1、8.2.2內部審核8.2.2.1通過對公司內部的質量體系審核,驗證公司的所有質量活動和其有關結果是否符合已建立的質量體系要求,及時發現質量體系中存在的問題并采取糾正措施,使質量體系持續有效運行;8.2.2.2 QHSE管理體系內部審核在每間隔一年的時間內至少組織實施一次;8.2.2.3管理者代表負責審批內部質量體系審核實施計劃,并任命審核組長和審核組成員;8.2.2.4審核組長負責編制內部質量體系審核實施計劃并經審批后于審核前5個工作日內發出,以便各部門做好準備;8.2.2.5審核組長負責組織內部質量體系審核并提交內審報告; 8.2.2.6負責受審核區域的管理者應確保及時采取措施,以消除所發現
2、的不合格及其原因,審核組成員負責對所采取措施的驗證和驗證結果的報告;8.2.2.7公司必須按HSEMD-4.5.4內部審核文件的規定實施內部審核,以確定質量管理體系是否: 1) 符合公司所確定的計劃安排和質量管理體系的要求以及標準要求; 2) 得到有效地實施和保持。8.2.2.8基于所審核的活動和區域的狀況和重要程度以及以往審核的結果,公司品質保證部必須對內部審核方案進行策劃。應規定審核的準則、范圍、頻次、目的和方法等,為確保審核過程的客觀性和公正性,審核應安排與受審核對象無直接責任和管理關系的人員進行;8.2.2.9內審中發現的不合格具體按HSEMD-4.5.2 事故、事件、不符合糾正與預防措施執行。