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印務(wù)包裝有限公司財(cái)務(wù)借款和報(bào)銷管理制度
印務(wù)包裝有限公司財(cái)務(wù)借款和報(bào)銷管理制度.doc
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上傳人:正*** 編號(hào):841894 2023-12-15 11頁(yè) 59KB

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1、印務(wù)包裝有限公司財(cái)務(wù)借款和報(bào)銷管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)借款和報(bào)銷管理制度第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,提高財(cái)務(wù)管理水平,特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、零星采購(gòu)費(fèi)用及專項(xiàng)支出等,以下分別說明相關(guān)費(fèi)用的借款流程和報(bào)銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。 第二部分借款規(guī)定第四條 出差借款出差人填寫出差申請(qǐng)表(見附表一),經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額度到財(cái)務(wù)部辦理借款。2、第五條 借款流程(一)借款人填寫借款單,注明借款的事由、借款金額(大小寫完全一致,不得涂改),現(xiàn)金或支票。(二)借款審批1、出差借款以出差申請(qǐng)單為借款單的附件,不再履行審批手續(xù)。2、個(gè)人借款:一般不予借支,特殊情況下需借時(shí),由總經(jīng)辦核查工資,具備借款條件的由核算主管在借款單上簽字確認(rèn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,常務(wù)副總或授權(quán)人批準(zhǔn)。如不具備借款條件,可由經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人擔(dān)保借款,擔(dān)保人簽字后,再按上述程序辦理審批簽字。個(gè)人借款額度不得超過當(dāng)月工資。3、零星采購(gòu)借款:由常務(wù)副總審批,總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4、外協(xié)借款:由生產(chǎn)部部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)外協(xié)會(huì)計(jì)共同確認(rèn),常務(wù)副總審核,總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、3、周轉(zhuǎn)金等,由常務(wù)副總審核,總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。第五條 財(cái)務(wù)部憑審批后的借款單辦理付款手續(xù)。第六條 除周轉(zhuǎn)金外的其它借款,原則上不允許跨月借支。第七條 借款未還者,原則上不能再次借款,逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款,從工資中扣回。第三部分 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第八條 日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(一)日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算周期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。(二)費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定1、原則上所有費(fèi)用均需申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意.2、原則上哪個(gè)部門發(fā)生的費(fèi)用由哪個(gè)部門人員負(fù)責(zé)報(bào)銷。3、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合發(fā)票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)4、辦人簽名。4、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 5、按規(guī)定的程序報(bào)批。一般費(fèi)用由部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審批。特殊情況下還須由相關(guān)部門確認(rèn),財(cái)務(wù)部復(fù)核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。7、對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。8、原則上當(dāng)月的帳須當(dāng)月報(bào),不得跨月報(bào)銷。如當(dāng)月未辦理報(bào)銷手續(xù)的,月終從借款人的工資中扣除,報(bào)帳后再予以返還。9、所有費(fèi)用在總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷前,均需經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核。未見財(cái)務(wù)復(fù)核簽字,總經(jīng)理不予批準(zhǔn)。第九條 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一、出差5、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(一)出差分為短途和長(zhǎng)途。按在外是否過夜區(qū)分短途與長(zhǎng)途。不過夜當(dāng)日返回即為短途;在外過夜不能當(dāng)日返回即為長(zhǎng)途,長(zhǎng)途出差天數(shù)由在出差申請(qǐng)表上明示。(二)員工短途出差視為出勤,只報(bào)交通費(fèi)及伙食費(fèi)(伙食費(fèi)按10元/天標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)。(三)長(zhǎng)途出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(食宿包干)(元/天/人):職務(wù)市區(qū)外省內(nèi)省外省會(huì)城市地級(jí)市一般人員408060一般管理人員5012080部門負(fù)責(zé)人80200160副總經(jīng)理以上200240200(四)計(jì)算補(bǔ)貼時(shí),以回廠時(shí)間界定。12:00以前回廠的,不計(jì)算出差補(bǔ)貼;12:00以后回廠的按半天計(jì)算出差補(bǔ)貼。二、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(一)員工出差乘坐交通工具報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):1、公司總經(jīng)理6、以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙。2、部門經(jīng)理級(jí)可乘軟臥、硬臥、輪船三等艙,坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙,坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi),副總經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷;其余人員不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(三)員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票。公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。三、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:(一)食宿費(fèi)按上表實(shí)行包干制、交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(總經(jīng)理特批的,按特批執(zhí)行),節(jié)約歸已。(二)客情費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)書面核定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。特殊情況,先口頭申請(qǐng)7、,再補(bǔ)單。同時(shí)以補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)扣減住宿費(fèi)后的費(fèi)用按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。