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北控物業-三供一業維修改造工程施工現場安全考核辦法試行.doc

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北控物業-三供一業維修改造工程施工現場安全考核辦法試行.doc

1、北京北控物業管理有限責任公司“三供一業”維修改造工程施工現場安全考核辦法(試行)為規范北京北控物業管理有限責任公司(以下簡稱北控物業)施工改造工作,維護北控物業權益,確保依法合規,特制定本辦法。第一章總則第一條為全面提高建設工程質量,進一步健全完善項目管理、文明施工、工程質量、安全生產保證體系,依據中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標投標法、建設工程質量管理條例、建設工程安全生產管理條例、建筑業企業資質管理規定、省市建筑市場管理條例等有關規定以及國家、省市關于推動建筑施工現場標準化管理工作的有關要求,結合我公司實際,制定本辦法。第二條本辦法所稱建筑施工現場是指我公司各區域內三供一業工程改造

2、的施工現場。第三條工程改造施工現場標準化管理考核(以下簡稱考核)是指對施工單位、監理單位及相關人員在施工現場從事建筑活動的考核、評價。第四條工程改造施工現場標準化管理與安全文明施工費實行聯動管理。經考核合格,向施工企業撥付相應的費用;考核不合格的,待其工地整改合格后,將此款返回給施工企業;經過整改仍不合格的,將此款部分或全部扣留建設單位。第五條工程改造施工現場有下列情形之一的,考核結果直接確定為不合格。(一)未取得施工許可證或安全生產許可證的,或者安全生產許可證到期未延續的;(二)企業發生嚴重及以上質量事故或一般及以上安全事故的;(三)存在違法發包、轉包、違法分包、掛靠及串標、圍標等違法違規行

3、為的;(四)施工現場揚塵治理違反國家和省市有關規定,造成嚴重環境污染的;(五)存在其他嚴重違法違規行為的。第二章 考核部門第六條公司事業部負責各區域的建筑施工現場標準化考核的管理工作。各區域主管部門負責本區域內工程改造施工現場標準化管理考核工作。第三章 考核內容第七條工程改造施工現場標準化管理考核包括項目管理、文明施工、安全管理、質量管理及監理機構等五個方面內容,總分為100分。(一)項目管理(滿分10分)。包括項目管理機構、項目管理制度、施工組織設計(方案)及專項方案(措施)、招投標文件、設計文件、合同管理、施工許可、施工單位資質、工程款支付、材料設備臺賬證明等考核內容。有下列情況之一的,本

4、項不得分:1.未按建設工程項目管理規范規定,在施工現場設立項目經理部的;項目管理人員配備不符合相關規定,項目經理兼職兩個及以上工程項目的;2.未依法簽訂施工合同的;3.工程款支付及材料、設備采購主體單位與工程投標、合同約定不一致,存在嚴重違法違規行為的。(二)文明施工(滿分25分)。包括施工現場標牌、現場圍擋、建筑揚塵治理、封閉管理、施工場地、材料管理、現場宿舍、臨時用房、消防安全、生活設施、輔助生活設施等考核內容。有下列情況之一的,本項不得分:1.沒有施工總平面圖,臨時設施、材料堆放違法侵占道路或危及公共安全的;2.消防設施不能滿足消防安全要求的。(三)安全管理(滿分30分)。包括內業、腳手

5、架、起重機械及設備、臨時用電、基坑(槽)、模板支架(待定)、高處作業等考核內容。施工安全管理檢查按照國家現行的有關標準和規定執行。有下列情況之一的,本項不得分:1.無專職安全員的;2.發生生產安全事故的;3.施工企業未將安全文明施工費專款專用的。(四)工程質量(滿分30分)。包括內業管理和現場管理等考核內容。工程質量檢查按現行國家規范標準、行業標準、地方標準和有關規定執行。有下列情況之一的,本項不得分:1.發生質量事故或質量通病問題嚴重的;2.防水等工程無質量保證資料的。(五)監理機構(滿分5分)。包括監理企業質量管理體系、項目質量管理制度、機構設置、內業資料等考核內容。有下列情況之一的,本項

6、不得分:1.發生質量事故或質量通病問題嚴重的;2.工程無質量保證資料的;3.發生生產安全事故的。第四章 考核方式第八條工程改造施工現場標準化管理考核實行日常檢查和重點抽查相結合的方式。各區域主管部門組織開展日常檢查工作,檢查應覆蓋管理區域內的所有在建項目,并根據當地實際情況決定檢查次數,一般情況下月度檢查不少于兩次。公司事業部每月組織一至兩次重點抽查,對抽查項目進行考核評分,并將檢查情況通報各區域。第九條各區域主管部門應當加強施工現場檢查信息的采集、整理和歸檔工作,及時將信息錄入公司OA系統,運用信息化手段對各區域工程改造施工現場實施標準化管理。第十條檢查評定等級分為優良、合格、不合格三個等級

7、。(一)合計得分在80分(含80分)以上,評定為優良;(二)合計得分在70分(含70分)至80分,評定為合格;(三)合計得分不足70分,評定為不合格。第十一條各區域主管部門應按月將本地區考核情況上報公司事業部。 公司事業部將每45日通報一次各區域工程改造施工現場標準化考核結果。 第十二條考核得分80分及以上的,作為良好記錄存檔,被考核企業進入公司備選供應商庫,今后優先合作。 第十三條施工現場考核不合格的,由工程所在地的區域主管部門根據具體情況提出處理意見,并限期整改。工期內施工現場兩次考核不合格的,或同一企業的施工現場有兩次以上整改后仍不合格的,對責任企業通報批評,對企業、項目經理和總監理工程

8、師記入當地不良行為記錄。對于發生重大工程質量和安全事故的加重處罰。(注:可視情況扣減,不涉及的項,不扣不減)第五章 附則第十四條本辦法由公司事業部負責解釋。第十五條本辦法自發布之日起試行。第十六條從本辦法印發之日起。附件:1.項目管理考評表2.文明施工管理考評表3.安全管理考評表4.質量管理考評表5.監理機構考評表6.北控物業三供一業施工現場標準化管理考核評價標準匯總表7.考核評分說明附件1項目管理考評表(10分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1項目管理機構機構組織 結構、人 員構成、 崗位資格項目經理、技術負責人、施工員、質量員、安全員、(材料員、機械員、

