1、庫房管理制度及流程一、目的l 通過制定庫房的管理制度及操作流程規(guī)定,指導和規(guī)范庫房人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l 庫房的所用工作人員三、職責l 庫房管理人員每月查看庫房中物資,協(xié)調科室需求,將缺少的物資報給采購員,采購員將采購申請給予領導簽字批準,即可采購。l 庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、儲存、單據追查、保管、入帳、盤點、防護工作。四、倉儲管理規(guī)定1、貨品收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到庫房后,庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數量。l 庫房收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直
2、到拿到單據為止,庫房人員有追查和保管單據的責任。l 庫房人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。l 庫房人員對已驗收的貨品,開出“物料入庫單”,標明貨品種類,并簽字確認。l 將入庫貨品按照類別分類存放。2、貨品出庫l 每周各科室按照實際科室需求上報需領物資。l 庫房管理人員按照科室上報物資取出貨品,并按照貨品的品名、規(guī)格、數量填好“物料領料單”后,由科室相關人員簽字確認,并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。l 庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的貨品出庫。3、 貨品報廢l 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作l 發(fā)現庫房庫存
3、物料不良時及時處理或通知上級領導處理。l 經過領導確認后,填寫報廢單,寫清報廢物品名稱及報廢原因,由各級領導簽字確認,才可以提交報廢單至上級主管部門。五、貨物管理l 貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息,如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。l 貨物的單據、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據、報表、盤點表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領導及一把手領導簽字確認。六、貨物的盤點l 庫房貨物盤點由財務、庫房以及主管部門每月擬定盤點