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冶金集團工程公司物資管理部采購員工作手冊附表格.doc

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冶金集團工程公司物資管理部采購員工作手冊附表格.doc

1、, xx集團xx工程有限公司采購員工作手冊xx年目 錄一、崗位職責二、相關工作流程1、生產用固定資產、低值易耗品采購流程2、采購員現金采購材料入庫工作流程3、材料出庫工作流程4、生產用固定資產、低值易耗品調撥流程5、生產用固定資產、低值易耗品、材料處理流程三、相關管理辦法1、施工物資管理辦法2、授權采購、租賃3、采購前管理4、采購中管理5、采購后管理6、采購結算管理7、信息管理8、機械設備周轉材料管理四、材料分類表五、項目主要材料分析表六、物資采購付款申請單七、供應商材料到貨情況表八、項目部物資采購合同執行情況匯總表九、物資采購合同評審表一、崗位職責1.嚴格貫徹執行公司各項有關物資材料的管理政

2、策規定;2.在負責物資管理的項目副經理的直接領導下負責工程零星材料采購工作。3.根據材料采購計劃進行市場詢價,務必做到貨比三家并及時向項目副經理匯報。4負責與供應商的溝通和聯系;各種材料在進庫前材料驗收發現質量問題,采購員應在當天負責處理,最遲不得超過三天;由于退貨發生的費用,由采購員負責向供貨廠商索賠;在使用過程中,發現質量問題,采購員必須跟供應商交涉,協商賠償事宜。5.熟悉工程施工進度,了解材料市場供應及價格情況,按計劃進行物資采購,滿足項目施工進度對于物資的需求。6.掌握各種工程材料的性能、規格型號及質量要求,按檢驗批次提供合格證或質量保證書給倉庫保管員。7、及時掌握材料的市場價格信息及

3、供貨單位的情況,并及時匯報。8. 完成了領導安排的其他工作任務。=生產用固定資產、低值易耗品采購流程采購員現金采購材料入庫工作流程項目部技術員采購員倉庫保管員開始遞交審批后的材料計劃保管按計劃采購否憑綠聯報賬核對計劃、票據是否相符,驗收數量、質量等結束是紅聯夾入賬本并登賬辦理入庫手續收集質量證明文件材料出庫工作流程項目部技術員倉庫保管員分包單位指定領料人開始遞交材料領用計劃結束綠聯夾入賬本并登賬按出庫單發料否是開具出庫單是核對計劃與申請是否相符紅聯留底作為核算依據提出材料領用申請生產用固定資產、低值易耗品調撥流程項目部技術員物資部結束憑單調撥、登記臺賬開始遞交設備、工機具計劃開具調撥單同意不同

4、意審核,交分管領導審批生產用固定資產、低值易耗品、材料處理流程項目部物資部處理完畢后報處理明細開始遞交處理申請按意見處理審批、存檔結束反饋審批意見審核,交分管領導審批物資管理辦法一、總則1、為加強公司對工程物資及設備的采購和租賃管理,通過集中化管理采購、租賃,實現公司項目經營盈利目標,提高經營效益。結合公司的實際情況,特制定本辦法。2.本辦法所稱物資是指公司工程項目所需的實體材料、設備;周轉材料、工具、施工設備。3.公司總經理為公司物資采購管理總責任人,公司、各項目物資采購權歸屬企業法人,由物資部代表企業法人或由其授權委托相關項目部進行采購、租賃管理。二、物資管理部職責1負責對項目所需的施工物

5、資設備采購、租賃進行全面管理。負責收集市場信息,并對市場主要實體材料價格波動作出可預見的預測和分析。為實施采購和投標報價、領導決策提供依據。2負責公司各項目采購、設備管理人員及業務的集中管理。3負責物資采購、租賃制度建立。4負責配合風控部、項目部做好施工項目開工前的項目物資采購實施方案。5.開工前將物資設備按工程實體、措施材料(設備)的種類分為公司管控采購物資設備(A類);項目實施采購物資設備(B類)。并在項目物資采購實施方案劃分清楚。6.根據工程實際情況對A類、B類物資設備目錄進行調整,實行動態管理,授權項目部對A類物資設備進行采購、租賃。7.組織參與項目部一次性采購額達到100萬元的省外項

6、目、10萬元的省內項目的物資采購招標、評標、供應商選擇及簽訂合同的評審備案。8負責組織供應商考察、大型采購、租賃合同的招標管理,并發起采購、租賃合同的評審。9負責公司各項目物資采購、租賃結算的核實、合同履行過程中款項支付的核實。10根據生產安排做好物資供應的進度控制,掌握主要材料的市場起伏狀況,控制采購成本。11做好物流的優化管理,協助項目部做好物流與配送及驗收工作。12.建立預警機制,督促項目部落實公司物資管理辦法,對現場物資管理進行檢查、監督與指導。并按月編制項目主要材料統計分析表12.參與公司外委托加工材料的業務管控工作。13.參與顧客提供材料的各項管理、協調工作。14.負責物資設備信息

