1、施工現場檢查匯總表工程名稱面 積結構類型層數在施部位開工日期工程詳細地點表號檢查項目標準分值得分率折合標準分1安全管理102文明施工生活區管理10現場、料具管理103環境保護104腳手架105安全防護(基坑支護與模板工程、“三寶”、“四口”防護)106施工用電107塔吊、起重吊裝108機械安全(物料提升機與外用電梯、工程機具)109保衛消防10總評分主管經理簽字公 章 年 月 日檢查單位檢查負責人評語:年 月 日施工現場檢查評分記錄 表1(安全管理)施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1資料項目部安全生產責任制101、各級安全生產責任制齊全、責任明確;2、責任制雙方簽字、日期
2、有效。101、各級安全生產責任制齊全、個別崗位責任不明確;2、責任制雙方簽字、日期有效。91、個別崗位安全生產責任制不齊全、多項崗位責任不明確;2、責任制雙方簽字、日期有效71、多項崗位安全生產責任制不齊全、多項崗位責任制不明確;2、責任制未雙方簽字或日期無效。5項目部無安全生產責任制。02項目部安全管理機構設置51、 項目部設置安全管理機構;2、 人員設置符合標準;3、 安全責任分工明確。51、 項目部設置安全管理機構;2、 人員設置符合標準;3、 安全責任分工比較明確。4.51、 項目部設置安全管理機構;2、 人員設置符合標準;3、 安全責任分工不明確。3.51、 項目部安全管理機構設置不
3、明確;2、 人員設置不符合標準;3、 安全責任分工不明確。2.5項目部未設置安全管理機構。03目標管理51、項目部安全生產目標管理明確;2、各項安全管理制度、安全管理措施齊全。51、項目部安全生產目標管理明確;2、各項安全管理制度、安全管理措施比較齊全。4.51、項目部安全生產目標管理明確;2、個別安全管理制度、安全管理措施不齊全。3.51、項目部安全生產目標管理比較明確;2、多項安全管理制度、安全管理措施不齊全。2.5項目部無安全生產目標管理。04總包與分包安全管理協議書51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與各分包單位簽訂安全管理協議書齊全、有效;3、雙方的安全生
4、產管理責任明確。51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與各分包單位簽訂安全管理協議書比較齊全、有效;3、雙方的安全生產管理責任明確。4.51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與各分包單位簽訂安全管理協議書比較齊全、有效;3、雙方的安全生產管理責任比較明確。3.51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與個別分包單位未簽訂安全管理協議書;3、雙方的安全生產管理責任不明確。2.51、總包單位和分包單位的安全生產許可證不齊全或無效;2、總包單位與各分包單位未簽訂安全管理協議書;05施工組織設計51、 施工組織設計有編制、審核、
5、審批人簽字蓋章;2、 有專項安全技術措施(方案);3、 嚴格執行安全技術措施(方案)。51、 施工組織設計有編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 有專項安全技術措施(方案);3、 執行安全技術措施(方案)比較嚴格。4.51、 施工組織設計有編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 專項安全技術措施(方案)針對性不強;3、 執行安全技術措施(方案)不嚴格。3.51、 施工組織設計無編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 安全措施(方案)無針對性;3、 未執行安全措施。2.5無施工組織設計06冬、雨季施工方案51、 冬、雨季施工方案有編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 安全技術措施齊全、針對性強。51、 冬、雨季施工
6、方案有編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 安全技術措施齊全、針對性比較強。4.51、 冬、雨季施工方案有編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 安全技術措施比較齊全、針對性比較強。3.51、 冬、雨季施工方案無編制、審核、審批人簽字蓋章;2、 安全技術措施比較齊全、針對性比較強。2.5無冬、雨季施工方案07安全教育101、 從業人員安全教育培訓記錄資料齊全、有效;2、 安全教育培訓考核合格,試卷無代筆現象;3、 安全教育培訓考核率達到100%。101、 從業人員安全教育培訓記錄資料齊全、有效;2、 安全教育培訓考核合格,試卷無代筆現象;3、 安全教育培訓考核率未達到100%。91、 從業人員安全教育培
7、訓記錄資料齊全、有效;2、 安全教育培訓考核合格,試卷有代筆現象;安全教育培訓考核率未達到100%。71、 從業人員“三級”安全教育培訓記錄資料不齊全;2、 安全教育培訓考核合格,試卷有代筆現象;3、 安全教育培訓考核率未達到100%。5無安全教育培訓記錄08安全資金投入51、 安全資金投入有計劃、有落實;2、 安全資金投入能夠滿足項目部安全生產需求;3、 安全資金投入臺帳記錄齊全。51、 安全資金投入有計劃、有落實;2、 安全資金投入能夠滿足項目部安全生產需求;3、 安全資金投入臺帳記錄不齊全。4.51、 安全資金投入有計劃、有落實;2、 安全資金投入基本滿足項目部安全生產需求;3、 安全資
8、金投入臺帳記錄不齊全。3.51、 安全資金投入有計劃、有落實;2、 安全資金投入不能滿足項目部安全生產需求;3、 安全資金投入臺帳記錄不齊全。2.51、 安全資金投入無計劃;2、 安全資金投入不能滿足項目部安全生產需求;09工傷事故資料51、 工傷事故記錄資料齊全、有效;2、 工傷事故頻率符合有關標準要求;3、 工傷事故原因清楚、防范措施明確。51、 工傷事故記錄資料齊全、有效;2、 工傷事故頻率符合有關標準要求;3、 工傷事故原因基本清楚、防范措施明確。4.54、 工傷事故記錄資料齊全、有效;5、 工傷事故頻率不符合有關標準要求;6、 工傷事故原因基本清楚、防范措施明確。3.57、 工傷事故
9、記錄資料不齊全;8、 工傷事故頻率不符合有關標準要求;9、 工傷事故原因基本清楚、防范措施明確。2.5無工傷事故資料。010特種作業上崗證書51、 特種作業上崗證書齊全、有效;2、 特種作業上崗證書復印件存檔記錄齊全、有效;3、 特種作業持證上崗率達到100%。51、 特種作業上崗證書齊全、有效;2、 特種作業上崗證書復印件存檔記錄不齊全;3、 特種作業持證上崗率達到100%。4.54、 特種作業上崗證書齊全、有效;5、 特種作業上崗證書復印件存檔記錄齊全、有效;6、 特種作業持證上崗率未達到100%。3.57、 特種作業上崗證書不齊全;8、 特種作業上崗證書復印件存檔記錄不齊全;9、 特種作
10、業持證上崗率未達到100%。2.5無特種作業上崗證書。011地下設施交底資料及保護措施101、 地下設施交底資料齊全、有效;2、 各項保護措施可操作性、針對性強;3、 重點部位有專項方案和專人管理。101、 地下設施交底資料齊全、有效;2、 各項保護措施可操作性、針對性強;3、 重點部位無專項方案和專人管理。91、 地下設施交底資料齊全、有效;2、 各項保護措施可操作性、針對性不強;3、 重點部位無專項方案和專人管理。74、 地下設施交底資料不齊全;5、 各項保護措施可操作性、針對性不強;6、 重點部位無專項方案和專人管理。5無地下設施交底資料及保護措施。012安全防護用品合格證及檢測資料51
11、、 安全防護用品合格證及檢測資料齊全、有效;2、 安全防護用品能夠滿足項目部安全生產需要;3、 安全防護用品臺帳記錄齊全。51、 安全防護用品合格證及檢測資料齊全、有效;2、 安全防護用品能夠滿足項目部安全生產需要;3、 安全防護用品臺帳記錄不齊全。4.51、 安全防護用品合格證及檢測資料齊全、有效;2、 安全防護用品基本滿足項目部安全生產需要;3、 安全防護用品臺帳記錄不齊全。3.51、 安全防護用品合格證及檢測資料不齊全;2、 安全防護用品不能滿足項目部安全生產需要;3、 安全防護用品臺帳記錄不齊全。2.5無安全防護用品合格證及檢測資料。013生產安全事故應急預案101、 項目部編制的生產
12、安全事故應急預案完善、可操作性、針對性強;2、 各項組織機構、通訊系統齊全、有效;3、 現場的應急設備、藥品符合應急預案要求。101、 項目部編制的生產安全事故應急預案完善、可操作性、針對性強;2、 各項組織機構、通訊系統齊全、有效;3、 現場的應急設備、藥品基本符合應急預案要求。91、 項目部編制的生產安全事故應急預案完善、可操作性、針對性強;2、 各項組織機構、通訊系統比較齊全、有效;3、 現場的應急設備、藥品基本符合應急預案要求。71、 項目部編制的生產安全事故應急預案不完善、可操作性、針對性強;2、 各項組織機構、通訊系統比較齊全、有效;3、 現場的應急設備、藥品不符合應急預案要求。5
