1、建設工程質量和施工安全監督執法檢查記錄表(一) 受 檢 工 程 概 況 表工程所在地: 市(州) 工程名稱工程地點開工日期計劃竣工日期建設規模 萬元形象進度結構類型建筑層數(地上地下)工程類別工程等級各 方 責 任 主 體 和 機 構各方責任主體單 位 名 稱資 質項目負責人資質證號建設單位勘察單位設計單位施工單位監理單位檢 測 機 構圖紙審查機構合格證書編號圖審備案機關備案編號規劃許可發證單位許可證編號施工許可發證單位許可證編號 五方責任主體項目負責任人落實質量終身責任情況檢查表工程名稱: 檢查日期:檢查內容檢查情況1、授權書簽署情況五方責任主體開工前應簽署項目負責人授權書2、竣工標牌設置情
2、況竣工時應在工程顯著位置設置竣工標牌3、工程五方責任主體信息歸檔情況工程竣工資料中應收集項目負責人信息資料并歸檔4、施工項目經理履行質量責任情況開工前應簽署質量終身責任承諾書 人員在崗組織施工 組織帶班檢查 及時正確簽署質保資料5、建設項目負責人履行質量責任情況開工前應簽署質量終身責任承諾書 人員在崗組織施工 組織相關會議 組織相關檢查驗收 及時正確簽署質保資料6、勘察項目負責人履行質量責任情況開工前應簽署質量終身責任承諾書 按規范要求出具勘察文件 參加相關檢查驗收 及時正確簽署質保資料7、設計項目負責人履行質量責任情況開工前應簽署質量終身責任承諾書 按規范要求出具設計文件 參加相關檢查驗收
3、及時正確簽署質保資料8、總監理工程師履行質量責任情況開工前應簽署質量終身責任承諾書 人員在崗組織監理工作 組織監理例會 組織相關檢查驗收 及時正確簽署質保資料檢查人員:(二)工程建設各方責任主體和有關機構質量行為檢查表工程所在地: 市(州) 工程名稱: 序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價存在的主要問題1建設單位為房地產企業開發企業開發資質符合有關規定開發資質不符合有關規定符合不符合2施工前辦理質量監督手續情況按規定辦理未按規定辦理符合不符合3施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規定辦理未按規定辦理符合不符合4辦理施工許可(開工報告)情況按規定辦理未按規定辦理符合不符合5委托監理情況按規定委托
4、未按規定委托符合不符合6組織施工圖會審、設計交底、設計變更工作情況組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作僅組織圖紙會審,設計交底未組織未組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作符合基本符合不符合7原設計有重大修改、變動的,施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合8勘察單位單位資質、人員資格單位資質、人員資格符合相應要求單位資質、人員資格不符合相應要求符合不符合9參加地基驗槽情況參加了地基驗槽、基礎驗收未參加地基驗槽、基礎驗收符合不符合10設計單位單位資質、人員資格、專業人員配備情況單位資質、人員資格符合相應要求,專業人員配備齊全單位資質、人員資格不符合相應要求,專業人員配備不齊全
5、符合不符合11參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收的情況均參加了地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量的驗收參加了地基驗槽、基礎或主體結構的驗收、參加了地基驗槽、基礎、主體結構的驗收符合基本符合不符合12簽發設計變更單、技術核定單情況均簽發了設計變更單、技術核定單簽發了設計變更單沒有簽發符合基本符合不符合13參加有關工程質量問題的處理情況參加有關工程質量問題的處理未參加有關工程質量問題的處理符合不符合14施工單位單位資質、項目經理、現場管理人員資格、配備及到位情況單位資質、項目經理、現場管理人員資格符合相應要求,人員配備齊全,人員到位單位資質、項目經理、現場管理人員資
