企業制度企業制度內部商品買單的流程圖內部商品買單的流程圖L022-02內部人為損耗發現商品損耗查明原因當事人負責按進價買單部門全體人員承擔部門處理方案店 長審 批電腦部打印批發出庫單一式三聯白色聯連同原始審批單,由電腦文員交財務黃色聯到前臺買單,連小票由收銀員轉交財務紅色聯連同商品出庫
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