9、資料員、勞務員、標準員根據工程規模配備)等管理人員符合項目管理人員配備相關規定,與投標文件一致,具備相應崗位資格的,計1分;缺一人扣0.5分,扣至0分為止。項目管理人員存在掛靠等違規行為的,該工程項目標準化考核為不合格。1.0 人員變更程序合規、手續齊備的,計0.5分;手續不齊備或沒有相關手續的,計0分。0.5 項目經理、技術負責人、施工員、質量員、安全員、材料員、機械員、資料員、勞務員、標準員等管理人員的勞動合同、社保證明、工資發放單(均由施工總承包單位提供)符合要求的,計1分;每有一人不符合要求的扣0.5分,扣至0分為止。1.0 管理人員崗位職責、照片上墻明示的,計0.5分;不全或沒上墻明

10、示的,計0分。0.5 相關管理人員在崗,按規定的工作職責履責,項目經理在崗率(查閱施工日記、檢查施工資料)不低于80%的,計0.5分;項目經理擅自不在崗的,計0分;其他人員空崗一人扣0.2分,扣至0分為止。0.5 2項目管理制度工作制度崗位責任、質量安全管理、財務核算、內業管理、消防安全等各項工作制度健全,符合工程實際的,計0.5分;有一項不符合的計0分。0.5 3施工組織設計(方案)及專項方案(措施)相關內容、指導工程施工情況工程概況、總體部署、施工準備、資源配置(材料、機械、人力等)、主要施工方法、分階段施工總平面圖、重要分部分項工程施工方案、關鍵工序工藝標準、文明施工措施、質量通病防治措

11、施、審批手續和簽字(包括監理或建設單位意見)等齊全的,計1分;缺一項扣0.5分,扣至0分為止;套用、與工程實際明顯不符的,計0分。1.0 4招投標文件招標公告、招標文件、投標文件、中標通知書履行招投標程序,相關文件內容和時間符合相關規定的,計0.5分;不符合相關規定的,計0分。0.5 5設計文件現場施工圖和相關設計文件施工圖審查文件齊全,設計文件能夠滿足施工需要的,計0.5分;不齊全或不能滿足施工需要的,計0分。0.5 6合同管理施工合同內容真實、齊全,經行業主管部門備案并且簽訂時間符合規定的,計0.5分;不真實、不齊全或不符合規定的,計0分。0.5 勞務分包合同合同真實、簽訂規范,勞務隊伍具

12、備相應的建筑勞務資質的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 材料設備采購租賃合同合同齊全的,計0.5分;不齊全的,計0分。0.5 7施工許可 施工許可證施工許可證內容完整,發放時間合法,并擺放現場明顯位置的,計0.5分;沒有擺放或不符合規定的,計0分。0.5 8施工單位資質 審核資質證書企業資質與承包工程范圍、工程規模相適應的,計0.5分;不適應的,計0分。0.5 9工程款支付工程款支付憑證建設單位按照合同約定向總承包企業或專業承包企業支付工程款的,計0.5分;存在將工程款支付到個人賬戶等違規行為的,本項目標準化考核不合格。0.5 總承包企業按照合同約定向專業分包和勞務分包企業支付工程款

13、的,計0.5分;存在將工程款支付到個人賬戶等違規行為的,本項目標準化考核不合格。0.5 10材料設備臺賬、證明材料設備采購和租賃臺賬、支付憑證,自有機械設備、周轉材料證明相關憑證(證明)材料齊全、合法,購買主體單位符合合同約定的,計0.5分;每缺一項扣0.2分,扣至0分為止。購買主體單位存在違規行為的,本項目標準化考核不合格。0.5 小計10.0 備注:在檢查期間未按時提供相關資料的檢查項目,視為不合格,該項目計0分。項目負責人: 檢查人員: 年 月 日附件2文明施工管理考評表(25分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1施工現場標牌五牌一圖(工程概況、管理人員

14、名單及監督電話、防火責任、安全生產、文明施工牌和施工現場總平面圖)五牌一圖設置在大門口位置明顯處,內容齊全的,計1分;不齊全、不設置的,計0分。1.0 統一規范、整齊,符合省有關圖集要求的,計0.5分;不規范、整齊的,計0分。0.5 安全標語和標識符合要求,位置明顯的,計0.5分;未按規定設置的,計0分。0.5 現場有宣傳欄、讀報欄、黑板報的,計0.5分;沒有或不齊全的,計0分。0.5 2現場圍擋高度、可靠性和外觀圍擋封閉的,計0.5分;沒有封閉的,計0分。0.5 市區主要路段圍擋高度不小于2.5米,一般路段圍擋高度不小于1.8米的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 堅固、穩定的,計0

15、.5分;不堅固、穩定的,計0分。0.5 整潔、美觀的,計0.5分;不整潔、美觀的,計0分。0.5 3建筑揚塵治理制定揚塵治理方案方案符合要求,措施得力,現場管理有成效的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 車輛沖洗設施和渣土車苫布覆蓋進出口處設置車輛沖洗設施,滿足使用要求的,計1分;沒有設置或只設置水管不滿足使用要求的,計0分。1.0 建筑渣土運輸車采用苫布覆蓋的,計0.5分;沒有覆蓋措施的,計0分0.5 道路硬化和苫布覆蓋等防塵措施集中堆放的土方、砂石料采取苫布覆蓋等防塵措施,全部覆蓋的,計0.5分;部分覆蓋的或沒有覆蓋的,計0分。0.5 場內主要道路、辦公和材料加工區及堆放場做硬覆蓋

16、的,計1分;部分做硬覆蓋的,計0.5分;未做硬覆蓋的,計0分。1.0 砂漿攪拌封閉符合標準要求的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 4實行封閉管理的(可視情況實施)管理設施和制度施工現場進出口設置大門,門頭設置企業標識的,計0.5分;沒有設置的,計0分。0.5 在大門進出口處有值班室并且門衛值守管理制度健全的,計0.5分;沒有設置和管理制度不健全的,計0分。0.5 門衛值守人員在崗的,計0.5分;不在崗的計0分。0.5 現場技術、管理人員佩戴工作卡的,計0.5分;有一人不佩戴的,計0分。0.5 5施工場地場區道路及臨時設施施工現場布置得當,排水良好無積水的,計0.5分;施工現場布置無序

17、、有積水的,計0分。0.5 設置循環通行臨時道路,平整、通暢的,計0.5分;不平整、通暢的,計0分。0.5 有防止泥漿、污水、廢水污染環境措施的,計0.5分;沒有措施的,計0分。0.5 6材料管理施工材料、構件、料具堆放及管理材料、構件、料具堆放合理,與施工總平面圖布置一致的,計0.5分;不一致的,計0分。0.5 材料碼放整齊、名稱和規格標注明確清晰,且符合標準要求的,計0.5分;不整齊的、未標明名稱、規格的,計0分。0.5 易燃易爆物品分類儲藏在專用庫房,防火措施得當的,計0.5分;措施不得當的,計0分。0.5 材料存放有防火、防銹蝕、防雨措施的,計0.5分;沒有采取相應措施的,計0分。0.