13、項目部未編制生產安全事故應急預案。014安全標志51、 安全標志的使用符合標準規定;2、 重要部位、特殊場所正確懸掛安全標志;3、 安全標志懸掛位置明顯。51、 安全標志的使用符合標準規定;2、 重要部位、特殊場所正確懸掛安全標志;3、 安全標志懸掛位置不明顯。4.51、 安全標志的使用符合標準規定;2、 重要部位、特殊場所不正確懸掛安全標志;3、 安全標志懸掛位置不明顯。3.51、 安全標志的使用不符合標準規定;2、 重要部位、特殊場所不正確懸掛安全標志;3、 安全標志懸掛位置不明顯。2.5無安全標志。015違章處理記錄51、 違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、 違章
14、人員教育、考核記錄手續齊全;3、 現場無“三違”現象。51、 違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、 違章人員教育、考核記錄手續齊全;3、 現場有個別“三違”現象。4.51、 違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、 違章人員教育、考核記錄手續不齊全;3、 現場有個別“三違”現象。3.51、 違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、 違章人員教育、考核記錄手續不齊全;3、 現場有多起“三違”現象。2.51、 無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續;2、 現場有多起“三違”現象。016文明安全施工檢查記錄51、 項目部每月兩次檢
15、查記錄資料齊全、有效;2、 隱患整改回執記錄資料齊全、有效;3、 檢查評分記錄扣分符合標準。51、 項目部每月兩次檢查記錄資料齊全、有效;2、 隱患整改回執記錄資料齊全、有效;3、 檢查評分記錄扣分不符合標準。4.51、 項目部每月兩次檢查記錄資料齊全、有效;2、 隱患整改回執記錄資料不齊全;3、 檢查評分記錄扣分不符合標準。3.51、 項目部每月兩次檢查記錄資料不齊全;2、 隱患整改回執記錄資料不齊全;3、 檢查評分記錄扣分不符合標準。2.51、 項目部無每月兩次檢查記錄資料;2、 隱患無整改回執記錄資料。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字: 年 月 日施工現場檢查評分記錄 表2
16、-1 (生活區管理)施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1施工現場生活區設置符合標準5生活區設置符合標準。5未設臨時設施2個以下。4.5未設臨時設施3個。3.5未設臨時設施4人。2.5未設臨時設施5個以上(含5個)。02生活區內無污水、污物,垃圾及時清理5生活區無污水、污物,垃圾及時清理。5環境不整潔有小面積污物。4.5生活區有污水、積水。3.5垃圾未及時清理。2.5有污水、污物,垃圾不及時清理。03生活垃圾存放符合標準5生活垃圾存放符合標準。5垃圾站未設明顯標識。4.5垃圾站周圍清理不及時。3.5生活垃圾未存放密閉的容器中。2.5生活垃圾與建筑垃圾混合存放。04辦公室內清潔
17、整齊5辦公室內清潔整齊。5辦公室門窗、辦公用品、墻壁有塵土。4.5辦公用品擺放不整齊。2.5辦公室內不清潔整齊05宿舍內整潔,有防暑降溫或取暖措施5宿舍內整潔、有防暑降溫或取暖措施。5宿舍內整潔,無防暑降溫或取暖措施。3.5宿舍內不整潔,有防暑降溫或取暖措施。2.5宿舍內不整潔、無防暑降溫或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未設生活用品專柜,生活用品擺放不整齊。7.2宿舍有通鋪、未設床頭卡。5.6未設置開啟式窗戶,通風不良。4室內高度低于2.5米,居住人數超過15人。07食堂符合衛生標準5食堂符合衛生標準。5未設置獨立的制作間、庫房和燃氣罐存放間。4.5食堂無排風設施,庫房內
18、佐料及副食品未放入密閉器皿中。3.5未設隔油池、密閉式泔水桶。2.5操作間炊具生熟未分,糧食存放臺未隔墻離地。08食堂有衛生許可證,炊事人員有健康證、衛生意識培訓證6食堂有衛生許可證,炊事人員有健康證、衛生知識培訓證。6炊事人員健康證、衛生知識培訓證過期。3食堂無衛生許可證(或許可證過期)、炊事員無健康證、衛生知識培訓證。09炊事人員上崗穿戴工作服、帽,保持個人衛生5炊事人員上崗穿戴工作服、帽,保持個人衛生。5未配備兩套工作服、帽。2.5炊事人員上崗不穿戴工作服、帽或個人衛生差。010食品及炊具、用具等存放符合標準6食品及炊具、用具等存放符合標準。6炊具、餐具未及時清洗。5.4成品、半成品未遮
19、蓋。4.2購買無照、無證商販食品和原料,生、熟食品未分開存放。3有變質食品。011為施工人員提供衛生飲水512廁所符合標準,專人定期保潔8廁所符合標準,專人定期保潔。8墻壁屋頂封閉不嚴或門窗不齊。7.2廁所不是水沖式或移動式。5.6廁所保潔差,清掏不及時。4廁所不符合標準,無專人定期保潔。013有滅鼠、蚊、蠅等措施5有滅鼠、蚊、蠅等措施。5無滅鼠措施。3.5無滅蚊、蠅等措施。2.5無滅鼠、蚊、蠅等措施。014配備藥品和急救器材6配備藥品和急救器材。6急救器材、常用藥品不全。5.4無急救器材或無常用藥品3無常用藥品、藥箱及急救器材。015資料急性職業中毒應急措施6急性職業中毒應急措施。6組織人員
20、不落實。5.4信息通訊不落實。4.2應急措施可操作性差。3無急性職業中毒應急措施。016衛生管理制度5衛生管理制度(含衛生防疫、宿舍、食堂、飲水、辦公室、廁所)。5缺以上一項衛生管理制度。4.5缺以上二項衛生管理制度。3.5缺以上三項衛生管理制度。2.5缺以上三項衛生管理制度以上。017檢查及整改記錄5檢查及整改記錄。5整改記錄不全。4.5檢查評分記錄不規范。3.5未做到每月檢查二次。2.5無檢查或整改記錄。018職工應知應會5職工通過培訓、考核做到應知應會。5試卷未作評分或字跡潦草。4.5考試試卷種類不全(炊事員、職工衛生知識答卷)。3.5職工考核試卷有代筆現象。2.5無職工應知應會考試試卷
21、。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字: 年 月 日施工現場檢查評分記錄 表2-2 (現場、料具管理)施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1施工現場設居民來訪接待室5居民來訪接待室設施齊全、整潔,且有專人值班。5接待室較簡陋,室內無桌椅等設施。4.5接待室無專人值班。3.5接待室簡陋、不整潔,且無專人值班。2.5無接待室。02施工區、生活區劃分明確,責任明確5施工區、生活區劃分明確、責任明確。5施工區或生活區,未明確負責人。4.5施工區和責任區無負責人。3.5施工區和生活區未設標志牌且無負責人。2.5施工區和生活區未劃分或工程內有住人現象。03施工現場大門、圍擋牢固
22、整齊5施工現場大門和圍擋牢固、整齊、美觀、規范。5大門及圍擋上有亂涂、亂畫現象。4.5大門不美觀、不牢固,大門上無企業標識或大門高度低于2米。3.5圍擋材質未使用專用金屬定型材料或砌塊砌筑;圍墻低于1.8米;或大門、圍擋不標準,有三處以下破損。2.5無大門、無圍擋或大門、圍擋有三處以上破損。04現場清潔、整齊,道路硬化,有排水措施5現場清潔、整齊;主要道路硬化;排水措施合理有效。5現場內不清潔,路面浮土較多。4.5現場主要道路部分路面不堅實、不平整。3.5現場主要道路不堅實不平整面積較大,且有揚塵或泥濘現象。排水措施不合理。2.5現場不清潔、不整齊,主要道路未硬化或無排水措施。05臨設工程牢固
23、整齊5臨設工程規范、牢固、整齊、美觀。5臨設工程外立面不整潔。3.5臨設工程不整齊、不整潔、不美觀。2.5臨設工程不整齊、不牢固、不美觀、且材質不符合規范。06施工現場主要出入口有施工單位標牌5施工現場主要出入口有施工單位標牌,且整潔、規范。5標牌未設在主要出入口或不整潔。4.5標牌缺一至三項內容或書寫格式不規范。3.52.5施工現場主要出入口無施工單位標牌。07工地大門內有一圖四板5工地大門內有“一圖四板”。5“一圖四板”不整潔。4.5圖板內標題字體大小不一致,字跡不清,圖板未設置在大門口明顯位置。3.5圖內道路、消防、電、料場、臨設等未用顏色區分,并有缺項,四板內字體大小不一致,或圖板尺寸
24、不規范,未有防雨防砸措施。2.5工地大門內“一圖四板”不齊全。08材料存放布置圖5按布置圖碼放整齊且責任區責任人明確。5部分材料碼放與布置圖所示不相符。4.5無責任區劃分責任人。2.5材料碼放與布置圖所示不相符或無責任區劃分。09料場應平整堅實,有排水措施5料場平整堅實,排水措施有效。5部分料場不堅實、不平整。3.5料場大面積不堅實、不平整。2.5料場無排水措施且有積水。010料具和構、配件碼放整齊,符合標準5料具和構、配件碼放整齊,標識齊全清晰。5料具和構、配件碼放整齊,標識不齊全、不清晰。4.5部分規格料具和構、配件碼放不整齊,無標識。3.5多處料具和構、配件碼放不整齊、混亂,無標識。2.