6、格符合相應要求,人員配備不齊,人員不到位單位資質、項目經理、現場管理人員資格不符合相應要求符合基本符合不符合15主要專業工種操作上崗證、配備及到位情況主要專業工種操作上崗證符合相應規定,工種配備滿足相應施工要求主要專業工種操作上崗證符合相應規定,工種配備不滿足相應施工要求主要專業工種操作上崗證不符合相應規定符合基本符合不符合16施工組織設計(方案)編制、審批及執行情況按規定編制、審批施工組織設計(方案),并嚴格執行按規定編制、審批施工組織設計(方案),但執行過程中有偏差施工組織設設計(方案)編制、審批程序混亂,或不按施工組織設計(方案)執行符合基本符合不符合17施工現場施工操作技術規程及國家有
7、關規范、標準的配置及實施情況施工現場按規定配置齊全的施工操作技術規程及國家有關規范、標準施工現場配置的施工操作技術規程及國家有關規范、標準不完整施工現場沒按規定配置施工操作技術規程及國家有關規范、標準符合基本符合不符合18工程技術標準及經審查合格的施工圖設計文件的實施情況嚴格按工程技術標準及經審查合格的施工圖設計文件組織實施工程技術標準及經審查合格的施工圖設計文件的執行不嚴格不按工程技術標準及經審查合格的施工圖設計文件組織實施符合基本符合不符合19監理單位單位資質、項目監理機構的人員資格、配備及到位情況單位資質、項目監理機構人員資格、人員配置符合相應要求,人員到位單位資質、項目監理機構人員資格
8、、人員配置符合相應要求,人員不到位單位資質、項目監理機構人員資格、人員配置不符合相應要求符合基本符合不符合20監理規劃、監理實施細則的編制、審批及執行情況按規定編制、審批監理規劃、監理實施細則,并嚴格執行按規定編制、審批監理規劃、監理實施細則,但未嚴格執行未按規定編制、審批監理規劃、監理實施細則,或未執行符合基本符合不符合21對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行認真審查未對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行認真審查未對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查符合基本符合不符合22對分包單位的資質進行核查情況嚴格對分包單位的資質進行核查未
9、嚴格對分包單位的資質進行核查未對分包單位的資質進行核查符合基本符合不符合23見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度未嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基本符合不符合24對重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況嚴格按規定對重點部位、關鍵工序實施旁站監理,有相關記錄僅對部分重點部位、關鍵工序實施旁站監理,少數不到位,記錄不完整對重點部位、關鍵工序沒有或多數沒有實施旁站監理,無旁站記錄符合基本符合不符合25質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單簽發手續齊全,質量問題整改結果的復查及時,資料齊全未嚴格按規定要求填寫質量問題通知單,對質量問題整改結果的復查不及時不按規定簽發
10、質量問題通知單,質量問題整改結果不復查符合基本符合不符合26檢測機構檢測業務核準的類別、業務范圍及計量認證的情況在規定的類別、業務范圍內,并在計量認證的有效期內承接任務超越核定的類別、業務范圍承接任務符合不符合27檢測工作的制度執行情況檢測業務管理制度齊全,并按制度執行,有執行記錄檢測業務管理制度基本齊全,能按制度執行沒有檢測業務管理制度符合基本符合不符合28檢測內容和方法的規范性程度所檢測內容和方法均有規范性程序文件有部分檢測內容和方法有規范性程序文件檢測內容和方法沒有規范性程序文件符合基本符合不符合29檢測報告形成程序、數據及結論的符合性程度檢測單位采用計算機局域聯網,數據自動采集,計算機
