電廣傳媒企業投資流程及審計項目管理制度(53頁).doc
下載文檔
上傳人:正***
編號:840038
2023-12-15
53頁
579.77KB
1、電廣傳媒企業投資流程及審計項目管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 目 錄第一章總則1第二章投資管理流程2第三章參、控股子公司管理流程5第四章財務管理流程6第五章審計流程9第六章人力資源管理流程10第七章行政辦公管理14第八章附則15內控流程管理制度第一章 總則第一條 為完善總部監控與決策職能,明確組織各層次權限劃分,理順總部與下屬企業管理和匯報關系,劃清總部各部門間職能界限,提高總部管理效率,特制定本制度。第二條 內控流程設置的總體原則是完整、清晰、高效、增值性和可操作性,并在工作中逐步補充和完善各類流程。第三2、條 公司內控流程按職能分為若干類別,每類流程中又包括若干具體流程。公司內控流程包括但不限于以下各類流程:(1) 投資管理流程(2) 參、控股公司管理流程(3) 財務管理流程(4) 審計流程(5) 人力資源管理流程(6) 行政辦公管理流程第四條 每個流程均設置一個主推動部門,當該流程正式啟動后,主推動部門負責組織整個流程的及時完整實施以及按時限完成。第五條 流程中上下環節的交接,原則上要求當面簽收確認,特殊情況可采取電話、傳真、口頭、電子郵件等方式確認。第六條 本制度適用于位于母子公司間的匯報鏈和命令鏈上的業務單位、職能部門和主要相關崗位,以及公司總部需協作的各部門和主要相關崗位,本制度將不涉及3、各分、子公司高管人員以下的部門和崗位。第二章 投資管理流程第七條 投資管理類流程包括但不限于以下流程:(7) 集團中長期投資規劃管理流程,流程圖如圖2-1所示;(8) 集團年度投資計劃流程,流程圖如圖2-2所示;(9) 分、子公司項目投資管理流程,流程圖如圖2-3所示;(10) 總部項目投資管理流程,流程圖如圖2-4所示。第八條 投資管理類流程的主推動部門是企業管理部。第九條 投資管理相關機構職能:(1) 股東大會是公司投資活動的最高法定決策機構,擁有公司中、長期投資規劃和年度投資規劃的最終決策權。(2) 董事會是由股東大會授權,代理行使法定決策權的機構。為簡化程序,在上述投資額度內的項目,可4、由董事長代理董事會書面授權總經理、主管企業管理部的副總裁或企業管理部總經理審批。(3) 總裁辦公會是公司投資活動的行政決策機構。(4) 各投資委員會是公司投資活動的專業決策機構,由公司高級管理人員、主要業務管理部門(企業管理部、財務部、審計監察部、戰略研究發展中心、總裁辦公室和董秘處)負責人和外聘行業專家(根據需要聘任)等組成,通過專業例會和投資項目聽審會的形式工作,對公司中、長期投資發展規劃、年度投資規劃和重大投資項目進行評估論證和決策,形成專業意見,報總裁辦公會進行行政決策。(5) 企業管理部是公司投資活動的業務主管部門,負責草擬公司中、長期投資規劃和年度投資規劃,負責需以上機構審批的投資5、項目的篩選、立項審核,組織評估論證、法律事務、項目實施、監控和考核等業務管理工作,負責投資委員會的日常事務和擬定投資委員會會議議題、議程和會議決議等。同時,作為投資主管部門,負責投資項目和各下屬企業與公司總部有關部門的綜合協調。(6) 財務部、審計監察部、戰略研究發展中心和董秘處是投資管理的業務(技術)管理部門,分別根據各自的專業特點,對投資項目進行業務(技術)的評估論證,發表專業意見,并負責投資項目的財務、資金和技術管理。(7) 各下屬企業負責編制各自的中、長期投資發展規劃和年度投資規劃,并按照規定的權限進行投資項目的立項審批。第十條 投資管理權限劃分(1) 由公司總部、分公司和控股子公司發6、起的投資項目,投資權限劃分如表11所示。