7、管理、供應商評價、合格供應商名錄建立與發布、價格信息發布。 15.收集合同、文件、報表并整理歸檔。 16.按照公司規定對項目部余料處理的管理。三、項目部職責1.負責提出各類物資設備需求計劃。2.負責授權的物資設備采購、租賃。3.組織公司授權采購范圍內的招標,并將相關資料上報公司物資管理部,經公司評審批準后實施。4.負責公司授權范圍內的物資采購、租賃過程結算資料的辦理、合同履行過程中款項支付手續的辦理。6.負責項目部所有物資、設備的物流配送與催交。7.負責項目部所有物資、設備的進場驗收、儲存、現場管理、材料核銷等日常管理工作。8.負責項目部施工設備、周轉材料的進場、儲存、出場驗收和現場管理。9.

8、協助物資管理部進行物資采購以及供應商管理等。10.負責辦理項目所有物資設備的結算、申請資金支付。11.負責項目所有物資設備價格、信息的整理。13.負責項目所有物資設備的臺帳、報表。14.按照公司規定負責余料處理。三、工作內容與流程1采購計劃1.1公司風控部對項目物資總計劃進行編制、審核后,并附該項目物資投標報價、測算控制量等移交公司物資管理部。1.2項目部根據工程實際需要提出項目物資需求計劃。1.3物資管理部編制項目物資采購策劃經公司領導審批后,項目部作出項目物資采購實施方案。1.4有特殊要求的物資,項目部組織施工員、技術員、總工程師、業主方、監理及相關專家根據設計圖紙及方案進行論證,集體決策

9、后方可實施采購。2采購方式選擇2.1采購方式分為:招標采購、磋商協議價格、詢價、比選市場采購。2.2總部采購、租賃物資設備原則上須采用招標方式,不具備招標條件的應經公司領導審批后采取磋商方式。 2.3單項價值高于10萬元的物資、設備的采購、租賃,原則采用招標方式。2.4授權項目部的物資采購選擇合理的采購方式(招標、磋商、詢價、比選)。2.5項目部物資非合同采購,由項目經理核價、審定并定期向公司物資管理部備案。3供應商選擇3.1同等條件優先從公司合格供應商名錄中選擇潛在投標人。3.2招標采購中參加投標的供應商原則不得少于三家。3.3招標采購須嚴格按程序進行,確定供應商與采購單價。 3.4不適宜采

10、用招標方式或供應商少于三家的在采購過程中必須有詳細文字說明及采購記錄。4.合同簽訂4.1總部采購、租賃物資設備由物資部負責擬定采購租賃合同與供應商協商談判并組織評審,經評審合格后提請公司領導簽訂合同或授權簽訂合同。4.2授權項目部采購、租賃的物資設備,由項目部負責履行合同簽訂各項程序。4.3項目部將草簽合同經項目經理批審后報公司物資管理部進行復核, 復核通過后簽訂正式采購合同,合同在物資管理部備案、存檔。4.4采購、租賃合同評審流程。由物資部負責評審傳遞:物資部經辦人員填寫評審單法律顧問財務分、主管領導總經理批準。4.5合同文本須由總部物資部、財務部和項目部材料員分別保管。年末裝訂交公司檔案室

11、。5.物流與配送5.1物流配送由采購合同簽訂單位負責。5.2物資部協助項目部做好物流與配送工作。6.驗收6.1項目部根據物資入庫相關規定分別由倉庫管理員、技術員、項目負責人等同時參加并負責所有采購物資設備的驗收。6.2總部采購(租賃)的物資設備,如發現質量問題,項目部須及時報物資部,聯系供應商共同進行處理。6.3物資部負責核實供應商所供物資情況。6.4負責核實項目部材料供應數量是否超出材料總計劃。如分計劃之和超過總計劃,將不得采購(特殊情況除外)。7.現場管理7.1項目部負責所有物資設備的現場管理,按公司項目管理程序文件相關規定實施。7.2物資管理部聯同相關部門人員定期對項目部進行檢查、并進行