11、出具檢測報告,報告嚴格按規定、按程序審批檢測報告未嚴格按規定、按程序審批不按規定出具檢測報告或出具虛假檢測報告符合基本符合不符合 30審查機構機構是否通過建設行政主管部門認定認定未認定符合不符合是否超越認定等級和認定范圍嚴格在認定等級和認定范圍從事施工圖審查工作超越認定等級和認定范圍,從事施工圖審查工作符合不符合31審查內容及審查質量 嚴格按國家有關規定進行施工圖審查有明顯的錯審、漏審行為符合不符合檢查結果符合 項; 基本符合 項; 不符合 項符合率 %違反強制性標準情況,整改要求?督查意見督查組組長(簽字): 督查組成員(簽字): 檢查日期: 年 月 日注:存在主要問題,可標明檢查表序號附另
12、頁。(三) 工程建設標準執行情況檢查表工程所在地: 市(州)工程名稱: (勘察部分)序號檢查項目檢查內容與方法評 價備注符合基本符合不符合1前期工作勘察任務要求2勘察綱要3現場及試驗室工作勘探及取樣4原位測試5現場編錄6室內試驗7勘察報告工程與勘察工作概況8勘察工作量9不良地質作用10特殊性巖土11地下水及水和土腐蝕性評價12建筑場地類別和巖土地震穩定性評價13地基方案14巖土參數及承載力15勘察報告的完整性與圖表的規范性16勘察報告簽章17勘察成果與實際情況的符合程度持力層和承載力18地下水19重要的巖土參數20重要的評價結論結果統計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項 (設計部分)序
13、號檢查項目檢查內容與方法評 價備注符合基本符合不符合1地基基礎設計設計采用的地基參數、場地類別是否符合勘察成果,地基基礎設計是否符合GB50007等相關強制性條文的規定2結構類型是否采用了規范規定的結構類型,抗震設防的多層砌體房屋的層數和高度是否符合GB50011第條的規定3設計荷載設計采用的荷載是否符合GB50009等相關強制性條文的規定,條文中未明確規定的荷載取值是否有依據4抗震設防類別和抗震設防標準抗震設防類別、抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計地震分組是否符合GB50223、GB50011等相關強制性條文的規定5建筑形體及其構件布置的規則性建筑形體及其構件布置的規則性是否符合GB5
14、0011等相關強制性條文的規定6結構材料結構材料強度設計值及其性能指標是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相關強制性條文的規定7地震作用和抗震驗算地震作用和抗震驗算是否符合GB50011、JGJ3等相關強制性條文的規定8鋼筋混凝土構件的最小配筋率鋼筋混凝土結構構件中縱向鋼筋的配筋率是否符合GB50010等相關強制性條文的規定9多、高層混凝土結構的抗震等級和抗震構造措施結構的抗震等級,框架梁、框架柱、框支梁、框支柱縱向鋼筋的最小配筋率(量)、箍筋的最小直徑及最大間距,剪力墻分布鋼筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相關強制性條文的規定10砌體結構基
15、本構造砌體結構中墻與柱的高厚比、圈梁、過梁、墻梁、挑梁的構造是否符合GB50003等相關強制性條文的規定11多層砌體結構的抗震措施房屋抗震橫墻的間距、構造柱(芯柱)和圈梁的設置和構造、樓(屋)蓋構造、樓梯間構造是否符合GB50011等相關強制性條文的規定12多、高層鋼結構多、高層鋼結構房屋構件的設計是否符合GB50017、JGJ99等相關強制性條文的規定,其抗震構造措施是否符合GB50011等相關強制性條文的規定13超限高層建筑結構按超限高層建筑工程抗震設防專項審查技術要點(建質2010109號)規定屬于超限高層的項目,是否按規定在初步設計階段進行了超限高層抗震專項審查,施工圖設計文件是否依據
