1、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位:都都匯匯里里 序號成本項目預算科目名稱年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資400800.0049.62 2 節假日加班費 16594.462.05 3 年底雙薪 33400.004.13 4 保險費 65522.708.11 5 公積金支出 4166.400.52 6 節假日福利 15000.001.86 7 餐費 73008.009.04 8 服裝費 10000.001.24 9 教育培訓 6250.000.77 10 通訊補貼、車費補貼 45000.005.57 11 行政費用 辦公費2250.000.28 12市內交通費3600.000.
2、45 13宿舍租金及水電費18000.002.23 14會務接待費0.000.00 15 通訊費及網絡(辦公室及 消防控制室) 0.000.00 16 郵電費 0.000.00 17 維修費用 維修成本30000.003.71 18外委損耗32400.004.01 19能源費用能源成本0.000.00 20其他其他0.000.00 21稅金收入*5.6%44330.665.49 22殘疾人金12.5人*1.5%*22622.294241.680.53 23工會經費年*0.8%3206.400.40 24物業軟件攤銷0.000.00 小小計計807770.30807770.30100.00 人事
3、費用669741.5682.91% 行政費用23850.002.95% 能耗費用0.000.00% 維修費用30000.003.71% 外委損耗32400.004.01% 稅費其它51778.746.41% 其它費用0.000.00% 67314.1977411.32 都匯里營銷服務中心人力成本預算(月度) 序 號 費用名稱計算方式元/月備注 1工資總額小計33400.00見人員編制表 2節假日加班費全年法定節假日共計11天,144.83元 11天編制人數12個月*70% 1382.87 3年底雙薪工資總額8.33%2783.33 4保險費1549*28.2%*人數5460.23 公積金支出人員工資X70%X8%347.20 5節假日福利1200.00元/年12個月30人1250.00 6餐費12*(人員編制!B16+人員編制 !B11)*26+12*2*人員編制!B20*