25、5料具和構、配件碼放不整齊,不符合標準。011成品保護5成品保護齊全有效。5樓梯踏步、門口等易損壞部位保護措施不牢固。3.5有少量成品損壞。2.5未采取成品保護措施且有多處損壞。012建筑物內外零散物料和垃圾渣土及時清理,不得晾曬衣服被褥5建筑物內外零散物料和垃圾渣土能及時清理,且無晾曬衣服被褥現象。5建筑物內外有少量零散物料和垃圾渣土能及時清理。4.5施工區域內有晾曬衣服被褥現象。3.5一至兩個樓層的室內、樓梯踏步、休息平臺、陽臺、外架子、安全網、電梯井道等處有垃圾渣土或雜物未及時清理。2.5兩個樓層以上的室內、樓梯踏步、休息平臺、陽臺、外架子、安全網、電梯井道等處有垃圾渣土或雜物未及時清理
26、;樓外施工區內有大量垃圾渣土未及時清理。013施工現場無長流水、長明燈等浪費現象5施工現場無長流水、長明燈現象。5一處長明燈或長流水。4.5多處長明燈或長流水。2.5使用明令淘汰的水、電器具。014建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及時清理5建筑垃圾、生活垃圾分類存放、并能及時清理。5建筑垃圾、生活垃圾未分類存放,或清運不及時。2.5未設置封閉式垃圾站。015材料保存、保管應有相應保護措施5材料保存、保管有相應保護措施。5防雨、防潮、防盜、防損壞等缺少一防。4.5易燃易爆危險品、貴重物資未及時入庫保存,保護措施不完善,與其它材料混放。2.5材料保存、保管無相應保護措施。016資料施工組織設計、審批
27、手續齊全5施工組織設計審批手續齊全、規范。5施工組織設計審批表未按表內要求填寫或會簽表內有缺項。3.5補充或變更施工組織設計無原編制人和審批人簽字。2.5施工組織設計無審批表或會簽表。017施工日志及文明施工管理機構5施工日志及文明施工管理機構健全。5施工日志無記錄或文明施工管理機構無責任劃分。2.5無施工日志或文明施工組織機構。018居民來訪記錄5居民來訪記錄內容詳細、清楚。5記錄內容不詳細,不清楚。2.5無居民來訪記錄019檢查及整改記錄5檢查及整改記錄齊全、規范。5檢查記錄每月少于兩次或填寫不規范。3.5無整改記錄。2.5無檢查記錄及整改記錄。020職工應知應會5職工通過培訓、考核做到應
28、知應會。5主要材料管理人員未持證上崗。4.5職工考核試卷有代筆現象。3.5無職工考核試卷。2.5項目管理人員對上述19條有不清楚時。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字: 年 月 日施工現場檢查評分記錄 表3 (環境保護)施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1防大氣污染搭設封閉式垃圾道或用容器吊運,禁止凌空拋擲7有封閉式垃圾道(站)、密閉式容器封閉嚴密。7采用容器吊運的容器封閉不嚴。6.3垃圾清運不及時或清運時未采取防塵、灑水、覆蓋等措施。4.9垃圾道(站)封閉不嚴或垃圾道出口處不設檔板。3.5無封閉式垃圾道(站)又不采用容器吊運或隨意凌空拋擲。02主要道路硬化6主
29、要道路硬化無破損,模板存放區進行夯實處理,裸露地面有固化、覆蓋等防揚塵措施。6路面有少量破損,浮土較多。5.4材料、模板存放區未進行夯實處理或裸露地面覆蓋不完全。4.2硬化路面破損嚴重。3主要道路未硬化、裸露地面無防揚塵措施。03土方集中存放覆蓋或固化,細顆粒材料密閉存放6土方集中存放覆蓋或固化良好,細顆粒材料密閉存放,四級以上風無土方施工。6細顆粒材料使用中落地灰未及時清理。5.4土方、細顆粒材料遮蓋不嚴。4.2土方、細顆粒材料存放有一項未采取遮蓋等有效措施。3土方、細顆粒材料存放、運輸未采取遮蓋等有效措施或四級以上風進行土方施工。04專人清掃保潔灑水壓塵5清掃及時、徹底,灑水適量。5灑水覆
30、蓋面小。4.5清掃不徹底。3.5清掃不及時、灑水過多導致道路泥濘。2.5未指定專人清掃、灑水。05工地出口有沖洗車輛設施,車輪不帶泥砂出場5工地出口沖洗車輛設施齊全有效、車輛不帶泥沙出場。5設備、設施有損壞。2.5無沖洗車輛的設備、設施或車輛未沖洗干凈。06茶爐、大灶使用清潔燃料5茶爐、大灶使用清潔燃料。5未使用清潔燃料。07攪拌機封閉使用,并安裝除塵裝置5攪拌機封閉嚴密,并安裝有效除塵裝置。5防護棚封閉不嚴有孔洞。4.5除塵裝置安裝不齊全、有損壞或閑置未用。3.5未按規定安裝除塵裝置或防護棚有一面未封閉。2.5未按規定安裝除塵裝置且防護棚有嚴重缺陷。08防水污染攪拌機前臺、砼泵、車輛清洗處應
31、設沉淀池5攪拌機前臺、砼泵、車輛清洗處沉淀池齊全有效。5排水溝、沉淀池上方放置物、料造成清理不便。4.5排水溝、沉淀池有損壞或無篦、蓋。3.5排水溝、沉淀池清理不及時。2.5無排水溝、無沉淀池或失去作用。09儲存和使用油料應有防止污染土壤、水體措施5存儲和使用油料防止污染土壤、水體措施齊全。5防滲漏措施較為齊全。4.5防滲漏措施不當。3.5有明顯灑漏、跑冒現象。2.5無防滲漏措施。010食堂污水按規定設隔油池5食堂隔油池設置合理、有效。5隔油板安裝位置不妥或上方堆放物品造成清理不便。4.5隔油池清理不及時。3.5無隔板或效果差。2.5無隔油池或閑置失去作用。011防噪聲污染強噪聲機具采取封閉措
32、施5強噪聲機具采取有效封閉措施、位置合理。5強噪聲機具封閉、降噪措施較好。4.5強噪聲機具位置不合理。3.5有一面不封閉或封閉效果差。2.5有兩面未封閉又無其他降噪措施。012夜間施工無違規5夜間施工無違規。5夜間施工未公布施工期限。2.5夜間施工未采取降噪措施。013人為活動噪聲應有控制措施5人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。5管理制度、控制措施,針對性較合理。4.5措施針對性不強。3.5有人為敲打、叫嚷、野蠻裝卸現象。2.5無控制措施。014資料環保管理組織機構及責任劃分5有環保管理組織機構及責任劃分。5環保管理組織機構及責任劃分缺一項。2.5無環保管理組織機構及責任劃分。0
33、15治理大氣、水、噪聲污染的措施5治理大氣、水、噪聲污染的措施齊全、合理、有污染源位置圖。5措施不缺項,針對性較合理。4.5措施有少量缺項或無污染源位置圖。3.5措施針對性不強。2.5無環保措施。016施工噪聲監測記錄5施工噪聲監測記錄工整、齊全。5計算錯誤、字跡潦草。4.5監控記錄不足每月二次或采集數據少。3.5噪聲超標又不采取措施。2.5無監控記錄。017夜間施工審批手續6夜間施工有審批手續。6無夜間施工審批手續進行夜間施工。018檢查、整改記錄5檢查、整改記錄齊全。5檢查表打分不注明問題。4.5整改不及時。3.5打分表不足每月二次或無整改記錄。2.5無打分表。019職工應知應會5有職工教
34、育培訓考核記錄、試卷齊全。5考核記錄字跡潦草或試卷缺乏針對性。4.5職工考核試卷有代筆現象。3.5考核記錄、試卷有一項缺項。2.5未進行考核。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字: 年 月 日施工現場檢查評分記錄 表4 (腳手架)施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1腳手架腳手架所用材質符合規范51、 腳手架所用材料無嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、 腳手架管、扣件刷漆防腐。51、 腳手架所用材料無嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、 部分腳手架管、扣件未刷漆防腐。4.51、 腳手架所用材料無嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、 多
35、數腳手架管、扣件未刷漆防腐。3.51、 部分腳手架所用材料有嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、 腳手架管、扣件未刷漆防腐。2.5腳手架所用材質不符合規范要求。02使用荷載符合標準5各類腳手架荷載符合標準。5各類腳手架荷載局部少量超載。2.5各類腳手架荷載嚴重超載。03腳手架基礎符合標準51、 腳手架基礎平整堅實,有排水措施,無積水。2、 立桿支在底座(托)或通長腳手板上。51、 腳手架基礎平整堅實,有排水措施,無積水。2、 立桿未支在底座(托)或通長腳手板上。4.51、 腳手架基礎平整堅實,有排水措施,有積水。2、 立桿未支在底座(托)或通長腳手板上。3.51、 腳手架基礎不平整堅
36、實,無排水措施,有積水。2、 立桿未支在底座(托)或通長腳手板上。2.5腳手架基礎不符合標準。04架體結構符合標準51、 架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、 立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。51、 架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、 立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。4.51、 架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、 立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。3.51、 架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、 立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。2.5架體結構不符合標準05架體與建筑物拉接符合標準5
37、1、 架體與建筑物水平拉接、垂直拉接符合標準。2、 20米以上腳手架采取鋼性拉接。3、 20米以下腳手架采取柔性拉接時,拉、頂強度符合規范。51、 架體與建筑物水平拉接、垂直拉接符合標準。2、 20米以上腳手架采取鋼性拉接。3、 20米以下腳手架采取柔性拉接時,個別拉、頂強度不符合規范。4.51、 架體與建筑物水平拉接、垂直拉接符合標準。2、 20米以上腳手架個別處未采取鋼性拉接。3、 20米以下腳手架采取柔性拉接時,個別處拉、頂強度符合規范。3.51、 架體與建筑物水平拉接、垂直拉接不符合標準。2、 20米以上腳手架個別處未采取鋼性拉接。3、 20米以下腳手架采取柔性拉接時,拉、頂強度符合規
38、范。2.5架體與建筑物拉接不符合標準。06高大腳手架有可靠的卸荷措施51、 腳手架的卸荷措施符合方案要求。2、 卸荷鋼絲繩受力均勻且符合標準。3、 卸荷點強度符合設計要求。4、 卸荷點在主節點上。51、 腳手架的卸荷措施符合方案要求。2、 卸荷鋼絲繩受力均勻且符合標準。3、 卸荷點強度符合設計要求。4、 卸荷點個別處未在主節點上。4.51、 腳手架的卸荷措施符合方案要求。2、 卸荷鋼絲繩個別處受力不均勻。3、 卸荷點強度不符合設計要求。4、 卸荷點個別處未在主節點上。3.51、 腳手架的卸荷措施不符合方案要求。2、 卸荷鋼絲繩個別處受力不均勻。3、 卸荷點強度不符合設計要求。4、 卸荷點個別處