16、抗震專項審查意見進行設計結果統計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項 (施工部分)序號檢 查 項 目檢 查 內 容檢查情況存在的主要問題符合基本符合不符合一、工 程 資 料1施工組織設計(方案)、技術交底、施工日志施工組織設計應經過審批、具有針對性和操作性,并得到認真落實。技術交底和施工日志應記錄詳實 2原材料、成品、半成品、構配件質量證明文件和進場復試報告結構用水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具、門、窗、保溫材料等質量合格證明文件和進場驗收記錄、進場復試報告單,對重要工程使用水泥、鋼材及預制構件結構性能檢測報告3見證取樣和送檢記錄承重結
17、構用水泥、外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、磚、砌塊、防水材料等材料(試件)見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗(檢驗)報告單4施工圖設計文件變更、修改施工圖設計文件變更、修改應符合程序,記錄完整5現場計量器具的運行狀況水準儀、經緯儀、磅秤、鋼尺等檢查(測)儀器的計量檢定證書6施工試驗報告(記錄)混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結構焊縫質量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等7施工記錄工程定位、驗槽、樁基礎、鋼筋隱蔽記錄、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄、混凝土施工記錄、預應力張拉、灌漿記錄、樁基施工等施工記錄,記錄內容應
18、完整、有效真實8質量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應內容齊全、結論明確、簽認手續完整,參與驗收人員應具有相應資格9質量問題的處理檢查工程發現違反驗收規范、標準、強制性條文的質量問題的調查、處理記錄二、地 基 基 礎 工 程1地基強度或承載力檢驗、工程樁檢測地基強度或承載力檢驗報告、工程樁檢測報告 2樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數量應符合要求,超出規范允許偏差的須有設計處理意見3基坑施工基坑專項施工方案,深基坑專項論證方案,基坑監測報告三、混 凝 土 結 構 工 程1模板與支架的設計,安裝、拆除模板的設計方案及實施情況,現場查看其承載能力、剛度和穩定性情況;拆除應
19、按施工方案進行2鋼筋品種、級別、數量,鋼筋代換對照施工圖檢查鋼筋安裝,鋼筋代換(變更)應辦理設計變更文件3預應力鋼筋現場檢查預應力筋張拉錨固,錨固端處理及錨具封閉4鋼筋構造措施、鋼筋設置位置、綁扎質量現場檢查作業面鋼筋間距、排距,固定措施、節點處理、保護層厚度等5混凝土強度和試塊留置現場混凝土配合比實施情況,計量器具設置應用;混凝土的坍落度;混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數量、養護環境、標識等6混凝土外觀質量和尺寸偏差現場檢查澆筑混凝土外觀質量、構件尺寸偏差四、砌 體 工 程1砌筑砂漿強度和試塊留置現場砂漿配合比實施情況,計量器具設置應用,砂漿使用時間、砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數量、養護環
20、境、標識等2小砌塊質量施工時所用小砌塊的產品齡期不應小于28天,承重墻體嚴禁使用斷裂小砌塊,小砌塊應底面朝上反砌于墻上3磚砌體質量材料品種、規格,組砌方法、施工質量、墻體開槽等情況4預制承重構件安裝觀察檢查已安裝的預制承重構件安裝位置、擱置長度和堆放在場地上的預制構件情況5灰縫厚度、砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度,百格網檢查作業面的砂漿飽滿度6墻體轉角處、縱橫向交接處、臨時間斷處組砌方式墻體轉角處、縱橫向交接處應同時砌筑、臨時間斷處應砌成斜槎,抗震設防地區拉接筋設置7施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況8構造措施構造柱、梁(圈梁、過梁、連系梁、腰梁)設置情況五、現場抽測情況1鋼筋原材料使用游
