1、 施工現場檢查評分細則 (安全管理)表1施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1項目部安全生產責任制101、各級安全生產責任制齊全、責任明確;2、責任制雙方簽字、日期有效。101、各級安全生產責任制齊全、個別崗位責任不明確;2、責任制雙方簽字、日期有效。91、個別崗位安全生產責任制不齊全、多項崗位責任不明確;2、責任制雙方簽字、日期有效。71、多項崗位安全生產責任制不齊全、多項崗位責任不明確;2、責任制未雙方簽字或日期無效。5項目部無安全生產責任制。02項目部安全管理機構設置51、項目部設置安全管理機構;2、人員設置符合標準;3、安全責任分工明確。51、項目部設置安全管理機構;
2、2、人員設置符合標準;3、安全責任分工比較明確。4.51、項目部設置安全管理機構;2、人員設置符合標準;3、安全責任分工不明確。3.51、項目部安全管理機構設置不明確;2、人員設置不符合標準;3、安全責任分工不明確。2.5項目部未設置安全管理機構。03目標管理51、項目部安全生產目標管理明確;2、各項安全管理制度、安全管理措施齊全。51、項目部安全生產目標管理明確;2、各項安全管理制度、安全管理措施比較齊全。4.51、項目部安全生產目標管理明確;2、個別安全管理制度、安全管理措施不齊全。3.51、項目部安全生產目標管理比較明確;2、多項安全管理制度、安全管理措施不齊全。2.5項目部無安全生產目
3、標管理。04資總包與分包安全管理協議書51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與各分包單位簽訂安全管理協議書齊全、有效;3、雙方的安全生產管理責任明確。51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與各分包單位簽訂安全管理協議書比較齊全、有效;3、雙方的安全生產管理責任明確。4.51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與各分包單位簽訂安全管理協議書比較齊全、有效;3、雙方的安全生產管理責任比較明確。3.51、總包單位和分包單位的安全生產許可證齊全、有效;2、總包單位與個別分包單位未簽訂安全管理協議書;3、雙方的安全生產管理責任不
4、明確。2.51、總包單位和分包單位的安全生產許可證不齊全或無效;2、總包單位與各分包單位未簽訂安全管理協議書;05施工組織設計51、施工組織設計有編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、有專項安全技術措施(方案);3、嚴格執行安全技術措施(方案)。51、施工組織設計有編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、有專項安全技術措施(方案);3、執行安全技術措施(方案)比較嚴格。4.51、施工組織設計有編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、安全技術措施(方案)針對性不強。3、執行安全技術措施(方案)不嚴格。3.51、施工組織設計無編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、安全措施(方案)無針對性;3、未執行安
5、全措施。2.5無施工組織設計。06冬、雨季施工方案51、冬、雨季施工方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、安全技術措施齊全、針對性強。51、冬、雨季施工方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、安全技術措施齊全、針對性比較強。4.51、冬、雨季施工方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、安全技術措施比較齊全、針對性比較強。3.51、冬、雨季施工方案無編制、審核、審批人簽字及行政公章;2、安全技術措施比較齊全、針對性比較強。2.5無冬、雨季施工方案。07安全教育101、從業人員安全教育培訓記錄資料齊全、有效;2、安全教育培訓考核合格,試卷無代筆現象;3、安全教育培訓考核率達到100%
6、。101、從業人員安全教育培訓記錄資料齊全、有效;2、安全教育培訓考核合格,試卷無代筆現象;3、安全教育培訓考核率未達到100%。91、從業人員安全教育培訓記錄資料齊全、有效;2、安全教育培訓考核合格,試卷有代筆現象;3、安全教育培訓考核率未達到100%。71、從業人員“三級”安全教育培訓記錄資料不齊全;2、安全教育培訓考核合格,試卷有代筆現象;3、安全教育培訓考核率未達到100%。5無安全教育培訓記錄。08安全資金投入51、安全資金投入有計劃、有落實;2、安全資金投入能夠滿足項目部安全生產需求;3、安全資金投入臺帳記錄齊全。51、安全資金投入有計劃、有落實;2、安全資金投入能夠滿足項目部安全
7、生產需求;3、安全資金投入臺帳記錄不齊全。4.51、安全資金投入有計劃、有落實;2、安全資金投入基本滿足項目部安全生產需求;3、安全資金投入臺帳記錄不齊全。3.51、安全資金投入有計劃、有落實;2、安全資金投入不能滿足項目部安全生產需求;3、安全資金投入臺帳記錄不齊全。2.51、安全資金投入無計劃;2、安全資金投入不能滿足項目部安全生產需求。09工傷事故資料51、工傷事故記錄資料齊全、有效;2、工傷事故頻率符合有關標準要求;3、工傷事故原因清楚、防范措施明確。51、工傷事故記錄資料齊全、有效;2、工傷事故頻率符合有關標準要求;3、工傷事故原因基本清楚、防范措施明確。4.51、工傷事故記錄資料齊
8、全、有效;2、工傷事故頻率不符合有關標準要求;3、工傷事故原因基本清楚、防范措施明確。3.51、工傷事故記錄資料不齊全;2、工傷事故頻率不符合有關標準要求;3、工傷事故基本原因清楚、防范措施明確。2.5無工傷事故資料。010特種作業上崗證書51、特種作業上崗證書齊全、有效;2、特種作業上崗證書復印件存檔記錄齊全、有效;3、特種作業持證上崗率達到100%。51、特種作業上崗證書齊全、有效;2、特種作業上崗證書復印件存檔記錄不齊全;3、特種作業持證上崗率達到100%。4.51、特種作業上崗證書齊全、有效;2、特種作業上崗證書復印件存檔記錄不齊全;3、特種作業持證上崗率未達到100%。3.51、特種
9、作業上崗證書不齊全;2、特種作業上崗證書復印件存檔記錄不齊全;3、特種作業持證上崗率未達到100%。2.5無特種作業上崗證書。011地下設施交底資料及保護措施101、地下設施交底資料齊全、有效;2、各項保護措施可操作性、針對性強;3、重點部位有專項方案和專人管理。101、地下設施交底資料齊全、有效;2、各項保護措施可操作性、針對性強;3、重點部位無專項方案和專人管理。91、地下設施交底資料齊全、有效;2、各項保護措施可操作性、針對性不強;3、重點部位無專項方案和專人管理。71、地下設施交底資料不齊全;2、各項保護措施可操作性、針對性不強;3、重點部位無專項方案和專人管理。5無地下設施交底資料及
10、保護措施012安全防護用品合格證及檢測資料51、安全防護用品合格證及檢測資料齊全、有效;2、安全防護用品能夠滿足項目部安全生產需要;3、安全防護用品臺帳記錄齊全。51、安全防護用品合格證及檢測資料齊全、有效;2、安全防護用品能夠滿足項目部安全生產需要;3、安全防護用品臺帳記錄不齊全。4.51、安全防護用品合格證及檢測資料齊全、有效;2、安全防護用品基本滿足項目部安全生產需要;3、安全防護用品臺帳記錄不齊全。3.510特種作業上崗證書51、安全防護用品合格證及檢測資料不齊全;2、安全防護用品不能滿足項目部安全生產需要;3、安全防護用品臺帳記錄不齊全。2.5料無安全防護用品合格證及檢測資料013生
11、產安全事故應急預案101、項目部編制的生產安全事故應急預案完善、可操作性、針對性強;2、各項組織機構、通訊系統齊全、有效;3、現場的應急設備、藥品符合應急預案要求。101、項目部編制的生產安全事故應急預案完善、可操作性、針對性強;2、各項組織機構、通訊系統齊全、有效;3、現場的應急設備、藥品基本符合應急預案要求。91、項目部編制的生產安全事故應急預案完善、可操作性、針對性強;2、各項組織機構、通訊系統比較齊全、有效;3、現場的應急設備、藥品基本符合應急預案要求。71、項目部編制的生產安全事故應急預案不完善、可操作性、針對性不強;2、各項組織機構、通訊系統比較齊全、有效;3、現場的應急設備、藥品
12、不符合應急預案要求。5項目部未編制生產安全事故應急預案;014安全標志51、安全標志的使用符合標準規定;2、重要部位、特殊場所正確懸掛安全標志;3、安全標志懸掛位置明顯。51、安全標志的使用符合標準規定;2、重要部位、特殊場所正確懸掛安全標志;3、安全標志懸掛位置不明顯。4.51、安全標志的使用符合標準規定;2、重要部位、特殊場所不正確懸掛安全標志;3、安全標志懸掛位置不明顯。3.51、安全標志的使用不符合標準規定;2、重要部位、特殊場所不正確懸掛安全標志;3、安全標志懸掛位置不明顯。2.5無安全標志。015違章處理記錄51、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、違章人員教
13、育、考核記錄手續齊全;3、現場無“三違”現象。51、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、違章人員教育、考核記錄手續齊全;3、現場有個別“三違”現象。4.51、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、違章人員教育、考核記錄手續不齊全;3、現場有個別“三違”現象。3.51、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續齊全;2、違章人員教育、考核記錄手續不齊全;3、現場有多起“三違”現象。2.51、無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律人員登記造冊手續;2、現場有多起“三違”現象。016文明安全施工檢查記錄51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全、有效;2、隱患整
