1、 橋梁及輕軌高架工程施工標準化管理檢查考評表3.1工程建設有關責任主體和機構質量行為標準化管理考評表(15分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況一建設單位質量行為標準化1“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書、質量承諾書按規定簽署的,計0.5分;未按規定簽署的,計0分。0.52施工前辦理質量監督手續情況監督注冊登記表按規定辦理質量監督手續的,計0.5分;無委托書或委托時間滯后于開工時間的,計0分。0.53組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況圖紙會審紀要或記錄,設計交底記錄,設計變更按規定組織的,計 1.0分;無圖紙會審紀要或會審記錄,
2、或會審時間滯后開工時間,或會審記錄無相關單位及責任人簽章,或總監理工程師未對設計技術交底進行簽認,或違反規定進行設計變更的,計0分。1.0小計2二施工單位質量行為標準化4“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書、質量承諾書按規定簽署的,計 0.5分;不按規定簽署的,計0分。0.55項目負責人資格和履責情況工程備案合同、項目經理執業資格證書、從開工至檢查當日的監理例會會議記錄、已形成的分布工程驗收記錄。項目經理資格符合相應要求,且按規定到崗履責的,計0.5分;項目經理資格不符合要求,不按規定到崗履責的,計0分。0.56項目部人員配備及到位情況投標文件人員配備、項目組織機構人
3、員配備、持證上崗人員資格證書和人員變更文件項目部關鍵崗位人員配備齊全,資格符合要求,且按規定到崗履責的,計0.5分;項目部關鍵崗位人員配備不全,資格不符合要求,或不按規定到崗履責的,計0分。0.57施工組織設計或施工方案審批及執行情況施工組織設計和施工方案按規定審批的,計1.0分;無施工組織設計和施工方案,或內容無針對性,或未經企業技術負責人和總監理工程師審批的,計0分。1.08施工技術交底情況各分項工程的技術交底記錄按規定組織技術交底的,計1.0分;無交底記錄或內容無針對性,或記錄中無交底人和受交底人簽字的,計0分。1.09施工現場施工操作技術規程及國家有關規范、標準、圖集的配置情況項目部配
4、備的操作技術規程及相關規范標準按規定配備的,計0.5分;施工現場無驗收規范、圖集的,計0分。0.510工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況施工現場按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施的,計1.0分;未按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施的,計0分。1.011質量問題和質量事故處理情況質量問題和質量事故調查報告和處理方案處理及時,整改措施有效的,計1.0分;未按規定處理的,計0分1.0小計6三監理單位質量行為標準化12“法定代表人授權書”、“工程質量終身責任承諾書”簽署情況授權書,質量承諾書按規定簽署的,計 0.3分;未按規定簽署的,計0分。0.313總監理工程師
5、資格及履責情況總監理工程師執業資格證書及相關施工管理文件總監理工程師資格符合相應要求,且按規定到崗履責的,計0.3 分;總監理工程師資格不符合要求,不按規定到崗履責的,計0分。0.314項目監理部人員配備及到位情況監理組織機構人員配備名單及其個人執業資格證書、工程例會會議記錄項目監理部關鍵崗位人員配備齊全,資格符合要求,且按規定到崗履責的,計0.4分;項目部關鍵崗位人員配備不全,資格不符合要求,或不按規定到崗履責的,計0分。0.415監理規劃、監理實施細則的編制、審批情況監理規劃和監理實施細則按規定編制、審批的,計0.4分;無監理規劃和實施細則、編制和審批不及時、審批人員資格不符合要求的,內容