21、標卡尺現場抽測直徑2鋼筋位置、數量、保護層厚度使用鋼筋掃描儀現場抽測3混凝土強度使用混凝土回彈儀現場抽測4樓板厚度使用厚度檢測儀或鉆孔抽測檢查結果符合 項; 基本符合 項; 不符合 項;符合率 %違反強制性標準情況,整改要求:督查結論:督查組組長(簽字); 督查組成員(簽字): 檢查日期: 年 月 日(四)在建項目安全生產工作檢查表 :市(縣) 填表人: 檢查日期:項目名稱:建筑面積: 工程造價:開工日期: 形象進度:建設單位:監理單位: 資質等級:施工單位(總包): 資質等級:施工單位(分包): 資質等級:項目經理名稱: 注冊證書編號:項目經理安全生產能力考核證書號:( )建安_( )_專職
22、安全員姓名安全生產能力考核證書號 姓名安全生產能力考核證書號 ( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_項目分類序號檢查項目檢查情況評價一安全生產責任制的建立及落實情況已經建立安全生產責任制,內容齊全,責任明確落實到人,簽訂人符合要求。(項目經理、安全員)好已經建立安全生產責任制,責任落實到人。中已經建立安全生產責任制,但責任未明確到人或尚未制定安全生產責任制。差二施工現場隱患排查制度及重大危險源管理制度建立及落實情況建立制度,并已認真組織落實。好建立制度,基本落實。中未建立制
23、度或未落實。差三安全教育施工人員接受三級教育,教育資料齊全,手續齊全,簽認規范;安全技術交底到位,內容與現場情況相符。好中差四文明施工和環境保護施工現場打圍作業完整,總平布置合理,設施設備、材料、消防器材配置合理;食堂證照齊全,清潔衛生;宿舍搭設材料符合要求,人員安全符合要求;衛生設施齊全,清潔衛生。好中差五現場安全管理機構的建立和運行情況建立完善的項目安全管理機構,人員配備符合要求;分包單位安全管理統一納入項目安全管理機構,人員證書齊全人員到位,管理落實。好中差六在建工程項目施工組織設計中的安全技術措施制定執行情況危險性較大工程專項施工方案制定執行情況按照要求和規范制定安全技術措施,對危險性
24、較大的工程按要求制定專項施工方案,并落實專家論證制度,審批手續齊全。好已制定安全技術措施,但未對危險性較大的工程制定詳細的專項施工方案。中未按照要求和規范制定安全技術措施或未對危險性較大的工程制定專項施工方案,手續不齊差七安全防護用具配備及使用情況按照要求配備齊全、合格的安全防護用具并正確使用。好基本按照要求配備齊全防護用具,并按要求使用。中沒有按照要求配備安全防護用具或未正確使用。差八建筑起重機械設備備案登記、安拆方案制定和實施、安拆單位資質及人員資格等情況安拆單位及人員具備相應資質、按照要求制定和實施建筑起重機械設備安拆方案,并按照安拆方案進行拆除。好安拆單位及人員具備相應資質,基本按照要
25、求安拆建筑起重機械設備。中安拆人員不具備相應資質、沒有按照要求制定建筑起重機械設備安拆方案或未按照安拆方案進行拆除。差九安全防護情況(包括基坑與土方支護、臨邊洞口防護、整體提升腳手架、施工用吊籃、物料提升機、卸料平臺等)按照規范和要求進行安全防護,安全標示齊全。好基本按照規范和要求進行安全防護。中沒有按照規范和要求進行安全防護。差十特種作業人員持證情況現場特種作業人員數量好現場特種作業人員持證數量中特種作業人員持建設行政主管部門統一證書數量比例差十一安全文明資金保障情況按規定標準落實安全防護、文明施工措施費,使用符合要求。好低于規定標準落實安全防護、文明施工措施費,使用符合要求中未按規定落實安