14、改回執記錄資料齊全、有效;3、檢查評分記錄扣分符合標準。51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全、有效;2、隱患整改回執記錄資料齊全、有效;3、檢查評分記錄扣分不符合標準。4.51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全、有效;2、隱患整改回執記錄資料不齊全;3、檢查評分記錄扣分不符合標準。3.51、項目部每月兩次檢查記錄資料不齊全;2、隱患整改回執記錄資料不齊全;3、檢查評分記錄扣分不符合標準。2.51、項目部無每月兩次檢查記錄資料;2、隱患無整改回執記錄資料。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日 北京市施工現場檢查評分細則 (生活區管理)表2-1施工單位 工程名稱序號檢查項目標準
15、分值檢查情況評定分值1施工現場生活區設置符合標準5生活區設置符合標準。5未設臨時設施2個以下。4.5未設臨時設施3個。3.5未設臨時設施4個。2.5未設臨時設施5個以上(含5個)。02 生活區無污水、污物,垃圾及時清理。5生活區無污水、污物,垃圾及時清理。5環境不整潔有小面積污物。4.5生活區有污水、積水。3.5垃圾未及時清理。2.5有污水、污物,垃圾不及時清理。03生活垃圾存放符合標準5生活垃圾存放符合標準。5垃圾站未設明顯標識。4.5垃圾站周圍清理不及時 。3.5生活垃圾未存放密閉的容器中。2.5生活垃圾與建筑垃圾混合存放。04辦公室內清潔整齊5辦公室內清潔整齊。5辦公室門窗、辦公用品、墻
16、壁有塵土。4.5辦公用品擺放不整齊。2.5辦公室內不清潔整齊。05宿舍內整潔、有防暑降溫或取暖措施5宿舍內整潔、有防暑降溫或取暖措施。5宿舍內整潔,無防暑降溫或取暖措施。3.5宿舍內不整潔,有防暑降溫或取暖措施。2.5宿舍內不整潔無防暑降溫或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未設生活用品專柜,生活用品擺放不整齊。7.2宿舍有通鋪、未設床頭卡。5.6未設置開啟式窗戶,通風不良。4室內高度低于2.5米,居住人數超過15人。07食堂符合衛生標準5食堂符合衛生標準。5未設置獨立的制作間、庫房和燃氣罐存放間。4.5食堂無排風設施,庫房內佐料及副食品未放入密閉器皿中。3.5未設隔油池、密
17、閉式泔水桶。2.5操作間炊具生熟未分,糧食存放臺未隔墻離地。08食堂有衛生許可證,炊事人員有健康證、衛生知識培訓證6食堂有衛生許可證,炊事人員有健康證、衛生知識培訓證。6炊事員健康證、衛生知識培訓證過期。3食堂無衛生許可證(或許可證過期)、炊事員無健康證、衛生知識培訓證。09炊事人員上崗穿戴工作服、帽,保持個人衛生5炊事人員上崗穿戴工作服、帽,保持個人衛生。5未配備兩套工作服、帽。2.5炊事員人員上崗不穿戴工作服、帽或個人衛生差。010食品及炊具、用具等存放符合標準6食品及炊具、用具等存放符合標準。6炊具、餐具未及時清洗。5.4成品、半成品未遮蓋。4.2購買無照、無證商販食品和原料,生、熟食品
18、未分開存放。3有變質食品。012廁所符合標準,專人定期保潔8廁所符合標準,專人定期保潔。8墻壁屋頂封閉不嚴或門窗不齊。7.2廁所不是水沖式或移動式。5.6廁所保潔差,清掏不及時。4廁所不符合標準,無專人定期保潔。013有滅鼠、蚊、蠅等措施5有滅鼠、蚊、蠅等措施。5無滅鼠措施。3.5無滅蚊、蠅等措施。2.5無滅鼠、蚊、蠅等措施。014配備藥品和急救器材6配備藥品和急救器材。6急救器材、常用藥品不全。5.4無急救器材或無常用藥品。3無常用藥品、藥箱及急救器材。015資料急性職業中毒應急措施6急性職業中毒應急措施。6施工現場組織人員不落實。5.4信息通訊不落實。4.2應急措施可操作性差。3無急性職業
19、中毒應急措施。016衛生管理制度5衛生管理制度(含衛生防疫、宿舍、食堂、飲水、辦公室、廁所)。5缺以上一項衛生管理制度。4.5缺以上二項衛生管理制度。3.5缺以上三項衛生管理制度。2.5缺以上三項衛生管理制度以上。017檢查及整改記錄5檢查及整改記錄。5整改記錄不全。4.5檢查評分記錄不規范。3.5未做到每月檢查二次。2.5無檢查或整改記錄。018職工應知應會5職工通過培訓、考核做到應知應會。5試卷未作評分或字跡潦草。4.5考試試卷種類不全(炊事員、職工衛生知識答卷)。3.5職工考核試卷有代筆現象。2.5無職工應知應會考試試卷。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日 施工現
20、場檢查評分細則 (現場、料具管理)表2-2施工單位工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1施工現場設居民來訪接待室5居民來訪接待室設施齊全、整潔,且有專人值班。5接待室較簡陋,室內無桌椅等設施。4.5接待室無專人值班。3.5接待室簡陋、不整潔,且無專人值班。2.5無接待室。02施工區、生活區劃分明確、責任明確5施工區、生活區劃分明確、責任明確515資料急性職業中毒應急措施6施工區或生活區,未明確負責人。4.5施工區和生活區無負責人。3.5施工區和生活區未設標志牌且無負責人。2.5施工區和生活區未劃分或工程內有住人現象。03施工現場大門、圍擋牢固整齊5施工現場大門和圍擋牢固、整齊、美觀、規
21、范。5大門及圍擋上有亂涂、亂畫現象。4.5大門不美觀、不牢固,大門上無企業標識或大門高度低于2米。3.5圍擋材質未使用專用金屬定型材料或砌塊砌筑;圍墻低于1.8米;或大門、圍擋不標準,有三處以下破損。2.5無大門、無圍擋或大門、圍擋有三處以上破損。04現場清潔、整齊、道路硬化、有排水措施5現場清潔、整齊;主要道路硬化;排水措施合理有效。5 現場內不清潔,路面浮土較多。4.5現場主要道路部分路面不堅實、不平整。3.5現場主要道路不堅實不平整面積較大,且有揚塵或泥濘現象。排水措施不合理。2.5現場不清潔、不整齊,主要道路未硬化或無排水措施。05臨設工程牢固整齊5臨設工程規范、牢固、整齊、美觀。5臨
22、設工程外立面不整潔。3.5臨設工程不整齊、不整潔、不美觀。2.5臨設工程不整齊、不牢固、不美觀、且材質不符合規范。06施工現場主要出入口有施工單位標牌5施工現場主要出入口有施工單位標牌,且整潔、規范。5標牌未設在主要出入口或不整潔。4.5標牌缺一至三項內容或書寫格式不規范。3.5標牌面積小于0.7米0.5米(長高),字體未用仿宋體,標牌底邊距地面低于1.2米或標牌缺三項以上內容。2.5施工現場主要出入口無施工單位標牌。07工地大門內有一圖四板5工地大門內有“一圖四板”。52施工區、生活區劃分明確、責任明確5“一圖四板”不整潔。4.5圖板內標題字體大小不一致,字跡不清,圖板未設置在大門口明顯位置
23、。3.5圖內道路、消防、電、料場、臨設等未用顏色區分,并有缺項,四板內字體大小不一致,或圖板尺寸不規范,未有防雨防砸措施。2.5工地大門內“一圖四板”不齊全。08材料存放布置圖5按布置圖碼放整齊且責任區責任人明確5部分材料碼放與布置圖所示不相符。4.5無責任區劃分負責人。2.5材料碼放與布置圖所示不相符或無責任區劃分。09料場應平整堅實,有排水措施5料場平整堅實,排水措施有效。5部分料場不堅實、不平整。3.5料場大面積不堅實、不平整。2.5料場無排水措施且有積水。010料具和構、配件碼放整齊,符合標準5料具和構、配件碼放整齊,標識齊全清晰。5料具和構、配件碼放整齊,標識不齊全,不清晰。4.5部
24、分規格料具和構、配件碼放不整齊,無標識。3.5多處料具和構、配件碼放不整齊、混亂,無標識。2.5料具和構、配件碼放不整齊,不符合標準。011成品保護5成品保護齊全有效。5樓梯踏步、門口等易損壞部位保護措施不牢固。3.5有少量成品損壞。2.5未采取成品保護措施且有多處損壞。012建筑物內外零散物料和垃圾渣土及時清理,不得晾曬衣服被褥5建筑物內外零散物料和垃圾渣土能及時清理,且無晾曬衣服被褥現象。5建筑物內外有少量零散物料和垃圾渣土未及時清理。4.5施工區域內有晾曬衣服被褥現象。3.5一至兩個樓層的室內、樓梯踏步、休息平臺、陽臺、外架子、安全網、電梯井道等處有垃圾渣土或雜物未及時清理。2.5施工現
25、場7工地大門內有一圖四板5兩個樓層以上的室內、樓梯踏步、休息平臺、陽臺、外架子、安全網、電梯井道等處有垃圾渣土或雜物未及時清理;樓外施工區內有大量垃圾渣土未及時清理。013施工現場無長流水、長明燈等浪費現象5施工現場無常流水、常明燈現象。5一處長明燈或長流水。4.5多處長明燈或長流水。2.5使用明令淘汰的水、電器具。014建筑垃圾、生活垃圾不能混放、并及時清理5建筑垃圾、生活垃圾分類存放、并能及時清理。5建筑垃圾和生活垃圾未分類存放,或清運不及時。2.5未設置封閉式垃圾站。015材料保存、保管應有相應保護措施5材料保存、保管有相應保護措施。5防雨、防潮、防盜、防損壞等缺少一防。4.5易燃易爆危
26、險品、貴重物資未及時入庫保存,保護措施不完善,與其它材料混放。2.5材料保存、保管無相應保護措施。016資料施工組織設計、審批手續齊全5施工組織設計審批手續齊全、規范。5施工組織設計審批表未按表內要求填寫或會簽表內有缺項。3.5補充或變更施工組織設計無原編制人和審批人簽字。2.5施工組織設計無審批表或會簽表。017施工日志及文明施工管理機構5施工日志及文明施工管理機構健全。5施工日志無記錄或文明施工管理機構無責任劃分。2.5無施工日志或文明施工組織機構。018居民來訪記錄5居民來訪記錄內容詳細、清楚。5記錄內容不詳細,不清楚。2.5無居民來訪記錄。019檢查及整改記錄5檢查及整改記錄齊全、規范