6、無針對性的,計0分。0.416對施工組織設計、專項施工方案的審查情況施工組織設計、專項方案審查記錄按規定審查的,計 0.3分;無審查記錄,或審查不及時的,計0分。0.317對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況材料、構配件、設備審查表按規定進行審查的,計0.5分;無審查記錄、審查不及時、無明確審查意見的,計0分。0.518對分包單位的資質進行核查情況分包單位資質核查記錄表按規定進行核查的,計0.3分;未對分包單位資質審查、不及時、同意不符合資質要求的,計0分。0.319見證取樣制度的執行情況見證取樣記錄及臺帳、見證取樣試驗報告和見證人員資格按規定實施見證取樣制度的,計0.5分;無見證
7、取樣臺帳、試驗報告未注明見證取樣的,計0分。0.520組織和審查工程變更情況工程變更文件按規定進行審查的,計0.3分;工程變更人員、程序不符合規定要求的,計0分。0.321對重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況旁站方案和旁站監理記錄按規定實施旁站監理的,計0.4分;未按旁站方案實施旁站、旁站監理記錄內容不全的,計0分。0.422對施工質量進行巡視、平行檢驗情況巡視、平行檢驗和監理記錄按規定進行巡視、平行檢驗的,計0.4分;無巡視、平行檢驗監理記錄,或者其內容不詳的,計0分。0.423隱蔽工程、檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收情況隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程驗收記錄按規定進行驗收的,計
8、0.5分;無驗收記錄、驗收記錄填寫內容不完整、驗收不及時、未簽署驗收意見的,計0分。0.524質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單和質量問題整改結果回復單質量問題通知單簽發手續齊全,質量問題整改結果的復查及時,資料齊全的,計 0.4分;無質量問題整改回復單、質量問題整改回復單未明確復查結果和意見的,計0分。0.4小計5四檢測機構質量行為25是否超出資質范圍從事檢測活動工程質量檢測機構營業執照和資質證書在資質范圍內承接任務的,計0.5分;超出資質范圍承接任務的,計0分。0.526檢測方案實施情況檢測方案按規定制定方案并實施的,計0.5分;未制定檢測方案或未嚴格按照檢測方案
9、實施的,計0分。0.527檢測報告內容及結論檢測報告檢測報告完整規范,結論明確的,計1.0分;檢測報告檢測項目不全,關鍵信息不完整,檢測結論錯誤或不明確的,計0分。1.0小計2合計15 檢查人員: 日期: 年 月 日3.2 工程質量標準化管理考評表(30分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況一工程資料標準化(一)原材料、成品、半成品、構配件水泥、外加劑、摻合料及商品混凝土的出廠合格證書及出廠檢驗報告質量證明文件齊全的,計1.0分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。1.0鋼筋及鋼筋焊接、機械連接材料的合格證書、出廠檢驗報告質量證
10、明文件齊全的,計1.0分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。1.0預拌混凝土、砂漿的產品合格證書、出廠檢驗報告產品合格證書、出廠檢驗報告齊全的,計0.5分;不齊全的,計0分。0.5鋼結構用鋼材、焊材、高強螺栓連接材料的質量合格證明文件、檢驗報告質量證明文件齊全的,計0.5分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5預應力混凝土鋼絞線、錨具、夾具的合格證書、出廠檢驗報告質量證明文件齊全的,計1.5分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。1.5防水材料的合格證書、進場檢驗或產品性能檢驗報告質量