26、全防護、文明施工措施費,使用不符合要求。差十二安全檢查和安全技術交底制度執行情況按照要求建立安全檢查和技術交底制度;安全檢查做到全覆蓋,檢查中發現的隱患及時整改到位;安全技術交底到位,內容與現場情況相符,簽字手續完善。好中差十三安全生產應急救援制度落實情況按照規定編制事故應急救援預案,預案針對性強,建立了應急救援組織,落實了救援人員和物資,并組織了演練。好應急救援預案針對性差,未組織演練。中未按照規定編制事故應急救援預案。差十四整改情況: 檢查人(簽字): 檢查組組長(簽字): 受檢日期: 表中檢查項目共有13項,每項均按實際情況評價好、中、差。分項評價結束后,統計表格中好、較好、中、差的數量
27、。好: 13項中“好”的個數11項;較好:13項中“好”的個數9項;中: 13項中“好”的個數7項;差: “好”、“較好”、和“中”條件以外的任何情況。 (五)在建項目監理工作質量檢查表工程概況工程名稱工程地址建筑面積結構類型工程等級層數開工日期竣工驗收日期建設單位施工單位監理單位項目監理機構人員基本情況姓名證書種類證書編號本人簽名到崗情況(本項由檢查組填寫) 一、監理工作基本項目檢查評分表 檢查次數:第_ _次 檢查日期: 年 月 日 檢查項目檢查標準應得分實得分存在問題1.1單位資質企業資質等級與所監理工程等級不相符,該工程項目總分評定為0分,并不再進行后續檢查。監理企業允許其他單位或個人
28、以本單位的名義承攬工程;將承攬的監理業務轉包;以及省外監理企業入川從事監理活動無備案的,該工程項目總分評定均為0分,并不再進行后續檢查。無1.2項目監理機構的人員資格、配備及到位情況(1)總監理工程師總監理工程師不具備國家規定的有關執業資格;或未按規定注冊在本單位的;該工程項目總分評定均為0分,并不再進行后續檢查。(限期整改)總監理工程師在跨市州的不同項目上兼職的;兼任工程項目數不符合四川省建設工程監理從業人員管理辦法規定的;有證據表明總監理工程師不到崗或到崗率低于合同約定的;對所監理的工程項目監理工作及相關工程資料不熟悉的,本項評定為0分。(限期整改)總監理工程師的變更未經建設單位的書面同意
29、;有備案要求的未在政府主管部門進行相應的備案變更;總監理工程師一年內變更三次以上(含三次)的,本項評定為0分。(限期整改)(2)其他監理人員專業配置不能滿足工程監理工作需要;或不符合四川省建設工程監理從業人員管理辦法要求的,本項評定為0分。(限期整改)主要人員(監理工程師及以上崗位)“執業資格及注冊不符合相關規定”;“無證上崗”;“假證執業”;“在注不在崗”所占比例大于合同約定或監理規劃進退場計劃的30%時,本項評定為0分。(限期整改)總監理工程師其他監理人員各4分1.3監理資料收集整理情況監理文件資料多處出現前后矛盾、邏輯混亂、簽字造假、越權簽署等嚴重弄虛作假情況;或多處明顯與本工程監理實施
30、過程不符;該工程項目總分評定均為0分,并不再進行后續檢查。4分1.4監理規劃、監理實施細則的編制實施情況現場無監理規劃的;監理規劃中無具體監理崗位人員姓名及職責分工;無各階段人員進退場計劃;無安全生產監理責任相關內容的,本項均得0分。無危險性較大的分部分項工程監理實施細則;無保溫節能監理實施細則的,本項均得0分。按規范規定應編制監理實施細則,但現場無相應監理實施細則的;或明顯與本建設工程項目不相符的;或審批簽字弄虛作假的,本項均得0分。規劃細則各4分合計 二、工程質量監理工作檢查評分表 檢查次數:第_ _次 檢查日期: 年 月 日 檢查項目檢查標準應得分實得分存在問題2.1工程實體質量監理情況
31、現場每發現一項違反國家現行標準、規范、規程中強制性條文而導致的質量隱患,有相關監理指令發出,但尚未在規定時限內整改到位,扣1分,扣完10分為止。(限期整改)現場每發現一項施工單位未按批準的施工組織設計(方案)施工,且監理未識別,或未按程序正確處置 ,扣1分,扣完10分為止。(限期整改)。現場每發現一項違反國家現行規范、規程、標準中強制性條文而導致的質量隱患或明顯的工程質量缺陷,且監理未正確識別,無相關監理指令發出,扣2分,扣完10分為止。(限期整改)102.2 材料、構配件、設備安裝或投入使用前進行審查及見證取樣制度的實施情況用于工程的材料、構配件、設備報驗(品種、批次、數量)不符合要求、質量