18、5 垃圾分類處理施工垃圾和生活垃圾分類處理,使用器具清運或管道(裝袋)運輸的,計0.5分;沒有做分類處理的和不使用器具或者管道運輸的,計0分。0.5 7現場宿舍宿舍窗戶、床鋪;宿舍人均面積或人員數量; 生活用品擺放和環境衛生宿舍窗戶可開啟的,計0.5分;不可開啟的,計0分。0.5 床鋪規整且不超過兩層、通道寬度不小于0.9米的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 人均面積不小于2.5平方米,且不超過16人的,計0.5分;每有一項不符合要求的計0分。0.5 生活用品擺放規整、環境衛生符合要求的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 8臨時用房施工作業區、材料存放區與辦公、生活區布置施工

19、、辦公、生活分區明確的,計0.5分;布置混亂、沒有隔離措施的,計0分。0.5 宿舍、辦公用房堅固可靠,防火等級符合消防標準的,計0.5分;不符合的,計0分。0.5 宿舍沒有與伙房、庫房共用,在建工程沒有住人的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 9消防安全(可視情況實施) 臨設防火;消防通道;消防水源設置;滅火器材配置臨時用房和作業場所防火設計符合規范要求、消防措施落實到位的的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 消防通道設置符合相應標準的,計0.5分;不符合標準的,計0分。0.5 消防水源設置符合相應標準,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 滅火器材布局、配置合理、性能可靠

20、的,計0.5分;不符合的,計0分0.5 10生活設施(可視情況實施)食堂位置、操作間設置、設施、器具和人員及廁所、淋浴等建立了衛生責任制度并落實到人的,計0.5分;沒有建立責任制的,計0分。0.5 地面、灶臺、炊具、食品存儲符合衛生要求的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 炊事人員有身體健康證的,計0.5分;沒有健康證的,計0分。0.5 設置獨立的制作間、儲藏間的,計0.5分;沒有設置的,計0分。0.5 能夠保證現場人員衛生飲水的,計0.5分;不能做到衛生飲水的,計0分。0.5 設置了淋浴室的,計0.5分;沒有設置淋浴室的,計0分。0.5 廁所衛生達到水沖式或干凈整潔、沒有異味的,計0

21、.5分;沒有達到的,計0分。0.5 11輔助生活設施(可視情況實施)學習和娛樂、應急急救等用房有學習和娛樂設施的,計0.5分;沒有設施的,計0分。0.5 有簡單醫療用房、常備藥品、專職人員的,計0.5分;不齊全的,計0分。0.5 有計劃生育、預防艾滋病教育記錄或宣傳材料的,計0.5分;缺項或沒有的,計0分。0.5 小計25.0 項目負責人: 檢查人員: 年 月 日附件3安全管理考評表(內業10分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1安全生產保證資料施工現場安全生產保證組織機構健全、安全生產責任制、安全管理規章制度和安全操作規程資料各項資料齊全、與工程實際相適應的

22、,計0.5分;不齊全、針對性不強的,計0.2分;沒有相關內業資料的,計0分。0.5 2專業承包(勞務分包)單位資質基坑施工單位資質證書基坑施工單位資質與工程需要相適應的,計0.2分;不相適應的,計0分。0.2 起重機械(可視情況實施)安拆單位資質證書安拆單位資質與工程需要相適應的,計0.2分;不相適應的,計0分。0.2 模架施工(可視情況實施)單位資質證書模架單位資質與工程需要相適應的,計0.2分;不相適應的,計0分。0.2 3安全文明施工措施費安全資金投入和使用管理有管理臺賬的,計0.1分,賬目清楚的,計0.2分;沒有的,計0分。0.3 有安措費投入及使用的,計0.1分,專款專用、使用及時的

23、,計0.2分;沒有專款專用或使用不及時的,計0分。0.3 4人員持證上崗現場項目經理、專職安全員應取得安全生產考核合格證;從事特種作業人員(架工、電工、起重機械司機、信號司索工及安裝拆除工)應取得建筑施工特種作業操作資格證項目負責人持證上崗的,計0.2分;沒有持證上崗的,計0分。0.2 專職安全員人員符合工程需要,并持證上崗的,計0.3分;每少一人扣0.1分,扣至0分為止。0.3 特種作業人員符合工程需要,并持證上崗的,計0.3分;每少一人扣0.1分,扣至0分為止0.3 起重機械安拆人員持證上崗的,計0.2分;沒有持證上崗的,計0分。0.2 臨時用電電工持證上崗的,計0.1分;沒有持證上崗的,

24、計0分。0.1 5安全技術資料管理安全技術資料管理制度和安全技術資料安全技術資料管理制度健全的,計0.2分;不健全的,計0分。0.2 設置專職資料員的,計0.2分;沒有設置的,計0分;0.2 使用統一的資料范本的,計0.2分;沒有使用的,計0分。0.2 6專項施工方案施工組織設計中的安全技術措施(包括基坑工程、起重機械吊裝作業)和起重機械基坑工程、吊籃安拆等危險性較大分部分項工程專項方案措施、方案齊全,審批手續符合規定的,計0.3分;不齊全的,計0.1分;沒有的,計0分0.3 安全技術措施(方案)有針對性的,計0.2分;沒有針對性的,計0分。0.2 危險性較大的分部分項工程專項方案,組織專家論

25、證的,計0.3分;沒有組織專家論證的,計0分。0.3 專項方案變更手續齊全,程序規范的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 7安全技術交底施工作業前,技術負責人應做安全技術交底;基坑工程、吊裝工程、吊籃安拆工程專項安全技術交底書面安全技術交底專業齊全的,計0.3分;不齊全的,計0分。0.3 交底全面、有針對性,符合工程實際的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 簽字手續齊備的,計0.2分;不齊備的,計0分。0.2 8安全檢查制度安全檢查制度、安全檢查和驗收記錄、事故隱患整改措施建立定期安全檢查制度的,計0.2分;沒有建立的,計0分。0.2 安全檢查和驗收記錄齊全的,計0.3分;不齊全的

26、,計0.1分;沒有的,計0分。0.3 事故隱患的整改要做到定人、定時間、定措施,處理過程資料齊全的,計0.3分;不全的,計0.1分;沒有的,計0分0.3 9安全教育制度施工人員入場應進行三級安全教育;變換工種時要進行安全教育;年度教育和考核安全教育制度健全并有執行記錄的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 三級安全教育資料齊全的,計0.2分;不齊全的,計0分。0.2 變換工種安全教育記錄齊全的,計0.2分;不齊全的,計0分。0.2 年度教育和考核資料齊全的,計0.1分;不齊全的,計0分。0.1 10應急救援資料施工現場應急救援預案,并組織應急救援演練建立應急救援預案的,計0.2分;沒有的