11、證明文件齊全的,計0.5分;不齊全,未按規范要求進場復驗或復驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5(二)施工試驗報告地基強度或承載力檢驗報告、樁身完整性檢驗報告按規范和設計要求進行檢驗的,計0.5分;未按規范要求檢驗地基強度或承載力、樁身完整性的;地基強度或承載力、樁身完整性檢驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5混凝土試塊抗壓強度試驗報告及統計評定混凝土試件留置符合規范規定;統計評定結果合格的,計0.5分;不符合規范規定;統計評定結果不合格的,計0分。0.5砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統計評定砂漿試件留置符合規范規定;統計評定結果合格的,計0.3分;不符合規范規定;統計評定結果不合
12、格的,計0分。0.3鋼筋焊接、機械連接工藝試驗報告按規范要求進行工藝試驗的,計0.2分;未按規范要求進行工藝試驗的,計0分。0.2鋼筋焊接、機械連接試驗報告按規范、設計要求進行復試的,計0.5分;未按規范要求進行復試或復試不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5鋼結構連接(焊接)質量檢測報告按規范、設計要求進行檢測的,計0.5分;未按規范規定進行檢測或檢測不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5臺背回填土檢驗報告按規范、設計要求進行回填土檢驗的,計0.5分;未按設計及規范要求進行回填土檢驗或檢驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.5(三)施工記錄水泥及外加劑、混凝土、鋼筋及連接接頭、防
13、水材料、鋼結構用鋼材、焊接材料、高強螺栓等進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄按規范規定進場檢驗和送檢的,計0.5分;未按規范規定進場驗收及見證取樣和送檢的,計0分。0.5樁基成樁記錄樁基成樁記錄規范的,計0.5分;成樁記錄不規范的,計0分。0.5混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄按規范要求進行混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄的,計0.2分;未按規范要求進行記錄;記錄不規范的,計0分。0.2預應力筋的安裝、張拉和壓漿記錄按規范規定和設計要求進行預應力筋的安裝、張拉和壓漿的;記錄不規范的,計1.0分;未按規范規定和設計要求進行預應力筋的安
14、裝、張拉和壓漿的;記錄不規范的,計0分。1.0預制構件、鋼構件安裝記錄按規范要求進行預制構件、鋼結構吊裝的;記錄規范的,計0.3分;未按規范要求進行預制構件、鋼結構吊裝的;記錄不規范的,計0分。0.3鋼結構整體垂直度檢驗記錄按規范要求進行鋼結構整體垂直度檢驗;檢驗符合規范規定和設計要求的,計 0.2分;未按規范要求進行鋼結構整體垂直度檢驗的;檢驗不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.2結構實體檢驗記錄按規范要求進行結構實體檢驗;結構實體檢驗結果符合規范規定和設計要求的,計0.3分;未按規范要求進行結構實體檢驗;結構實體檢驗結果不符合規范規定和設計要求的,計0分。0.3(四)質量驗收記錄地基驗
15、槽記錄按照設計、規范要求進行地基驗槽的,計 0.5分;未按照設計、規范要求進行地基驗槽的,計0分。0.5樁位偏差、樁頂標高驗收記錄對于預制樁、鋼樁,樁位偏差符合規范要求的;對于灌注樁,樁位偏差、樁頂標高符合規范要求的,計0.5分;不符合規范要求的,計0分。0.5隱蔽工程驗收記錄隱蔽驗收程序符合規范規定,驗收資料齊全的,計0.5分;驗收程序不正確,資料不齊全的,計0分。0.5檢驗批、分項、分部(子分部)驗收記錄驗收程序符合規范規定,驗收資料齊全的,計1.0分;驗收程序不正確,資料不齊全的,計0分。1.0工程質量問題處理及驗收記錄工程質量問題處理程序符合要求,驗收記錄詳實,準確的,計0.5分;處理
16、程序不符合要求,驗收記錄不詳實,不準確的,計0分。0.5二工程實體質量標準化(五)首件工程首件方案、實施、驗收、總結、交底按規定編制、審批首件方案的,計0.2分;無首件方案,或內容無針對性,或未經審批的,計0分。按照首件方案實施的,計0.1分;未制定首件方案或未嚴格按照首件方案實施的,計0分。首件完成后,由建設、監理、設計和施工單位進行共同驗收,確認符合設計及規范要求,計0.1分;首件完成后未進行首件驗收,或驗收簽認手續不全計0分。首件驗收后,由項目技術負責人編制首件總結,制定整改措施的,計0.1分;未編制首件總結的或未提出針對性整改措施的,計0分。首件確認后,由項目技術負責人向施工班組逐級進
