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內部審核評審管理制度文件(共21套打包)

內部審核評審管理制度文件(共21套打包)

內部審核評審管理制度文件

更新時間:2024-12-16 資源包數量:21份

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      • 服裝生產公司內部質量審核程序.doc
      • 信海環保材料公司管理體系內部審核文件匯編26頁.doc
      • 麗水仙人源農業公司內部審核報告表格匯編31頁.doc
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      • 上海片區航運公司安全管理體系內部審核管理程序.doc
      • 安全文化手冊第八部分安全生產定期檢查制度內部審核管理公司管理評審15頁.doc
      • 擔保公司內部管理擔保評審制度及客戶經理崗位職責.pdf
      • 深圳投資管理有限公司合格投資者內部審核及相關管理制度14頁.doc
      • 永安日用化工公司信息披露事務管理制度附內部報告審核表.doc
      • 無錫藥店連鎖公司質量體系內部審核管理制度70頁.doc
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專題簡介:

無錫藥店連鎖有限公司 質量體系內部審核管理制度 文件名稱:質量體系內部審核管理制度 編號: 制訂部門:質量管理部門 起草人: 審閱人: 批準人: 版本號:2017年版 起草日期:17.1.8 審閱日期:17.2.10 批準日期:17.3.7 1.目的:通過內審及時發現和糾正質量管理體系存在的問題,并持續改進,保證質量管理體系有效運行. 2、范圍:適用于對公司質量管理體系覆蓋的所有內容實施內部評審。 3、規定: 3.1 內審小組:企業成立內審小組,組長為企業負責人,小組成員由質量管理部、采購、銷售、儲運和人力資源等相關部門的人信息披露事務管理制度實施細則 第一章 總則 第一條 為進一步加強公司(以下簡稱“公司”)信息披露事務管理,明確公司各部門、各子公司在內部信息報告及外部信息報送中的職責及工作流程,推進公司信息披露管理工作的規范化,確保公司信息披露事務符合監管要求。根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司內部制度《公司章程》、《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《外部單位報送信息管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《子公司管理制度》、《內幕信息 深圳投資管理有限公司 合格投資者內部審核及相關制度 第一章 總則 第一條 為了規范公司銷售行為,確保基金和相關產品銷售的適用性,履行合格投資者識別義務,充分提示投資風險。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內部控制指引》等法律法規、規范性法律文件及相關監管要求制定本制度。 第二條 銷售適用性是指銷售機構在銷售基金和相關產品的過程中,注重根據投資者的風險承受能力銷售不同風險等級的產品,把合適的產品賣給合適的投資者。 第三條 公司在實施銷售適

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