表11 權限機構投資立項權項目審批權項目實施項目監控和評價股東大會總部投資法定決策董事會分公司投資500萬以上法定決策總裁辦公會公司凈資產5以上總部投資行政決策分公司投資500萬以上行政決策投資委員會2000萬公司凈資產5專業決策企業管理部總部2000萬以下分公司5002000萬項目審核總部投資項目所有總部和分公司項目分公司和控股子公司分公司500萬以下;控股子公司凈資產的5%以下。分公司500萬以下;控股子公司凈資產的5%以下。分、子公司投資項目(2) 各參股子公司有獨立的立項審批權,自行負責項目實施和評價;在重大項目立項審批前由公司外派高管將所在參股7、子公司的投資項目資料上報企業管理部,根據金額不同,如圖22所示,由總部不同級別機構進行審核和出示意見,由企業管理部將總部意見以書面文件形式下發給外派產權代表,由外派產權代表在所在參股子公司董事會按公司意見進行表決。表12組織機構權限股東大會對投資額占子公司凈資產5以上的投資項目形成集團意見董事會對投資額在2000萬到公司凈資產5的投資項目法定決策總裁辦公會對投資額在2000萬到公司凈資產5的投資項目行政投資委員會投資額在2000萬到公司凈資產5的投資項目的專業審核企業管理部子公司投資項目的專業審核第十一條 集團中長期投資規劃管理流程參與者包括公司股東大會、公司董事會、總裁辦公會、各投資委員會、8、企業管理部和各分、子公司;每年一月初開始,完成時限為一個月之內。第十二條 集團年度投資計劃流程參與者包括公司股東大會、公司董事會、總裁辦公會、各投資委員會、企業管理部和各分、子公司;每年一月初開始,完成時限為一個月之內。第十三條 分公司、控股子公司項目投資管理流程參與者包括公司股東大會、公司董事會、總裁辦公會、各投資委員會、企業管理部和各分、子公司,以及項目發起人和項目負責人;完成時限從提出項目建議到研究論證的歷時不超過一個月,審批決策用時不超過一個月,項目結束后的績效評價歷時不超過兩周,特殊情況經投資決策委員會批準后可適當延長時間。第十四條 總部項目投資管理流程參與者包括公司股東大會、公司董9、事會、總裁辦公會、各投資委員會、企業管理部、項目發起人和項目負責人;完成時限從提出項目建議到研究論證的歷時不超過一個月,審批決策用時不超過一個月,項目結束后的績效評價歷時不超過兩周,特殊情況經投資決策委員會批準后可適當延長時間。第三章 參、控股子公司管理流程第十五條 參、控股子公司管理類流程包括但不限于以下流程:(1) 參、控股子公司重大經營事項管理流程,流程圖如圖3-1所示;(2) 參、控股子公司外派高管任命流程,流程圖如圖3-2所示;(3) 參、控股子公司外派高管年度績效考核流程,流程圖如圖3-3所示;(4) 參、控股子公司外派高管變動管理流程,流程圖如圖3-4所示。第十六條 參、控股子公10、司重大經營事項管理流程的主推動部門是企業管理部。第十七條 參、控股子公司外派高管任命流程、外派高管年度績效考核流程、外派高管變動流程的主推動部門是人力資源部。第十八條 參、控股子公司重大經營事項管理流程參與者包括公司董事會、總裁辦公會、企業管理部和公司外派產權代表;參、控股子公司股東會或董事會對重大經營事項進行決策會議前五天,由公司外派高管向公司企業管理部上報有關會議議題和處理意見,流程歷時不超過五天。第十九條 參、控股子公司外派高管任命流程參與者包括總裁、總裁辦公會、董事會、人力資源部、企業管理部和財務總監;流程完成時限不超過兩周。第二十條 參、控股子公司外派高管年度績效考核流程參與者包括總11、裁、人力資源部、企業管理部、審計監察部和財務總監;流程開始時間與每年年底公司經營目標考核開始時間一致,流程歷時不超過一個月。第二十一條 參、控股子公司外派高管變動管理流程參與者包括總裁、總裁辦公會、董事會、人力資源部、企業管理部、審計監察部和財務總監;流程完成時限不超過一周。第四章 財務管理流程第二十二條 財務管理類流程包括但不限于以下流程:(1) 集團內部資金調撥流程,流程圖如圖4-1所示;(2) 投資類資金調撥流程,流程圖如圖4-2所示;(3) 總部費用借款流程,流程圖如圖4-3所示;(4) 總部費用報銷流程,流程圖如圖4-4所示;(5) 總部銀行轉帳付款流程,流程圖如圖4-5所示;(6)12、 總部會計核算管理流程,流程圖如圖4-6所示;(7) 集團財務綜合管理流程,流程圖如圖4-7所示;(8) 總部年度費用預算管理流程,流程圖如圖4-8所示。