27、。5檢查記錄每月少于兩次或填寫不規范。3.5無整改記錄。2.5無檢查記錄及整改記錄。020職工應知應會5職工通過培訓、考核做到應知應會。5主要材料管理人員未持證上崗。4.5職工考核試卷有代筆現象。3.5無職工考核試卷。2.5項目管理人員對上述19條有不清楚時。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日北京市施工現場檢查評分細則 (環境保護)表3施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值 檢 查 內容評分標準1防大氣污染搭設封閉式垃圾道或用容器吊運,禁止凌空拋擲7有封閉式垃圾道(站)、密閉式容器封閉嚴密。7采用容器吊運的容器封閉不嚴。6.3垃圾清運不及時或清運時未采取防塵、灑水、覆蓋
28、等措施。4.9垃圾道(站)封閉不嚴或垃圾道出口處不設檔板。3.5無封閉式垃圾道(站)又不采用容器吊運或隨意凌空拋擲。02主要道路硬化6主要道路硬化無破損,模板存放區進行夯實處理,裸露地面有固化、覆蓋等防揚塵措施。6路面有少量破損,浮土較多。5.4材料、模板存放區未進行夯實處理或裸露地面覆蓋不完全。4.2硬化路面破損嚴重。3主要道路未硬化、裸露地面無防揚塵措施。03土方集中存放覆蓋或固化,細顆粒材料密閉存放6土方集中存放覆蓋或固化良好,細顆粒材料密閉存放,四級以上風無土方施工。6細顆粒材料使用中落地灰未及時清理。5.4土方、細顆粒材料遮蓋不嚴。4.2土方、細顆粒材料存放有一項未采取遮蓋等有效措施
29、。3土方、細顆粒材料存放、運輸未采取遮蓋等有效措施或四級以上風進行土方施工。04專人清掃保潔灑水壓塵5清掃及時、徹底,灑水適量。5灑水覆蓋面小。4.5清掃不徹底。3.5清掃不及時、灑水過多導致道路泥濘。2.5未指定專人清掃、灑水。05工地出口有沖洗車輛設施,車輪不帶泥砂出場5工地出口沖洗車輛設施齊全有效、車輛不帶泥沙出場。5設備、設施有損壞。2.5無沖洗車輛的設備、設施或車輛未沖洗干凈。06茶爐、大灶使用清潔燃料5茶爐、大灶使用清潔燃料。5未使用清潔燃料。07攪拌機封閉使用,并安裝除塵裝置5攪拌機封閉嚴密,并安裝有效除塵裝置。5防護棚封閉不嚴有孔洞。4.5除塵裝置安裝不齊全、有損壞或閑置未用。
30、3.5未按規定安裝除塵裝置或防護棚有一面未封閉。2.5未按規定安裝除塵裝置且防護棚有嚴重缺陷。08防水污染攪拌機前臺、砼泵、車輛清洗處應設沉淀池。5攪拌機前臺、砼泵、車輛清洗處沉淀池齊全有效。5排水溝、沉淀池上方放置物、料造成清理不便。4.5排水溝、沉淀池有損壞或無箅、蓋。3.5排水溝、沉淀池清理不及時。2.5無排水溝、無沉淀池或失去作用。09存儲和使用油料防止污染土壤、水體措施齊全5存儲和使用油料防止污染土壤、水體措施齊全。5防滲漏措施較為齊全。4.5防滲漏措施不當。3.5有明顯灑漏、跑冒現象。2.5無防滲漏措施。010食堂污水按規定設隔油池5食堂隔油池設置合理、有效。5隔油板安裝位置不妥或
31、上方堆放物品造成清理不便。4.5隔油池清理不及時。3.5無隔板或效果差。2.5無隔油池或閑置失去作用。011防噪聲污染強噪聲機具采取封閉5強噪聲機具采取有效封閉措施、位置合理。5強噪聲機具封閉、降噪措施較好。4.54專人清掃保潔灑水壓塵5強噪聲機具位置不合理。3.5有一面不封閉或封閉效果差。2.5有兩面未封閉又無其他降噪措施。012夜間施工無違規5夜間施工無違規。5夜間施工未公布施工期限。2.5夜間施工未采取降噪措施。013人為活動噪聲應有控制措施5人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。5管理制度、控制措施,針對性較合理。4.5措施針對性不強。3.5有人為敲打、叫嚷、野蠻裝卸現象。2
32、.5無控制措施。014資料環保管理組織機構及責任劃分5有環保管理組織機構及責任劃分。5環保管理組織機構及責任劃分缺一項。2.5無環保管理組織機構及責任劃分。015治理大氣、水、噪聲污染的措施5治理大氣、水、噪聲污染的措施齊全、合理、有污染源位置圖。5措施不缺項,針對性較合理。4.5措施有少量缺項或無污染源位置圖。3.5措施針對性不強。2.5無環保措施。016施工噪聲監測記錄5施工噪聲監測記錄工整、齊全。5計算錯誤、字跡潦草。4.5監控記錄不足每月二次或采集數據少。3.5噪聲超標又不采取措施。2.5無監控記錄。017夜間施工審批手續6夜間施工有審批手續。6無夜間施工審批手續進行夜間施工。018檢
33、查、整改記錄5檢查、整改記錄齊全。5檢查表打分不注明問題。4.5整改不及時。3.5打分表不足每月二次或無整改記錄。2.5無打分表。019職工應知應會5有職工教育培訓考核記錄、試卷齊全。5考核記錄字跡潦草或試卷缺乏針對性。4.5職工考核試卷有代筆現象。3.5考核記錄、試卷有一項缺項。2.5未進行考核。011防噪聲污染強噪聲機具采取封閉5應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日北京市施工現場檢查評分細則 (腳手架)表4施工單位 工程名稱序號檢查內容標準分值檢查情況評定分值1腳手架腳手架所用材質符合規范51、腳手架所用材質無嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、腳手架管、扣件
34、涮漆防腐。51、腳手架所用材質無嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、腳手架管、扣件未涮漆防腐。4.51、腳手架所用材質無嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、腳手架管、扣件未涮漆防腐。3.51、腳手架所用材質有嚴重腐蝕、彎曲變形、斷裂現象符合規范要求。2、腳手架管、扣件未涮漆防腐。2.5腳手架所用材質不符合規范要求。02使用荷載符合標準5各類腳手架荷載符合標準。5各類腳手架荷載局部少量超載。2.5各類腳手架荷載嚴重超載。03腳手架基礎符合標準51、腳手架基礎平整堅實,有排水措施,無積水。2、立桿支在底坐(托)或通長腳手板上。51、腳手架基礎平整堅實,有排水措施,無積水。2、立
35、桿未支在底坐(托)或通長腳手板上。4.51、腳手架基礎平整堅實,有排水措施,有積水。2、立桿未支在底坐(托)或通長腳手板上。3.51、腳手架基礎不平整堅實,無排水措施,有積水。2、立桿未支在底坐(托)或通長腳手板上。2.5腳手架基礎不符合標準。04架體結構符合標準51、架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。51、架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。4.51、架體結構的支搭符合腳手架方案要求。2、立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。3.51、架體結構的支搭符
36、合腳手架方案要求。2、立桿、大、小橫桿、十字蓋的間距,扣件的連接點符合規范要求。2.5 架體結構不符合標準。05架體與建筑物拉接符合標準51、架體與建筑物水平拉接、垂直拉接符合標準。2、20米以上腳手架采取鋼性拉接。3、20米以下腳手架采取柔性拉接時,拉、頂強度符合規范。51、架體與建筑物水平拉接、垂直拉接符合標準。2、20米以上腳手架采取鋼性拉接。3、20米以下腳手架采取柔性拉接時,個別處拉、頂強度符合規范。4.51、架體與建筑物水平拉接、垂直拉接符合標準。2、20米以上腳手架個別處未采取鋼性拉接。3、20米以下腳手架采取柔性拉接時,個別處拉、頂強度符合規范。3.51、架體與建筑物水平拉接、
37、垂直拉接不符合標準。2、20米以上腳手架個別處未采取鋼性拉接。3、20米以下腳手架采取柔性拉接時,個別處拉、頂強度符合規范。2.5架體與建筑物拉接不符合標準。06高大腳手架有可靠的卸荷措施51、腳手架的卸荷措施符合方案要求。2、卸荷鋼絲繩受力均勻且符合標準。3、卸荷點在主節點上。4、卸荷點強度符合設計要求。51、腳手架的卸荷措施符合方案要求。2、卸荷鋼絲繩受力均勻且符合標準。3、卸荷點個別處未在主節點上。4、卸荷點強度符合設計要求。4.51、腳手架的卸荷措施符合方案要求。2、卸荷鋼絲繩個別處受力不均勻。3、卸荷點個別處未在主節點上。4、卸荷點強度符合設計要求。3.51、腳手架的卸荷措施不符合方
38、案要求。2、卸荷鋼絲繩個別處受力不均勻。3、卸荷點個別處未在主節點上。4、卸荷點強度符合設計要求。2.5高大腳手架無可靠的卸荷措施。07作業面防護齊全有效51、作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網齊全有效。腳手架上無飛跳板、探頭板。3、作業面腳手板與建筑物間隙不大于20厘米。4、作業面下方凈高3米設置隔層板或水平安全網。51、作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網齊全有效。腳手架上無飛跳板、探頭板。3、作業面下方凈高3米設置隔層板或水平安全網。4、作業面腳手板與建筑物間隙大于20厘米。4.51、作業面臨邊防護欄桿
39、、安全網支搭符合標準。2、作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網齊全有效。腳手架上無飛跳板、探頭板。3、作業面下方凈高3米未設置隔層板或水平安全網。4、作業面腳手板與建筑物間隙大于20厘米。3.51、作業面臨邊防護欄桿、安全網支搭符合標準。2、作業面的腳手架鋪板、擋腳板、密目網不齊全。腳手架上有飛跳板、探頭板。3、作業面下方凈高3米未設置隔層板或水平安全網。4、作業面腳手板與建筑物間隙大于20厘米。2.5作業面無防護。08護線架使用非導電材質,支搭符合標準51、護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、支搭護線架與高壓線間距符合標準要求。3、護線架支搭牢固并懸掛警示標志牌。51、護線架使用非導電
40、材質,支搭符合方案要求。2、支搭護線架與高壓線間距符合標準要求。3、護線架支搭牢固,未懸掛警示標志牌。4.51、護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、支搭護線架與高壓線間距符合標準要求。3、護線架支搭不牢固,未懸掛警示標志牌。3.51、護線架使用非導電材質,支搭符合方案要求。2、支搭護線架與高壓線間距不符合標準要求。3、護線架支搭不牢固,未懸掛警示標志牌。2.5護線架未使用非導電材質,支搭不符合標準。0腳手架7作業面防護齊全有效59附著升降腳手架施工有專業施工資質5附著升降腳手架施工有專業施工資質且各項資料齊全。5附著升降腳手架施工有專業施工資質,資料不齊全。2.5附著升降腳手架施工無專
