建設集團公司項目部施工質量檢查制度附表.doc
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2023-11-14
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1、建設集團公司項目部施工質量檢查制度附表編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: xx項目部 施工質量檢查制度一、檢查工作原則1、項目部各職能部門必須按職責要求,在所管范圍內開展日常、不定期或專業的質量檢查。2、定期檢查都必須組成由領導負責,相關部門參加的檢查組。3、檢查工作必須有計劃,明確檢查的要求和目的,按照公司三標一體管理體系和本項目質量管理規定進行。4、對檢查發現的問題,應及時定出糾正或預防整改措施、落實人員,限期整改和驗證閉合。二、檢查方式和內容1、定期檢查:以“查事故隱患、查規章制度、查責任制落實、查作業紀律、查標2、準化作業”的“五查”為主要內容的施工質量檢查。定期檢查:項目每月進行一次大檢查,每周進行一次周檢查,月末周檢可和本月的大檢查結合進行。2、專業檢查:以重點進行專業性、工程重難點、“四新”技術應用作業工點為檢查內容的施工質量檢查。專業檢查:工程部、安質部、試驗室、物機部等根據現場施工生產情況及有關規定要求組織進行。3、季節性檢查:以查冬季施工為主要內容的施工質量檢查。季節性檢查:由項目根據西安特定自然條件、氣象特點組織進行。4、重要工序、關鍵控制點施工、隱蔽工程檢查凡重要工序、關鍵質量控制點施工、隱蔽工程,工程部應先行自檢并填寫工程檢查證有關內容,備齊有關資料,首先通知內部質量檢查工程師檢查簽證3、,后送監理工程師進行檢查和簽認重要工序、隱蔽工程檢查證,否則不得覆蓋或進行下一道工序的施工,以確保工程質量。5、日常施工質量檢查。項目質檢人員及質量巡查隊進行日常性巡查(每天不少于2次,夜間施工必查),并做記錄。a工程部除參加定期的質量大檢查外,凡到工地布置、指導、檢查工作,均應對施工質量進行檢查,發現問題提出處理意見,督促及時改進。b各級管理人員,無論是否參加定期的質量大檢查與否,凡到工地布置、指導、檢查工作時,均應對施工質量進行檢查,發現問題及時將有關情況反饋給工程部、質檢部、安全部、施工部,提出處理意見,督促及時改進。6、三檢查、一交接制度施工作業班組必須執行班前、班中、班后三檢查、一交4、接制度,對檢查中發現的問題,應及時解決,如無法解決應立即上報,求得解決。班前檢查的內容:檢查上一班施工的質量是否符合要求,現場的工具、設備是否良好。班中檢查的內容:檢查班組作業人員是否嚴格按施工質量技術標準要求施工,是否嚴格執行了本作業崗位的技術操作規程。班后檢查的內容:分析當班作業過程是否留下質量隱患,提出解決辦法,是否有違規程操作情況,對違規作業人員提出批評教育,分析未遂事故事件。交接班檢查的內容:對輪班作業的工點,應建立執行交接班檢查制,由交接班的班組長填寫交接班記錄簿,由雙方簽認。交接班記錄簿應填寫的主要內容:上一班完成的工作量,質量自評情況。上班采用的操作方法,下一班應采用的操作方法5、。生產施工用的工具、機械設備的完成情況。交接班記錄簿由項目結合生產安全、施工質量有關要求印制,使用完后由施工作業班組自行保管,隨時接受施工部檢查,到工程完工,正式交付使用后銷毀。三、施工質量檢查總結1、定期檢查、專業檢查、季節檢查完畢后,由檢查組寫出施工質量檢查總結,按要求做好檢查原始記錄。重要工序、關鍵質量控制點施工、隱蔽工程檢查,日常施工質量檢查除保持必要的記錄外,還應把主要關鍵的檢查內容匯總記入當天的工程施工日志中。2、施工質量檢查應填寫質量檢查記錄表。記錄務必做到客觀、清楚,并標注出查到的問題的處理措施。對檢查中發現的施工質量問題、隱患還應填寫不符合/問題/隱患整改通知單(項目質檢工程6、師用表)或不符合處置與糾正或預防措施報告(項目部其他部門用表)傳達到施工部、作業班組,按照項目糾正、預防措施控制程序對需要整改的問題進行處理、落實和驗證。質量檢查記錄表 (日常, 定期, 專項,) 頁號: / 檢查人員檢查日期檢查類別質量 ,環境 , 職業健康 , 安全 ;記錄人檢查區域/項目/班組客 觀 記 錄問題處理要求注:1、填寫時應對標注“”的地方進行打確定。2、“問題處理要求”欄應確定發現問題或隱患后的后續工作(填寫不符合/問題/隱患整改通知單或不符合處置與糾正或預防措施報告處理方式)。不符合/問題/隱患整改通知單質量 ,環境 , 職業健康 , 安全 編號RC-1:DQ-1:ZX-17、:檢查人員:檢查時間:檢查區域:作業班組:不符合/問題/隱患描述:原因分析: 分析人:糾正或預防措施:措施制定人: (以上問題限 日內整改完畢,整改情況報項目質檢工程師驗證)檢查負責人簽名批準人簽名整改執行人簽名注:本表一式三份,作業班組1份,現場施工員1份,質檢存檔1份。不符合/問題/隱患整改驗收記錄表質量 ,環境 , 職業健康 , 安全 編號RC-2:DQ-2:ZX-2:糾正預防整改情況作業班組長簽名: 施工員確認簽名: 日期:復查驗證情況及意見復查驗證人簽名: 復查驗證日期:注:1、編號中RC為日常檢查,DQ為定期檢查,ZX為專項檢查。2、本表一式三份,作業班組1份,現場施工員1份,質檢存檔1份。不符合處置與糾正或預防措施報告責任部門/班組負責人不符合事實簡述:提出部門/人員: 日期:處置處置方案:制定人: 審批人: 日期:糾正或預防措施評審是否需要采取糾正措施:否 是原因分析:評審、分析人員: 日期:糾正或預防措施:制定人: 審批人: 日期:驗證處置方案完成情況與效果:驗證部門及人員:日期:糾正或預防措施完成情況與效果:注:此表至少填寫一式兩份,責任部門/班組、驗證部門各保存一份。