39、未在主節點上。2.5高大腳手架無可靠的卸荷措施。07作業面防護齊全有效51、 作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、 作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網齊全有效。腳手架上無飛跳板、探頭板。3、 作業面腳手板與建筑物間隙不大于20cm。4、 作業面下方凈高3米設置隔層板或水平安全網。51、 作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、 作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網齊全有效。腳手架上無飛跳板、探頭板。3、 作業面腳手板與建筑物間隙大于20cm。4、 作業面下方凈高3米設置隔層板或水平安全網。4.51、 作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、 作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網齊全
40、有效。腳手架上無飛跳板、探頭板。3、 作業面腳手板與建筑物間隙大于20cm。4、 作業面下方凈高3米未設置隔層板或水平安全網。3.51、 作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、 作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網不齊全。腳手架上有飛跳板、探頭板。3、 作業面腳手板與建筑物間隙大于20cm。4、 作業面下方凈高3米未設置隔層板或水平安全網。2.5作業面無防護。08護線架使用非導電材質,支搭符合標準51、 護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、 支搭護線架與高壓線間距符合標準要求。3、 護線架支搭牢固并懸掛警示標志牌。51、 護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、 支搭護線架與高
41、壓線間距符合標準要求。3、 護線架支搭牢固,未懸掛警示標志牌。4.51、 護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、 支搭護線架與高壓線間距符合標準要求。3、 護線架支搭不牢固,未懸掛警示標志牌。3.51、 護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、 支搭護線架與高壓線間距不符合標準要求。3、 護線架支搭不牢固,未懸掛警示標志牌。2.5護線架未使用非導電材質,支搭不符合標準。09附著升降腳手架施工有專業施工資質5附著升降腳手架施工有專業施工資質且各項資料齊全。5附著升降腳手架施工有專業施工資質,資料不齊全。2.5附著升降腳手架施工無專業施工資質。010挑梁符合設計要求牢固可靠51、 挑梁設
42、置符合設計要求,牢固可靠。2、 挑梁后鉚固和拉接點牢固。51、 挑梁設置符合設計要求,牢固可靠。2、 挑梁后鉚固和拉接點不牢固。2.5挑梁不符合設計要求,不牢固。011穿墻螺栓有足夠的強度滿足施工需要51、 穿墻螺栓有足夠的強度能滿足施工需要。2、 穿墻螺栓的規格符合設計要求。3、 使用穿墻螺栓加墊板和雙螺母緊固。51、 穿墻螺栓有足夠的強度能滿足施工需要。2、 穿墻螺栓的規格符合設計要求。3、 使用穿墻螺栓未加墊板或單螺母緊固。3.51、 穿墻螺栓有足夠的強度能滿足施工需要。2、 穿墻螺栓的規格不符合設計要求。3、 使用穿墻螺栓未加墊板或單螺母緊固。2.5穿墻螺栓無足夠的強度不能滿足施工需要
43、。012架子升降設備安全可靠,統一指揮升降作業51、 架子升降設備安全可靠,符合標準要求。2、 有專門人員統一指揮架子升降作業。3、 架子升降設備有定期檢測記錄。51、 架子升降設備安全可靠,符合標準要求。2、 有專門人員統一指揮架子升降作業。3、 架子升降設備無定期檢測記錄。3.51、 架子升降設備安全可靠,符合標準要求。2、 無專門人員統一指揮架子升降作業。3、 架子升降設備無定期檢測記錄。2.5架子升降設備安全措施不符合標準要求。013保險繩使用正確,保險裝置安全可靠51、保險繩使用正確,保險裝置安全可靠,符合標準要求。2、保險繩有防剪措施。繩徑符合規范要求。3、保險裝置定期檢測記錄齊全
44、。51、保險繩使用正確,保險裝置安全可靠,符合標準要求。2、保險繩無防剪措施。繩徑符合規范要求。3、保險裝置定期檢測記錄不齊全。3.51、保險繩使用正確,保險裝置安全可靠,符合標準要求。2、保險繩無防剪措施。繩徑不符合規范要求。3、保險裝置定期檢測記錄不齊全。2.5保險繩使用不正確,保險裝置不符合標準要求。014馬道搭設符合要求,防護齊全,有防滑措施51、 馬道搭設符合標準要求,各項防護設施齊全有效。2、 防滑條設置符合標準要求。51、 馬道搭設符合標準要求,各項防護設施齊全有效。2、 防滑條設置不符合標準要求。3.51、 馬道搭設符合標準要求,各項防護設施不齊全。2、 防滑條設置不符合標準要
45、求。2.5馬道搭設不符合標準要求,防護設施不齊全。015懸挑鋼平臺制作、使用符合規范51、 懸挑鋼平臺制作、使用符合規范要求。2、 物料碼放不超高、不超重。3、 平臺臨邊防護符合標準。4、 限重標示牌量化、清晰。51、 懸挑鋼平臺制作、使用符合規范要求。2、 物料碼放不超高、不超重。3、 平臺臨邊防護符合標準。4、 限重標示牌量化、不清晰。4.51、 懸挑鋼平臺制作、使用符合規范要求。2、 物料碼放不超高、不超重。3、 平臺臨邊防護符合標準。4、 限重標示牌未量化、不清晰。3.51、 懸挑鋼平臺制作、使用符合規范要求。2、 物料碼放不超高、不超重。3、 平臺臨邊防護不符合標準。4、 限重標示牌
46、未量化、不清晰。2.5懸挑鋼平臺制作、使用不符合規范要求。016資料腳手架施工及設計方案、審批手續51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、腳手架設計方案滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料齊全、有效。51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、腳手架設計方案滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料不齊全。4.51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、腳手架設計方案不能滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料不齊全。3.51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字,無行政公章。2、腳手
47、架設計方案不能滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料不齊全。2.5腳手架施工及設計無方案、無審批手續。017腳手架驗收記錄51、 腳手架分段、分部位驗收記錄齊全有效。2、 腳手架驗收單參加驗收人員簽字齊全,日期有效。51、 腳手架分段、分部位驗收記錄齊全有效。2、 腳手架驗收單參加驗收人員簽字、日期不齊全。3.51、 腳手架分段、分部位驗收記錄不齊全。2、 腳手架驗收單參加驗收人員簽字、日期不齊全。2.5腳手架無驗收記錄。018安全技術交底51、 腳手架分段、分部位安全技術交底有雙方簽字、日期齊全有效。2、 腳手架分段、分部位安全技術交底有針對性。51、腳手架分段、分部位安全技術交
48、底有雙方簽字、日期齊全有效。2、腳手架分段、分部位安全技術交底無針對性。3.51、腳手架分段、分部位安全技術交底無雙方簽字、日期齊全有效。2、腳手架分段、分部位安全技術交底無針對性。2.5腳手架作業無安全技術交底。019腳手架檢查記錄,隱患整改記錄51、 項目部每月兩次腳手架檢查記錄齊全有效。2、 隱患整改回執記錄齊全。3、 腳手架檢查評分記錄扣分正確。51、 項目部每月兩次腳手架檢查記錄齊全有效。2、 隱患整改回執記錄齊全。3、 腳手架檢查評分記錄扣分不正確。4.51、 項目部每月兩次腳手架檢查記錄齊全有效。2、 隱患整改回執記錄不齊全。3、 腳手架檢查評分記錄扣分不正確。3.51、 項目部
49、每月兩次腳手架檢查記錄不齊全。2、 隱患整改回執記錄不齊全。3、 腳手架檢查評分記錄扣分不正確。2.5無腳手架檢查記錄、隱患整改記錄。020職工應知應會5從業人員培訓教育記錄、花名冊齊全有效。5從業人員培訓教育記錄、花名冊不齊全。4.5培訓教育內容無針對性,無成績和人員名單。2.5無教育培訓記錄、有試卷代答現象。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字: 年 月 日施工現場檢查評分記錄 表5(安全防護)施工單位 工程名稱 序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1土方、基坑土方施工及支護符合規范和施工方案要求5土方施工及支護符合規范和施工方案要求。5土方施工及支護不符合規范。4.5土方施工及
50、支護有方案,未按方案執行。3.5土方施工及支護不符合規范和施工方案要求。2.5土方施工及支護無施工方案。02坑、溝、槽鄰邊防護符合標準5坑、溝、槽鄰邊防護符合標準。5坑、溝、槽鄰邊防護個別無立網。4.5坑、溝、槽鄰邊防護護身欄安裝不穩固,立網封閉不嚴。3.5坑、溝、槽鄰邊防護不符合標準。2.5坑、溝、槽鄰邊無防護。03坑、溝上、下人設馬道或梯子3坑、溝上、下人設馬道或梯子符合標準。3坑、溝上、下人設馬道或梯子防護不嚴。2.7坑、溝上、下人設馬道或梯子有缺陷。2.1坑、溝上、下人設馬道或梯子不符合標準。1.5坑、溝上、下人未設馬道或梯子。04坑邊堆放物、料及機具符合安全距離4坑邊堆放物、料及機具
51、符合安全距離。4坑邊有少量機具放置不符合安全距離。3.6坑邊堆放物、料不符合安全距離。2.8坑邊堆放物、料及機具不符合安全距離。2坑邊堆放物、料及機具不符合安全距離,已構成隱患。05地下維護墻有防坍塌措施5地下維護墻有防坍塌措施方案。5地下維護墻個別處無防坍塌措施。4.5地下維護墻有防坍塌措施,但未實施。3.5地下維護墻有防坍塌措施與方案不符。2.5地下維護墻無防坍塌措施方案。06基坑施工有排水措施5基坑內設置的排水設施齊全。5基坑內未設積水坑。4.5基坑內設積水坑,配置的排水設施數量少。3.5基坑內設積水坑,未配置排水設施。2.5基坑內未設積水坑,未配置排水設施。07模板工程模板工程施工符合