41、業施工資質。010挑梁符合設計要求牢固可靠51、挑梁設置符合設計要求,牢固可靠。2、挑梁后鉚固和拉接點牢固。51、挑梁設置符合設計要求,牢固可靠。2、挑梁后鉚固和拉接點不牢固。2.5挑梁不符合設計要求,不牢固。011穿墻螺栓有足夠的強度滿足施工需要51、穿墻螺栓有足夠的強度能滿足施工需要。2、穿墻螺栓的規格符合設計要求。3、使用穿墻螺栓加墊板和雙螺母緊固。51、穿墻螺栓有足夠的強度能滿足施工需要。2、穿墻螺栓的規格符合設計要求。3、使用穿墻螺栓未加墊板或單螺母緊固。3.51、穿墻螺栓有足夠的強度能滿足施工需要。2、穿墻螺栓的規格不符合設計要求。3、使用穿墻螺栓未加墊板或單螺母緊固。2.5穿墻螺
42、栓無足夠的強度不能滿足施工需要。012架子升降設備安全可靠,統一指揮升降作業51、架子升降設備安全可靠,符合標準要求。2、有專門人員統一指揮架子升降作業。3、架子升降設備有定期檢測記錄。51、架子升降設備安全可靠,符合標準要求。2、有專門人員統一指揮架子升降作業。3、架子升降設備無定期檢測記錄。3.51、架子升降設備安全可靠,符合標準要求。2、無專門人員統一指揮架子升降作業。3、架子升降設備無定期檢測記錄。2.5架子升降設備安全措施不符合標準要求。013保險繩使用正確,保險裝置安全可靠51、保險繩使用正確,保險裝置安全可靠,符合標準要求。2、保險繩有防剪措施。繩徑符合規范要求。3、保險裝置定期
43、檢測記錄齊全。51、保險繩使用正確,保險裝置安全可靠,符合標準要求。2、保險繩無防剪措施。繩徑符合規范要求。3、保險裝置定期檢測記錄不齊全。3.51、保險繩使用正確,保險裝置安全可靠,符合標準要求。2、保險繩無防剪措施。繩徑不符合規范要求。3、保險裝置定期檢測記錄不齊全。2.5保險繩使用不正確,保險裝置不符合標準要求。014馬道搭設符合要求,防護齊全,有防滑措施51、馬道搭設符合標準要求,各項防護設施齊全有效。2、防滑條設置符合標準要求。51、馬道搭設符合標準要求,各項防護設施齊全有效。2、防滑條設置不符合標準要求。3.51、馬道搭設符合標準要求,各項防護設施不齊全。2、防滑條設置不符合標準要
44、求。2.5馬道搭設不符合標準要求,防護設施不齊全。015懸挑鋼平臺制做、使用符合規范51、懸挑鋼平臺制做、使用符合規范要求。2、物料碼放不超高、不超重。3、平臺臨邊防護符合標準。4、限重標示牌量化、清晰。51、懸挑鋼平臺制做、使用符合規范要求。2、物料碼放不超高、不超重。3、平臺臨邊防護符合標準。4、限重標示牌量化、不清晰。4.51、懸挑鋼平臺制做、使用符合規范要求。2、物料碼放不超高、不超重。3、平臺臨邊防護符合標準。4、限重標示牌未量化、不清晰。3.51、懸挑鋼平臺制做、使用符合規范要求。2、物料碼放不超高、不超重。3、平臺臨邊防護不符合標準。4、限重標示牌未量化、不清晰。2.5懸挑鋼平臺
45、制做、使用不符合規范要求。016資料腳手架施工及設計方案、審批手續51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、腳手架設計方案滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料齊全、有效。51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、腳手架設計方案滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料不齊全。4.51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、腳手架設計方案不能滿足施工需求。3、所用材質材質報告、檢驗證明等資料不齊全。3.51、腳手架施工及設計方案有編制、審核、審批人簽字,無行政公章。2、腳手架設計方案不能滿足施工需求。3、
46、所用材質材質報告、檢驗證明等資料不齊全。2.5腳手架施工及設計無方案、無審批手續。017腳手架驗收記錄51、腳手架分段、分部位驗收記錄齊全有效。2、腳手架驗收單參加驗收人員簽字齊全,日期有效。51、腳手架分段、分部位驗收記錄齊全有效。2、腳手架驗收單參加驗收人員簽字、日期不齊全。3.515懸挑鋼平臺制做、使用符合規范51、腳手架分段、分部位驗收記錄不齊全。2、腳手架驗收單參加驗收人員簽字、日期不齊全。2.5腳手架無驗收記錄。018安全技術交底51、腳手架分段、分部位安全技術交底有雙方簽字、日期齊全有效。2、腳手架分段、分部位安全技術交底有針對性。51、腳手架分段、分部位安全技術交底有雙方簽字、
47、日期齊全有效。2、腳手架分段、分部位安全技術交底無針對性。3.51、腳手架分段、分部位安全技術交底無雙方簽字、日期齊全有效。2、腳手架分段、分部位安全技術交底無針對性。2.5腳手架作業無安全技術交底。019腳手架檢查記錄,隱患整改記錄51、項目部每月兩次腳手架檢查記錄齊全有效。2、隱患整改回執記錄齊全。3、腳手架檢查評分記錄扣分正確。51、項目部每月兩次腳手架檢查記錄齊全有效。2、隱患整改回執記錄齊全。3、腳手架檢查評分記錄扣分不正確。4.51、項目部每月兩次腳手架檢查記錄齊全有效。2、隱患整改回執記錄不齊全。3、腳手架檢查評分記錄扣分不正確。3.51、項目部每月兩次腳手架檢查記錄不齊全。2、
48、隱患整改回執記錄不齊全。3、腳手架檢查評分記錄扣分不正確。2.5無腳手架檢查記錄、隱患整改記錄。020職工應知應會5從業人員培訓教育記錄、花名冊齊全有效。5從業人員培訓教育記錄、花名冊不齊全。4.5培訓教育內容無針對性,無成績和人員名單。2.5資料無教育培訓記錄、有試卷代答現象。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日北京市施工現場檢查評分細則 (安全防護)表5序號檢 查 內 容標準分值檢 查 情 況評定分值1土防、基坑土方施工及支護符合規范和施工方案要求5土方施工及支護符合規范和施工方案要求。5土方施工及支護不符合規范。4.5土方施工及支護有方案,未按方案執行。3.5土方施
49、工及支護不符合規范和施工方案要求。2.5土方施工及支護無施工方案。02坑、溝、槽鄰邊防護符合標準5坑、溝、槽鄰邊防護符合標準。5坑、溝、槽鄰邊防護個別無立網。4.5坑、溝、槽鄰邊防護護身欄安裝不穩固,立網封閉不嚴。3.5坑、溝、槽鄰邊防護不符合標準。2.5坑、溝、槽鄰邊無防護。03坑、溝上、下人設馬道或梯子3坑、溝上、下人設馬道或梯子符合標準。3坑、溝上、下人設馬道或梯子防護不嚴。2.7坑、溝上、下人設馬道或梯子有缺陷。2.1坑、溝上、下人設馬道或梯子不符合標準。1.5坑、溝上、下人未設馬道或梯子。04坑邊堆放物、料及機具符合安全距離4坑邊堆放物、料及機具符合安全距離。4坑邊有少量機具放置不符
50、合安全距離。3.6坑邊堆放物、料不符合安全距離。2.8坑邊堆放物、料及機具不符合安全距離。2坑邊堆放物、料及機具不符合安全距離,已構成隱患。05地下維護墻有防坍塌措施5地下維護墻有防坍塌措施方案。5地下維護墻個別處無防坍塌措施。4.5地下維護墻有防坍塌措施,但未實施。3.5地下維護墻有防坍塌措施與方案不符。2.5地下維護墻無防坍塌措施方案。06基坑施工有排水措施5基坑內設置的排水設施齊全。5基坑內未設積水坑。4.5基坑內設積水坑,配置的排水設施數量少。3.5基坑內設積水坑,未配置排水設施。2.5基坑內未設積水坑,未配置排水設施。07模板工程模板工程施工符合施工方案5模板工程施工符合施工方案。5
51、模板工程施工個別處有缺陷。4.5模板工程施工不符合施工方案要求。3.5模板工程施工方案無針對性。2.5模板工程施工無施工方案。08模板支撐系統牢固可靠,防護措施齊全有效。5模板支撐系統牢固可靠,防護措施齊全有效。5模板使用中,操作平臺、上下梯道、防護欄桿不完善。4.5模板使用中,操作平臺、上下梯道、防護欄桿缺一項。3.5模板使用中,操作平臺、上下梯道、防護欄桿缺多項。2.5模板及支撐系統在安裝和拆卸過程中無臨時固定措施。09模板的支、拆有防傾覆措施,模板拆除時應設警戒區5模板在安、拆時,臨時支撐、連接等防傾覆措施齊全有效。5模板在安、拆時,臨時支撐、連接等防傾覆措施不完善。4.5模板安、拆有防
52、傾覆措施,模板拆除時未設警戒區。3.5模板在安、拆時,無臨時支撐、連接等防傾覆措施2.5模板安、拆無防傾覆措施,模板拆除時未設警戒區010模板存放符合標準要求5模板存放符合標準要求。5模板存放角度不符合要求。4.5模板存放場地不平整,未夯實。3.5模板存放未設專用存放場地。2.5模板存放不符合標準要求。011防護用品、洞口、臨邊安全帽、安全帶等防護用品應按規定使用,方法正確3安全帽、安全帶等防護用品按規定使用,方法正確。3現場5人以下未系安全帽下額帶。2.7現場5人以下高處作業未戴安全帶。2.1現場5人以下未戴安全帽、5人以下未戴安全帶。1.5現場5人以上未系安全帽系下頜帶、高處作業未戴安全帶
53、。012樓外沿、電梯井、回轉樓梯支搭水平安全網符合標準,腳手架立網封閉嚴密5樓外沿、電梯井、回轉樓梯 支搭水平安全網符合標準,腳手架立網封閉嚴密。5腳手架立網封閉不嚴密或脫落。4.5樓外沿、電梯井、回轉樓梯水平安全網支搭不符合標準。3.5首層網寬度不符合標準或網距地面(網下物)距離不符合標準;腳手架立網封閉不嚴。2.5樓外沿、電梯井、回轉樓梯等任何一處未支搭水平安全網。013樓梯口、電梯井口有防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井防護嚴密5樓梯口、電梯井口、預留洞口、后澆帶、坑井防護嚴密。5樓梯口、電梯井口防護設施松動,個別處防護不嚴密、不牢固。4.5樓梯口、電梯井口無防護措施。預留洞口、后澆帶、坑
