審計管理編號:JHG-QR-FX-05版號:第二版頁碼:第 2 頁 共 2 頁關于對_公司_的審計報告 (文號) 公司: 根據工作安排,我中心于XX期間對XX公司XX期間(審計期間)的財務管理及內部控制情況進行了內部審計。現對有關的審核結果按重要性原則披露如下:一、 XX類問題(詳見*-*點)二、 XX類問題(詳見*-*點)三、 XX類問題(詳見*-*點) 1、具體事項 2、 3、 4、 廣州富力地產股份有限公司 審計中心 年 月 日共2頁 第 2 頁
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