52、施工方案5模板工程施工符合施工方案。5模板工程施工個別處有缺陷。4.5模板工程施工不符合施工方案要求。3.5模板工程施工方案無針對性。2.5模板工程施工無施工方案。08模板支撐系統牢固可靠,防護措施齊全有效5模板支撐系統牢固可靠,防護措施齊全有效。5模板使用中,操作平臺、上下梯道、防護欄桿不完善。4.5模板使用中,操作平臺、上下梯道、防護欄桿缺一項。3.5模板使用中,操作平臺、上下梯道、防護欄桿缺多項。2.5模板及支撐系統在安裝和拆卸過程中無臨時固定措施。09模板的支、拆有防傾覆措施,模板拆除時應設警戒區5模板在安、拆時,臨時支撐、連接等防傾覆措施齊全有效。5模板在安、拆時,臨時支撐、連接等防
53、傾覆措施不完善。4.5模板在安、拆有防傾覆措施,模板拆除時未設警戒區。3.5模板在安、拆時,無臨時支撐、連接等防傾覆措施。2.5模板安、拆無防傾覆措施,模板拆除時未設警戒區。010模板存放符合標準要求5模板存放符合標準要求。5模板存放角度不符合要求。4.5模板存放場地不平整,未夯實。3.5模板存放未設專用存放場地。2.5模板存放不符合標準要求。011防護用品、洞口、臨邊安全帽、安全帶等防護用品應按規定使用,方法正確3安全帽、安全帶等防護用品按規定使用,方法正確。3現場5人以下未系安全帽下頜帶。2.7現場5人以下高處作業未戴安全帶。2.1現場5人以下未戴安全帽、5人以下未戴安全帶。1.5現場5人
54、以上未系安全帽系下頜帶、高處作業未戴安全帶。012樓外沿、電梯井、回轉樓梯支搭水平安全網符合標準,腳手架立網封閉嚴密5樓外沿、電梯井、回轉樓梯支搭水平安全網符合標準,腳手架立網封閉嚴密。5腳手架立網封閉不嚴密或脫落。4.5樓外沿、電梯井、回轉樓梯水平安全網支搭不符合標準。3.5首層網寬度不符合標準或網距地面(網下物)距離不符合標準;腳手架立網封閉不嚴。2.5樓外沿、電梯井、回轉樓梯等任何一處未支搭水平安全網。013樓梯口、電梯井口有防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井防護嚴密5樓梯口、電梯井口、預留洞口、后澆帶、坑井防護嚴密。5樓梯口、電梯井口防護設施松動,個別處防護不嚴密、不牢固。4.5樓梯口、
55、電梯井口無防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井防護不齊全。3.5樓梯口、電梯井口有防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井無防護措施。2.5樓梯口、電梯井口無防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井無防護措施。014防護棚搭設符合標準5防護棚搭設符合標準要求。5各類設施防護棚支搭高度、寬度、防砸等有缺陷。4.5個別設施防護棚支搭不符合標準。3.5首層出入口的防護棚支搭不符合標準。2.5各類設施無防護棚。015陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護符合標準5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護符合標準。5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等立網脫落,防護欄支搭不符合標準。4.5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護不到位,未掛
56、立網。3.5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等任一項臨邊防護不標準。2.5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等任一項無臨邊防護。016現場物料存放安全可靠5現場物料存放安全可靠符合標準。5無支腿大模板未存放在插放架內。4.5現場清理模板和刷隔離劑時,模板存放間隙小于60厘米。3.5現場各類構件不按規定碼放。2.5現場物料存放無安全措施,設備放置混亂不符合標準。017資料土方施工有方案有審批4土方施工方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。4土方施工方案有編制、審核、審批人簽字。未蓋行政公章。3.6土方施工有方案,施工未執行方案。2.8土方施工方案無編制、審核、審批人簽字及行政公章。2土方施工無方案。018模
57、板施工有方案有審批5模板施工方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。4模板施工方案有編制、審核、審批人簽字。未蓋行政公章。3.6模板施工有方案,施工未執行方案。2.8模板施工方案無編制、審核、審批人簽字及行政公章。2模板施工無方案。019土方、模板施工安全交底及驗收記錄5土方、模板施工安全交底及驗收記錄齊全有效。4土方、模板施工安全交底及驗收記錄不齊全。3.6土方、模板施工安全交底及驗收記錄缺任何一項簽字。2.8土方、模板施工及驗收未按標準分部、分項。2土方、模板施工無安全交底及驗收記錄。020基坑支護檢測記錄3基坑支護監測記錄齊全、有效。3基坑支護監測記錄不齊全。2.7基坑支護監測記錄不及時
58、。2.1基坑支護監測記錄不齊全、不及時。1.5無基坑支護監測記錄。021檢查及隱患整改記錄5檢查及隱患整改記錄符合要求。5隱患整改記錄不齊全。4.5安全檢查記錄不齊全、不規范。3.5有安全檢查,無隱患整改記錄。2.5無安全檢查及隱患整改記錄。022職工應知應會5職工教育培訓考核記錄齊全、有效。5職工教育培訓考核試卷有代答試卷現象。4.5職工教育培訓考核記錄不齊全。3.5未建立職工教育培訓考核記錄檔案。2.5未對職工進行教育培訓考核。0應得分 實得分 得分率 折合標準分 檢查員簽字 年 月 日 施工現場檢查評分記錄 表6(施工用電)施工單位 工程名稱 序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1線路與
59、照明施工區、生活區架設配電線路符合標準41、 配電線路規矩整齊。2、 斷路器、熔斷器定值合理。3、 過墻、板有保護管。4、 電線桿無下沉、傾斜。41、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值合理。3、過墻、板有保護管。4、電線桿下沉、傾斜。3.61、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值合理。3、過墻、板無保護管。4、電線桿下沉、傾斜。2.81、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值不合理。3、過墻、板無保護管。4、電線桿下沉、傾斜。2施工區、生活區架設配電線路不符合標準。02施工區、生活區按規范標準裝設照明設備51、 電源線敷設規范整齊。2、 有漏電保護器控制。3、 架設高度和位置合理。
60、4、 照明器具無破損。51、電源線敷設規范整齊。2、有漏電保護器控制。3、架設高度和位置合理。4、照明器具破損。4.51、電源線敷設規范整齊。2、有漏電保護器控制。3、架設高度和位置不合理。4、照明器具破損。3.51、電源線敷設規范整齊。2、無漏電保護器控制。3、架設高度和位置不合理。4、照明器具破損。2.5施工區、生活區未按規范標準裝設照明設備。03低壓照明燈具和變壓器安裝、使用符合標準41、 室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、 低壓變壓器符合使用要求。3、 低壓線路敷設整齊。4、低壓器具完好。41、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器符合使用要求。3、低壓線路敷設整齊。4、
61、低壓器具破損。3.61、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器符合使用要求。3、低壓線路敷設不規范整齊。4、低壓器具破損。2.81、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器不符合要求。3、低壓線路敷設不規范整齊。4、低壓器具破損。2低壓照明燈具和變壓器安裝、使用不符合標準。04特殊部位的內外電線路采用安全防護措施41、 變壓器及架空線路有防護措施。2、 高壓線下方無雜物。3、 設備電源線無碾、壓、砸現象。4、 線路過道應有保護措施。41、變壓器及架空線路有防護措施。2、高壓線下方無雜物。3、設備電源線無碾、壓、砸現象。4、線路過道無保護措施。3.61、變壓器及架空線路有防護措
62、施。2、高壓線下方無雜物。3、設備電源線有碾、壓、砸現象。4、線路過道無保護措施。2.81、變壓器及架空線路有防護措施。2、高壓線下方堆放雜物。3、設備電源線有碾、壓、砸現象。4、線路過道無保護措施。2特殊部位的內外電線路末采用安全防護措施。05配電箱施工區實行分級配電,配電箱、開關箱安裝位置合格。采用“一機、一閘、一漏、一箱”51、 各類配電箱位置合理。2、 應做到“四個一”。3、 各類配電箱距地高度應符合標準。4、 進出線排列整齊;不承受外力;有操作空間和通道。51、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度應符合標準。4、進出線排列不整齊;承受外力;有操作空間和通道
63、。4.51、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度應符合標準。4、進出線排列不整齊;承受外力;無操作空間和通道。3.51、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度不符合標準。4、進出線排列不整齊;承受外力;無操作空間和通道。2.51、 施工區未實行分級配電。2、 配電箱、開關箱安裝位置不合格。3、 未采用“一機、一閘、一漏、一箱”控制。06配電箱、開關箱安裝和箱內配置符合規范,選型合理,器件表明用途51、 配電箱內設總開關控制。2、 箱內器材安裝牢固。3、 器材選型合理。4、 每路器材上有回路名稱。51、配電箱內設總開關控制。2、箱內器材安裝牢
64、固。3、器材選型合理。4、每路器材上無回路名稱。4.51、配電箱內設總開關控制。2、箱內器材安裝牢固。3、器材選型不合理。4、每路器材上無回路名稱。3.51、配電箱內設總開關控制。2、箱內器材安裝不牢固。3、器材選型不合理。4、每路器材上無回路名稱。2.5配電箱、開關箱安裝和內部設置不符合規范、選型不合理、器件無標明用途。07配電箱、開關箱內無帶電體明露及一閘多用41、 配電箱內器件無帶電體明露。2、 無“一閘多用”現象。3、 器件與用電設備匹配。4、 器件完整無損。41、配電箱內器件無帶電體明露。2、無“一閘多用”現象。3、器件與用電設備匹配。4、器件不完整無損。3.61、配電箱內器件無帶電