54、井防護不齊全。3.5樓梯口、電梯井口有防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井無防護措施。2.5樓梯口、電梯井口無防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井無防護措施。014防護棚搭設符合要求5防護棚搭設符合標準要求。5各類設施防護棚支搭高度、寬度、防砸等有缺陷。4.5個別設施防護棚支搭不符合標準。3.5首層出入口的防護棚支搭不符合標準。2.5各類設施無防護棚。015陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護符合標準5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護符合標準。5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等立網脫落,防護欄支搭不符合標準。4.5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺臨邊防護不到位,未掛立網。3.5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等任
55、一項臨邊防護不標準。2.5陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等任一項無臨邊無防護。016現場物料存放安全可靠5現場物料存放安全可靠符合標準。5無支腿大模板未存放在插放架內。4.5現場清理模板和刷隔離劑時,模板存放間隙小于60厘米。3.5現場各類構件不按規定碼放。2.5現場物料存放無安全措施,設備放置混亂不符合標準。017資料土方施工有方案有審批4土方施工方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。4土方施工方案有編制、審核、審批人簽字。未蓋行政公章。3.6土方施工有方案,施工未執行方案。2.8土方施工方案無編制、審核、審批人簽字及行政公章。2土方施工無方案。018模板施工有方案有審批4模板施工方案有編制、
56、審核、審批人簽字及行政公章。4模板施工方案有編制、審核、審批人簽字。未蓋行政公章。3.6模板施工有方案,施工未執行方案。2.8模板施工方案無編制、審核、審批人簽字及行政公章。2模板施工無方案019土方、模板施工安全交底及驗收記錄4土方、模板施工安全交底及驗收記錄齊全有效。4土方、模板施工安全交底及驗收記錄不齊全。3.6土方、模板施工安全交底及驗收記錄缺任何一項簽字。2.8土方、模板施工及驗收未按標準分部、分項。2土方、模板施工無安全交底及驗收記錄。015陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護符合標準520基坑支護監測記錄3基坑支護監測記錄齊全、有效。3基坑支護監測記錄不齊全。2.7基坑支護監測記
57、錄不及時。2.1基坑支護監測記錄不齊全、不及時。1.5無基坑支護監測記錄。021檢查及隱患整改記錄5檢查及隱患整改記錄符合要求。5隱患整改記錄不齊全。4.5安全檢查記錄不齊全、不規范。3.5有安全檢查,無隱患整改記錄。2.5無安全檢查及隱患整改記錄。022職工應知應會5職工教育培訓考核記錄齊全、有效。5職工教育培訓考核試卷有代答試卷現象。4.5職工教育培訓考核記錄不齊全。3.5未建立職工教育培訓考核記錄檔案。2.5未對職工進行教育培訓考核。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日 北京市施工現場檢查評分細則 (施工用電)表6施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值 檢查情況 評
58、定分值1線路與照明施工區、生活區架設配電線路符合標準41、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值合理。3、過墻、板有保護管。4、電線桿無下沉、傾斜。41、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值合理。3、過墻、板有保護管。4、電線桿下沉、傾斜。3.61、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值合理。3、過墻、板無保護管。4、電線桿下沉、傾斜。2.81、配電線路規矩整齊。2、斷路器、熔斷器定值不合理。3、過墻、板無保護管。4、電線桿下沉、傾斜。2施工區、生活區架設配電線路不符合標準。02施工區、生活區按規范標準裝設照明設備51、電源線敷設規范整齊。2、有漏電保護器控制。3、架設高度和位置合理。
59、4、照明器具無破損。51、電源線敷設規范整齊。2、有漏電保護器控制。3、架設高度和位置合理。4、照明器具破損。4.51、電源線敷設規范整齊。2、有漏電保護器控制。3、架設高度和位置不合理。4、照明器具破損。3.51、電源線敷設規范整齊。2、無漏電保護器控制。3、架設高度和位置不合理。4、照明器具破損。2.5施工區、生活區未按規范標準裝設照明設備03低壓照明燈具和變壓器安裝、使用符合標準41、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器符合使用要求。3、低壓線路敷設整齊。4、低壓器具完好。41、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器符合使用要求。3、低壓線路敷設規范整齊。4、低壓器
60、具破損。3.61、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器符合使用要求。3、低壓線路敷設不規范整齊。4、低壓器具破損。2.81、室內、室外特殊場所應使用安全電壓。2、低壓變壓器使用不符合要求。3、低壓線路敷設不規范整齊。4、低壓器具破損。2低壓照明燈具和變壓器安裝、使用不符合標準。04特殊部位的內外電線路采用安全防護措施41、變壓器及架空線路有防護措施。2、高壓線下方無雜物。3、設備電源線無碾、壓、砸現象。4、線路過道應有保護措施。41、變壓器及架空線路有防護措施。2、高壓線下方無雜物。3、設備電源線無碾、壓、砸現象。4、線路過道無保護措施。3.6線路與照明1、變壓器及架空線路有防護措
61、施。2、高壓線下方無雜物。3、設備電源線有碾、壓、砸現象。4、線路過道無保護措施。2.81、變壓器及架空線路有防護措施。2、高壓線下方堆放雜物。3、設備電源線有碾、壓、砸現象。4、線路過道無保護措施。2特殊部位的內外電線路未采用安全防護措施。05配電箱施工區實行分級配電,配電箱、開關箱安裝位置合格。采用“一機、一閘、一漏、一箱”51、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度應符合標準。4、進出線排列整齊;不承受外力;有操作空間和通道。51、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度應符合標準。4、進出線排列不整齊;承受外力;有操作空間和通道。4.5
62、1、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度應符合標準。4、進出線排列不整齊;承受外力;無操作空間和通道。3.51、各類配電箱位置合理。2、應做到“四個一”。3、各類配電箱距地高度不符合標準。4、進出線排列不整齊;承受外力;無操作空間和通道。2.51、施工區未實行分級配電。2、配電箱、開關箱安裝位置不合格。3、未采用“一機、一閘、一漏、一箱”控制。06配電箱、開關箱安裝和內部設置符合規范、選型合理、器件標明用途51、配電箱內設總開關控制。2、箱內器件安裝牢固。3、器件選型合理。4、每路器件上有回路名稱。54特殊部位的內外電線路采用安全防護措施41、配電箱內設總開關控制。
63、2、箱內器件安裝牢固。3、器件選型合理。4、每路器件上無回路名稱。4.51、配電箱內設總開關控制。2、箱內器件安裝牢固。3、器件選型不合理。4、每路器件上無回路名稱。3.51、配電箱內設總開關控制。2、箱內器件安裝不牢固。3、器件選型不合理。4、每路器件上無回路名稱。2.5配電箱、開關箱安裝和內部設置不符合規范、選型不合理、器件無標明用途。07配電箱、開關箱內無帶電體明露及一閘多用41、配電箱內器件無帶電體明露。2、無“一閘多用”現象。3、器件與用電設備匹配。4、器件完整無損。41、配電箱內器件無帶電體明露。2、無“一閘多用”現象。3、器件與用電設備匹配。4、器件不完整有破損。3.61、配電箱
64、內器件無帶電體明露。2、無“一閘多用”現象。3、器件與用電設備不匹配。4、器件不完整有破損。2.81、配電箱內器件無帶電體明露。2、有“一閘多用”。3、器件與用電設備不匹配。4、器件不完整有破損。2配電箱、開關箱內有帶電體裸露及一閘多用現象。08箱體牢固、防雨,箱內無雜物、整潔、編號,停用后斷電加鎖31、各級配電箱安裝牢固、完整。2、有防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內有系統圖,箱體外有編號。4、停用后斷電加鎖。3配電箱6配電箱、開關箱安裝和內部設置符合規范、選型合理、器件標明用途51、各級配電箱安裝牢固、完整。2、有防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內有系統圖,箱體外有編號。4、停用后未斷電加鎖。
65、2.71、各級配電箱安裝牢固、完整。2、有防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內無系統圖,箱體外無編號。4、停用后未斷電加鎖。2.11、各級配電箱安裝牢固、完整。2、無防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內無系統圖,箱體外無編號。4、停用后未斷電加鎖。1.51、各級配電箱安裝不牢固、不完整。2、無防雨、防砸、防塵措施。3、箱體內無系統圖,箱體外無編號。4、停用后未斷電加鎖。09保護配電系統按規范采用三相五線制TN-S接零保護系統51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼采用接零保護。3、保護零線上不得裝設任何開關電器。4、保護零線不得有接頭。51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼采用接零保護。3、