27、,計0分。0.2 有應急救援演練記錄的,計0.1分;沒有的,計0分。0.1 11模架體主要構配件資料(可視情況實施如物業自建房)主要構配件質量證明文件和檢驗報告證明文件齊全、檢驗報告真實有效的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 12施工機械資料吊籃產權備案、安裝驗收、使用登記、檢測報告資料齊全有效的,計0.2分;不齊全的,計0.1分;沒有的,計0分。0.2 起重機械吊裝租賃合同合同內容真實、有效、符合工程實際的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 起重安全管理協議內容完整,簽字蓋章齊全的,計0.3分;不完整、齊全的,計0分。0.3 起重機械運行安全檢查、整改記錄資料齊全有效的,計

28、0.3分;不齊全有效的,計0分。0.3 起重機械安裝、加節、附著、拆除資料(可視情況實施)起重機械安裝、加節、附著、拆除資料符合規定的,計0.3分;不符合規定的,計0分。0.3 起重機械按規定進行維護保養記錄維護保養記錄真實、齊全的,計0.2分;不真實、齊全的,計0分。0.2 機械、機具、車輛以及電器設備等的檢測、檢驗、驗收、備案資料相關資料手續完整、齊備的,計0.3分;不完整、齊備的,計0分。0.3 13基坑工程監測資料(可視情況實施如化糞池工程等)第三方監測資質證書(如需要),基坑監測數據建設單位委托的第三方監測機構具備相應資質,基坑監測數據符合設計或規范要求的,計0.2分;不符合要求的,

29、計0分0.2 14臨時用電資料臨時用電施工組織設計中包括臨時用電設計,審核手續齊全的,計0.2分;不符合要求的,計0分0.2 臨時用電工程經總包單位、安裝單位、使用單位等相關單位驗收;總、分包單位臨時用電管理協議相關單位的安全、技術、工程人員驗收資料齊全的,計0.2分;不齊全的,計0分。0.2 臨時用電管理協議安全責任明確的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 15防護用品合格證安全帽、安全帶、安全網等產品質量合格證防護用品質量合格證齊全的,計0.2分;不齊全的,計0分。0.2 小計10.0 項目負責人: 檢查人員:年 月 日安全管理考評表(腳手架3分)工程項目名稱: 腳手架種類:序號檢

30、查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1架體基礎基礎設置基礎符合要求得0.2分;立桿底部墊板、底座符合要求得0.2分;按要求設置掃地桿得0.1分;有排水措施得0.1分。 0.62架體穩定連墻件、剪刀撐與斜桿設置架體拉結符合要求得0.3分;按要求設置豎向、縱向剪刀撐、專用斜桿或八字形斜撐得0.3分;按要求設置水平斜桿的得0.2分。0.83桿件配件桿件、扣件、鎖件設置及質量立桿垂直度、立桿間距、縱向水平桿步距及設置符合要求得0.2分;主結點處設橫向水平桿得0.2分; 桿件連接符合要求得0.1分;沒有鋼管彎曲、變形、銹蝕得0.1分。0.64作業層腳手板搭設及施工荷載腳手板鋪設符合要求得0.2

31、分;工具式鋼腳手板搭設符合要求得0.1分; 擋腳板、護欄、安全網設置符合要求得0.2分; 施工荷載符合要求得0.1分。0.65通道通道設置有人員上下專用通道得0.2分;通道設置符合要求得0.2分。0.4小計3.0 項目負責人: 檢查人員: 年 月 日安全管理考評表(起重機械及設備5分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1塔式(龍門吊)起重機(可視情況實施)專項方案及相鄰塔吊安全距離多塔作業有專項施工方案并經過批準的,計0.4分;不符合要求的,計0分。0.4任意兩塔吊之間的最小距離均達到規范要求的,計0.4分;不符合要求的,計0分。0.4采用TN-S接零保護系統供

32、電TN-S接零保護系統安全可靠的,計0.4分;不安全可靠的,計0分0.4 排水設施、與基坑安全距離排水通暢的,與基坑距離符合施工方案且滿足安全要求的,計0.4分;每有一項不符合要求的扣0.2分,扣至0分為止。0.4 避雷接地裝置避雷接地裝置牢固可靠,滿足安全要求的,計0.4分;不符合的,計0分。0.4 與架空線路安全距離安全距離符合規范要求的,計0.4分;不符合要求的,計0分。0.4 安全裝置安全裝置靈敏可靠的,計0.3分;不符合要求的,計0分,扣至0分為止。0.3 檢查維修保養記錄有維修保養記錄、維修保養頻次、內容符合要求的,計0.3分;每有一項不符合要求扣0.1分,扣至0分為止。0.3 2

33、施工機具施工機具管理及使用有驗收記錄得0.3分,有安全防護裝置得0.3分,有安全作業棚得0.4分。1.0 3場內車輛場內車輛管理及使用操作人員有有效證件得0.4分,有安全教育及交底記錄得0.4分,有維修保養記錄,得0.2分。1.0 合計5.0 項目負責人: 檢查人員:年 月 日安全管理考評表(臨時用電3分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1外電防護外電防護設施防護措施滿足施工安全、符合規范及臨時用電施工組織設計的,計0.5分;不完全符合要求的,計0.2分;未采取外電防護措施的,計0分。0.5 2接地與接零保護系統施工現場專用的電源中性點直接接地的低壓配電系統采

34、用TN-S接零保護系統采用TN-S接零保護系統的,計0.4分;未采用TN-S接零保護系統的,計0分。0.4 接地電阻、絕緣電阻符合規范及臨時用電施工組織設計要求的,計0.4分;每有一項不符合要求的扣0.1分,扣至0分為止。0.4 3配電線路防護措施配電線路架設符合規范及臨時用電施工組織設計要求的,計0.3分;不符合的,計0分。0.3 線路設短路、過載保護的,計0.3分;沒有的,計0分。0.3 室內明敷主干線距地面高度小于2.5米的,計0.2分;不達標的,計0分。0.2 4配電箱與開關箱配電系統采用三級配電、二級漏電保護系統配電系統采用三級配電、二級漏電保護系統的,計0.2分;沒有采用的,計0分