如出差時(shí)對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。(三)員工出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。(四)超過一個(gè)月以上的出差單據(jù),假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部不予以報(bào)銷。(五)如和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差,出差標(biāo)準(zhǔn)按“就高不就低”的原則計(jì)算。如實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷的,不再按出差標(biāo)準(zhǔn)單列報(bào)銷。(六)財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)差旅費(fèi)的真實(shí)性進(jìn)行考核。(七)出差人在報(bào)銷限定期限內(nèi)根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證,財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)8、理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷手續(xù)。第十條 電話費(fèi)報(bào)銷規(guī)定(一)移動(dòng)電話費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)助依據(jù)崗位的性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的標(biāo)準(zhǔn),具體詳見人力資源管理制度第九章。(二)固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,員工在上班期間不得打私人電話。固定電話費(fèi)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。若遇電話費(fèi)異常變動(dòng),財(cái)務(wù)部應(yīng)至電信局查明原因,特殊情況報(bào)總以理批示處理辦法。固定電話費(fèi)報(bào)銷審批流程:經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附正式發(fā)票,經(jīng)使用固定電話的部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第十一條 交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定(一)員工因工需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,不符合派車條件或9、無車的情況下主管領(lǐng)導(dǎo)同意后乘公交車辦公事,原則上不允許坐出租車。特殊情況,應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意;(二)員工整理好車票,在車票背面簽經(jīng)辦人的名字,按規(guī)定填好費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條 零星采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 (一)各部門根據(jù)需求及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃,所有的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,物資部庫(kù)管員確認(rèn),常務(wù)副總批準(zhǔn)后交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu),任何簽字不全,均不能進(jìn)行采購(gòu)。(二)采購(gòu)的物品購(gòu)回公司后,采購(gòu)員持采購(gòu)計(jì)劃到物資部庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。(三)采購(gòu)員整理好采購(gòu)原始票據(jù)(包括結(jié)帳小票)及出入庫(kù)單,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)常務(wù)副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理付款或沖抵借支10、手續(xù)。第十三條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)用的支出,300元以下的(含)須征得副總同意;300元以上的招待費(fèi)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn),業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)除外。2、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由總經(jīng)辦根據(jù)各部門培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。3、資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購(gòu)買資料前必須先填寫資料購(gòu)買申請(qǐng)表(附表二),經(jīng)總經(jīng)辦主任審核,總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)后再實(shí)施購(gòu)買。4、其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)支付。(二)報(bào)銷流程1、招待費(fèi)由經(jīng)辦人按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定執(zhí)行。審核人為主管領(lǐng)導(dǎo),批準(zhǔn)人副總經(jīng)理。 2、培訓(xùn)費(fèi)由總經(jīng)辦11、按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定執(zhí)行。審核人為總經(jīng)辦主任,批準(zhǔn)人為總經(jīng)理。3、資料費(fèi)在報(bào)銷前需到公司資料管理員處辦理資料登記手續(xù),資料管理員在票據(jù)后面簽字確認(rèn)后按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定登記手續(xù),審核人為部門負(fù)責(zé)人,批準(zhǔn)人為總經(jīng)理。4、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第十四條 外協(xié)費(fèi)用及零配件外協(xié)維修費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 外協(xié)費(fèi)用及零配件外協(xié)維修費(fèi)用的報(bào)銷按外協(xié)管理制度和設(shè)備零配件外協(xié)維修管理制度的規(guī)定執(zhí)行。第十五條 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定 (一)專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。(二)軟件及固定資產(chǎn)報(bào)銷規(guī)定1、填寫購(gòu)置申請(qǐng):由相關(guān)部門填寫購(gòu)置申請(qǐng),并經(jīng)總經(jīng)理批12、準(zhǔn)。2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):按相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)執(zhí)行。3、結(jié)帳報(bào)銷:(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件安裝調(diào)試)無誤后,須辦入庫(kù)的經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單);無須辦入庫(kù)的,要附驗(yàn)收單;(2)報(bào)銷單由主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),常務(wù)副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票的形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。(三)其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):包括其他專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi),基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含13、項(xiàng)目可行性分析,費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)效果預(yù)策等),經(jīng)常務(wù)副總簽署審核意見后報(bào)總經(jīng)理審批。