66、保護零線上不得裝設任何開關電器。4、保護零線有接頭。4.51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼采用接零保護。3、保護零線上裝設任何開關電器。4、保護零線有接頭。3.51、配電采用TN-S系統。2、用電設備外殼未采用接零保護。3、保護零線上裝設任何開關電器。4、保護零線有接頭。2.5配電系統未按規范采用三相五線制TN-S接零保護系統。08箱體牢固、防雨,箱內無雜物、整潔、編號,停用后斷電加鎖310電力施工機具有可靠接零或接地41、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座做保護接零。3、配電裝置的金屬框架做保護接零。4、保護零線應采用多股銅線,接點牢固。41、用電設備
67、金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座做保護接零。3、配電裝置的金屬框架做保護接零。4、保護零線未采用多股銅線,接點不牢固。3.61、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座做保護接零。3、配電裝置的金屬框架未做保護接零。4、保護零線未采用多股銅線,接點不牢固。2.81、用電設備金屬外殼做保護零線。2、用電設備傳動裝置的金屬部件、底座未做保護接零。3、配電裝置的金屬框架未做保護接零。4、保護零線未采用多股銅線,接點不牢固。2電力施工用電設備、機具金屬外殼未做接零保護措施。011現場的高大設施按標準裝設避雷裝置41、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯應有避
68、雷裝置。3、井字架及龍門架應有避雷裝置。4、避雷裝置符合標準。41、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯應有避雷裝置。3、井字架及龍門架應有避雷裝置。4、避雷裝置不符合標準。3.61、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯應有避雷裝置。3、井字架及龍門架無避雷裝置。4、避雷裝置不符合標準。2.8保護1、起重機應有避雷裝置。2、外用電梯無避雷裝置。3、井字架及龍門架無避雷裝置。4、避雷裝置不符合標準。2現場的高大設施未按標準裝設避雷裝置。012配電箱、開關箱內保護裝置靈敏有效51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型匹配。3、安裝正確合理。4、漏電保護器動作靈敏有效。51、配電系統設兩級漏
69、電保護器。2、上、下級漏電保護器選型匹配。3、安裝正確合理。4、漏電保護器動作不靈敏。4.51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型匹配。3、安裝不正確。4、漏電保護器動作不靈敏。3.51、配電系統設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型不匹配。3、安裝不正確。4、漏電保護器動作不靈敏。2.51、配電系統未設兩級漏電保護器。2、上、下級漏電保護器選型不匹配。3、安裝不正確。4、漏電保護器動作不靈敏。013電工熟知本工程的用電情況,防護用品穿戴齊全,檢修時斷電,掛警示牌41、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;熟知本工程的用電情況;無違章操作現象。3、防護用品穿戴齊全。4
70、1、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;熟知本工程的用電情況;無違章操作現象。3、防護用品穿戴不齊全。3.61、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;熟知本工程的用電情況;有違章操作現象。3、防護用品穿戴不齊全。2.81、檢修時斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;不熟知本工程的用電情況;有違章操作現象。3、防護用品穿戴不齊全。21、檢修時未斷電、掛警示牌。2、持證上崗操作;不熟知本工程的用電情況;有違章操作現象。3、防護用品穿戴不齊全。014用電設備施工機具電源入線壓接牢固,無亂拉、扯、壓、砸、裸露破損現象41、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線無亂拉、壓、砸現象。3、電源線無裸露破損現象
71、。4、過道有保護。41、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線無亂拉、壓、砸現象。3、電源線無裸露破損現象。4、過道無保護。3.61、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線無亂拉、壓、砸現象。3、電源線有裸露破損現象。4、過道無保護。2.81、施工機具電源線壓接牢固。2、電源線有亂拉、壓、砸現象。3、電源線有裸露破損現象。4、過道無保護。21、施工機具電源線壓接不牢固。2、電源線有亂拉、壓、砸現象。3、電源線有裸露破損現象。4、過道無保護。015手持電動工具絕緣良好,電源線無接頭、損壞41、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣良好。3、電源線不得任意加長。4、外殼、手柄、插頭、開關完整。41、
72、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣良好。3、電源線不得任意加長。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。3.61、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣良好。3、電源線任意加長使用。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。2.81、手持電動工具有漏電保護器控制。2、電源線絕緣損壞。3、電源線任意加長使用。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。21、手持電動工具無漏電保護器控制。2、電源線絕緣損壞。3、電源線任意加長使用。4、外殼、手柄、插頭、開關不完整。016電焊機安裝符合標準51、電焊機安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線到位,無借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩齊全、牢固。4、電
73、焊機上有蓋,下有墊,有防雨、防潮措施。51、電焊機安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線到位,無借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩齊全、牢固。4、電焊機上有蓋,下有墊,無防雨、防潮措施。4.51、電焊機應安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線應雙線到位,無借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩不齊全、不牢固。4、電焊機上蓋,下墊,無防雨、防潮措施。3.51、電焊機應安裝二次線防觸電裝置。2、電焊機二次線雙線不到位,有借路現象。3、電焊機一、二次側防護罩不齊全、不牢固。4、電焊機上蓋,下墊,無防雨、防潮措施。2.5電焊機安裝不符合標準。0用電設備15手持電動工具絕緣良好,電源線無接頭、損壞
74、417資料臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續51、用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、用電方案有安全技術措施和電氣防火措施。3、方案、技術措施齊全針對性強。4、變更資料有手續。51、用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、用電方案有安全技術措施和電氣防火措施。3、方案、技術措施齊全針對性強。4、變更資料手續不全。4.51、用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、用電方案有安全技術措施和電氣防火措施。3、方案、技術措施不齊全針對性不強。4、變更資料手續不全。3.51、用電方案有編制、審核、審批人簽字及行政公章。2、用電方案無安全技術措施或無電氣防火措施。3、方案
75、、技術措施不齊全針對性不強。4、變更資料手續不全。2.5無臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續。018臨時用電管理協議、電氣安全技術交底51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任明確。3、電氣安全技術交底針對性強。4、嚴格執行協議、交底內容。51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任明確。3、電氣安全技術交底針對性強。4、執行協議、交底內容不嚴格。4.51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任明確。3、電氣安全技術交底針對性不強。4、執行協議、交底內容不嚴格。3.51、臨時用電管理協議齊全。2、各級用電管理責任不明確。3、電氣安全技術交底針對性不強。4、執行協議、交底內容