12、考核。8.結算與資金支付8.1項目部實施采購、租賃物資設備的結算手續由項目部負責辦理。項目部同時建立供貨商到貨、付款臺帳。8.2總部采購、租賃的物資設備和授權項目部采購、租賃的物資設備在合同履行過程中的結算資料由公司物資部負責核實后,項目部辦理申請付款。8.3授權項目部采購、租賃的措施材料、設備及合同金額在5萬以上的合同履行過程中的結算及申請付款,按公司財務結算流程執行。8.4結算與資金支付按合同條款執行。9.供應商評價9.1合同執行完畢結算后,由公司物資管理部組織、項目部協助對供應商對當次采購過程中供應商對合同的執行力、誠信度、資金墊付能力、產品質量、售后服務等進行信譽等級評定,作為年度考評

13、的依據。9.2物資管理部組織收集對供應商的評價意見并備案,積累供方資源信息。9.3供應商評價每年末12月進行,將合格供應商在公司內進行公布。授權采購、租賃一授權采購、租賃的原則1.對緊急采購的物資實施授權采購。2.地區偏遠的單個項目實施授權采購、租賃。3.集中采購、租賃管理成本過高的實施授權采購。4.公司項目物資采購實施方案中明確的實施授權采購的B類材料。 二、授權采購的范圍1.A類材料1.1鋼材類、商品砼類、裝飾材料類、機電產品類由公司物資部采購。根據工程實際情況,可授權項目部采購并在項目物資采購實施方案中明確。1.2水泥類、粗(細)骨料、砌體類;但在同一地區多個項目施工,由物資部牽頭,實施

14、項目部聯合采購。1.3砌體類中除保溫磚、耐火磚以外的其他材料。1.4大型設備中除塔吊、砼攪拌設備以外的其他設備。1.5大批周轉材料。但在同一地區多個項目施工,由公司物資部牽頭,實施項目部聯合采購(租賃)。2. B類材料2.1周轉材料類; 2.2生產、生活大臨材料設備。 2.3小型設備工具、五金、勞保用品類。 2.4其他材料類。3特殊情況授權采購范圍 3.1符合實體材料緊急采購程序的材料授權項目部采購。3.2業主(總包方)提供(指定)的A、B類材料,授權項目部采購;(需會議紀要的書面材料及附與業主簽訂的合同復印件)。三授權管理程序1、公司制定的項目物資采購策劃書中的具體授權。2、項目特殊情況,項

15、目部提出授權申請(授權申請書)報物資部核實,經公司領導審批后,方可進行授權采購。四.實體材料緊急采購程序1、實體材料緊急采購的適用范圍:11因業主限定完工期限,工程設計變更新增加的材料,兩個條件缺一不可。12因需用計劃漏項導致單項工程不能完工,影響其他單項工程進度的材料。1.3將完成甲方節點計劃時所缺的材料。1.4大型吊裝時所缺的材料。1.5與業主簽訂的合同中要求進場時間非常短的情況。2、實體材料緊急采購程序2.1項目部落實所缺材料的規格型號、數量、技術標準、價格。2.2項目部填寫實體材料緊急采購程序申請表報風險控制部審批,并對緊急采購物資實施采購。材料估算值在5萬元以下,項目部直接采購,材料

16、估算值在5萬元以上的,由風險控制部核實報分管領導審批,經領導同意后,項目部方可采購。采購前管理一采購、租賃計劃1、風險控制部、項目部依據施工預算編制項目物資總計劃。公司組織公司有關部門、項目部二算對比、核算后進行指標策劃,制定審批后的項目物資總計劃并附該項目物資投標報價、測算控制量等移交公司物資管理部。2、物資管理部根據需求計劃編制物資采購租賃實施計劃,報分管采購副總經理審批后,作為采購、租賃實施依據,并根據項目的特點明確A、B類材料。項目部根據經公司授權的物資設備采購范圍編制項目物資需求計劃按公司物資管理辦法相關程序實施采購、租賃。3、項目部在開工前15-20天向公司物資管理部報送工程物資設

17、備的需用計劃。項目部物資主管同時留底備案。4、項目物資需求計劃應包含:投標的總量、測算控制量、當次采購量、累計采購量。二.物資供應商的選擇1、合法的經營單位,營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書齊全有效,有良好的社會信譽(如企業獲得的名優產品稱號等)。2、能提供有效的產品質量證明資料(如合格證),必要時(如初次使用對產品質量沒有把握的情況下)提供有效的樣品檢驗書。3、需生產許可證、產品認證或強制性認證或其他法定認證要求的產品,能提供相應的認證證書。4、有充足的貨源或生產供應能力及服務能力。5、選用實力強、信譽好、能長期合作,彼此信任,相對穩定且積極響應招標文件各項條款的供應商。6、采