第二十三條 財務管理類流程主推動部門是財務部。第二十四條 財務投資類管理流程權限劃分如表4-1和4-2所示:表4-1: 權限機構 債權融資 內部資金調撥 銀行存款 擔保董事會對子公司債券融資方案出示公司意見占凈資產15%以上擔保額的審批 總部由財務部組織審核;子公司債券融資方案,提出審核意見。由財務總監審核報告;由總裁審批并明確調撥單位和額度;若需調撥公司資金,財務部比照銀行貸款利率向子公司收取資金占用費,并及時結算清理;財務部協調辦理資金調13、撥。由財務部制定公司資金計劃,審批分公司資金計劃,審核控股子公司資金計劃并出示意見;財務部負責一般資金支出審批;總裁負責大額資金支出審批;財務部每月清理未達賬項,編制銀行存款余額調節表,及時清理往來帳目檢查監督分公司的銀行存款管理。由財務部審核參、控股公司對外或對其他子公司的擔保事項,報總裁請示意見。分公司子公司分公司無對外融資權;子公司發行債券需提供可行性研究報告和融資方案;鼓勵子公司自行組織銀行貸款。分公司提出資金申請報告;調出資金單位按總部要求付款。分公司草擬分公司資金計劃;分公司和子公司財務總監定期向財務部提供資金使用情況的分析報告。各分公司無對外擔保權;參、控股公司對外或對其他子公司14、的擔保權前,由外派高管請示總部意見。表4-2: 權限機構費用申請和報銷固定資產購置財務分析 財務制度財務部財務部、財務總監、總裁對上報的費用申請和報銷根據額度和種類進行層層審批。財務部、財務總監、總裁對上報的購置申請根據額度和種類進行層層審批。根據上報的月、季、半年和年度的財務分析報告,進行下屬企業財務異動分析和綜合分析,并制訂集團月、季、半年和年度的財務分析報告;對上報的財務分析報告中暴露的問題提出解決建議。草擬集團財務制度,報總裁審批;審批分公司財務制度;對子公司財務制度出示總部意見。分公司子公司分公司有一定限額的費用申請和報銷審批權,若超額,需報總部財務部審批。分公司需報總部財務部和相關15、部門審批;子公司的重大購置事項需由子公司財務總監報總部財務部請示意見。各分公司財務部和子公司財務總監向總部財務部提供月、季、半年和年度的財務分析報告。分公司草擬分公司財務制度;子公司有權擬定財務制度,由子公司財務總監報總部財務部請示意見。總部職能部門無費用報銷審批權。財務部、公共事務部、審計部共同把關審批。第二十五條 集團內部資金調撥流程參與者包括總裁、財務總監、財務部總經理和各資金調出及調入單位;流程完成時限不超過五個工作日。第二十六條 投資類資金調撥流程參與者包括總裁、財務總監、財務部相關負責人、企業管理部相關負責人、企業管理部總經理和各其他投資資金申請單位;流程完成時限不超過五個工作日。16、第二十七條 總部費用借款流程參與者包括費用借款部門、借款部門總經理、借款部門分管副總裁、總裁、財務總監和財務部相關負責人;流程完成時限不超過三個工作日。第二十八條 總部費用報銷流程參與者包括費用借款部門、借款部門總經理、借款部門分管副總裁、總裁、財務總監和財務部相關負責人;流程完成時限不超過三個工作日。第二十九條 總部銀行轉帳付款流程參與者包括付款申請人、付款申請部門總經理、總裁、財務總監和財務部出納;流程完成時限不超過兩個工作日。第三十條 總部會計核算管理流程參與者包括財務部相關崗位、各部門工作人員和各部門總經理;流程完成時限不超過一周。第三十一條 集團財務綜合管理流程參與者包括總裁、財務總17、監、公司財務部、各分公司財務部;流程完成時限不超過兩周。第三十二條 總部年度費用預算管理流程參與者包括總部各部門、財務部和財務總監;開始和結束時間與公司每年預算開始和結束時間一致。第五章 審計流程第三十三條 審計類流程包括但不限于以下流程:(1) 常規審計流程,流程圖如圖5-1所示;(2) 專項審計流程,流程圖如圖5-2所示。