76、不嚴格。2.5無臨時用電管理協議、電氣安全技術交底。019臨時用電器材產品合格證31、使用正規廠家(資質證)的合格產品,有產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)有驗收報告。3、廠家資質證、產品合格證、驗收報告等統一管理及保管。31、使用正規廠家(資質證)的合格產品,有產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)有驗收報告。3、廠家資質證、產品合格證、驗收報告等未統一管理及保管。2.71、使用正規廠家(資質證)的合格產品,有產品合格證。2、自制用電器材(配電箱等)無驗收報告。3、廠家資質證、產品合格證、驗收報告等未統一管理及保管。2.11、使用正規廠家(資質證)的合格產品,無產品合格證。2、自制用
77、電器材(配電箱等)無驗收報告。3、廠家資質證、產品合格證、驗收報告等未統一管理及保管。1.5無臨時用電器材產品合格證、驗收報告、廠家資質證等。020電工值班、維修記錄、臨時用電驗收記錄41、配電線路、電纜有驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具有驗收記錄。3、電工值班、維修記錄齊全。41、配電線路、電纜有驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具有驗收記錄。3、電工值班、維修記錄不齊全。3.61、配電線路、電纜有驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具無驗收記錄。3、電工值班、維修記錄不齊全。2.8資料1、配電線路、電纜無驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具無驗收記錄。3、電工值班、維修記錄不齊全。21、配電線路
78、、電纜無驗收記錄。2、配電箱、手持電動工具無驗收記錄。3、電工值班、維修無記錄。021電氣設備測試、調試記錄、接地電阻測試記錄41、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試有記錄。3、用電設備調試有記錄。4、檢測、調試資料齊全。41、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試有記錄。3、用電設備調試有記錄。4、檢測、調試資料不齊全。3.61、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試有記錄。3、用電設備調試無記錄。4、檢測、調試資料不齊全。2.81、高壓用具及測試儀表有檢測合格證。2、接地電阻測試無記錄。3、用電設備調試無記錄。4、檢測、調試資料不齊全。2無電氣設備測試、調
79、試記錄、接地電阻測試記錄。022檢查及隱患整改記錄51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、隱患整改、回執記錄齊全。3、檢查評分記錄扣分符合標準。51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、隱患整改、回執記錄齊全。3、檢查評分記錄扣分不符合標準。4.51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、隱患整改、回執記錄不齊全。3、檢查評分記錄扣分不符合標準。3.51、項目部每月兩次檢查記錄資料齊全。2、無隱患整改、回執記錄。3、檢查評分記錄扣分不符合標準。2.5項目部每月兩次檢查及隱患整改無記錄。023職工應知應會51、掌握現場的供電系統、變壓器的容量。2、掌握現場重點用電設備、場所的位置。3、掌握雨、冬
80、施季節用電管理重點。51、掌握現場的供電系統、變壓器的容量。2、掌握現場重點用電設備、場所的位置。3、雨、冬施季節用電管理重點不熟悉。4.51、掌握現場的供電系統、變壓器的容量。2、現場重點用電設備、場所的位置不熟悉。3、雨、冬施季節用電管理重點不熟悉。3.51、現場的供電系統、變壓器的容量不熟悉。2、現場重點用電設備、場所的位置不熟悉。3、雨、冬施季節用電管理重點不熟悉。2.5現場供電系統、變壓器的容量、用電重點及雨、冬施在用電管理不清楚。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日北京市施工現場檢查評分細則 (塔吊、起重吊裝)表7施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況
81、評定分值1塔 式 起 重 機基礎、軌道敷設符合規定5基礎無雜物,排水順暢,軌道敷設符合要求,接地齊全可靠。5基礎無排水措施或不通暢,軌道間無拉桿或間距大于6米。4.5基礎雜物多,通道不暢,無操作規程、負責人標牌,接地電阻材料未用鍍鋅扁鐵或園鋼。3.5雙軌接頭未錯開1.5米,縱、橫坡度大于1/1000,未單獨設立接地線,或數量不夠。2.5鋼軌接頭懸空,枕木腐朽,道釘數量少于50,無軌道止擋,接地電阻大于4。02安全裝置齊全有效5安全裝置齊全有效。5爬梯護圈和休息平臺缺少或不全。3.5安全裝置齊全不靈敏。2.5安全裝置缺少或失靈。03卷線器運轉正常,電纜線無破損,壓接、固定牢固5卷線器運轉正常,電
82、纜線無破損,壓接、固定牢固。5塔式起重機行走軌道內堆物。4.5電纜線無卸荷或卸荷點不標準。3.5無卷線器或設計無卷線器塔吊無電纜防護措施。2.5電纜線破損或有接頭。04起重機的錨固符合規定5起重機的錨固牢固可靠。5軌道式塔吊作附著使用時,未加強軌道基礎承載能力和切斷行走電機電源。4.5附著桿傾斜角度超過10度。3.5最高錨固點以下塔身垂直度偏差大于2/1000。2.5錨固裝置松動或未按規定加裝錨固裝置。05安裝、頂升、拆除符合規定5安裝、頂升、拆除符合規定。5作業人員未帶安全防護用具。4.5聯結螺栓銷子缺少或緊固不符合要求。3.5未按安裝、頂升、拆除方案作業。2.5四級以上大風及濃霧、雨雪等天
83、氣下作業。06多臺起重機械作業有安全保證措施5多臺起重機械作業有方案有措施。5未編制多臺起重機作業方案,交叉作業起重機高度未避開。2.5起重機之間任何接近部位小于2米。07操作人員持證上崗,執行操作規程5操作人員持證上崗,執行操作規程。5信號指揮未帶袖標。4.5信號指揮兼做其他工作。3.5操作人員未帶操作證。2.5操作人員無證,作業違反操作規程。08起 重 吊 裝吊裝作業符合規范5構件堆放平穩,起重設備可靠,操作人員執行操作規程。5構件堆放無穩定措施,在架空輸電線場所作業,高壓線未防護。2.5起重機安全裝置缺少或失效,與輸電線的安全距離不符合要求,信號、司機無操作證。09吊索具按規定使用,吊具
84、符合要求5鋼絲繩潤滑良好,吊索具聯結使用符合規定。5鋼絲繩潤滑差。4.5鋼絲繩聯結不符合規定。3.5大模板,構件吊裝未使用卡環。2.5鋼絲繩、吊鉤達到報廢標準。010多機抬吊符合規定要求5多機抬吊符合規定要求。5未選用性能相似起重機。3.5信號指揮不統一,載荷分布不均。2.5雙機抬吊單機起吊載荷超過允許載荷80。011起重吊裝作業設警戒標志和專職監護人員5起重吊裝作業設警戒標志和專職監護人員。5無專職監護人員。2.5塔 式 起 重 機未設警戒標志。012吊裝作業人員應有可靠安全措施5吊裝作業人員有可靠立足點并系好安全帶。5作業人員無可靠立足點。2.5高處作業不系安全帶。013資 料機械設備平面
85、布置圖5機械設備平面布置圖及時準確。5設備變更未及時更新。4.5機械布置平面圖不準確。2.5無機械設備布置平面圖。014機械租賃、拆裝合同及安全管理協議書,出租、承租雙方共同對塔機組和信號工交底5機械租賃、拆裝合同及安全管理協議書,出租、承租雙方共同對塔機組和信號工交底齊全有針對性。5資料無針對性,缺簽字蓋章。3.5缺一種資料。2.5缺多項上述資料。015機械拆裝方案,安裝驗收記錄、設備統一編號、檢測報告5機械拆裝方案,安裝驗收記錄、設備統一編號、檢測報告齊全、規范、準確。5驗收表數據未量化,缺簽字、蓋章。4.5缺一種資料。2.5缺多項上述資料,檢測報告過期。016塔吊拆裝單位應具備相應資質5
86、塔吊拆裝單位具備相應資質。5拆裝單位資質級別不符合要求。2.5無拆裝資質。017起重、吊裝施工方案和審批5有起重、吊裝施工方案和審批。5方案無審批,針對性不強。2.5無起重、吊裝施工方案和審批。018機械操作人員、起重吊裝人員花名冊及操作證復印件5機械操作人員、起重吊裝人員花名冊及操作證復印件齊全有效。5無操作人員花名冊。3.5操作證復印件不齊。2.5無操作證或操作證過期。019檢查記錄,隱患整改5檢查記錄,隱患整改記錄齊全、規范。5檢查表無日期、簽字。4.5自檢打分不標準,無整改記錄。2.5無檢查記錄。020職工應知應會5操作人員了解設備構造和維修保養規定,有試卷。5應知應會試卷代筆。2.5
87、無應知應會考核試卷。0 應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日北京市施工現場檢查評分細則 (機械安全)表8起重吊裝作業設警戒標志和專職監護人員施工單位 工程名稱序號檢查項目標準分值檢查情況評定分值1 物 料 提 升 機架體安裝符合標準6架體使用正式廠家產品,安裝符合標準。6架體外側無立網防護或防護不嚴。5.4纜風繩與地面夾角不符合4560度。4.2附墻架與墻體未采取剛性連接,纜風繩無地錨或組數不夠。3未使用正式廠家的產品。附墻架連接在腳手架上,建筑物頂層未設附墻架。02限位、保險裝置齊全有效6限位、保險裝置齊全有效。6無吊籃安全停靠裝置或限位、安全裝置失靈。03吊籠防護門齊全
88、,進、出料口防護設施齊全5吊籠防護門齊全,進、出料口防護設施齊全。5防護棚兩側未用密目安全網封閉。4.5進料口防護棚搭設長度小于3米,寬于架體兩側小于1米,高度低于3米。3.5無防護棚,缺進、出料口和吊籠前后防護門。04鋼絲繩、傳動裝置符合規定要求;卸料平臺搭設符合要求5鋼絲繩、傳動裝置符合規定要求;卸料平臺搭設符合要求。5鋼絲繩缺潤滑,卷筒保留圈數少于3圈。4.5鋼絲繩聯結 不符合規定,傳動部分無防護,卸料平臺鋪板不嚴。3.5鋼絲繩拖地、接長使用,無過路保護,導向滑輪使用開口式滑輪。2.5鋼絲繩達到報廢標準,卸料平臺兩側無防護,平臺無防護門。05卷揚機地錨牢固,操作棚按規定設置,機械人員持證