35、。0.2 配電箱與開關箱設置符合規范及臨時用電施工組織設計要求的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 漏電保護器參數匹配、檢測靈敏的,計0.3分;每有一項不符合扣0.1分,扣至0分為止。0.3 5現場照明照明燈具、照明線路和安全電壓線路的架設照明燈具、照明線路和安全電壓線路的架設符合規范及臨時用電施工組織設計要求的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 小計3.0 項目負責人: 檢查人員: 年 月 日 安全管理考評表(基坑、基槽3分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1基坑支護(可視情況實施)基槽開挖深度較大或存在邊坡塌方危險應采取支護措施采取相應有效支護措施

36、、支護結構自然放坡坡率符合規范及專項方案設計要求的,計0.4分;每有一項不符合的扣0.2分,扣至0分為止。0.4 2降排水(可視情況實施)基坑開挖采取有效的降排水措施采取有效的降排水措施,有專項施工方案的,計0.4分;沒有的,計0分。0.4 3基坑開挖基坑開挖施工符合規范及專項方案設計要求的,計0.4分;不符合的,計0分0.4 4坑邊荷載基坑邊堆置土、料具等,施工機械與基坑邊沿的安全距離基坑邊堆置土、料具等荷載不超過基坑支護設計允許要求的,計0.3分;超過允許要求的,計0分0.3 施工機械與基坑邊沿的安全距離符合設計要求的,計0.3分;不符合的,計0分。0.3 5安全防護開挖深度2m及以上的基

37、坑周邊按規范要求設置防護欄桿,專用梯道開挖深度2m及以上的基坑周邊按規范要求設置防護欄桿、欄桿設置符合規范要求的,計0.4分;每有一項不符合要求的扣0.1分,扣至0分為止。0.4 基坑內設置有供施工人員上下的專用梯道符合規范要求的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 6基坑監測各項監測指標各項指標全部符合規范及安全要求的,計0.2分;有一項不符合的,計0分。0.2 7支撐拆除支撐拆除作業支撐拆除符合規范及專項方案要求的,計0.1分;不符合要求的,計0分,回填符合要求計0.1。0.2 8作業環境基坑內土方機械、施工人員的作業安全基坑內土方機械、施工人員的作業,在各種管線范圍內挖土作業符合規范及

38、專項方案要求的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 小計3.0 項目負責人: 檢查人員: 年 月 日安全管理考評表(高處作業3分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1安全帽質量和佩戴符合質量標準,佩戴正確的計每項得0.2分。0.4 2安全網質量和設置符合質量標準,設置正確的計每項0.2分。0.4 3安全帶質量和佩戴符合質量標準得0.2分,使用正確的計0.2分。0.4 4臨邊防護臨邊防護設置工作面邊沿有臨邊防護,得0.3分,臨邊防護設施的構造,強度符合要求得0.2分,防護設施形成定型化、工具式得0.1分。0.6 5通道防護防護棚搭設嚴密、牢靠、防護棚長度符合規范

39、要求的每項得0.1分。0.3 6攀登作業梯子的質量和使用移動式梯子質量和使用符合要求的得0.4分。0.4 7懸空作業懸空作業是否符合要求懸空作業所用的索具、吊具等有檢查記錄得0.2分。0.2 8移動式操作平臺操作平臺組裝和使用是否符合設計和規范要求操作平臺和使用符合要求得0.3分。0.3 小計3.0 項目負責人: 檢查人員: 年 月 日附件4質量管理考評表(內業15分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1企業質量管理體系和運行情況質量管理體系建立質量管理體系,人員職責明確的,計0.5分;沒有建立或職責不明確的,計0分。0.5 質量管理制度建立情況質量管理制度建立

40、健全,計0.5分;未建立,計0分。0.5日常質量管理機制落實情況定期開展項目質量檢查情況,并做好檢查記錄,計1.5分;每少一次,減0.5分;未組織項目質量檢查,計0分。1.5對項目質量管理自評情況對所承攬的項目質量情況定期組織自評并將自評結果放在施工現場備查,計3分;未組織自評,計0分。3.02項目質量管理體系和項目質量管理制度簽署授權書和承諾書情況施工企業在開工前簽署法人授權書和質量終身責任承諾書,計0.2分。0.2質量管理體系建立質量管理體系,人員職責明確的,計0.2分;沒有建立或職責不明確的,計0分。0.2 質量行為和工程實體質量控制標準化管理制度制度建立健全的,計0.2分;不全或沒有的

41、,計0分。0.2 質量管理制度及落實情況圖紙會審、技術交底、質量例會、質量檢查及質量問題處理等制度建立健全的,計0.3分;每缺少一項扣0.1分,扣至0分為止。0.3 隨機抽查技術資料與工程實際相對比,相符的,計0.5分;不相符的,計0分。0.5 3監管平臺建設(可視情況實施)監控系統建立情況實現施工現場監管視頻系統,及時跟蹤處理存在問題的,計0.5分0.54施工日志內容完整詳實,與相關工程資料和工程實際相符完整、詳實、與相關資料一致、與工程實際一致的,計0.5分;每有一項不符合要求的扣0.2分,扣至0分為止。0.5 5技術交底施工準備、操作工藝、質量標準、成品保護及注意事項等內容齊全,有針對性

42、,簽字完整全面符合要求的計0.3分;每有一項不符合扣0.1分,扣至0分為止0.3 針對性強的,計0.3分;針對性不強的,計0.2分;無針對性的,計0分。0.3 簽字完整的,計0.2分;不完整的,計0分。0.2 6材料試化驗單(可視情況實施)鋼筋、水泥、地材、砌塊、商品混凝土、外加劑、防水材料、預應力混凝土的錨具、夾具等質量有合格證及復試報告齊全主材及構配件合格證齊全、復試報告合格、時間及時的,計0.3分;每有一項不達標扣0.1分,扣至0分為止。0.3 商混、外加劑、防水材料有合格證和復試報告的,計0.2分;每缺少一項扣0.1分,扣至0分為止。0.2 7見證取樣(可視情況實施)承重結構用水泥及外

43、加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、承重墻砌體、防水材料和建筑節能材料等見證取樣臺賬和送檢記錄有見證取樣臺賬的,計0.3分;沒有的,計0分。0.3 有送檢記錄的,計0.2分;沒有的,計0分。0.2 內容完整、部位明確、與相關工程資料一致、簽字齊全的,計0.4分;每有一項不符合要求扣0.1分,扣至0分為止。0.4 8計量器具現場配備的計量器具應有計量檢定證書和使用記錄材料齊全的,計0.2分;不齊全的,計0分。0.2 9勘察、設計文件圖紙會審、技術交底、設計變更符合程序,記錄完整、會簽齊全的,計0.2分;每有一項不符合扣0.1分,扣至0分為止。0.2 10施工試驗報告(可視情況實施)(