18、購A類物資設備及較大的B類物資須從合格供應商名錄庫中選擇三家以上,不夠時對參加投標的供應商進行評審,預審合格方可參加招(議)標。7、已取得產品認證,強制性認證或ISO9001、ISO14001認證、環保標志認證的合格供應商應優先選擇使用。三采購方式的確定及時間要求1、項目部根據工程進度的需要,至少在需要物資時的1520天之前向公司物資管理部提出申請,所需物資的規格、數量、時間,如項目部所報資料不符合上述要求,物資管理部無法進行招標而影響工期,責任由項目部承擔。2、采購主要方式為:招標、詢價、比選、磋商。3、采購方式的選擇:單項物資預算總額在10萬以上(含10萬元)的物資采購、租賃盡量采用公開招

19、標方式,開標后從投標方中選擇目標供貨方再實行磋商確定最終采購價格。4、總部采購原則上采用招標方式,不具備招標條件的應經總經理審批后采取磋商方式(業主指定.專利產品、技術獨特工藝特殊的)。5、授權項目部采購的A類物資原則上采取招標采購,其它采取詢價或比選采購。6、項目生產過程中所需的零星輔材,可實行定點采購,每個項目須同時確定至少兩家供應商供貨,堅持兩家對比單價及服務擇優供貨;進行單價對比。對單價高、服務差的供應商物資管理部或項目部有權取消其供應資格,同時可另行增加其它供應商。對單價合理供應商進入合格供應商名錄庫中,并保持長期合作采購中管理一、 物資(設備)招標書的制作、發放與投標書接收1、由物

20、資管理部采購的物資設備由物資管理部負責編制并發放,授權采購的物資設備的標書由被授權單位負責編制并發放。 2、物資設備采購的投標書的接收由物資部和被授權項目部負責。二、 物資(設備)招標的組織、參加人員及定標1、總部采購的由物資部組織,物資部準備相關資料,由公司評標委員會評定。2、授權采購的物資(設備)招標由被授權項目部組織,參加人員為被授權項目部相關管理人員,采購管理部參與。3、合同金額預計在100萬以上招標文件報公司審批后方可招標。4、評標委員會根據評標結果推薦供應商,最終由領導審核確定。5、合同金額在公司規定必須招標采購范圍內而不宜招標采購的,選用磋商采購的方式,應有詳細書面說明材料及磋商

21、過程記錄。三、 物資(設備)采購、租賃合同1、原則上按公司范本合同起草。2、物資部負責總部采購租賃物資設備合同的談判、起草、組織評審;經評審后提送公司領導簽訂合同。3、授權采購、租賃的物資設備,合同起草、談判由被授權項目進行,項目部將草簽合同經項目經理批審后報公司物資管理部進行復核, 復核通過后簽訂正式采購合同,合同在物資管理部備案、存檔。4、主要物資采購應簽訂采購合同(協議)。采購后管理一、物資、設備的采購驗收1公司與供應商簽訂合同后,項目部根據工程進度,通知進場。物資、設備進場后的數量驗收,質量的驗證、貯存、保管、發放等由項目部負責。2公司總部采購的物資、設備,供應商直接運往項目現場,項目

22、材料員負責辦理驗收手續。3物資設備進場必須履行交接驗收手續,材料員以到貨資料為依據進行物資設備的驗收。驗收的內容與訂購合同(協議)或需求計劃一致,包括驗品種、驗規格、驗質量、驗數量的“四驗”制度,及提供合格證明文件等。4資料驗證與到貨產品同步進行,驗證資料應包括生產廠家的材質證明或出廠合格證,無驗證資料,不得進行驗收。要求復檢的材料應進行取樣、檢驗試驗。檢驗合格方可使用,新材料未經試驗鑒定,不得用于工程中。5與財務有關的單據要及時傳遞、上交財務。以便于及時下賬、扣款、付款。材料要按月核算,做到日清月結。月底及時向財務提供報表,核對期末余額達到賬物相符。6直達現場的物資設備由項目部材料員、施工技

23、術員、作業隊(材料員)進行驗收,并填好物資驗收入庫單。供貨方送貨單的原始單據必須保存,憑證分類整理、裝訂并保存完好。項目完工后移交公司物資管理部。6在物資設備驗收中發現短缺、殘次、損壞、變質等及無合格證的材料, 不得接收,同時通知廠家和供應商妥善處理,對設備驗收必須與監理、業主(總包方)廠家共同一起填寫設備開箱交接記錄并簽字確認。7散裝地材的計量應以過磅為準,如果沒有過磅條件,由保管員、施工技術員共同測量容積,確定實物量并做好相關記錄。二、 不合格品的處理1、當供應商在提供物資或服務中出現問題時,項目部物資部門應采取措施使其提供的物資持續符合要求,這些措施包括:1.1項目物資主管第一時間通知物