17、行技術交底計0.1分;首件確認后,未進行技術交底或交底未交至一線施工人員,計0分。0.6工程實體與首件工程施工質量是否相符工程實體以首件工程為指導,工程實體施工質量均達到首件的標準,計0.4分;工程實體的施工質量未能達到首件工程標準,計0分。0.4(六)鋼筋工程鋼筋品種、級別、規格和數量:對照施工圖檢查鋼筋品種、級別、規格及數量符合施工圖設計文件或設計變更文件要求的,計1.0分;不符合施工圖設計文件或設計變更文件要求的,計0分。1.0鋼筋加工制作:檢查加工、綁扎質量是否滿足要求鋼筋彎鉤、彎折等加工質量符合施工圖設計文件或規范要求的,計1.0分。不符合設計文件或規范要求的,計0分。1.0鋼筋連接
18、:檢查連接方式和連接質量鋼筋連接方式、接頭位置、連接區段長度及接頭面積百分率符合施工圖設計文件或規范要求的,鋼筋接頭外觀質量符合規范要求的,計0.5分;不符合設計、規范要求的,計0分。0.5受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度:檢查作業面上的受力鋼筋間距、固定措施,節點部位的箍筋間距,混凝土保護層厚度受力鋼筋位置符合施工圖設計文件要求,受力鋼筋位置和保護層厚度偏差超過規范允許偏差1.5倍以下的,計0.5分;不符合設計文件,規范的,計0分。0.5(七)混凝土工程混凝土試塊留置、養護:檢查混凝土試塊留置數量、養護環境、標識等符合規范要求的,計 1.5分;不符合規范要求的,計0分。1.5混凝土的外觀質量和
19、尺寸偏差:檢查混凝土外觀質量,抽查混凝土構件尺寸偏差未有嚴重外觀質量缺陷的,尺寸在允許偏差范圍內的,計1.5分;有嚴重外觀質量缺陷的;有超過尺寸允許偏差1.5倍的;沒有經監理(建設)單位認可的技術處理方案的,計0分。1.5(八)預應力張拉、壓漿智能張拉、張拉控制應力采用智能張拉、張拉控制應力及千斤頂校準方程、張拉次數等符合設計及規范要求的,計1.0分;不符合設計及規范要求的,計0分。1.0壓漿試塊留置及強度壓漿試塊留置及強度達到規范要求的,計1.0分;達不到規范要求的,計0分。1.0(九)實體質量抽測鋼筋原材料:質量偏差及力學性能符合標準、規范規定的,計1.0分;不符合標準、規范規定的,計0分
20、。1.0鋼筋位置、數量:使用鋼筋掃描儀現場抽測鋼筋位置在允許偏差范圍內的,數量符合設計要求的,計1.0分;有超過尺寸允許偏差1.5倍的、鋼筋數量不符合設計要求的,計0分。1.0保護層厚度受力鋼筋保護層厚度在允許偏差范圍內的,計0.5分;有超過尺寸允許偏差1.5倍的,計0分。0.5混凝土構件強度:使用混凝土回彈儀現場抽測回彈法測定的混凝土強度推定值符合該構件的混凝土設計強度等級的,計1.5分;達不到設計強度等級的,計0分。1.5橋梁頂板、底板、腹板厚度:使用厚度檢測儀或鋼尺現場抽測橋梁頂板、底板、腹板厚度檢測值在允許偏差范圍內的,計1.0分;有超過尺寸允許偏差1.5倍的,計0分。1.0(十)梁體
21、安裝預制梁安裝預制梁的外觀質量沒有嚴重缺陷或不存在影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差的,預制梁的安裝位置及臨時固定措施符合施工圖設計文件或規范要求的,計1.0分;存在嚴重缺陷或影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差的,預制梁的安裝位置及臨時固定措施不符合施工圖設計文件或規范要求的,計0分。1.0鋼箱梁安裝鋼箱梁外觀質量符合規范要求的,鋼箱梁安裝位置、連接部位質量符合施工圖設計文件或規范要求的,計1.0分;不符合規范、設計文件要求的,計0分。1.0其他積極推廣智慧工地或者BM系統推廣BIM系統,加1.5分,推廣智慧化工地2項加0.5分,4項加1分,超過5項加1.5分合計30 檢查人員: 日期