44、記錄)混凝土、砂漿試塊強度報告及統計評定,鋼筋焊接、機械連接、鋼結構焊縫質量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等現場標養室條件或委托標養文件完全達標的,計0.3分;標養條件或委托文件部分達標的,計0.1分;完全不達標的,計0分。0.3 報告與工程施工同步的,計0.3分;不全、不及時或超期的,計0.1分;違反規范的,計0分。0.3 設有專項負責人的,計0.3分;沒有設專項負責人的,計0分。0.3 11施工記錄(可視情況實施)工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測、混凝土施工、預應力張拉、灌漿、樁基施工、預制構件、預埋件、預留孔、混凝土、砂漿配合比等施工檢查記錄內容完整、真實、與

45、工程實際一致的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 施工人員意見明確,簽字完整的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 監理人員意見明確,簽字完整的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 內容齊全的,計0.5分;內容每缺少一項扣0.1分,扣至0分為止。0.5 12質量驗收 記錄隱蔽工程、檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄內容齊全、結論明確的,計0.5分;內容不全、結論不明確的,計0分。0.5 施工及監理相關人員簽字手續完整的,計0.5分;不完整的,計0分。0.5 參與驗收相關人員具備相應執業或崗位資格的,計0.5分;不完全符合的,計0.2分;完全不符合的,計0分。0.5

46、 13質量常見問題防治措施內容全面完整,符合工程實際全面完整、符合實際的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 全面落實的,計0.3分;沒有落實的,計0分。0.3 小計15.0 基本要求:技術資料應按照省、市建筑工程資料標準編制,真實、及時與工程施工同步。項目負責人: 檢查人員: 年 月 日質量管理考評表(現場15分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1樣板引路施工組織設計中確定的工序應先做施工樣板。符合要求的,計1分;基本符合要求的,計0.3分;不符合要求的,計0分。1.0 2地基承載力(沉降、密實度)檢驗、工程樁承載力(完整性)(可視情況實施)檢驗方法及

47、數量符合設計及施工規范符合要求的,計0.5分;不符合要求的,計0分。0.5 3樁位偏差、樁頂標高、試件強度(可視情況實施)偏差和試件留置數量應符合設計及施工規范符合要求的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 4基坑施工基坑專項施工方案、專家論證程序,基坑開挖和周邊堆荷載、基坑監控方案合理、簽審手續規范、意見明確、專家論證程序完備(如必要)的,計0.5分;基本符合要求的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.5 堆荷或監控符合安全標準的,計0.3分;不符合標準的,計0分。0.3 5模板與支架設計(可視情況實施)計算書;高支模應組織專家論證;承載能力、剛度和穩定性滿足安全要求計算書簽審規范、

48、高支模論證方案各項內容齊全的,計0.5分;每有一項內容不達標的扣0.3分,扣至0分為止。0.5 各項指標符合安全要求的,計0.5分;其中有一項不符合要求的,計0分。0.5 6模板安裝(可視情況實施)軸線偏位、變形、標高偏差、接縫安裝偏差符合施工規范要求的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 7防火材料使用室內吊頂、墻面裝飾裝修材料未采用聚氨酯泡沫等易燃材料的,計0.2分;使用聚氨酯泡沫等易燃材料的,計0分。0.2 外保溫材料未使用易燃材料的,計0.2分;使用易燃材料的,計0分。0.2 8受力鋼筋品種、級別、規格和數量(可視情況實施)應符合設計及施工規范力學指標符合設計及規范要求(抽樣檢測

49、,不符合設計及規范要求為否決項)的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 品種、級別、規格、數量符合設計要求的,計0.3分;每有一項不符合要求的扣0.1分,扣至0分為止。0.3 設計變更手續齊全的,計0.3分;手續不齊全的,計0分。0.3 加工、綁扎及連接應符合施工規范規定的,計0.5分;每有一項不符合規定的扣0.2分,扣至0分為止。0.5 9鋼筋構造措施、受力鋼筋位置、混凝土保護層(可視情況實施)受力鋼筋間距、固定措施,節點部位的箍筋間距,混凝土保護層厚度受力鋼筋間距和固定措施符合施工規范(預應力張拉錨固、外露處理和錨具封閉還應符合設計要求)的,計1分;每有一項不符合規范的,扣0.5分,

50、扣至0分為止。1.0 節點部位箍筋間距符合設計及施工規范的,計0.5分;不符合規范的,計0分。0.5 混凝土保護層厚度符合設計及施工規范的,計0.3分;不符合規范的,計0分。0.3 10混凝土、砌筑砂漿強度和試塊留置(可視情況實施)現場混凝土、砂漿配合比實際應用情況,外加劑的使用,預拌混凝土的坍落度,混凝土、砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數量、養護環境、標識等。現場回彈法判別混凝土、砂漿強度配合比符合相應要求的,計0.5分;不符合相應要求的,計0分。0.5 取樣部位、頻率、留置數量、養護環境和標識符合要求的,計1分;每有一項不符合要求的,扣0.2分,扣至0分為止。1.0 強度及偏差符合設計及施工

51、規范(達不到設計要求為否決項)的,計1分;每有一項不符合規范的,扣0.5分,扣至0分為止。1.0 11混凝土的外觀質量和尺寸偏差觀察及實測符合設計及施工規范的,計0.5分;不符合規范的,計0分。0.5 12質量控制標識控制測量線、預埋件和拉結筋位置,主體結構建材質量控制標識測量線、預埋件和拉結筋位置準確,偏差符合規范規定的,計0.5分;不符合規定的,計0分。0.5 主體結構建材質量控制標識準確、清晰、齊全的,計0.6分;每有一項不達標的,扣0.2分,扣至0分為止。0.6 13墻體、樓面裂縫外觀檢查外觀缺陷不超出規范允許范圍的,計0.5分;超出允許范圍的,計0分。0.5 14小型砌塊(可視情況實

52、施)出場齡期、承重墻砌塊完整性、組砌方法不小于28天的,計0.3分;小于28天的,計0分。0.3 承重墻體沒有使用斷裂小型砌塊的,計0.2分;使用的,計0分。0.2 底面朝上反砌于墻上的,計0.1分;不符合的,計0分。0.1 15組砌方法(可視情況實施)墻體轉角處和縱墻交接處,臨時間斷處拉結筋設置墻體轉角處和縱墻交接處同時砌筑的,計0.3分;沒有同時砌筑的,計0分。0.3 臨時間斷處砌成斜槎的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 拉結筋設置符合規范要求的,計0.3分;不符合的,計0分。0.3 16灰縫尺量10皮磚灰縫厚度,百格網檢查砂漿飽滿度灰縫厚度滿足施工規范要求的,計0.1分;不滿足的,

