公司因公出差各級(jí)員工管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號(hào):977000
2024-09-03
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1、公司因公出差各級(jí)員工管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 出差管理制度第1條:總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),特制訂本制度;2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)單位因故無(wú)法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;第2條:出差類(lèi)型:1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車(chē)證明實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。當(dāng)2、日出差一般情況下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē),特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的,事前須由其單位經(jīng)理或公司權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車(chē)證明實(shí)數(shù)支給。遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車(chē)直達(dá)目的地的,須乘坐公共汽車(chē),若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)后可乘坐出租車(chē)。3、自備車(chē)輛出差者,公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi),不再另外報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi);4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車(chē)輛外,以利用火車(chē)、公共汽車(chē)為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。第3條:出差簽核程序絕密一、個(gè)人申請(qǐng)出差1、出差人員應(yīng)提前25日辦理出差申請(qǐng),填寫(xiě)出差審批單,3、并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));3、分公司部門(mén)主管出差,報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批;4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理)審批;二、公司指派出差1、即由公司權(quán)責(zé)單位或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;2、指派出差均由指派人填寫(xiě)外派單,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷(xiāo)事項(xiàng);三、其他規(guī)定 1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。3、出4、差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到人力資源部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:一、出差時(shí)間核算: 1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計(jì)算;2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計(jì)算;3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算;4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算;5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車(chē)船票等起至?xí)r間提前滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) 5、目職 位交通費(fèi)用油費(fèi)補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)(雙人標(biāo)間)出差補(bǔ)貼公共汽車(chē)飛機(jī):經(jīng)濟(jì)艙遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差省會(huì)城市非省會(huì)城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差公司/部門(mén)經(jīng)理實(shí)支實(shí)支80元/天50元/天150元/日120元/日50元/天40元/天分公司部門(mén)主管實(shí)支實(shí)支80元/天50元/天120元/日100元/日40元/天30元/天業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支實(shí)支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間;第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷(xiāo)程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的“出差審批單6、”至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo);二、出差費(fèi)用核銷(xiāo)程序核銷(xiāo)規(guī)定1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。3、所有報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷(xiāo);不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷(xiāo)款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷(xiāo)。6、本制度中涉及報(bào)7、銷(xiāo)的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo);7、若出差應(yīng)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。核銷(xiāo)程序1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)工作,并呈交一份“出差報(bào)告單”。從財(cái)務(wù)單位領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)單后,依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好報(bào)銷(xiāo)單的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn):A:分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);B:分公司部門(mén)主管出差報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);C:業(yè)務(wù)或其他人8、員出差報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準(zhǔn);2、財(cái)務(wù)單位復(fù)核程序財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間等;經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng);對(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷(xiāo);涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的,出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付;3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷(xiāo)說(shuō)明:出差小組中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷(xiāo)工作,其他人員仍須簽字證明;報(bào)銷(xiāo)單中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷(xiāo)人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有公司不予報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)的支出額,由出差人員(除董事長(zhǎng)9、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅?、凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均分列入項(xiàng)目成本;5、借款及報(bào)銷(xiāo)原則為:前款不清,后款不借。第6條:附則1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實(shí)施(XX.04.10頒布)。第7條:附表1、出差審批單出差審批單出 差 人公司/部門(mén)職 務(wù)制單日期出發(fā)時(shí)間出差地點(diǎn)交通工具出差類(lèi)型1、出差事由:2、差期:從 年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分;大致共計(jì) 天 時(shí) 分;部門(mén)主管審批公司/部門(mén)經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字:日期:簽字:日期:簽字:日期:備注:該單須按照核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)。2、出差報(bào)告單出差報(bào)告單每日行程及任務(wù)完成情況:時(shí)間段工作內(nèi)容及任務(wù)完成情況備注實(shí)際總費(fèi)用超預(yù)算金額超支說(shuō)明:部門(mén)主管審批公司/部門(mén)經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字:日期:簽字:日期:簽字:日期:
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