1、版號:A程序文件管理評審程序更改號:0QP-2.3頁碼:1/310目的規定公司管理的程序,保證管理評審的有效運作,從而維持質量體系的適宜性,有效性20適用范圍適用于公司質量體系的定期評審。30職責3 1副總經理負責主持管理評審會議,評審質量體系和審批管理評審計劃 。32管理者代表負責向副總經理報告質量體系的實施情況,并監督管理評審會議決議的實施。33品質管理部負責制定管理評審計劃 ,并擬寫管理評審報告 。40工作程序4 1評審周期及計劃4 1.1 公司每年至少進行一次定期的管理評審。根據公司的工作安排和其他出席會議人員的情況,副總經理或管理者代表決定具體評審日期。41.2副總經理或管理者代表應
2、根據質量體系、組織結構、質量方針、服務項目等重大變動,提出進行不定期管理評審。41.3在每次評審之前品質管理部制定詳細的管理評審計劃 ,經管理者代表審核后,報副總經理批準,通知有關部門負責人及相關人員。內容包括:1)評審的目的、范圍和依據;2)參加人員;3)時間和地點;4)會議議程或評審內容;5)使用的文件和資料。41.4評審內容安排包括:1)內部審核結果;版號:A程序文件管理評審程序更改號:0QP-2.3頁碼:2/32)顧客反饋;3)服務過程的業績和服務是否滿足顧客要求;4)預防和糾正措施的狀況;5)以往管理評審的跟蹤措施;6)可能影響質量管理體系的變更;7)改進的建議。42管理評審會議42
3、.1管理評審由副總經理通過組織召開管理評審會議方式進行,出席會議的人員包括公司管理層、各有關部門的負責人等。42.2各有關出席評審會議的代表按照會議議程安排,逐項進行匯報,討論并提出評審意見,辦公室進行會議記錄并形成管理評審會議紀要 ,品質管理部根據會議紀要內容,跟蹤相關事宜。43管理評審報告43.1品質管理部將評審結果寫成管理評審報告 ,經管理者代表審核后報副總經理批準,并在 評審會議結束后一周內將評審報告發放各會議代表。43.2管理評審報告至少包括:質量方針和目標的適宜性及實現情況、市場(或顧客)對質量的反映或評價、內部審核結果、糾正和預防措施的有效性、對質量體系持續適宜性的評價,以及針對存在的問題應予糾正的要求及資源要求。44如需采取糾正和預防措施,應按糾正和預防措施程序進行。45按評審會議決議需修改質量體系文件,按質量體系文件控制程序進行。46記錄保存46.1管理評審計劃 、 管理