53、計0分。0.1 粘灰面滿足施工規范要求的,計0.1分;不滿足的,計0分。0.1 17預制構件安裝構件堆放和安裝位置及支座長度現場堆放符合施工規范要求的,計0.3分;不符合的,計0分。0.3 安裝誤差在規范允許的范圍內的,計0.4分;不符合的,計0分。0.4 18構造措施(可視情況實施)構造柱、圈梁設置情況施工誤差在規范允許的范圍內的,計0.4分;不符合的,計0分。0.4 鋼筋設置符合設計要求,施工誤差在規范允許的范圍內的,計0.2分;不符合的,計0分。0.2 小計15.0 注:1.內業資料審查內容包括監理或建設單位意見;2.技術資料應按照省、市建筑工程資料標準編制,真實且與工程施工同步。項目負

54、責人: 檢查人員: 年 月 日附件5監理機構考評表(5分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1監理企業質量管理體系質量管理體系建立質量管理體系,人員職責明確的,計0.1分;沒有建立或職責不明確的,計0分。0.1 質量管理制度建立情況質量管理制度建立健全,計0.1分;未建立,計0分。0.1日常質量管理機制落實情況定期開展項目質量檢查情況,并做好檢查記錄,計1分;每少一次,減0.2分;未組織項目質量檢查,計0分。1.0對項目質量管理自評情況對所承攬的項目質量情況定期組織自評并將自評結果放在施工現場備查,計1.5分;每少報一項,減0.3分;未組織自評或不按期上報,計0

55、分。1.52項目質量管理制度簽署授權書和承諾書情況監理企業在開工前簽署法人授權書和質量終身責任承諾書,計0.2分0.2崗位制度崗位明確的,計0.1分;不明確的,計0分。0.1 制度建立健全的,計0.1分;沒有建立或不健全的,計0分。0.1 3機構設置辦公條件辦公條件能夠滿足監理工作需要的,計0.1分;不滿足工作需要的,計0分。0.1 持證上崗人員經過崗位培訓、具備上崗資格的,計0.2分;沒有經過崗位培訓、不具備上崗資格的,計0分。0.2 總監理工程師總監資格符合工程需要的,計0.1分;不符合工程需要的,計0分。0.1 總監在崗率達到80%以上的,計0.1分;低于80%的,計0分。0.1 檢測設

56、備配備配備了必要的檢測設備(定期檢定)的,計0.1分;沒有配備的,計0分。0.1 檢測設備由專人使用及管理的,計0.1分;不符合要求的,計0分。0.1 檢測設備有使用記錄的,計0.1分;沒有使用記錄的,計0分。0.1 人員變動人員變更符合規定、手續齊全的,計0.1分;不符合規定、手續不齊全的,計0分。0.1 4內業資料監理例會紀要紀要資料齊全、真實的,計0.1分;不齊全、不真實的,計0分。0.1 監理月報月報資料齊全、真實的,計0.1分;不齊全、不真實的,計0分。0.1 監理規劃監理實施細則內容完整、有針對性、有工程質量通病防治專篇的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 審批程序完備的,

57、計0.1分;審批程序不完備的,計0分。0.1 旁站、巡視和平行檢驗記錄記錄內容符合工程監理規范要求,及時、準確、完整,且與施工資料一致的,計0.2分;內容不全的,計0.1分;沒有記錄的,計0分。0.2 工程材料構配件設備報審表(見證取樣記錄)資料齊全、與施工資料一致的,計0.1分;不齊全的,沒有相關資料的,計0分。0.1 工程變更審查審查程序符合要求、手續齊全的,計0.1分;審查程序不符合要求、手續不齊全的,計0分。0.1 質量問題通知單及回復單簽發及整改情況復查手續齊全、意見明確、資料齊全的,計0.1分; 沒有相關資料的,計0分。0.1 小計5.0 項目負責人: 檢查人員: 年 月 日附件6

58、北控物業“三供一業”施工現場標準化管理考核評價標準匯總表(實行或試行標準化的區域適用)項目名稱項目地址聯系電話建設單位總包企業項目經理勞務分包企業監理企業項目總監標準化管理考核12345考核得分 標準化管理體系(10分)質量管理(25分)安全管理(25分)文明施工(20分)揚塵治理(20分)考核結論 列為綠色監管 列為黃色監管 列為紅色監管 (在對應項目打) 考核人(簽字)考核時間施工企業法定代表人(簽字)項目負責人(簽字)監理企業法定代表人(簽字)總監理工程師(簽字)附件7考核評分說明 1.此表及以下表格可作為事業部主管部門檢查使用,也可作為區域分公司項目自查使用。施工現場標準化管理考核對應

59、標準化管理體系、質量管理、安全管理、文明施工、揚塵治理5個分表。根據考核結果匯總所得分值,確定項目標準化管理考核結果。2.考核匯總分值計算方法:(考核計分采用百分制)(1)匯總表中各分項實得分=該分項在考核分表中實得分之和。(2)匯總表中項目考核實得分=匯總表中分項合計得分。 3.考核結果的確定方法: (1)項目考核得分大于85分(含85分)的, 列為綠色監管;項目考核得分小于85分且大于70分(含70分)的, 列為黃色監管;項目考核得分小于70分的, 列為紅色監管。(2)存在一票否決項的,所在考核項目得0分。序號考核項目考 核 內 容應得分扣減分數實得分數1標準化管理體系基本管理項標準化管理

60、體系未按規定懸掛上墻,扣1分1 總承包、專業承包、勞務分包企業未按規定配足具有任職資格的標準化管理專職管理人員,少1人扣1分總承包企業、專業承包企業施工現場項目部標準化管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程,標準化管理專職工作人員不得少于2人;5千萬(含)1億元或1萬(含)5萬平方米的工程,不得少于4人;1億元(含)5億元或5萬平方米(含)15萬平方米的工程,不得少于6人,每增加5千萬(含)1億元或1萬(含)5萬平方米的,專職工作人員增加2人,并設立主管。 勞務分包企業施工現場項目部標準化管理專職工作人員的配備要求:施工人數在50人以下的,專職工

61、作人員不得少于2人;施工人數在50(含)200人的,不得少于4人;施工人數在200人(含)以上的,不得少于6人,并根據所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增加,不得少于工程施工人員總人數的5。 3企業分管負責人未按要求對施工現場進行監督檢查,扣1分建筑施工企業質量、安全、揚塵治理管理工作的分管負責人對我市轄區內的在建工程檢查每月應不少于1次,在企業檢查隱患整改通知單上簽字,并存入施工現場資料檔案備查。外地入濟建筑施工企業其總部質量安全揚塵治理管理機構對我市轄區內的在建工程檢查每季度應不少于1次。企業標準化管理機構未按要求對施工現場進行監督檢查,扣1分建筑施工企業標準化管理機構對在建項目的檢查,