22、: 年 月 日3.3 安全管理考評表(40分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1安全管理體系機構人員設置了安全管理機構和滿足現場要求的安全管理人員計2.0分;未設置安全管理機構、無專職安全員一票否決;安全員數量不滿足要求及證件不符合要求每人扣0.5分。5.5安全目標及責任制制定了安全管理目標,建立了完整的安全生產責任制計1.0分;未制定安全管理目標扣1.0分;目標不合理或責任制不健全每項扣0.2分。安全管理制度制定了各項安全管理制度計0.5分;無管理制度扣0.5分;管理制度不齊全扣0.2分;制度無針對性扣0.1分。安全操作規程操作規程齊全計1.0分;無操作規程
23、扣1.0分,每少1項扣0.2分。特種作業人員特種作業人員數量滿足工程需要,證件符合要求計1.0分;不符合每人扣0.2分。2安全措施費用費用制度建立了安全措施費用管理制度計0.5分;無制度扣0.5分,制度無針對性扣0.3分。2.5費用計劃編制了安全措施費用使用計劃,按計劃實施計1.0分;未編制計劃計0分;使用計劃編制不合理扣0.5分,使用不規范扣0.5分。費用臺賬有完整的安全措施費臺賬計1.0分;無臺賬扣1.0分,臺賬不規范扣0.5分。3安全教育培訓培訓教育制度編制了年度安全培訓教育制度計0.5分;無制度扣0.5分,制度不完善扣0.3分。2.5入場安全教育按要求進行了三級安全教育計1.0分;未進
24、行扣1.0分,考核資料不符合每人扣0.2分。變換工種安全教育對變換工種人員進行了安全教育記錄齊全計0.5分,未教育或不齊全每人扣0.1分。VR安全教育采用VR安全教育設施計0.5分,未采用VR安全教育設施計0分。4安全技術交底交底制度建立了安全技術交底制度計1.0分;未建立扣1.0分,制度不完善扣0.4分。3.0交底內容進行了書面交底計1.0分;無交底扣1.0分,交底內容不全面、無針對性扣0.5分。簽字手續簽字手續符合要求計1.0分,不符合每人扣0.2分。5專項施工方案(臨時用電、深基坑、腳手架、模板支架、起重機械安拆等)安全技術措施施工組織設計安全技術措施齊全計1.0分;無措施扣1.0分,安
25、全技術措施不完善扣0.4分。5.0危險性較大分部分項工程專項方案按照規定編制危險性較大的分部分項工程專項方案計2.0分;無專項方案一票否決;方案不完善扣0.8分,審批手續不符合規定扣0.3分。超過一定規模危險性較大分部分項工程專項方案超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案按照規定組織專家論證計2.0分,未組織專家論證或未按照論證方案實施的一票否決。6安全檢查安全檢查制度建立了完善的安全檢查制度,按要求進行了安全檢查計0.5分;未建立制度扣0.5分,制度不完善扣0.2分。2.0安全檢查記錄安全檢查記錄齊全計0.5分,檢查記錄不規范扣0.2分。事故隱患整改事故隱患整改定人、定時間、定措施落
26、實的計1.0分,每次未按照隱患整改通知書所列項目進行整改和復查的扣0.2分。7應急救援預案應急救援預案應急救援預案編制符合要求計1.0分,應急救援預案不全面扣0.4分。1.5應急救援演練按要求進行了應急救援演練計0.5分;未進行演練扣0.5分,演練記錄不全面扣0.2分。8安全技術資料安全技術資料管理制度建立了安全技術資料管理制度,使用統一的資料范本計1.0分;管理制度不完善扣0.4分。1.09臨時用電用電管理按規定編制臨時用電施工組織設計0.5分;用電組織設計缺乏針對性扣0.2分,審批程序不符合要求扣0.2分;每次未按規定進行接地電阻測試和漏電保護器檢測扣0.2分,未如實填寫巡視記錄扣0.2分
27、。3.0外電防護外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內機動車道之間的安全距離符合要求計0.5分;小于安全距離無防護的扣0.5分,防護設施搭設不符合規范要求扣0.2分。接零保護系統施工現場配電系統采用TN-S系統計0.5分,每處接地接零、防雷措施不符合要求扣0.2分。配電線路配電線路符合規范要求計0.5分,不符合要求扣0.5分。配電箱采用三級配電、二級保護系統的計0.5分;不符合扣0.5分;漏電保護裝置安裝不符合要求,每處扣0.2分;箱體及箱門未做接零保護,每處扣0.2分;不符合“一機、一閘、一箱、一漏”,每處扣0.2分;電箱無門、無鎖、無防雨措施,每處扣0.2分;漏電保護器參數不匹配或檢測