32、證明文件不齊全,且監理未識別的;項目監理機構未按規定和約定見證取樣或弄虛作假的;將不合格的材料按照合格的使用于工程的,本項均得0分。72.3對分包單位資質進行核查的情況分包工程開工未報審,現場已開始施工,監理未正確處置,本項得0分。開工條件不符合規定,缺少施工許可等相關建設批準文件,監理未識別,本項得0分。62.4 重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況未按規定對關鍵部位、關鍵工序的施工質量進行旁站;或旁站記錄弄虛作假,本項均得0分。72.5建筑節能工程有關措施、相關產品的節能要求指標、質量控制資料的落實情況未按規定、設計文件、保溫節能施工方案就建筑節能工程的施工進行監督管理的;未對有關建筑節能相
33、關材料、產品進行檢查驗收的;或將不合格的保溫材料、產平按照合格的使用于工程的;將不合格的工程質量當做合格的予以驗收的,本項均得0分。62.6質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況項目監理機構對施工存在質量問題未識別的;或未及時發出監理通知單要求施工單位進行整改的;或質量問題處理不當監理無復查結論的,本項均得0分。72.7 組織檢驗批、分項、分部(子分部)工程的質量驗收、參與單位(子單位)工程質量的驗收情況未驗收(包括未簽署報驗單)或驗收不合格已進入下道工序施工的,監理未采取措施處置的;未進行有關安全及功能的檢驗和抽測結果不符合規定的、觀感質量驗收不符合要求,監理未識別;將不合格檢驗批、
34、分項工程、分部工程作為合格的進行驗收的均得0分。7合計 三、安全生產監理工作檢查評分表 檢查次數:第_ _次 檢查日期: 年 月 日 檢查項目檢查標準應得分實得分存在問題3.1現場安全監理情況現場每發現一項違反國家現行標準、規范、規程中強制性條文而導致的安全隱患,有相關監理指令發出,但尚未在規定時限內整改到位,扣1分,扣完10分為止。(限期整改)現場每發現一項施工單位未按批準的施工組織設計安全技術措施或安全專項方案施工,且監理未識別,或未按程序正確處置 ,扣1分,扣完10分為止。(限期整改)現場每發現一項違反國家現行標準、規范、規程中強制性條文而導致的安全隱患,且監理未識別,無相關監理指令發出
35、,扣2分,扣完10分為止。(限期整改)103.2安全生產管理的審核、審查工作審查施工企業資質和安全生產許可證、三類人員及特種作業人員取得考核合格證書和操作資格證書情況。審核施工企業安全生產保證體系、安全生產責任制、各項規章制度和安全監管機構建立及人員配備情況。審核施工企業應急救援預案和安全防護、文明施工措施費用使用計劃情況。審核施工現場安全防護是否符合投標時承諾和建筑施工現場環境與衛生標準等標準要求情況。復查施工單位施工機械和各種設施的安全檢測許可與驗收等情況。審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準情況。以上任一項安全生產管的監理工作不及時或無效的,本項均得0
36、分。53.3定期巡視檢查危險性較大的分部分項工程作業情況未按規定對危險性較大的分部分項工程作業情況進行定期巡視;無對危險性較大的分部分項工程作業情況進行定期巡視的記錄;或對危險性較大的分部分項工程作業情況進行定期巡視的記錄弄虛作假的,均得0分。53.4發現安全隱患下達整改通知單及及整改結果的復查情況項目監理機構對施工存在安全隱患未識別的;或未及時發出監理通知單要求施工單位進行整改的;或對施工單位整改無復查結論的,本項均得0分。53.5工程項目發生嚴重安全隱患暫停施工和報告情況工程項目發生嚴重安全隱患的,未按規定要求施工單位暫時停止施工,并立即報告建設單位。當施工單位拒不整改或者不停止施工,未按規定及時向監督機構等有關主管部門報告。緊急情況下,施工單位不停止施工可能發生嚴重安全事故時,總監理工程師未立即書面(或電話、短信)報告監督機構等有關主管部門,項目監理機構未在24小時內向監督機構等有關主管部門報送監理報告。以上任一項安全生產管理的監理工作不及時或無效的,本項均得0分。5合計