24、資部。1.2項目物資采購相關工作人員及時與供方溝通,要求加強管理或采取相應的改進措施;1.3項目部加強對采購材料的檢驗試驗;嚴格按國家相關規范進行送檢;1.4按國家相關規范送檢不合格的材料,采購管理部會同項目部物資主管要求供方退貨,并承擔工期延誤、質量損失的責任,必要時終止物資采購合同。2工程物資必須履行國家建筑相關法律法規進行見證取樣,產品經檢驗合格后方能使用。不合格品必須調離施工現場,不影響文明施工規范要求。三、 物資的標識管理1物資進場登記臺帳后,項目材料保管員應及時采用標牌的形式作好實物標識,標識牌的內容應符合公司項目管理程序文件要求;2物資的狀態標識包括二種形式:未經檢驗;檢驗合格。

25、3實物標識由保管員負責管理,標識牌不得隨意移動,若物資在使用過程中標識發生移動,由保管員通知施工人員進行標記復位。四、物資設備的運輸、搬運、貯存和防護1物資(設備)的場內搬運根據實際情況由使用隊伍或項目物資部門負責。2物資(設備)的貯存分為庫內貯存和庫外貯存,物資的貯存條件應符合產品特性的要求。3驗收合格的物資、設備由保管員按物資的品種、規格、型號合理分開貯存。五、 物資的保管1物資入庫后,應及時填寫入庫單,由材料員、保管員共同簽字確認;2登記物資收發消耗臺帳,做好實物標識,做到賬物一致。3物資的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。易燃易爆的物資應專門存放,專人負責保管,并有

26、嚴格的防火、防爆措施,并定期(每月)檢查。4物資要做到日清、月結。定期盤點,盤點要有記錄,做到帳物相符并按季編制( )季物資消耗統計表,報采物資部存檔備查。5建立預警機制,對超總需用計劃的物資查明原因,同時對超總金額的物資也需提出預警,供領導決策。六、物資供方評價管理1合格物資供應商的評價1.1公司每年12月30日對供應商本年度的供應情況進行評價和綜合評價;在每年12月30日前已經竣工的項目在工程竣工前必須做好供應商的評價和綜合評價工作。1.2項目部負責對本項目的物資供應商進行評價,有關資料由物資主管負責收集;物資主管根據參加評價人員的集體意見填寫合格供應商綜合評價評分表。1.3公司物資部對上

27、報的資料和記錄進行核實、整理后對項目部上報的供應商及名錄庫中的供應商進行綜合評估,評審結果報分、主管經理審核,總經理審批后,確定能否成為合格的供應商。1.4經評價合格的供應商由公司物資部內業管理員負責編制更新年度合格供應商名錄。1.5物資供應商經考察合格后方可進入合格供應商名錄。1.6經考察合格后進入合格供應商名錄且兩年度未有實際合作的供方,滿兩個年度后可直接取消其合格供應商資料,需重新考察評價。2按照合格供應商綜合評價評分表中內容進行評價與打分,進行全面、客觀、公正的考評,實行優勝劣汰。 2.1首次使用且其供應合約尚未完成的供應商以在合作過程中供應商雖然存在一定問題,但仍可繼續觀察使用均列入

28、基本合格,對于首次使用的供應商在合格供應商名錄的備注欄內注明“首次使用”。2.2綜合評價為不合格的供應商,取消其合格供應商的資格,凡取消資格的供應商在名錄庫中注明其不合格供應商,禁止以各種名義進入公司承擔供應業務,兩年后如其提出申請則應重新考察評價。2.3下列情況之一的一律為不合格:(1)合同約定的物資設備供應未完成,中途退場的;(2)履約過程中或完成后引起法律糾紛的;(3)因供應商原因給公司增加不良記錄,給公司信譽造成重大影響的;(4)因供應商原因被業主或我方勒令退場的;(5)以行賄或脅迫手段與我方人員聯合以獲得中標資格或中標后獲取不法利益的;(6)其它嚴重違反合同約定的情況。3供應商的獎懲

29、3.1年度評價時,選出2-3家最誠信的合格供應商報總經理批準,對最誠信供應商公司可視情況邀請其參加公司年度工作會議并保持長久合作。 3.2對存在物資設備質量問題,供應不及時,中途退場及服務差、發生經濟糾紛的供應商,以行賄或脅迫手段與我方人員聯合以獲得中標資格,或中標后獲取不法利益的供應商;其它嚴重違反合同約定的供應商及其法人代表,列入公司供應商“黑名單”,三年內不得采購其產品及服務采購結算管理1.總部采購的物資設備在履行合同過程中結算,資料由公司物資部負責核實后,項目部辦理申請付款。2.項目部在履行授權采購合同過程中結算,資料由項目部整理報公司物資部核實后,項目部辦理申請付款。3.合同履行過程