第三十四條 審計類流程的主推動部門是審計監察部。第三十五條 常規審計流程的參與者包括被審計單位、審計監察部和公司董事長;每次審計的完成時限為兩周之內。第三十六條 專項審計流程的參與者包括被審計單位、審計監察部和公司董事長;每次審計的完成時限根據審計計劃確定。第六章 人力資18、源管理流程第三十七條 人力資源管理類流程包括但不限于以下流程:(1) 總部人力資源規劃流程,流程圖如圖6-1所示;(2) 總部員工定崗定編流程,流程圖如圖6-2所示;(3) 總部年度招聘計劃制訂流程,流程圖如圖6-3所示;(4) 總部招聘流程,流程圖如圖6-4所示;(5) 總部員工入職流程,流程圖如圖6-5所示;(6) 總部員工辭職流程,流程圖如圖6-6所示;(7) 總部員工薪酬制訂流程,流程圖如圖6-7所示;(8) 總部年度培訓計劃制訂流程,流程圖如圖6-8所示;(9) 總部培訓子流程,流程圖如圖6-9所示;(10) 總部員工職業生涯規劃流程,流程圖如圖6-10所示。第三十八條 人力資源類管19、理流程的主推動部門是人力資源部。第三十九條 人力資源管理流程權限劃分如表6-1和6-2所示:表6-1: 權限機構人力資源規劃定崗定編招聘任免董事會審批總部經營班子規劃。擬訂總部總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理編制方案;審批外派高管編制方案。擬訂總部總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理人選;審批外派高管最終人選。擬定總部總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理、任免決議;審批外派高管任免建議。總裁審批集團整體規劃。審批董事會擬訂崗位外的部門經理編制方案;審核外派高管編制方案。面試董事會擬訂崗位外的部門經理人選并決定最終人選;審核外派高管人選。審批對董事會擬訂崗位外的部門經理的任免建議;審核對外派20、高管的任免建議。分管人力資源副總裁審核集團整體規劃;審批總部規劃和分公司規劃。審批總部員工和分公司編制方案;審核外派高管編制方案。審批總部和分公司年度招聘計劃;面試部門經理和一般管理人員并決定最終一般管理人員最終人選;審核外派高管人選。審批對部門一般管理人員的任免建議;審核對外派高管的任免建議。人力資源部起草集團整體規劃;起草總部規劃;審核備案分公司規劃。起草總部員工編制方案;審核備案分公司編制方案;起草外派高管編制方案。擬定總部員工年度招聘計劃;組織、參與總部員工招聘并出示意見;審批備案分公司年度招聘計劃。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的任免建議。總部各職能部門起草部門編制方案。面21、試并決定部門一般員工招聘的最終人選。有對本部門一般員工的任免權;出示對本部門管理人員的任免意見。分公司及其下屬子公司起草分公司及其下屬子公司規劃。起草分公司及其下屬子公司編制方案。草擬分公司及其下屬子公司員工年度招聘計劃;組織分公司及其下屬子公司員工招聘并決定最終人選。有對分公司副總裁和財務總監外的其他員工的任免權;出示對分公司副總裁和財務總監的任免意見。表6-2: 權限機構績效考核薪酬培訓職業生涯規劃董事會擬訂對總部總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理、的考核制度和獎懲;審批外派高管考核制度和獎懲建議。擬定總部總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理、的薪酬方案;審批外派高管的薪酬方案。擬定總部22、總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理、的培訓方案;審批外派高管的培訓方案。擬定總部總裁副總裁、財務總監、審計監察部經理、的職業規劃方案;審批外派高管的職業規劃方案。