65、體明露。2、無“一閘多用”現象。3、器件與用電設備不匹配。4、器件不完整無損。2.81、配電箱內器件無帶電體明露。2、有“一閘多用”現象。3、器件與用電設備不匹配。4、器件不完整無損。2配電箱、開關箱內有帶電體裸露及一閘多用現象。08箱體牢固、防雨,箱內無雜物、整潔、編號,停用后斷電加鎖31、 各級配電箱安裝牢固、完整。2、 有防雨、防砸、防塵措施。3、 箱體內有系統圖,箱體外有編號。4、 停用后斷電加鎖。31、各級配電箱安裝牢固、完整。2、有防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內有系統圖,箱體外有編號。4、停用后未斷電加鎖。2.71、各級配電箱安裝牢固、完整。2、有防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內
66、無系統圖,箱體外無編號。4、停用后斷電加鎖。2.11、各級配電箱安裝牢固、完整。2、無防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內無系統圖,箱體外無編號。4、停用后未斷電加鎖。1.51、各級配電箱安裝不牢固、不完整。2、無防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內無系統圖,箱體外無編號。4、停用后未斷電加鎖。09保護配電系統按規范采用三相五線制TN-S接零保護系統51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼采用接零保護。3、保護零線上不得裝設任何開關電器。4、保護零線不得有接頭。51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼采用接零保護。3、保護零線上不得裝設任何開關電器。4、保護零線有接頭。4.51、配電采用TN-
67、S系統。2、用電設備外殼采用接零保護。3、保護零線上裝設任何開關電器。4、保護零線有接頭。3.51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼未采用接零保護。3、保護零線上裝設任何開關電器。4、保護零線有接頭。2.5配電系統未按規范采用三相五線制TN-S接零保護系統。010電力施工機具有可靠接零或接地41、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座做保護接零。3、配電裝置的金屬框架做保護接零。4、保護零線應采用多股銅線,接點牢固。41、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座做保護接零。3、配電裝置的金屬框架做保護接零。4、保護零線未采用多股銅線,接點
68、不牢固。3.61、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座做保護接零。3、配電裝置的金屬框架未做保護接零。4、保護零線未采用多股銅線,接點不牢固。2.81、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座未做保護接零。3、配電裝置的金屬框架未做保護接零。4、保護零線未采用多股銅線,接點不牢固。2電力施工用電設備、機具金屬外殼未做接零保護措施。011現場的高大設施按標準裝設避雷裝置41、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯應有避雷裝置。3、井字架及龍門架應有避雷裝置。4、避雷裝置符合標準。41、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯應有避雷裝置。3、井字架及龍門架應
69、有避雷裝置。4、避雷裝置不符合標準。3.61、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯應有避雷裝置。3、井字架及龍門架無避雷裝置。4、避雷裝置不符合標準。2.81、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯無避雷裝置。3、井字架及龍門架無避雷裝置。4、避雷裝置不符合標準。2現場的高大設施未按標準裝設避雷裝置。012配電箱、開關箱內保護裝置靈敏有效51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型匹配。3、安裝正確合理。4、漏電保護器動作靈敏有效。51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型匹配。3、安裝正確合理。4、漏電保護器動作不靈敏。4.51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電
70、保護器選型匹配。3、安裝不正確。4、漏電保護器動作不靈敏。3.51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型不匹配。3、安裝不正確。4、漏電保護器動作不靈敏。2.51、配電系統未設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型不匹配。3、安裝不正確。4、漏電保護器動作不靈敏。013電工熟知本工程的用電情況,防護用品穿戴齊全,檢修時斷電,掛警示牌41、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;熟知本工程的用電情況;無違章操作現場。3、防護用品穿戴齊全。41、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;熟知本工程的用電情況;無違章操作現場。3、防護用品穿戴不齊全。3.61、檢修時斷電、掛警示牌。
71、2、持證上崗操作;熟知本工程的用電情況;有違章操作現場。3、防護用品穿戴不齊全。2.81、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;不熟知本工程的用電情況;有違章操作現場。3、防護用品穿戴不齊全。21、檢修時未斷電、掛警示牌。2、無證上崗操作;不熟知本工程的用電情況;有違章操作現場。3、防護用品穿戴不齊全。014用電設備施工機具電源入線壓接牢固,無亂拉、扯、壓、砸、裸露破損現象 41、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線無亂拉、壓、砸現象。3、電源線無裸露破損現象。4、過道有保護。41、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線無亂拉、壓、砸現象。3、電源線無裸露破損現象。4、過道無保護。3.61、施工機
72、具電源線壓接牢固。2、電源線無亂拉、壓、砸現象。3、電源線有裸露破損現象。4、過道無保護。2.81、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線有亂拉、壓、砸現象。3、電源線有裸露破損現象。4、過道無保護。21、施工機具電源線壓接不牢固。2、電源線有亂拉、壓、砸現象。3、電源線有裸露破損現象。4、過道無保護。015手持電動工具絕緣良好,電源線無接頭、損壞41、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣良好。3、電源線不得任意加長。4、外殼、手柄、插頭、開關完整。41、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣良好。3、電源線不得任意加長。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。3.61、手持電動工具有漏電
73、保護器控制。2、電源線絕緣良好。3、電源線任意加長使用。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。2.81、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣損壞。3、電源線任意加長使用。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。21、手持電動工具無漏電保護器控制。2、電源線絕緣損壞。3、電源線任意加長使用。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。016電焊機安裝、使用符合標準51、電焊機安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線到位,無借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩齊全、牢固。4、電焊機上有蓋,下有墊,有防雨、防潮措施。51、電焊機安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線到位,無借路現象。3、電焊機一、二次
74、側防護罩齊全、牢固。4、電焊機上有蓋,下有墊,無防雨、防潮措施。4.51、電焊機安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線到位,無借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩不齊全、不牢固。4、電焊機上無蓋,下無墊,無防雨、防潮措施。3.51、電焊機安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線不到位,有借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩不齊全、不牢固。4、電焊機上無蓋,下無墊,無防雨、防潮措施。2.5電焊機安裝不符合標準。017資料臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續51、臨時用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、臨時用電方案有安全技術措施和電氣防火措施。3、臨時用電方案、技術措施齊
