊留置頻率、數量符合規范要求的,經回彈法抽測砂漿強度推定值達到設計要求的,計0.5分;不符合規范、設計要求的,計0分。0.5砌塊質量砌塊質量符合要求的,計0.4分;使用國家明令淘汰材料的,不符合節能認定要求的,承重墻體砌塊存在破損、裂縫的,使用的砌塊產品齡期不足28天的,計0分。0.4墻體轉角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉角處、23、交接處未同時砌筑的,臨時間斷處砌成斜槎或斜槎留置尺寸符合規范要求的,小砌塊將生產時的底面反砌于墻上的,計0.3分;不符合規范要求的,計0分。0.3灰縫厚度及砂漿飽滿度水平灰縫厚度或砂漿飽滿度達到規范要求的,計0.3分;達不到規范要求的,計0分。0.3構造柱、圈梁和拉結筋的設置等抗震構造措施情況構造柱、圈梁的設置位置、數量及與主體結構的連接方式符合施工圖設計文件或規范要求,拉結筋的品種、級別、規格、數量、長度及與主體結構的連接方式符合施工圖設計文件或規范要求,樓梯間及人流通道設置鋼絲加強網的,計0.5分;不符合設計文件、規范要求的,計0分。0.5(九)實體質量抽測鋼筋原材料:使用游標卡尺現場抽測24、直徑符合標準、規范規定的,計0.5分;不符合標準、規范規定的,計0分。0.5鋼筋位置、數量、保護層厚度:使用鋼筋掃描儀現場抽測鋼筋位置、受力鋼筋保護層厚度在允許偏差范圍內的,數量符合設計要求的,計0.5分;有超過尺寸允許偏差1.5倍的;鋼筋數量不符合設計要求的,計0分。0.5混凝土構件強度:使用混凝土回彈儀現場抽測回彈法測定的混凝土強度推定值符合該構件的混凝土設計強度等級的,計0.5分;達不到設計強度等級的,計0分。0.5樓板厚度:使用厚度檢測儀或鉆孔現場抽測樓板厚度檢測值在允許偏差范圍內的,計0.5分;有超過尺寸允許偏差1.5倍的,計0分。0.5(十)其他預制承重構件安裝預制承重構件的外觀質25、量沒有嚴重缺陷或不存在影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差的,預制承重構件的安裝位置、擱置長度、連接方式及臨時固定措施符合施工圖設計文件或規范要求的,計1分;存在嚴重缺陷或影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差的,預制承重構件的安裝位置、擱置長度、連接方式及臨時固定措施不符合施工圖設計文件或規范要求的,計0分。1鋼結構安裝鋼結構外觀質量符合規范要求的,鋼結構安裝位置、連接部位質量符合施工圖設計文件或規范要求的,計0.5分;不符合規范、設計文件要求的,計0分。0.5施工荷載控制:觀察檢查樓層及堆載情況各種施工荷載未超過結構設計承載能力的,混凝土強度達到設計及規范要求后進行堆載的,計分;施工荷載超過結構設計承載能力的,混凝土強度未達到設計及規范要求即進行堆載的,計0分。0.5合計25 檢查人員: 日期: 年 月 日