總裁審批董事會擬訂崗位外的總部員工績效考核方案和獎懲建議;審核外派高管績效考核方案和獎懲建議。審批董事會擬訂崗位外的總部員工薪酬方案;審核外派高管薪酬方案;審批總部和分公司薪酬總額。審批董事會擬訂崗位外的總部員工培訓年度規劃和分公司培訓年度規劃;審核外派高管培訓方案。審批董事會擬訂崗位外的總部員工職業規劃方案;審核外派高管職業規劃方案。分管人力資源副總裁審核董事會擬訂崗位外的總部員工績效考核方案和獎懲建議;審核外派高管績效考核方案和23、獎懲建議。審核董事會擬訂崗位外的總部員工薪酬方案;審核外派高管薪酬方案;審核總部和分公司薪酬總額。審核董事會擬訂崗位外的總部員工培訓年度規劃和分公司培訓年度規劃和外派高管培訓方案;審批總部員工具體培訓方案。審核董事會擬訂崗位外的總部員工職業規劃方案外派高管和職業規劃方案。人力資源部草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管績效考核方法和制度;參與對上述人員的績效考核實施;執行對總部所有員工的獎懲。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的薪酬制度;草擬總部薪酬總額方案;對分公司的薪酬總額進行審核備案。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工和外派高管的培訓規劃;草擬和以上人員的入職培訓方案和實施培訓;組織24、各部門草擬和以上人員的專業培訓方案和實施培訓;審核備案分公司的培訓規劃。草擬董事會擬訂崗位外的總部員工職業規劃方案外派高管和職業規劃方案并組織實施。總部各職能部門參與對本部門員工的績效考核實施。配合人力資源部草擬和以上人員的專業培訓方案和參、控與培訓。分公司及其下屬子公司擬定對分公司副總裁和財務總監外的其他員工的績效考核方法和制度,并實施,執行獎懲。擬定對分公司副總裁和財務總監外的其他員工薪酬制度;草擬分公司薪酬總額方案。草擬分公司副總裁和財務總監外的員工的培訓規劃;擬定具體培訓方案組織培訓。擬定分公司副總裁和財務總監外的分公司員工職業規劃方案外派高管和職業規劃方案并組織實施。第四十條 總部人25、力資源規劃流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁、總裁;流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十一條 總部員工定崗定編流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁;流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十二條 總部年度招聘計劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁;流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十三條 總部招聘流程參與者包括人力資源部、總部各部門員工、分管人力資源副總裁、總裁;流程完成時限按招聘計劃進行。第四十四條 總部員工入職流程參與者包括面試合格人員、人力資源部、用人部門、總部各部門總經理、總裁辦公室;流程完成26、時限按招聘計劃進行。第四十五條 總部員工辭職流程參與者包括辭職人員、人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁;流程完成時限不超過一個月。第四十六條 總部員工薪酬制訂流程參與者包括人力資源部、分管人力資源副總裁、總裁、總裁辦公會;流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十七條 總部年度培訓計劃制訂流程參與者包括人力資源部、總部各部門總經理、分管人力資源副總裁、總裁;流程完成時限為每年二月初到三月初。