75、全針對性強。4、變更資料有手續。51、臨時用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、臨時用電方案有安全技術措施和電氣防火措施。3、臨時用電方案、技術措施齊全針對性強。4、變更資料手續不全。4.51、臨時用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、臨時用電方案有安全技術措施和電氣防火措施。3、臨時用電方案、技術措施不齊全針對性不強。4、變更資料手續不全。3.51、臨時用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、臨時用電方案無安全技術措施或無電氣防火措施。3、臨時用電方案、技術措施不齊全針對性不強。4、變更資料手續不全。2.5無臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續。018臨時用電
76、管理協議、電氣安全技術交底51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任明確。3、電氣安全技術交底針對性強。4、嚴格執行協議、交底內容。51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任明確。3、電氣安全技術交底針對性強。4、執行協議、交底內容不嚴格。4.51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任明確。3、電氣安全技術交底針對性不強。4、執行協議、交底內容不嚴格。3.51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任不明確。3、電氣安全技術交底針對性不強。4、執行協議、交底內容不嚴格。2.5無臨時用電管理協議、電氣安全技術交底。019臨時用電器材產品合格證31、使用正規廠家(資質證)的合格
77、產品,有產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)有驗收報告。3、有廠家資質證、產品合格證、驗收報告等統一管理及保管。31、使用正規廠家(資質證)的合格產品,有產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)有驗收報告。3、有廠家資質證、產品合格證、驗收報告等未統一管理及保管。2.71、使用正規廠家(資質證)的合格產品,有產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)無驗收報告。3、有廠家資質證、產品合格證、驗收報告等未統一管理及保管。2.11、使用正規廠家(資質證)的合格產品,無產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)無驗收報告。3、有廠家資質證、產品合格證、驗收報告等未統一管理及保管。1.5無臨時用電器材
78、產品合格證、驗收報告、廠家資質證等。020電工值班、維修記錄、臨時用電驗收記錄41、配電線路、電纜有驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具有驗收記錄。3、電工值班、維修記錄齊全。41、配電線路、電纜有驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具有驗收記錄。3、電工值班、維修記錄不齊全。3.61、配電線路、電纜有驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具無驗收記錄。3、電工值班、維修記錄不齊全。2.81、配電線路、電纜無驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具無驗收記錄。3、電工值班、維修記錄不齊全。21、配電線路、電纜無驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具無驗收記錄。3、電工值班、維修無記錄。021電氣設備測試、調試記錄、
79、接地電阻測試記錄41、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試有記錄。3、用電設備調試有記錄。4、檢測、調試資料齊全。41、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試有記錄。3、用電設備調試有記錄。4、檢測、調試資料不齊全。3.61、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試有記錄。3、用電設備調試無記錄。4、檢測、調試資料不齊全。2.81、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試無記錄。3、用電設備調試無記錄。4、檢測、調試資料不齊全。2無電氣設備測試、調試記錄、接地電阻測試記錄。022檢查及隱患整改記錄51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、隱患整改、回執記錄
80、齊全。3、檢查評分記錄扣分符合標準。51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、隱患整改、回執記錄齊全。3、檢查評分記錄扣分不符合標準。4.51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、隱患整改、回執記錄不齊全。3、檢查評分記錄扣分不符合標準。3.51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、無隱患整改、回執記錄。3、檢查評分記錄扣分不符合標準。2.5項目部每月兩次檢查及隱患整改無記錄。023職工應知應會51、掌握現場的供電系統、變壓器的容量。2、掌握現場重點用電設備、場所的位置。3、掌握雨、冬施季節用電管理重點。51、掌握現場的供電系統、變壓器的容量。2、掌握現場重點用電設備、場所的位置。3、雨、冬施
81、季節用電管理重點不熟悉。4.51、掌握現場的供電系統、變壓器的容量。2、現場重點用電設備、場所的位置不熟悉。3、雨、冬施季節用電管理重點不熟悉。3.51、現場的供電系統、變壓器的容量不熟悉。2、現場重點用電設備、場所的位置不熟悉。3、雨、冬施季節用電管理重點不熟悉。2.5現場供電系統、變壓器的容量、用電重點及雨、冬施在用電管理不清楚。0應得分 實得分 得分率 折合標準分 檢查員簽字 年 月 日 施工現場檢查評分記錄 表7(塔吊、起重吊裝)施工單位 工程名稱 序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1塔式起重機基礎、軌道敷設符合規定5基礎無雜物,排水順暢,軌道敷設符合要求,接地齊全可靠。5基礎無排水
82、措施或不通暢,軌道間無拉桿或間距不大于6米。4.5基礎雜物多,通道不暢,無操作規程、負責人標牌,接地電阻材料未用鍍鋅扁鐵或圓鋼。3.5雙軌接頭未錯開1.5米,縱、橫坡度大于1/1000,未單獨設立接地線,或數量不夠。2.5鋼軌接頭懸空,枕木腐朽,道釘數量少于50%,無軌道止擋,接地電阻大于4。02安全裝置齊全有效5安全裝置齊全有效。5爬梯護圈和休息平臺缺少或不全。3.5安全裝置齊全不靈敏。2.5安全裝置缺少或失靈。03卷線器運轉正常,電源線無破損,壓接、固定牢固5卷線器運轉正常,電纜線無破損,壓接、固定牢固。5塔式起重機行走軌道內堆物。4.5電纜線無卸荷或卸荷點不標準。3.5無卷線器或設計無卷
83、線器塔吊無電纜防護措施。2.5電纜線破損或有接頭。04起重機的錨固符合規定5起重機的錨固牢固可靠。5軌道式塔吊作附著使用時,未加強軌道基礎承載能力和切斷行走電機電源。4.5附著桿傾斜角度超過10度。3.5最高錨固點以下塔身垂直度偏差大于2/10002.5錨固裝置松動或未按規定加裝錨固裝置。05安裝、頂升、拆除符合規定5安裝、頂升、拆除符合規定。5作業人員未帶安全防護用具。4.5聯結螺栓銷子缺少或緊固不符合要求。3.5未按安裝、頂升、拆除方案作業。2.5四級以上大風及濃霧、雨雪等天氣下作業。06多臺起重機械作業有安全保證措施5多臺起重機械作業有方案有措施。5未編制多臺起重機作業方案,交叉作業起重
84、機高度未避開。2.5起重機之間任何接近部位小于2米。07操作人員持證上崗、執行操作規程5操作人員持證上崗,執行操作規程。5信號指揮未帶袖標。4.5信號指揮兼做其他工作。3.5操作人員未帶操作證。2.5操作人員無證,作業違反操作規程。08起重吊裝吊裝作業符合規范5構件堆放平穩,起重設備可靠,操作人員執行操作規程。5構件堆放無穩定措施,在架空輸電線場所作業,高壓線未防護。2.5起重機安全裝置缺少或失效,與輸電線的安全距離不符合要求,信號、司機無操作證。09吊索具按規定使用,吊具符合要求5鋼絲繩潤滑良好,吊索具聯結使用符合規定。5鋼絲繩潤滑差。4.5鋼絲繩聯結不符合規定。3.5大模板、構件吊裝未使用
85、卡環。2.5鋼絲繩、吊鉤達到報廢標準。010多機抬吊規定要求5多機抬吊符合規定要求。5未選用性能相似起重機。3.5信號指揮不統一,載荷分布不均。2.5雙機抬吊單機起吊載荷超過允許載荷80%。011起重吊裝作業設警戒標志和專職監護人員5起重吊裝作業設警戒標志和專職監護人員。5無專職監護人員。2.5未設警戒標志。012吊裝作業人員應有可靠安全措施5吊裝作業人員有可靠立足點并系好安全帶。5作業人員無可靠立足點。2.5高處作業不系安全帶。013資料機械設備平面布置圖5機械設備平面布置圖及時準確。5設備變更未及時更新。4.5機械布置平面圖不準確。2.5無機械設備布置平面圖。014機械租賃、拆裝合同及安全
86、管理協議書,出租、承租雙方共同對塔機組和信號工交底5機械租賃、拆除合同及安全管理協議書,出租、承租雙方共同對塔機組和信號工交底齊全有針對性。5資料無針對性,缺簽字蓋章。3.5缺一種資料。2.5缺多項上述資料。015機械拆裝方案,安裝驗收記錄,設備統一編號、檢測報告5機械拆裝方案,安裝驗收記錄、設備統一編號、檢測報告齊全、規范、準確。5驗收表數據未量化,缺簽字、蓋章。4.5缺一種資料。2.5缺多項上述資料,檢測報告過期。016塔吊拆裝單位應具備相應資質5塔吊拆裝單位具備相應資質。5拆裝單位資質級別不符合要求。2.5無拆裝資質。017起重、吊裝施工方案及審批5有起重、吊裝施工方案和審批。5方案無審
87、批,針對性不強。2.5無起重、吊裝施工方案和審批。018機械操作人員、起重吊裝人員花名冊及操作證復印件5機械操作人員、起重吊裝人員花名冊及操作證復印件齊全有效。5無操作人員花名冊。3.5操作證復印件不齊。2.5無操作證或操作證過期。019檢查記錄,隱患整改記錄5檢查記錄,隱患整改記錄齊全、規范。5檢查表無日期、簽字。4.5自檢打分不標準,無整改記錄。2.5無檢查記錄。020職工應知應會5草人員了解設備構造和維修保養規定,有試卷。5應知應會試卷代筆。2.5無應知應會考核試卷。0應得分 實得分 得分率 折合標準分 檢查員簽字 年 月 日 施工現場檢查評分記錄 表8(機械安全)施工單位 工程名稱 序