28、不靈敏,每處扣0.2分;配電箱安裝不符合要求每處扣0.2分。現場照明照明線路和安全電壓線路架設和使用符合規范要求計0.5分;照明用電和動力用電混用每處扣0.2分;特殊場所、手持照明燈具未使用安全電壓,每處扣0.2分;陰暗作業場所、通道口未設置照明或應急疏散照明,每處扣0.2分。10起重設備及小型機具產權備案和使用登記按規定辦理備案和使用登記手續、資料齊全有效計0.5分,未辦理的一票否決。4.0設備租賃租賃合同、安全協議內容真實、全面的計0.3分,不符合要求的扣0.3分。安裝拆卸安裝拆卸(包括加節、附著)過程規范、方案內容完整,簽字蓋章齊全的計0.5分;不符合規定的扣0.2分。檢驗檢測按規定進行
29、了檢驗檢測,資料完整的,計0.5分;未經檢驗檢測或檢驗檢測不合格使用的一票否決;不完整扣0.2分。使用管理特種作業人員持證上崗,無違章操作計0.2分;發現違章操作每項扣0.1分。維護保養按規定進行維護保養、記錄真實齊全計0.3分;未進行維護保養扣0.3分。現場實體檢查設備保險限位裝置齊全有效,符合規范要求計0.5分;缺少保險限位裝置或保險限位裝置失效本項不得分。主要結構無開焊、開裂、變形、嚴重銹蝕等重大隱患計0.5分,存在上述情況本項不得分。設備基礎、配電系統、防雷接地符合要求,與架空線路安全距離符合要求計0.5分;不符合的每項扣0.1分。小型機具、設施(電鋸、電焊機、氣瓶、手持電動工具等)防
30、護及驗收符合要求計0.3分,不符合每項扣0.1分。11腳手架及模板支架腳手架立桿基礎,縱、橫向掃地桿設置和固定,排水措施符合規范及專項施工方案要求的計0.2分,不合格的每項扣0.1分。3.0立桿、縱向水平桿、橫向水平桿間距、縱橫向剪刀撐、斜撐設置符合規范及專項方案要求計0.2分,不合格的每項扣0.1分。桿件連接符合規范要求計0.2分,每項不符合要求的扣0.1分。模板支架基礎穩定,承載力符合要求計0.5分,不符合扣0.5分。立桿、水平桿、斜桿、剪刀撐等桿件設置符合要求計0.5分,不符合每項扣0.1分。可調托座伸出頂層水平桿懸臂長度符合相應標準的計0.3分,不符合每處扣0.1分。荷載腳手架施工荷載
31、均勻、符合設計規定的計0.3分,不符合要求的每項扣0.1分。腳手板與防護欄桿腳手板滿鋪、牢固穩定,規格、材質符合要求計0.2分;每項不符合要求的扣0.1分;防護欄桿、擋腳板不符合要求的每項扣0.1分。構配件材質質量證明文件齊全有效,鋼管直徑、壁厚、材質,無鋼管彎曲、變形、銹蝕嚴重現象,符合要求的計0.3分;每項不符合要求扣0.1分。人行通道現澆箱梁人行通道搭設嚴密、牢靠,防護長度符合墜落半徑要求計0.3分;不符合要求扣0.3分。12安全防護臨邊防護欄桿臨邊防護欄桿設置符合要求的計0.4分;不符合要求的每處扣0.1分。3.0安全網安全防護網設置符合相關標準規范要求的計0.3分,不符合要求的扣0.
32、3分。洞口防護安全防護符合規范要求的計0.3分,每項不符合規范要求的扣0.1分。制式安全爬梯采用制式安全爬梯計1.0分,未采用制式安全爬梯計0分。安全帽和安全帶佩戴正確的計0.4分,沒有佩戴或佩戴不正確每人扣0.1分。防護用品質量質量合格計0.3分,質量不合格扣0.3分。警示標志現場危險部位安全警示標志齊全計0.3分;無警示標志扣0.3分,每處不齊全扣0.1分。13深基坑基坑開挖與支護基槽開挖深度較大或存在邊坡塌方危險采取相應有效支護措施、支護結構自然放坡坡率符合規范及專項方案設計要求的計1.0分;未支護本項不得分;開挖及支護不符合每項扣0.5分。4.0降排水基坑開挖采取有效的降排水措施,有專
33、項施工方案的,計0.2分;沒有方案、降排水不符合要求的扣0.2分。坑邊荷載基坑邊堆置土、料具等荷載不超過基坑支護設計允許要求的計0.5分,不符合要求的扣0.5分。施工機械與基坑邊沿的安全距離符合要求的計0.3分,不符合的扣0.3分。安全防護開挖深度2m及以上的基坑周邊按規范要求設置防護欄桿、欄桿設置符合規范要求的計0.5分,不符合要求的扣0.5分。基坑內設置有供施工人員上下的專用梯道符合規范要求的計0.2分,不符合扣0.2分。支撐拆除作業支撐拆除符合規范及專項方案要求的計0.5分,不符合要求的扣0.5分。作業環境基坑內機械、人員作業及管線保護符合規范及專項方案要求的計0.5分,不符合的扣0.5