第四十八條 總部培訓子流程參與者包括人力資源部、總部各部門、分管人力資源副總裁;流程完成時限為從流程開始到下發培訓通知不超過兩周。第四十九條 總部員工職業生涯規劃流程參與者包括人力資源部、總部各部門員27、工、分管人力資源副總裁、總裁;流程完成時限為每年二月初到三月初。第七章 行政辦公管理第五十條 行政辦公類管理流程包括但不限于以下流程:(1) 總部發文流程,流程圖如圖7-1所示;(2) 總部收文流程,流程圖如圖7-2所示;(3) 集團印章刻制、啟用流程,流程圖如圖7-3所示;(4) 總部固定資產采購流程,流程圖如圖7-4所示;(5) 總部集中采購物品申購流程,流程圖如圖7-5所示;(6) 集團車輛日常費用(維修費、汽油費)管理流程,流程圖如圖7-6所示。第五十一條 行政辦公類管理流程的主推動部門是總裁辦公室。第五十二條 總部發文流程的參與者包括總裁辦公室、相關部門和領導;流程完成時限從相關領導28、簽發到正式發文不超過兩個工作日。第五十三條 總部收文流程的參與者包括總裁辦公室、相關部門和領導;流程完成時限從收到文件到呈送相關領導批閱不超過一個工作日,從相關領導閱示到分送有關部門執行不超過一個工作日。第五十四條 集團印章刻制、啟用流程參與者包括總裁辦公室、總部各部門和分公司、主管副總裁;流程完成時限不超過兩周。第五十五條 總部固定資產采購流程參與者包括總裁辦公室、總部各部門、總裁、財務部和財務總監;流程完成時限按采購計劃執行。第五十六條 總部集中采購物品申購流程參與者包括總裁辦公室、總部各部門、總裁、財務部和財務總監;流程完成時限按采購計劃執行。第五十七條 集團車輛日常費用(維修費、汽油費29、)管理流程參與者包括總裁辦公室、總部各部門、財務部;流程完成時限不超過五個工作日。第八章 附則第五十八條 本制度由企業管理部組織各部門起草和修訂,經由電廣傳媒總裁辦公會審批后發布。第五十九條 企業管理部對本制度具有總體解釋權,各個流程主推動部門對所負責的流程具有解釋權。第六十條 企業管理部為修訂公司內控管理流程制度的主管部門,每年根據公司的組織結構和業務情況的變化負責組織公司各單位對公司內控管理流程制度進行完善或更新。第六十一條 本制度自發布之日起施行。圖2-1:集團中長期投資規劃管理流程層層審核NY層層審批分、子公司戰略規劃集團戰略規劃行業投資建議評價和控制組織實施結束分、子公司中長期投資規30、劃企業管理部股東大會董事會總裁辦公會投資決策委員會開始圖2-2:集團年度投資計劃流程開始層層審核結束集團中長期投資規劃NY審核匯總、編制集團年度投資計劃編制分、子公司年度投資計劃審批投資決策委員會預算委員會總裁辦公會董事會企業管理部分、子公司NY股東大會圖2-3:分公司、控股子公司項目投資管理流程NNYYNYNY組織論證反饋項目信息項目立項審核審核提出項目建議開始董事會股東大會投資決策委員會總裁辦公會企業管理部項目發起人或項目負責人分、子公司層層審核Y談判簽約方案論證法律咨詢YNNN編制運作方案和相關文件前期談判階段Ya決策審批NY圖2-3:分公司、控股子公司項目投資管理流程(續)結束效益評估31、過程監督控制項目實施a企業管理部分、子公司圖2-4:總部項目投資管理流程開始組織論證層層審核YYNNYN投資決策委員會總裁辦公會項目發起人或項目負責人談判簽約方案論證法律咨詢編制運作方案和相關文件編制可行性研究報告a審核提出項目建議企業管理部董事會股東大會決策審批圖2-4:總部項目投資管理流程(續)結束組織項目實施效益評估過程監督控制a項目負責人企業管理部圖3-1:參、控股子公司重大經營事項管理流程是否需董事會決策董事會批示YNY總裁辦公會討論并提出意見企業管理部表決形成董事會決議結束在子公司董事會按總部意見表決提出處理意見開始集團董事會外派產權代表反饋公司意見分析論證,上報圖3-2:參、控股32、子公司外派高管任命流程N正式發文決定人選人力資源部Y 