1、金金地地集集團團 預預算算管管理理編編制制模模型型 編編制制單單位位:預預算算期期: 編編制制日日期期:2009年2月25日 預預算算管管理理編編制制模模型型 財財務務預預算算 項項目目收收入入預預算算 項項目目成成本本預預算算 資資金金收收支支預預算算 日日常常管管理理預預算算 全全面面預預算算表表樣樣索索引引 編編制制單單位位: : 0 預預算算期期:18991899年年1212月月 編編制制日日期期: 預預算算類類型型預預算算表表樣樣名名稱稱科科目目編編碼碼 F F 財財務務預預算算 F2預計利潤表P/L F4稅金及附加預算221/229 C C資資金金收收支支預預算算 C1資金收支預算
2、 101 C2借款預算201/241 C4財務費用預算 522 R R 項項目目收收入入預預算算 R1主營業務收入預算 501 R2開發產品銷售預測501 R4其他業務收支預算511/512 PUDPUD 項項目目成成本本預預算算 PUD3項目開發面積預測表 PUD4主營業務成本預算502 PUD7開發成本預算匯總表401 PUD8土地征用、拆遷補償費及出讓金預算40101 PUD9前期工程費預算40102 PUD10基礎設施配套費預算40103 PUD11建筑安裝工程費預算40104 PUD12公共配套設施費預算40105 PUD13工程物資(甲供材料)預算40106 PUD14開發間接費用
3、預算匯總40107匯總 PUD15開發間接費用部門預算40107部門 PUD16部門開發間接費用預算編報說明40107編報說明 PUD17出租產品經營成本預算50202 PUD18材料設備采購及領用預算124/125 PUD19材料設備采購計劃124/125 M M日日常常管管理理預預算算 M1銷售費用預算 503 M3廣告及展覽計劃503 M4管理費用預算匯總 521匯總 M5部門管理費用預算 521部門 M7固定資產預算 151 M8折舊費用預算 155 M9固定資產購置及處置計劃 151 M10薪酬福利預算 211 M11用人需求計劃 211 # 標識黃色的單元格為不可以修改,有*號的單元格無須填列 2 預預計計利利潤潤表表 表表格格編編號號:F2 編編制制單單位位: : 0 編編制制部部門門: : 財財務務部部 業業務務類類型型科科目目編編碼碼 上上年年實實際際 數數據據 預預算算