30、中的結算由項目填報供貨商供貨資料表,公司物資部負責核實資料。4.資金支付按公司財務結算流程執行。信息管理1.物資合同簽訂后,依據合同約定價格隨市場浮動而調整的,由項目部物資主管核實,公司物資部復查。2各項目部按采購物資單價每月編制成表報物資部,物資部收集整理后每月編制一次項目主要材料分析表,并發放至各在建項目部及總經理。3 物資的資料檔案管理。3.1項目竣工后一個月,項目物資要上交公司物資部保存的資料為:物資驗收憑證(附供應商送貨單)、領料單、材料明細帳、物資季度消耗報表、結算表、廢材處理臺帳。3.2物資部上交公司檔案保存的資料為:采購合同、與甲方、供應商往來的函件;資料上交的時間要求為:每年

31、12月份交上一年度內規定需上交的資料。施工機械設備周轉材料管理1機械設備的選用1.1項目部根據工程質量、安全、工期的要求,詳細編制機械設備需用計劃、周轉材料需用計劃,報風險控制部審批并在項目物資采購實施方案中明確。1.2項目部在各種機械設備需要使用前15天書面報告公司物資部,共同落實機械設備來源,租賃合同報公司物資部審批。 1.3機械設備辦理進、出場交接時,交接雙方要進行檢查、核驗,做好交接記錄。交接記錄要明確機械設備名稱、規格型號、數量、技術狀況和隨機附件、工具等的配置情況,交接雙方要簽字認可。2機械設備與周轉材料的租賃2.1公司機械設備、周轉材料的租賃參考價格主要是根據當年市場行情而定,租

32、賃價格包括維修費、配件費用、人工費等。2.2提取實物時應對比租憑合同,查明規格、型號、重量、厚度等參數是否與合同注明的一致。3 機械設備的采購: 固定資產類的機械設備采購由物資部上報公司領導審批后,由公司物資部組織招標、采購。3.1機械設備現場管理3.1.1項目部對進入施工現場機械設備的單機證明資料(出廠證明、產品合格證、隨機技術資料等)進行核驗,不符合合同約定或國家、地方政府規定的不得進入施工現場。3.1.2項目部對進入現場的機械設備的技術狀況和操作人員的上崗資格進行審驗,不符合的機械設備和操作人員不得進入施工現場。3.1.3進場設備(包括分包單位自帶的)投入使用前,必須通過項目部和相關部門

33、的驗收,合格后才能投入使用。需報告監理簽認的,要及時辦理簽認手續。3.1.4機械設備的安裝、調試和驗收由合同約定責任方負責,安裝、調試完畢后申請政府行政主管部門檢查、驗收,辦理相關使用證件,辦理交接手續。3.1.5安裝(拆卸)難度大、技術要求高的機械設備,安裝單位要編制(拆卸)方案,經安裝單位審核后,報項目部(公司)監理單位審批,按方案進行安裝、拆卸?;A施工要有設計方案,并辦理安裝、調試、驗收手續。3.1.6對安裝、拆卸、維修管理政府行政管理部門有強制規定的設備(如塔吊、電梯等),其相應工作必須由具有資質的專業隊伍進行。項目部要對專業隊伍的資質證書、作業人員的作業證書進行審查。3.1.7項目

34、部應根據設備的技術參數和安全使用要求編制基礎設計方案,經項目部評審,報公司工程管理部審核,公司審批后,項目部組織施工,需隱蔽的工程要進行隱蔽工程驗收,基礎經驗收合格后,由有資質的安裝單位組織安裝。3.1.8安裝單位要編制安裝、拆卸方案,經安裝單位審核后報公司工程管理部審批,按方案安裝、拆卸。3.1.9項目部要建立機械設備安全崗位責任制和機械設備安全監督檢查制度,項目部設備主管負責機械設備的正確使用和安全監督。3.1.10項目部負責對進入施工現場的設備操作人員進行二、三級安全教育和交底,公司工程管理部負責進行一級教育,使其了解設備在使用中可能出現的職業健康安全風險和環境影響。3.1.11要定期進