62、每個項目每月應不少于2次,檢查人在檢查隱患整改通知單上簽字并加蓋公章。工程項目部、監理部未按要求對施工現場進行檢查,扣2分建筑施工現場項目部、監理部對施工現場質量、安全、揚塵治理的檢查,每周應不少于1次。項目部專職管理人員每日對施工現場質量、安全、揚塵治理情況進行不少于2次的檢查,并做好檢查記錄備查。4存在隱患和問題未按照“三定”原則進行整改,并按期復查,扣2分2考核項目小計10一票否決項施工企業、監理企業不具備相應的資質或安全生產資格施工現場未設置標準化管理機構施工企業、監理企業存在項目經理、質檢員、安全員、總監或總監代表未到崗履職情況考核人員(簽字)序號考核項目考 核 內 容應得分扣減分數

63、實得分數2質量管理基本管理項(可視情況扣減,不涉及的不扣不減)未設置企業月度檢查公示欄,未公示企業每月檢查情況的,扣1分。2工程質量常見問題防治技術措施未懸掛上墻的,專項防治領導小組、任務書、技術方案不齊全的,扣1分;未設置實物樣板和圖片展板,展示建筑做法的,扣1分。2現場未配備必要的規范、規程、標準、圖集,未配備存放專柜的,扣1分。2未配備檢驗(測)工(器)具的,扣1分。2未設置建材進場驗收臺帳的,扣1分。現場材料分類堆放不整齊,狀態標識不準確、不齊全的,扣2分;材料樣品庫設置不規范,樣品留設不符合要求,信息標識不完整的,扣1分。3 砌體、混凝土及分戶驗收抽檢數據無標識的,或施工現場驗收記錄

64、簽字不全的,扣2分。2試件標準養護不符合要求,砼同條件養護試塊未放在鋼筋籠內的,扣1分。試塊標識信息不齊全的,扣1分。2剪力墻外墻外側對拉螺栓孔未進行防水封堵的,扣2分。2混凝土結構構件成型不規整,混凝土不密實的,扣3分;現澆樓板有開裂,有明顯質量缺陷的,扣3分。6 未按規定使用預拌砼和預拌砂漿的,扣2分; 磚砌體組砌方法不正確,砂漿不飽滿,表面不平整,拉結筋標識不齊全,扣2分;圈梁、構造柱等構造設置不符合設計和規范要求的,扣2分。2考核項目小計25一票否決項工程發生質量事故或存在較嚴重結構質量隱患的施工技術資料不完整,涂改或偽造技術資料的重大設計變更未經審查擅自施工的未按規定簽訂法定代表人授

65、權書和工程質量責任承諾書考核人員(簽字)序號考核項目考 核 內 容應得分扣減分數實得分數3安全管理基本管理項(可視情況扣減,不涉及的不扣減)樓梯口、電梯口、預留洞口、通道口、陽臺、樓(屋)面、坑井等臨邊防護不符合規定要求,1處扣1分5安全帽、安全網、安全帶未按規定使用,扣3分3未使用工具化、定型化防護工具,扣2分2腳手架未按照規范要求和施工方案搭設,扣3分3模板支架未按規范要求和施工方案搭設,澆筑砼未實施旁站監控的,扣3分3施工用電未按規范要求實施,配電驗收記錄、電工巡視記錄不齊全,扣3分3起重機械設備未按規定使用、維護保養,安拆時未實施旁站監控的,扣3分3未制定職工業務培訓計劃,未按照計劃實

66、施,扣3分3考核項目小計25一票否決項基坑工程、腳手架、模板工程、施工用電、起重吊裝等未編制安全專項施工方案并嚴格審核審批未按規定要求對深基坑進行加固與防護起重機械設備未辦理安拆告知、使用登記安全管理資料不完整,涂改或偽造安全資料的考核人員(簽字)序號考核項目考 核 內 容應得分扣減分數實得分數4文明施工基本管理項(可視情況扣減,不涉及的不扣減)施工現場未合理清晰劃分作業區、辦公區和生活區,并未采取隔離措施;扣1分未嚴格按照總平面布置圖設置道路、設備、堆放物料場地、臨時設施,扣2分3施工現場圍擋未按規定要求設置,未進行封閉管理,扣2分2施工現場主道路未采用砼硬化,材料堆放區、鋼筋、木工加工區未

67、采用砼硬化,扣2分2施工現場材料堆放不整齊,未懸掛標識牌,扣3分3施工現場未按規定設置辦公室、飲水室、文體活動室、職工夜校、視頻監控室、急救室,扣1分未按規定設置宿舍、食堂、廁所、淋浴間等,扣1分未按規定設置密閉式垃圾站(或容器)及盥洗設施等臨時設施,扣1分3施工現場未按照規定配備消防設施,未按照要求實施動火審批,扣3分3食堂沒有衛生許可證,炊事人員未持身體健康證上崗扣1分炊事人員上崗未穿戴潔凈的工作服、工作帽和口罩,扣1分2施工垃圾、生活垃圾未分類存放,并及時清運出場;施工現場污水未采取集中沉淀和排放措施,扣2分2考核項目小計20一票否決項施工現場消防制度不健全,消防設施不規范,存在火險隱患

68、臨建設施構件未使用燃燒性能為A級的材料施工現場道路、加工區和生活區地面未進行硬化考核人員(簽字)序號考核項目考 核 內 容應得分扣減分數實得分數5揚塵治理基本管理項(可視情況扣減,不涉及的不扣減)施工現場未按照規定設置大門、圍擋進行封閉管理,扣3分3施工現場進出道路、材料加工區未按照規定進行砼硬化處理,扣3分3施工現場裸露的場地和集中堆放的土方未采取覆蓋、固化或綠化等防塵措施,扣3分3施工現場易產生揚塵的物料未進行蓬蓋,扣2分2施工現場灑水保潔不到位,土方施工和其他易產生揚塵作業時,未采取有效降塵措施,扣2分2建筑物內施工垃圾清運,未采用器具或管道運輸產生揚塵,扣2分2土方、渣土和施工垃圾運輸未采用密閉式運輸車輛或采取覆蓋措施,扣2分2施工現場駛出車輛未沖洗干凈或污水橫流,扣3分3考核項目小計20一票否決項施工現場未按要求設置視頻監控、空氣環境自動監測設備的發現施工現場駛出的渣土運輸車輛帶泥上路的當我市啟動重污染天氣預警時,未按照預案要求采取有效措施的考核人員(簽字)


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