88、號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1物料提升機等架體安裝符合標準6架體使用正式廠家產品,安裝符合標準。6架體外側無立網防護或防護不嚴。5.4纜風繩與地面夾角不符合4560度。4.2附墻架與墻體未采取剛性連接,纜風繩無地錨或組數不夠。3未使用正式廠家的產品。附墻架連接在腳手架上,建筑物頂層未設附墻架。02限位、保險裝置齊全有效6限位、保險裝置齊全有效。6無吊籃安全停靠裝置或限位、安全裝置失靈。03吊籠防護門齊全,進、出口防護設置齊全5吊籠防護門齊全,進、出料口防護設施齊全。5防護棚兩側未用密目安全網封閉。4.5進料口防護棚搭設長度小于3米,寬于架體兩側小于1米,高度底于3米。3.5無防護棚,缺進
89、、出料口和吊籠前后防護門。04鋼絲繩、傳動裝置符合規定要求;卸料平臺搭設符合要求5鋼絲繩、傳動裝置符合規定要求;卸料平臺搭設符合要求。5鋼絲繩缺潤滑,卷筒保留圈數少于3圈。4.5鋼絲繩聯結不符合規定,傳動部分無防護,卸料平臺鋪板不嚴。3.5鋼絲繩拖地、接長使用,無過路保護,導向滑輪使用開口式滑輪。2.5鋼絲繩達到報廢標準,卸料平臺兩側無防護,平臺無防護門。05卷揚機地錨牢固,操作棚按規定設置,機械人員持證上崗4卷揚機地錨牢固,操作棚防雨防砸,機械人員持證上崗作業。4卷揚機場地不平。3.6操作人員視線不好,無法看到架體頂部。2.8操作棚不防雨、防砸。2卷揚機地錨不牢,無操作棚,機械人員無證上崗。
90、06電動吊籃安裝、使用符合有關規定4電動吊籃安裝、使用符合有關規定。4吊籃保險繩直徑小于12.5mm。2.8吊籃作業人員未佩戴安全帶。2吊籃安全裝置、安全鎖不符合規定,配重數量不符合要求,固定不牢。07外用電梯基礎、安裝和使用符合規定4基礎、安裝和使用符合規定。4基礎無排水措施,有雜物。3.6各部位結構有變形,連接螺栓松動。2.8導軌頂端自由高度超過出廠規定。2接地保護未單獨安裝,阻值大于4。08安全裝置齊全有效6安全裝置齊全有效。6限速器超過檢驗周期。3外用電梯制動裝置、上下極限限位、門聯鎖裝置缺少或失效。09錨固符合規定,附墻拉接牢固6錨固、附墻拉接牢固。6附墻拉接點未鋼性連接。5.4穿墻
91、螺栓墊片小,螺桿未露出螺母12扣。4.2附墻拉接間距超過標準。3附墻拉結、錨固架聯結松動,垂直度超過標準。010地面出入口及吊籠防護設置齊全4地面出入口及吊籠防護設施齊全。4吊籠防護門破損。3.6進料口防護棚搭設不符合要求。2.8升降機周圍未設穩固的防護圍欄。2進料口無防護棚。011電氣控制系統完好4電氣控制系統完好。4未單獨設電源箱,電源箱無防護,電纜線破損老化。2.8電氣安裝不符合規定。012司機持證上崗執行操作規程4司機持證上崗執行操作規程。4啟動、停層未按警鈴。3.6司機未帶證,停電或司機離開外用電梯未切斷電源并鎖門。2司機無操作證。013施工機具中小型機械的使用存放符合規定4中小型機
92、械的使用存放符合規定。4中小型機械固定不牢,攪拌機輪胎未拆。3.6操作棚防護不嚴,木工、混凝土設備機棚未封閉。2.8中小型機械使用不符合規定。2無防雨、防砸棚,布料桿存放無固定措施。014機械傳動外露部分有防護裝置4機械傳動外露部分有防護裝置。4傳動部分防護罩固定不牢。2.8皮帶、鏈條、開式齒輪等傳動部分無防護裝置。015機械設備按規定維護保養4機械設備按規定維護保養。4未做好維護保養記錄。3.6設備潤滑不良。2.8設備未按規定維護保養,清潔差。2設備帶病運轉,運行中進行維護保養。016機械設備電氣設備箱齊全有效4機械設備電氣控制箱齊全有效。4電源箱未編號,與設備間距不符合要求。3.6電源箱無
93、防護,箱內有雜物。2.8電源箱內部設置不符合規定。2無設備開關箱。017設備操作場所應懸掛操作規程,明確責任人,設備停用后關機上鎖4設備操作場所應懸掛操作規程,明確責任人,設備停用后關機上鎖。4設備操作規程、責任人標示牌固定不牢、字跡不清。3.6無設備操作規程、責任人標示牌。2設備停用后未關機上鎖。018資料現場設備平面布置圖4現場設備平面布置圖。4設備變更未及時更新。3.6機械布置平面圖不準確。2.8無機械設備布置平面圖。019物料提升機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案,租賃合同、安全交底4物料提升機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案,租賃合同、安全交底齊全。4安全交底無簽字,針對性不強。3.6方案、
94、合同缺公章、簽字或日期。2.8缺一份資料。2缺兩種以上資料。020操作人員花名冊及操作證復印件4操作人員花名冊及操作證復印件齊全有效。5無操作人員花名冊。3.5操作證復印件不齊全。2.5無操作證復印件或操作證過期。021設備驗收記錄,機械出租單位安全檢查記錄及隱患整改記錄5設備檢查記錄,機械出租單位安全檢查記錄及隱患整改記錄。5檢查表無簽字、日期。4.5無出租單位安全檢查記錄。3.5自檢打分不標準,無整改記錄。2.5無檢查記錄。022職工應知應會5職工應知應會。5應知應會試卷代筆。2.5無應知應會考核試卷。0應得分 實得分 得分率 折合標準分 檢查員簽字 年 月 日 施工現場檢查評分記錄 表9
95、(保衛消防)施工單位 工程名稱 序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1現場保衛工地出入口有警衛室,晝夜有人值班3交接班記錄齊全且值班條件完善。3交接班記錄不全或值班條件不完善。2.1值班人員未佩戴明顯標志或無交接班記錄。1.5凡有出入口,未設警衛室或值班人員未經培訓上崗。02工程內不得住人4工程內無住人現象。4凡工程內有住人現象,不管人員多少。03建筑材料、機具和成品保衛措施有效3建筑材料、機具和成品保衛措施有效。3建筑材料、機具進場存放未登記,無防范措施。2.1工程有貴重設備或有成品無保護措施。1.5建筑材料、機具和成品保衛無有效措施。04要害部門、要害部位防范措施有效4要害部門、要害部位防
96、范措施有效。4確定重點要害部門和部位不全。2.8無專人負責管理或未配備必要的防盜設施。2要害部門、要害部位防范措施無效。05現場消防建筑物內外消防道路、通道暢通5建筑物內外消防道路通道暢通。5消防通道無標志。3.5消防道路不暢通、無車輛回轉場地。2.5工程內和現場暫設無人員疏散通道。06現場有明顯的防火標志3現場有明顯的防火標志。3重點部位設置專用防火標志不齊全。2.1重點部位未設置專用防火標志。1.5現場無防火宣傳標志牌。07消防設施器材設置符合標準,重點部位消防器材配備符合標準5消防設施器材設置符合標準,重點部位消防器材配備符合標準。5消火栓安裝不規范,消防器材分布不合理。3.5消火栓不足
97、,滅火器材過期。2.5消防設施器材設置不符合標準;重點部位消防器材配備不符合標準。08施工現場嚴禁吸煙4施工現場無吸煙現象、地面上無煙頭。4現場和工程內地面上有煙頭。2現場有人吸煙或多處地下有煙頭。09工程內不準做倉庫,不準存放易燃可燃材料4工程內不準做倉庫,不準存放易燃、可燃材料。4工程內存有少量易燃、可燃材料。2工程內做倉庫,存放易燃、可燃材料。010易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標準4易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標準4現場易燃易爆物品有措施未落實2.8易燃性油料未專庫存放,與其它材料混存、油料庫用電和照明不符合規定(以上其中有一項扣2分,兩項以上0分)。2現場使用易燃易爆物品,無手
98、續、無交底、措施不落實;工程內存放易燃易性油料或做調料間使用。011油漆庫和油工配料房分開設置4油漆庫和油工配料房設置符合規定4油漆庫和油工配料房未分開設置012氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業間距離符合要求4氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業之間的距離符合標準。4氧氣瓶、乙炔瓶之間的距離不符合標準。2氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業之間的距離不符合標準。01324米以上建筑物設置消防立管,器材符合要求524米以上建筑設置消防立管、器材符合要求。5立管直徑小于規定尺寸或未逐層設接口或未配齊水帶、水槍。3.5立管跟進不及時、值班人員不在崗。2.5未設消防泵房,或水泵電源未設專用電路。014明火作業符合要求4明火作業符合標
99、準。4用火證措施不明確,用火點與實際不符。2.8看火人員不在崗、或未帶滅火工具、電焊接線不符合規定、無接擋措施2無用火證進行動火作業、非焊工動火操作。015施工現場未經批準不準使用電熱器等3施工現場經批準有使用電熱器等手續。3使用電熱器具(電取暖器等)無審批手續。2.1庫房、宿舍、辦公點及非生產場所使用60瓦以上和高熱度照明燈具。亂拉電源、接線。1.5未經批準違章使用電熱器具(電爐、電褥、熱得快等),接線不符合標準。016現場臨時建筑符合防火規定4現場臨時建筑符合防火規定。4建筑物外支搭臨時建筑隔斷、圍擋部分使用易燃可燃材料。2臨時建筑使用易燃可燃材料支搭,臨時建筑無防火間距。017資料保衛、
100、消防設施平面圖、審批手續齊全4保衛、消防設施平面圖、審批手續齊全。4平面圖標志不完整、缺項。2.8消防審批手續不齊全。2無消防設施平面圖和消防審批手續。018現場保衛消防制度、方案、預案、協議4現場保衛消防制度、方案、預案、協議齊全。4其中每一項不細致、完善。2.8制度、方案、預案、協議缺其中一項。2無保衛消防制度、方案、預案、協議。019保衛消防組織機構及活動記錄4保衛消防組織機構及活動記錄齊全。4組織不健全、活動記錄不全。2未按時活動、無活動記錄、無組織機構。020施工用保溫材料產品檢驗及驗收資料4施工保溫材料產品檢驗及驗收資料齊全。4施工保溫材料產品檢驗及驗收資料不齊全。2.8只對部分產
101、品驗收(聚苯保溫材料和防火草簾)缺一項。2保溫材料未驗收、無驗收資料。021消防設施、器材驗收、維修記錄3定期對消防設施、器材驗收、維修的記錄齊全。3消防栓安裝前無交底、安裝后無驗收記錄、無簽字;滅火器無檔案、未記明配置類型、數量、設置位置、檢查維修單位、更換藥劑時間。2.1前項兩項同時含有和消防設施、器材無驗收、維修記錄。022防水施工有措施和交底4防水施工的措施和交底齊全。4措施不完善、交底無針對性,無記錄。2無措施無交底。023警衛人員值班、巡查工作記錄4警衛人員值班、巡查工作記錄齊全。4值班記錄不全、巡查人員和負責人未在值班記錄上簽字。2無警衛值班、巡查工作記錄。024檢查及隱患整改記錄5檢查及隱患整改記錄齊全。5檢查后無整改記錄、無檢查和被檢查人員簽字。3.5未按月進行檢查、檢查次數少于2次。025職工應知應會5從業人員培訓教育記錄花名冊齊全有效。5未對所有職工進行教育、人員登記不全。3.5教育內容無針對性,無成績和人員名單。2.5無教育提綱、無教育培訓記錄、有試卷代答現象。0應得分 實得分 得分率 折合標準分 檢查員簽字 年 月 日