內部商品買單的流程圖內部商品買單的流程圖 L022-02 內部人 為損耗 發(fā)現商品損耗 查明原因 當事人負責按 進價買單 部門全體人員 承擔 部門處 理方案 店 長 審 批 電腦部打印批發(fā) 出庫單一式三聯 白色聯連同原 始審批單,由 電腦文員交財 務 黃色聯到前臺 買單,連小票 由收銀員轉交 財務 紅色聯連同 商品出庫
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