89、上崗4卷揚機地錨牢固,操作棚防雨防砸,機械人員持證上崗作業。4卷揚機場地不平。3.6操作人員視線不好,無法看到架體頂部。2.8操作棚不防雨、防砸。2卷揚機地錨不牢,無操作棚,機械人員無證上崗。06電動吊籃安裝、使用符合有關規定4電動吊籃安裝、使用符合有關規定。4吊籃保險繩直徑小于12.5mm。2.8吊籃作業人員未佩戴安全帶。2吊籃安全裝置、安全鎖不符合規定,配重數量不符合要求,固定不牢。07外用電梯基礎、安裝和使用符合規定4基礎、安裝和使用符合規定。4基礎無排水措施,有雜物。3.6各部位結構有變形,連接螺栓松動。2.8導軌頂端自由高度超過出廠規定。2接地保護未單獨安裝,阻值大于4。08安全裝置
90、齊全有效6安全裝置齊全有效。6限速器超過檢驗周期。3外用電梯制動裝置、上下極限限位、門聯鎖裝置缺少或失效。09錨固符合規定,附墻拉接牢固6錨固、附墻拉接牢固。6附墻拉接點未鋼性連接。5.4穿墻螺栓墊片小,螺桿未露出螺母12扣。4.2附墻拉接間距超過標準。3附墻拉結、錨固架聯結松動,垂直度超過標準。010地面出入口及吊籠防護設施齊全4地面出入口及吊籠防護設施齊全。4吊籠防護門破損。3.6進料口防護棚搭設不符合要求。2.8升降機周圍未設穩固的防護圍欄。2進料口無防護棚。011電氣控制系統完好4電氣控制系統完好。4未單獨設電源箱,電源箱無防護,電纜線破損老化。2.8電氣安裝不符合規定。012司機持證
91、上崗執行操作規程4司機持證上崗執行操作規程。4啟動、停層未按警鈴。3.6司機未帶證,停電或司機離開外用電梯未切斷電源并鎖門。2司機無操作證。013施工機具中小型機械的使用存放符合規定4中小型機械的使用存放符合規定。4中小型機械固定不牢,攪拌機輪胎未拆。3.6操作棚防護不嚴,木工、混凝土設備機棚未封閉。2.8中小型機械使用不符合規定。2無防雨、防砸棚,布料桿存放無固定措施。014機械傳動外露部分有防護裝置4機械傳動外露部分有防護裝置。4傳動部分防護罩固定不牢。2.8皮帶、鏈條、開式齒輪等傳動部分無防護裝置。015機械設備按規定維護保養4機械設備按規定維護保養。4未做好維護保養記錄。3.6設備潤滑
92、不良。2.8設備未按規定維護保養,清潔差。2設備帶病運轉,運行中進行維護保養。016機械設備電氣控制箱齊全有效4機械設備電氣控制箱齊全有效。4電源箱未編號,與設備間距不符合要求。3.6電源箱無防護,箱內有雜物。2.8電源箱內部設置不符合規定。2無設備開關箱。017設備操作場所應懸掛操作規程,明確責任人,設備停用后關機上鎖4設備操作場所應懸掛操作規程,明確責任人,設備停用后關機上鎖。4外用電梯設備操作規程、責任人標示牌固定不牢、字跡不清。3.6無設備操作規程、責任人標示牌。2設備停用后未關機上鎖。018資料現場設備平面布置圖4現場設備平面布置圖。4設備變更未及時更新。3.6機械布置平面圖不準確。
93、2.8無機械設備布置平面圖。019物料提升機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案,租賃合同、安全交底4物料提升機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案,租賃合同、安全交底齊全。4安全交底無簽字,針對性不強。3.6方案、合同缺公章、簽字或日期。2.8缺一份資料。2缺兩種以上資料。020操作人員花名冊及操作證復印件4操作人員花名冊及操作證復印件齊全有效。5無操作人員花名冊。3.5操作證復印件不齊全。2.5無操作證復印件或操作證過期。021設備檢查記錄,機械出租單位安全檢查記錄及隱患整改記錄5設備檢查記錄,機械出租單位安全檢查記錄及隱患整改記錄。5檢查表無簽字、日期。4.5無出租單位安全檢查紀錄。3.5自檢打分不標準
94、,無整改記錄。2.5無檢查記錄。022職工應知應會5職工應知應會。5應知應會試卷代筆。2.5無應知應會考核試卷。0 應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日北京市施工現場達標評分細則 (保衛消防)表9施工單位 工程名稱序號檢 查 項 目標準分值檢 查 內 容評定分值1現場保衛工地出入口有警衛室,晝夜有人值班3交接班記錄齊全且值班條件完善。3交接班記錄不全或值班條件不完善。2.1值班人員未佩戴明顯標志或無交接班記錄。1.5凡有出入口,未設警衛室或值班人員未經培訓上崗。02工程內不準住人4工程內無住人現象。4凡工程內有住人現象,不管人員多少。03建筑材料、機具和成品保衛措施有效3建
95、筑材料、機具和成品保衛措施有效。317設備操作場所應懸掛操作規程,明確責任人,設備停用后關機上鎖4建筑材料、機具進場存放未登記,無防范措施。2.1工程有貴重設備或有成品無保護措施。1.5建筑材料、機具和成品保衛無有效措施。04要害部門、要害部位防范措施有效4要害部門、要害部位防范措施有效。4確定重點要害部門和部位不全。2.8無專人負責管理或未配備必要的防盜設施。2要害部門、要害部位防范措施無效。05現場消防建筑物內外消防道路通道暢通5建筑物內外消防道路通道暢通。5消防通道無標志。3.5消防道路不暢通、無車輛回轉場地。2.5工程內和現場暫設無人員疏散通道。06現場有明顯的防火標志3現場有明顯的防
96、火標志。3重點部位設置專用防火標志不齊全。2.1重點部位未設置專用防火標志。1.5現場無防火宣傳標志牌。07消防設施器材設置符合標準,重點部位消防器材配備符合標準5消防設施器材設置符合標準,重點部位消防器材配備符合標準。5消火栓安裝不規范,消防器材分布不合理。3.5消火栓不足,滅火器材過期。2.5消防設施器材設置不符合標準;重點部位消防器材配備不符合標準。08施工現場嚴禁吸煙4施工現場無吸煙現象、地面上無煙頭。4現場和工程內地面上有煙頭。2現場有人吸煙或多處地下有煙頭。09工程內不準做倉庫,不準存放易燃、可燃材料4工程內不準做倉庫,不準存放易燃、可燃材料。4工程內存有少量易燃、可燃材料。2工程
97、內做倉庫,存放易燃、可燃材料。010易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標準4易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標準。4現場易燃、易爆物品有措施,未落實。2.8易燃性油料未專庫存放,與其它材料混存、油料庫用電和照明不符合規定(以上其中有一項扣2分,兩項以上0分)。2現場使用易燃易爆物品,無手續、無交底、措施不落實;工程內存放易燃性油料或做調料間使用。011油漆庫和油工配料房分開設置4油漆庫和油工配料房設置符合規定。4油漆庫和油工配料房分未開設置。012氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業之間的距離符合標準4氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業之間的距離符合標準。4氧氣瓶、乙炔瓶之間的距離不符合標準。2氧氣瓶、乙炔瓶與明火作
98、業之間的距離不符合標準。0現場保衛3建筑材料、機具和成品保衛措施有效31324米以上建筑設置消防立管、器材符合要求524米以上建筑設置消防立管、器材符合要求。5立管直徑小于規定尺寸或未逐層設接口或未配齊水帶、水槍。3.5立管跟進不及時、值班人員不在崗。2.5未設消防泵房,或水泵電源未設專用電路。014明火作業符合標準4明火作業符合標準。4用火證措施不明確,用火點與實際不符。2.8看火人員不在崗、或未帶滅火工具、電焊接線不符合規定、無接擋措施。2無用火證進行動火作業、非焊工動火操作。015施工現場未經批準不準使用電熱器等3施工現場經批準有使用電熱器等手續。3使用電熱器具(電取暖器等)無審批手續。
99、2.1庫房、宿舍、辦公點及非生產場所使用60瓦以上和高熱度照明燈具。亂拉電源、接線。1.5未經批準違章使用電熱器具(電爐、電褥、熱得快等),接線不符合標準。016現場臨時建筑符合防火規定4現場臨時建筑符合防火規定。4建筑物外支搭臨時建筑隔斷、圍擋部分使用易燃可燃材料。2臨時建筑使用易燃可燃材料支搭,臨時建筑無防火間距。017資料保衛、消防設施平面圖、審批手續齊全4保衛、消防設施平面圖、審批手續齊全。4平面圖標志不完整、缺項。2.8 消防審批手續不齊全。2無消防設施平面圖和消防審批手續。018現場保衛消防制度、方案、預案、協議4現場保衛消防制度、方案、預案、協議齊全。4其中每一項不細致、完善。2
100、.8制度、方案、預案、協議缺其中一項。2無保衛消防制度、方案、預案、協議。019保衛消防組織機構及活動記錄4保衛消防組織機構及活動記錄齊全。4組織不健全、活動記錄不全。2未按時活動、無活動記錄、無組織機構。020施工保溫材料產品檢驗及驗收資料4施工保溫材料產品檢驗及驗收資料齊全。4施工保溫材料產品檢驗及驗收資料不齊全。2.8只對部分產品驗收(聚苯保溫材料和防火草簾)缺一項。2保溫材料未驗收、無驗收資料。021消防設施、器材驗收、維修記錄3定期對消防設施、器材驗收、維修的記錄齊全。3消防拴安裝前無交底、安裝后無驗收記錄、無簽字;滅火器無檔案、未記明配置類型、數量、設置位置、檢查維修單位、更換藥劑
101、時間。2.1前項兩項同時含有和消防設施、器材無驗收、維修記錄。022防水施工有措施和交底4防水施工的措施和交底齊全。4措施不完善、交底無針對性,無記錄。2無措施無交底。023警衛人員值班、巡查工作記錄4警衛人員值班、巡查工作記錄齊全。4值班記錄不全、巡查人員和負責人未在值班記錄上簽字。2無警衛值班、巡查工作記錄。024檢查及隱患整改記錄5檢查及隱患整改記錄齊全。5檢查后無整改記錄、無檢查和被檢查人員簽字。3.5未按月進行檢查、檢查次數少于兩次。025職工應知應會5從業人員培訓教育記錄花名冊齊全有效。5未對所有職工進行教育、人員登記不全。3.5教育內容無針對性,無成績和人員名單。2.5無教育提綱、無教育培訓記錄、有試卷代答現象。0應得分 實得分 得分率 折合標準分檢查員簽字 年 月 日