34、分。小計40項目負責人: 檢查人員:3.4 項目管理考評表(5分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1項目管理機構機構組織結構、人員構成、崗位資格項目經理、技術負責人、施工員、質量員、安全員、(材料員、機械員、資料員、勞務員、標準員根據工程規模配備)等管理人員符合項目管理人員配備相關規定,與投標文件一致,具備相應崗位資格的,計0.5分;缺一人扣0.2分,扣至0分為止。項目管理人員存在掛靠等違規行為的,該工程項目標準化考核為不合格。0.5 人員變更程序合規、手續齊備的,計0.2分;手續不齊備或沒有相關手續的,計0分。0.2 項目經理、技術負責人、施工員、質量員、安
35、全員、材料員、機械員、資料員、勞務員、標準員等管理人員的勞動合同、社保證明、工資發放單(均由施工總承包單位提供)符合要求的,計0.5分;每有一人不符合要求的扣0.2分,扣至0分為止。0.5 管理人員崗位職責、照片上墻明示的,計0.2分;不全或沒上墻明示的,計0分。0.2 相關管理人員在崗,按規定的工作職責履責,項目經理在崗率(查閱施工日記、檢查施工資料)不低于80%的,計0.5分;項目經理擅自不在崗的,計0分;其他人員空崗一人扣0.2分,扣至0分為止。0.5 2項目管理制度工作制度崗位責任、質量安全管理、財務核算、內業管理、消防安全等各項工作制度健全,符合工程實際的,計0.2分;有一項不符合的
36、計0分。0.2 3施工組織設計(方案)及專項方案(措施)相關內容、指導工程施工情況工程概況、總體部署、施工準備、資源配置(材料、機械、人力等)、主要施工方法、分階段施工總平面圖、重要分部分項工程施工方案、關鍵工序工藝標準、文明施工措施、質量通病防治措施、審批手續和簽字(包括監理或建設單位意見)等齊全的,計0.5分;缺一項扣0.2分,扣至0分為止;套用、與工程實際明顯不符的,計0分。0.5 4合同管理施工合同內容真實、齊全,經行業主管部門備案并且簽訂時間符合規定,計0.3分;不真實、不齊全或不符合規定的,計0分。0.3 勞務分包合同合同真實、簽訂規范,勞務隊伍具備相應的建筑勞務資質,計0.3分;
37、不符合要求的,計0分。0.3 材料設備采購租賃合同合同齊全的,計0.3分;不齊全的,計0分。0.3 5施工許可施工許可證施工許可證內容完整,發放時間合法,并擺放現場明顯位置的,計0.3分;沒有擺放或不符合規定的,計0分。0.3 6實名制工作開展設置考勤系統設置農民工實名制考勤機并應用的,計0.2分;沒有或未應用的,計0分。0.2 開設專用賬戶開設農民工工資專用賬戶的,計0.2分;未開設的,計0分。0.2 工資支付按月足額支付農民工工資,公示工人工資發放表并存檔的,計0.2分;未按月足額支付、公示及存檔的,計0分。0.2 7工程款支付工程款支付憑證建設單位按照合同約定向總承包企業或專業承包企業支
38、付工程款的,計0.2分;存在將工程款支付到個人賬戶等違規行為的,本項目標準化考核不合格。0.2 總承包企業按照合同約定向專業分包和勞務分包企業支付工程款的,計0.2分;存在將工程款支付到個人賬戶等違規行為的,本項目標準化考核不合格。0.2 8材料設備臺賬、證明材料設備采購和租賃臺賬、支付憑證,自有機械設備、周轉材料證明相關憑證(證明)材料齊全、合法,購買主體單位符合合同約定的,計0.2分;每缺一項扣0.1分,扣至0分為止。購買主體單位存在違規行為的,本項目標準化考核不合格。0.2 小計5.0 備注:在檢查期間未按時提供相關資料的檢查項目,視為不合格,該項目計0分。項目負責人: 檢查人員: 年
39、月 日3.5 文明施工管理考評表(10分)工程項目名稱:序號檢查項目考評內容評分標準應得分數實得分數檢查情況1施工現場標牌七牌一圖七牌一圖(工程概況、管理人員名單及監督電話、防火責任、安全生產、文明施工、農民工維權信息告知牌、揚塵治理公示及監督電話牌和施工現場總平面圖)設置在大門口位置明顯處,內容齊全的,計0.4分;不齊全、不設置的,計0分。0.4 統一規范、整齊,符合省有關圖集要求的,現場有宣傳欄,安全標語和標識符合要求,計0.4分;不規范、整齊的,計0分。0.42現場圍擋高度、可靠性和外觀圍擋封閉且市區主要路段圍擋高度不小于2.5米,一般路段圍擋高度不小于1.8米的計1.0分;沒有封閉的,