35、行機械設備技術狀況檢查,及時消除隱患,確保機械設備和人身安全。公司每季度組織一次,項目部每月組織一次本項目的機械設備全面檢查,并做好記錄。3.1.12現場主要機械設備都必須懸掛標示牌,注明其編號、名稱、規格型號、技術狀況(準用或禁用),機械設備的標識項目部責任部門負責。3.1.13現場使用的主要機械設備要懸掛安全操作規程牌,安全操作規程牌要根據建筑機械使用安全技術規程(JGJ33-2001)和使用說明書的有關規定制度。3.1.14發生任何機械設備事故都要查清事故原因和責任,并按照“四不放過”的原則,嚴肅處理。3.2 周轉材料的現場管理3.2.1周轉材料根據施工需要情況,所在地租賃市場情況,選擇

36、采購、租賃,等方式中的一種或幾種并用在項目物資采購實施方案中明確。3.2.2周轉材料根據項目所需,先報計劃至采購管理部審批,審批內容:名稱、規格型號、數量、價格、使用時間等。3.2.3按照施工方案和費用指標,計算周轉材料需用數量和周轉次數,確定租賃品種,項目部與出租單位簽訂租賃合同。3.2.4根據租賃合同,組織進場,要檢查質量,驗收數量,按本辦法物資設備采購管理辦法有關規定執行,確保進場的周轉材料完整可用。3.2.5周轉材料應避免閑滯,減少損耗,加強維護,降低成本。3.2.6加強現場保管和維護,使現場的周轉材料始終保持完好狀態,現場使用的周轉材料必須達到各種扣件無損壞,嚴禁架管鋸短,扣件隨意丟

37、棄、支架隨意切割等現象發生。3.2.7周轉材料使用完畢后,要及時辦理退租和結算。4.機械設備的維修保養及年審:公司自有機械設備的維修、保養由項目部負責,社會租賃設備由合同約定責任方負責,項目部要督促責任方定期對機械設備進行檢查維修、保養,以保證機械設備始終處于良好運行狀態。5租賃資金結算與支付5.1總部租賃的物資設備在履行合同過程中結算,資料由公司采購管理部負責核實后,項目部辦理申請付款。5.2項目部在履行授權租賃合同過程中結算由項目部填報結算審核資料,資料由公司物資部負責核實后,項目部辦理申請付款。5.3合同最終結算先由項目部結算,物資部核實,風險控制部進行審核。5.6資金支付按公司財務結算

38、流程執行。材料分類表A類物資目錄:鋼材、水泥、粗(細)骨料、砌體、商品砼、機電產品、裝飾材料、大型設備、大批周轉材料B類物資目錄:其它物資物資目錄:1 實體材料主要包括: 1.鋼材:鋼筋、型鋼(工、角、槽)、普通鋼板、花紋鋼板、H型鋼、無縫鋼管、螺旋管、焊接管、不銹鋼管、不銹鋼型材、不銹鋼板材、鋼格板、彩鋼瓦、C型檀條、鋼軌等。2.機電產品:動力儀表控制電線電纜、電纜橋架、動力儀表盤柜、工程設備等。3.商品砼(砂漿)。4.裝飾材料:塑鋼鋁合金、不銹鋼門窗、外墻裝飾面磚、石材、防靜電地板、扣板、地面裝飾面磚等。5.水泥:包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、石灰、杜拉纖維、外加劑等。6粗(細)骨

39、料:砂、石子、石粉、碎石、耐火泥、噴涂料等。7.砌體:頁巖磚、硅砌塊、爐渣砌塊、保溫磚、耐火磚等。8.水衛材料:消防器材、埋地管、波紋管、PPR管、溝蓋板、水表、PVC管及管件、瑪鋼管件、溝槽管件、閥門、法蘭、衛生潔具、風管配件等。9.電氣材料:普通電線電纜、配線管及管件、燈具、配電箱、電器元件等。10.保溫防腐材料:外墻漆、防水材料、保溫材料、油漆、涂料等。11.其他:門、窗、玻璃、螺桿、螺帽、法蘭墊片、橡膠材料等。2 措施物資主要包括: 1.大型設備:挖掘機、裝載機、自卸汽車、塔吊、龍門吊、汽車吊、H型鋼生產線、卷板機、剪板機、機加工設備、砼攪拌設備、泵車、砼運輸車、打樁機等。2.周轉材料

40、:架管、扣件、對拉螺桿、蝴蝶扣、木枋、模板、跳板、安全網、活動房等。3.小型設備:水泵、沖洗設備、電焊機、切割機、對講機、角磨機、電棒、全站儀、經緯儀、水平儀等。4.工具用具:人字梯、手拉葫蘆、千斤頂、鋼尺、角尺、塔尺、鋼卷尺、皮尺、鋼絲鉗、扳手、手錘、鋸弓、手電鉆、氧氣表、乙炔表、氧氣乙炔管、焊槍、割槍、電焊鉗、面罩、斗車、黃油槍、鏟、各種檢測計量量具等。5.勞保用品:安全帽、安全帶、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、手套等。6 電器:碘鎢燈、摘燈、日光燈、白熾燈、電線、電纜、交流接觸器、漏電斷路器、開關、開關箱、配電箱、電膠布、熔斷保險、燈頭、插座、插頭等。7.五金:焊條、焊絲、焊粉(劑)、鋼絲

