專題簡介:
無錫藥店連鎖有限公司 質量體系內部審核管理制度
文件名稱:質量體系內部審核管理制度
編號:
制訂部門:質量管理部門
起草人:
審閱人:
批準人:
版本號:2017年版
起草日期:17.1.8
審閱日期:17.2.10
批準日期:17.3.7
1.目的:通過內審及時發現和糾正質量管理體系存在的問題,并持續改進,保證質量管理體系有效運行.
2、范圍:適用于對公司質量管理體系覆蓋的所有內容實施內部評審。
3、規定:
3.1 內審小組:企業成立內審小組,組長為企業負責人,小組成員由質量管理部、采購、銷售、儲運和人力資源等相關部門的人信息披露事務管理制度實施細則
第一章 總則
第一條 為進一步加強公司(以下簡稱“公司”)信息披露事務管理,明確公司各部門、各子公司在內部信息報告及外部信息報送中的職責及工作流程,推進公司信息披露管理工作的規范化,確保公司信息披露事務符合監管要求。根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司內部制度《公司章程》、《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《外部單位報送信息管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《子公司管理制度》、《內幕信息
深圳投資管理有限公司
合格投資者內部審核及相關制度
第一章 總則
第一條 為了規范公司銷售行為,確保基金和相關產品銷售的適用性,履行合格投資者識別義務,充分提示投資風險。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內部控制指引》等法律法規、規范性法律文件及相關監管要求制定本制度。
第二條 銷售適用性是指銷售機構在銷售基金和相關產品的過程中,注重根據投資者的風險承受能力銷售不同風險等級的產品,把合適的產品賣給合適的投資者。
第三條 公司在實施銷售適