40、計0分。1.0 3封閉管理管理設施和制度施工現場進出口設置大門,門頭設置企業標識的,計0.2分;沒有設置的,計0分。0.2 現場技術、管理人員佩戴工作卡的,計0.2分;有一人不佩戴工作卡,計0分。0.24施工場地場區道路及臨時設施設置循環通行臨時道路,平整、通暢的,計0.3分;不平整、通暢的,計0分。0.35材料管理施工材料、構件、料具堆放及管理材料、構件、料具堆放合理,碼放整齊的,計0.4分;不一致的,計0分。0.4 易燃易爆物品分類儲藏在專用庫房,防火措施得當的,計0.3分;措施不得當的,計0分。0.3 材料存放有防火、防銹蝕、防雨措施的,計0.3分;沒有采取相應措施的,計0分。0.3 6
41、現場宿舍宿舍窗戶、床鋪;宿舍人均面積或人員數量 宿舍窗戶可開啟,床鋪規整且不超過兩層、通道寬度不小于0.9米的,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 人均面積不小于2.5平方米,且不超過16人的,計0.3分;每有一項不符合要求的計0分。0.3 7臨時用房施工作業區、材料存放區與辦公、生活區布置施工、辦公、生活分區明確的,計0.3分;布置混亂、沒有隔離措施的,計0分。0.3宿舍、辦公用房堅固可靠,宿舍沒有與伙房、庫房共用,防火等級符合消防標準的,計0.3分;不符合的,計0分。0.3 8消防安全臨設防火;消防通道;消防水源設置;滅火器材配置臨時用房和作業場所防火符合規范要求、消防措施落實到位的
42、的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 消防通道設置符合相應標準的,計0.3分;不符合標準的,計0分。0.3 消防水源設置符合相應標準,計0.3分;不符合要求的,計0分。0.3 滅火器材布局、配置合理、性能可靠的,計0.5分;不符合的,計0分。0.5 9生活設施食堂位置、操作間設置、設施、器具和人員及廁所、淋浴等建立了衛生責任制度并落實到人的,計0.2分;沒有建立責任制的,計0分。0.2 地面、灶臺、炊具、食品存儲符合衛生要求的,計0.2分;不符合要求的,計0分。0.2 炊事人員有身體健康證的,計0.2分;沒有健康證的,計0分。0.2 設置獨立的制作間、儲藏間的,計0.1分;沒有設置的,
43、計0分。0.1能夠保證現場人員衛生飲水的,計0.2分;不能做到衛生飲水的,計0分。0.2 設置了淋浴室的,計0.1分;沒有設置淋浴室的,計0分。0.1 廁所衛生達到水沖式或干凈整潔、沒有異味的,計0.2分;沒有達到的,計0分。0.2 10輔助生活設施學習和娛樂、應急急救等用房有學習和娛樂設施的,計0.1分;沒有設施的,計0分。0.1 有簡單醫療用房、常備藥品、專職人員的,計0.1分;不齊全的,計0分。0.1 有計劃生育、預防艾滋病教育記錄或宣傳材料的,計0.1分;缺項或沒有的,計0分。0.1 11建筑揚塵治理制定揚塵治理方案方案符合要求,措施得力,現場管理有成效的,計0.3分;不符合要求的,計
44、0分。0.3車輛沖洗設施和渣土車苫布覆蓋進出口處設置車輛沖洗設施,滿足使用要求的,計0.3分;沒有設置或只設置水管不滿足使用要求的,計0分。0.3建筑渣土運輸車采用苫布覆蓋的,計0.2分;沒有覆蓋措施的,計0分。0.2道路硬化和苫布覆蓋等防塵措施集中堆放的土方、砂石料采取覆蓋等防塵措施,全部覆蓋的,計0.2分;部分覆蓋的或沒有覆蓋的,計0分。0.2場內主要道路、辦公和材料加工區及堆放場做硬化的,計0.3分;未做硬覆蓋的,計0分。0.3砂漿攪拌封閉符合標準要求的,計0.1分;不符合要求的,計0分。0.1采用灑水設備定期降塵計0.2分;未采用計0分。0.212施工節水水資源再利用混凝土養護和現場攪
45、拌用水合理,有節水措施,計0.2分;沒有設置,計0分。0.2沖洗現場機具、設備、車輛用水,設立循環用水裝置,計0.2分;沒有設置的,計0分。0.213施工節能節能設備利用臨時用電設備采取節能設施,計0.2分;沒有設置的,計0分。0.2辦公、生活和施工現場,采用節能照明燈具,計0.1分;沒有設置的,計0分。0.114環境污染控制預拌混凝土防污染采取有效措施,計0.2分;無措施,計0分。0.2液體廢物有防止泥漿、污水、廢水污染環境措施的,計0.2分;沒有措施的,計0分。0.2垃圾清運建筑生活垃圾及時清運,場內無存量堆積,計0.2分;有存量堆積,計0分。0.2小計10.0項目負責人: 檢查人員: 年 月 日