公司生產(chǎn)經(jīng)營活動各部門銜接流程管理規(guī)定附表.doc
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編號:904732
2024-03-22
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1、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動各部門銜接流程管理規(guī)定附表編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: *公司各部門銜接流程規(guī)定 制度編號:XX-XX為規(guī)范*公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動,明確公司各部門在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的權(quán)利和責任,提高*公司的科學化、精細化管理水平,特規(guī)定本制度。一、生產(chǎn)任務來源1、總經(jīng)理決定本年度的生產(chǎn)總量及研發(fā)任務,下發(fā)到各部門經(jīng)理;2、綜合辦安排生產(chǎn)計劃,向生產(chǎn)部、供銷部和財務下達生產(chǎn)指令;安排研發(fā)計劃,向技術(shù)部、供銷部和財務下達研發(fā)任務指令; 3、生產(chǎn)部根據(jù)綜合部下達的生產(chǎn)指令,由生產(chǎn)經(jīng)理從綜合辦領(lǐng)取相關(guān)技術(shù)資料,制定采購2、計劃,填寫采購申請單,交到供銷部進行采購。二、采購流程 采購申請手續(xù)由部門經(jīng)理具體負責,具體流程和時限如下:1、當公司員工有采購需求時,首先到部門經(jīng)理處申請。部門經(jīng)理同意后,由部門經(jīng)理打出需求單,并在審核處簽字,轉(zhuǎn)交供銷部。供銷部依據(jù)需求單,核實庫房余量后,填寫采購申請單一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份供銷經(jīng)理留存,一份交給采購員進行采購。有特殊緊急情況,可通過電話批準。2、采購申請單空表放在供銷經(jīng)理處,對于各部門的采購需求,供銷經(jīng)理應根據(jù)公司實際情況,在當天內(nèi)做出是否采購的決定。不予采購的,對申請人做出說明。可以采購的,在兩天內(nèi)辦理手續(xù),交供銷部進行采購。3、采購員進行詢價后,憑采購申請單到財3、務處上借款。材料采購單簽字齊全,會計應直接辦理相關(guān)手續(xù),否則不予辦理。4、采購申請單應依照以下格式規(guī)范填寫:采購申請單部門:綜合部 XX年3月 3日 第(Z1)號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1辦公沙發(fā)三列四人套23月10日前 批準: 審核: 申請人: 三、原材料入庫流程原材料入庫手續(xù)由采購員負責辦理,具體流程和時限如下:1、采購員把材料到位后,首先通知質(zhì)檢員(或申請采購部門)進行質(zhì)檢和驗收,庫管負責清點數(shù)量。確認無誤后,由庫房保管根據(jù)材料明細填寫入庫憑證,入庫憑證一式三份,由庫管、質(zhì)檢、采購員簽字,供銷部經(jīng)理審核簽字后,庫管、供銷及會計各存一份。2、入庫結(jié)算單由采購員填寫,供銷經(jīng)理審核,會計簽字后4、,供銷、財務各存一份。3、采購員在接到采購申請單后,應盡快安排采購。材料到位后,應在當天完成驗收手續(xù)。4、采購員憑借購物發(fā)票、入庫單、入庫核算單到會計處辦理報銷手續(xù)。5、材料入庫憑證、材料入庫核算單應依照以下格式規(guī)范填寫:材 料 入 庫 憑 證部門:綜合部 XX年3 月10日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1辦公沙發(fā)三列四人套2未超時限審 核: 質(zhì) 檢: 庫 管: 經(jīng)辦人:采購員材 料 入 庫 結(jié) 算 單部門:綜合部 XX年3月10 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價總價備注1辦公沙發(fā)三列四人套225005000合計金額5000 審 核: 財 務: 經(jīng)辦人:采購員四、材料出庫流程材料出庫手續(xù)由5、班組長負責辦理,具體流程如下:1、班組長拿生產(chǎn)任務單和所需材料明細到庫房領(lǐng)料,庫管填出庫憑證,經(jīng)班組長及庫管簽字后出庫。出庫憑證一式三份,生產(chǎn)、庫管、會計各留存一份。2、如生產(chǎn)任務單和所需材料明細有生產(chǎn)經(jīng)理簽字,則出庫憑證無需再審核。出庫憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存,每15天交會計一次。3、出庫憑證應按以下格式規(guī)范填寫:出 庫 憑 證部門:生產(chǎn)部*組 XX年 3月10 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1隔離開關(guān)8SX5130臺2審 核: 庫 管: 經(jīng)辦人: 五、成品庫入庫具體流程成品庫入庫手續(xù)由班組長負責辦理,具體流程如下:1.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢經(jīng)檢驗合格后,由庫管填寫成品入庫憑證,成品入庫憑證6、一式三份,由庫管、質(zhì)檢、生產(chǎn)主管簽字后,庫管、生產(chǎn)經(jīng)理及會計各存一份。2、成品入庫手續(xù)應在檢驗合格后兩天內(nèi)辦理完畢;憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存,每15天交會計一次。3、成品庫入庫憑證應按以下格式規(guī)范填寫:成 品 入 庫 憑 證部門:生產(chǎn)部*組 年 月 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關(guān)KBZ400/1140臺15審 核: 質(zhì) 檢: 庫 管: 經(jīng)辦人: 六、成品庫出庫具體流程成品庫出庫手續(xù)由銷售員負責辦理,具體流程如下:1、銷售員憑合同或供貨協(xié)議,由庫管填寫成品庫出庫憑證,一式三份,由供銷經(jīng)理、庫管、銷售員簽字,庫管留存一份,供銷部一份,會計一份。2、成品庫出庫憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存,每15天交會計一次。3、成品庫出庫憑證應按以下格式規(guī)范填寫:成 品 出 庫 憑 證部門:供銷部 XX年 6 月 11 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關(guān)KBZ400/1140臺15審 核: 庫 管: 經(jīng)手人: 七、送貨流程 成品送貨手續(xù)具體由銷售員負責辦理,具體流程如下: 經(jīng)辦人憑合同或供貨協(xié)議到銷售主管處填寫送貨單一式兩份,經(jīng)收貨人(客戶)簽字后,一份交給收貨人,另一份交給銷售主管留存。送 貨 清 單 XX年10 月12 日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關(guān)KBZ400/1140臺15送貨人: 收貨人:客戶
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