41、繩及配件、鋼板網、鋼絲網、鎖等。8.其他材料:彩條布、石棉瓦、海綿、鐵鍋、掃把、拖把、編織袋、玻纖布、棉紗、墨斗、三角皮帶、柴油、液壓油、機油、黃油、氧氣、乙炔、泡沫板、薄膜、脫模劑、鹽酸、材料用表等。項目主要材料分析表項目單位: 工程名稱: 申報時間: 年 月 日 序號物資名稱規格型號 材質單位預算量控制量累計采購量累計消耗量預算總金額累計消耗總金額盈余情況說明盈余情況說明:主要是對累計采購量與控制量、累計消耗金額與預算總額間對比、結合施工進度進行分析后提出意見。審核: 編制人:風險控制部意見;物資管理部意見:物資需求計劃表項目單位: 工程名稱: 申報時間: 年 月 日 序號物資名稱規格型號

42、 材質單位預算量成本測算控制量當次采購量累次采購量市場詢價投標報價使用時間推薦供應商風控部審批: 項目經理: 審核: 核對: 編制人:物資采購付款申請單單位:元基本信息工程名稱供應商全稱所供物資有/無合同:有( ) 無( )合同值: 結算值:請款信息請款金額大寫:小寫:賬戶名開戶行賬號經辦人: 項目經理:委托日期:公司審核資料初審累計已付款入庫情況票據情況審核部門審核人財務部工管部領導審核工管部負責人財務分管領導物資主管領導復核核定金額財務部復核人核定金額工管部復核人物資采購尾款支付申請單單位:元基本信息工程名稱供應商全稱所供物資有/無合同:有( ) 無( )合同值: 結算值:請款信息請款金額

43、大寫:小寫:賬戶名開戶行賬號付款情況已付款欠付款其中質保金審核部門審核人財務部工管部經辦人: 日期:公司審核相關情況審核審核明細審核內容審核部門審核人質量、工期情況質量是否合格,供貨是否按時 材料合格證( )項目經理工管部資料提供情況清欠承諾函( )營業執照復印件( )資質證書復印件( )組織機構代碼證復印件( )合同簽字人身份證復印件( )工管部財務部票據提供情況發票( ) 收據( ) 付款委托書( )工管部財務部入庫情況入庫值與結算值是否一致( )財務部是否存在經濟、法律糾紛 總經辦:領導審核工管部負責人財務分管領導物資主管領導復核核定金額財務部復核人核定金額工管部復核人物資采購質保金支付

44、申請單單位:元基本信息工程名稱供應商全稱所供物資有/無合同:有( ) 無( )合同值: 結算值:到貨日期:工程竣工日期:請款信息請款金額大寫:小寫:賬戶名開戶行賬號付款情況已付款欠付款其中質保金票據情況審核部門審核人財務部工管部經辦人: 日期:公司審核相關情況審核審核明細審核內容項目經理審核質量及保修約定履行情況是否有違約、維修扣款領導審核工管部負責人財務分管領導物資主管領導復核核定金額財務部復核人核定金額工管部復核人供應商材料到貨情況表項目名稱:供應商:編制人:審核內容證明真實性資料單號序號到貨時間材料名稱計量單位數量單價金額招標 編號合同 編號送貨單號收料單號發票號質量證明書號說明:證明真

45、實性資料單號要求是所提供資料原始編號或附經項目部核簽后的供應商發貨清單(原件項目留底裝訂備查) 年 月項目部物資采購合同執行情況匯總表工程名稱:編制日期: 年 月 日單位:元序號供貨單位名稱供貨產品簽訂日期合同值結算值已付金額欠付金額質保金備注比例金額質保期到期日物資采購合同評審表合同名稱第 次評審送評時間 年 月 日購貨單位供貨單位擬簽訂合同的主要因素及需說明問題1、 投標預算價格或業主審定價格:2、 合同價格:3、 運輸方式:4、 付款方式:合同洽談人評審承辦人部 門評 審 意 見評審時間簽 名工程管理部項目經理部市場經營部財務審計部辦公室財務分管領導 本資料來自企業管理資源網本資料來自企業管理資源網 物資分管領導總經理結論: 評審負責人: 年 月 日


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