審查結束提出候選人開始任命總裁人力資源部企業管理部財務總監總裁辦公會或集團董事會圖3-3:參、控股子公司外派高管年度績效考核流程結束開始人力資源部人力資源部企業管理部審計監察部財務總監外派高管兌現獎懲審批總裁匯總考核結果提出獎懲措施提出考核意見評議/打分填寫績效考核表/年度工作總結圖3-4:參、控股子公司外派高管變動管理流程開始匯總提出變動方案結束執行方案總裁提出變動意見人力資源部人力資源部企業管理部審計監察部財務總監發文審批總裁辦公會或集團董事會圖4-1:公司內部資金調撥流程審批額度,明確調撥單位開始財務部總經理按要求付款協調辦理總裁財務33、總監NY簽收 審核結束提出資金需求調出資金單位分、子公司N 審核圖4-2:公司投資類資金調撥流程其它投資資金需求項目投資資金需求是否預算內企業管理部總經理審批開始開始結束審核專項支出報告NY審核專項支出報告總裁財務總監財務部企業管理部審批出納按指令付款圖4-3:總部個人公務借款流程財務總監或主管行政審批的副總裁部門分管副總裁5000元內2000元內審核20000元內NYY2000元內每月例行NNY審核審核審核審核5000元內N是否預算內結束開始公務請款簽收提供現金或支票審批審批部門經理審批審批YNNYYYN審批審批審批出納復核審批專項支出報告部門經理審核總裁財務部費用發生部門圖4-4:總部日常34、費用報銷流程財務總監或主管行政審批的副總裁2000元內NNYNY開始結束NYNYYNYN部門經理審核Y每月例行審核出納復核審批審批20000元內審核審核審核5000元內審核審核5000元內2000元內專項支出報告是否預算內填寫費用報銷單費用報銷部門分管副總裁財務部費用發生部門部門經理審批審批總裁圖4-5:總部銀行轉帳付款流程YYY審定審核審核財務部出納總裁財務部總經理付款部門總經理N簽收結束填寫付款申請單開始財務總監經辦人審批N圖4-6:總部會計核算管理流程各部門工作人員憑證審核并電腦復核通過編制銀行及轉帳憑證輸入電腦 報帳并編制現金憑證輸入電腦編制報表上報有關領導NY 審核結束整理業務憑證開35、始財務部會計核算財務部出納財務部費用審核各部門總經理NY財務審核圖4-7:公司財務綜合管理流程 審核總裁辦公會審批下發至相關單位制定集團系統相關會計、財務管理制度結束制定集團系統核算方法執行相關規定財務總監制定集團系統財務管理模式開始各分公司財務部門財務部討論和調整總裁圖4-8:總部年度費用預算管理流程層層審核考核預算執行結果結束監督執行情況執行可控費用預算和不可控費用預算YN預算匯總和分析提出可控費用和不可控費用預算開始財務部集團總部各部門審批董事會財務總監總經理辦公會圖5-1:常規審計流程跟蹤檢查執行情況下達審計決定執行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反饋意見審計人員擬36、訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據財務會計記錄做底稿審計人員抽查核實財務資料財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂詳細實施計劃審批董事長審計監察部被審計單位提出審計計劃得到審計通知結束開始圖5-2:專項審計流程審計人員抽查核實財務資料安排審計任務了解審計目的范圍、內容跟蹤檢查執行情況下達審計決定執行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反饋意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據財務會計記錄做底稿財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂實施計劃審批審計監察部被審計單位得到審計通知結束開始董事長圖6-1:總部人力資源規劃流程確定需求填表總部各部門結束開始審批分管副37、總裁人力資源部實施編制人力資源規劃編制人力資源規劃人力資源需求分析分析內部人力資源狀況了解外部人力資源供給狀況下發人力資源需求表NY集團戰略規劃總裁審核圖6-2:總部員工定崗定編流程是否部門經理審批總部各部門員工結束開始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫意見表匯總意見表擬定定崗定編方案下發定崗定編意見表總裁NY審批公布定崗定編方案圖6-3:總部年度招聘計劃制訂流程集團人力資源規劃招聘下發總部年度招聘計劃總部各部門總經理結束開始分管副總裁人力資源部根據年度工作計劃填表編制總部年度招聘計劃下發年度人員需求計劃表NY審核總裁審批圖6-4:總部招聘流程分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門總經理38、擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復試初試挑選簡歷舉行內外招聘活動發布招聘信息審批結束開始人力資源部對招聘方案提出建議根據年度招聘計劃草擬招聘方案NY審批是否部門經理以上招聘總裁審批圖6-5:總部員工入職流程結束開始用人部門部門總經理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉正評審攜帶相關資料任職工作Y發布任職通知N審核結果Y審批申請及建議N辦理辭退手續提出職位建議辦理轉正手續辦理轉正申請是否通過評審進入試用期專業技能培訓組織職前培訓領取辦公用品財產登記辦理試用期手續結束圖6-6:總部員工辭職流程結束開始辭 職YNNYN部門經理簽批財務部核發薪資核算薪金/福利批復結果審核辭職申請簽署辭職申39、請表辦理辭職手續簽批結果批復結果批復辭職報告審核/建議YYN是否需上級主管審批提出辭職報告總部各部門分管副總裁 人力資源部辭職人員圖6-7:總部員工薪酬制訂流程總裁NY審批結束開始草擬年度薪酬方案分管副總裁人力資源部總裁辦公會執行年度薪酬方案擬定年度薪酬方案審核圖6-8:總部年度培訓計劃制訂流程培訓子流程下發年度培訓計劃審批總部各部門總經理結束開始分管副總裁人力資源部提出培訓需求填表根據人力資源規劃和培訓需求制訂年度培訓計劃下發培訓需求調查表YN總裁審核圖6-9:總部培訓子流程審批培訓效果評估實施培訓安排培訓師資,教材,地點下發培訓通知總部各部門結束開始分管副總裁人力資源部對培訓方案提出建議擬40、定具體培訓方案根據年度培訓計劃草擬具體培訓方案記錄培訓檔案培訓效果評估通報圖6-10:總部員工職業生涯規劃流程組織實施審批結束開始分管副總裁各部門員工人力資源部員工填寫個人意見表匯總意見表擬定員工職業生涯規劃方案下發員工職業生涯個人意見表NY總裁審核圖7-1:總部發文流程YN校對公司領導簽發NYN擬稿結束編號,打印會簽核稿開始總裁辦公室相關部門或領導存檔蓋章,分發圖7-2:總部收文流程結束存檔催辦批辦收文呈送登記開始公司相關領導總裁辦公室分送承辦相關部門擬辦審核批辦圖7-3:公司印章刻制、啟用流程相關部門和分公司同意否?符合有關規定?結束開始NY審批分支機構總部部門憑批件到刻字社刻制報當地公安41、局審批分類?憑批件到刻字社刻制確定公章規格開具介紹信簽發印章啟用通知NN負責人審核簽字Y刻制申請留印備案/存檔同意否?Y簽發報公安局審批撤消申請審核主管副總裁總裁辦公室圖7-4:總部固定資產采購流程N總部采購市場調研通知申請部門Y辦理登記、領用Y委托分支機構采購NN批示審批總裁財務總監Y通知申請部門N萬元以上Y財務部修改申請N性/價合理性?取消申請申購部門總裁辦公室提交采購申請報銷Y辦理入庫N批示Y審批N安排采購計劃辦理采購制度合理性?支款審批程序審核申請通知申請部門結束開始圖7-5:總部集中采購物品申購流程Y批示?辦理領用手續知悉計劃辦理登記手續辦理采購批示?N審批總裁Y通知申請部門財務總監修改申請財務部總裁辦公室申購部門提交采購申請報銷Y辦理入庫N需請示否?Y審批N安排采購計劃合理性?支款審核申請結束開始N查閱庫存數據圖7-6:公司車輛日常費用(維修費、汽油費)管理流程財務部報銷審核審核提出申請結束開始總裁辦公室車輛使用人員NNYY