2、審核后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。3、簽定合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。4、付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定)。(2)按程序?qū)徟褐鞴懿块T負(fù)責(zé)人審核簽字,財(cái)務(wù)復(fù)核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單付款。(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。第十六條 車輛費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 (一)車輛費(fèi)用包括燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款及國(guó)家強(qiáng)制征收的各種費(fèi)用14、。(1)所有違章費(fèi)用自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。(2)維修費(fèi)或保養(yǎng)費(fèi),由司機(jī)提出書面申請(qǐng),經(jīng)車輛主管人員和常務(wù)副總審核后方可實(shí)施。人為造成的維修費(fèi)自行承擔(dān)。(3)國(guó)家強(qiáng)制征收的費(fèi)用和過橋過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。(4)除總經(jīng)理、常務(wù)副總外的其他車輛停車費(fèi)自行承擔(dān),不予報(bào)銷;(5)因交通事故產(chǎn)生的費(fèi)用,由相關(guān)責(zé)任人寫出書面報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)公司研究后確定費(fèi)用承擔(dān)情況。(6)公司領(lǐng)導(dǎo)(總經(jīng)理、常務(wù)副總)用車燃油費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,其他車輛依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的額度執(zhí)行。(二)報(bào)銷流程由經(jīng)辦人按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定執(zhí)行,審核人為主管領(lǐng)導(dǎo),批準(zhǔn)人總經(jīng)理。 第十七條 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,15、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定為:(一)原則上每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間每月末結(jié)帳,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。(二)借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。第四部分 報(bào)銷單據(jù)的技術(shù)要求第十八條 原始憑證的審核各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核或必要時(shí)相關(guān)人員確認(rèn)后,報(bào)財(cái)務(wù)部審查其合法性并送總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十九條 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容1、憑證名稱;2、填制憑證的日期;3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;4、經(jīng)辦人的簽名;5、接受憑證的單位名稱;6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;7、數(shù)量、單價(jià)和金額;8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定16、。從外單位取得的原始憑證必須蓋在填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對(duì)外開出的原始憑證,必須加蓋原始單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章。第二十條 對(duì)原始憑證的要求(一)對(duì)原始憑證的一般要求1、發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷聯(lián),用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印,不得用圓珠筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)。2、內(nèi)容要齊全,抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全,字跡清楚,大寫一致,嚴(yán)禁涂改。3、印章要齊全,須有收款單位公章(或收款專用章)或收款人簽字;事業(yè)單位收據(jù)要有財(cái)務(wù)專用章;4、臨時(shí)性購(gòu)買的農(nóng)副產(chǎn)品或物資無法取得正式發(fā)票時(shí),可使用本公司財(cái)務(wù)17、印發(fā)的自制單據(jù),自制單據(jù)要用墨水筆填寫,內(nèi)容要填寫齊全。5、從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機(jī)票等),因保管理不善而被盜或丟失,后果自負(fù)。6、報(bào)銷單的填寫一律用墨水筆填寫,不得用圓珠筆或鉛筆填寫。(二)對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求 1、凡填有大小金額的原始憑證,大寫與小寫必須相等。2、購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫(kù)的的物資,必須有出入庫(kù)手續(xù);不需入庫(kù)的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員驗(yàn)收,并在憑證上簽字或蓋章。3、支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款依據(jù)。4、員工因公出差借款的借據(jù),必須付在記帳憑證上。18、收回款項(xiàng)時(shí),應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。5、預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。6、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽字,不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)字。7、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。8、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清,與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。第二十一條 原始票據(jù)的粘貼要求(一)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下、大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。(二)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。 (三)粘貼票據(jù)時(shí)要給裝訂留一定的裝訂空間,方便裝訂后還能查閱 。第五部分 附則第二十二條 本制度由總經(jīng)辦組織起草,財(cái)務(wù)部解釋。第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。陜西xx印務(wù)包裝有限公司xx年十二月十六日附表一出差申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間出差事由出差地點(diǎn)預(yù)計(jì)期限預(yù)計(jì)費(fèi)用備注審核人: 批準(zhǔn)人:附表二資料購(gòu)買申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)時(shí)間資料名稱用途預(yù)計(jì)價(jià)格備注申請(qǐng)人審核人批準(zhǔn)人
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