專題簡介:
乾元分公司財務管理制度
分公司財務是按照集團公司的要求,統一領導、直接部署、監督檢查、對口管控分公司的財政事務及資金活動的執行機構,負責分公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1.負責分公司財務管理工作。編制分公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。
2.負責分公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則貿易公司商貿公司財務管理制度廣 州 典 雅 化 工 有 限 公 司 廣 州 典 雅 化 工 有 限 公 司二零一二年八月廣州典雅化工有限公司總 則1、依據中華人民共和國會計法、企業會計準則制定本制度。2、為規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督,同時進一步完善公司財務管理制度,維護公司及員工相關的合法權益,制定本制度。財務管理細則一、財務工作崗位職責(一)會計職責1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬,做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、 財務管理制度 1 福建冠福現代家用股份有限公司 財務管理制度 財務管理制度 目 錄 目 錄 第一章 總則第一章 總則1 第二章 基本管理體系第二章 基本管理體系2 第一節 財務管理職責2 第二節 財務人員4 第三節 財務管理的基礎工作4 第四節 內部稽核制度5 第五節 會計檔案管理制度6 第三章 貨幣資金管理制度第三章 貨幣資金管理制度9 第一節 貨幣資金管理的基本制度9 第二節 現金管理制度 12 第三節 銀行存款及結算管理制 14 第四章 結算資金管理制度第四章 結算資金管理制度 19 第五章 費用開支和財務審批制度第五章 費用開支和財務審批制度 往來資金內部控制制度
往來資金崗位責任制度
第一章 總則
第一條、為加強醫院往來資金管理,規范往來資金的核算,充分發揮往來資金的效用,依據國家相關法律法規,結合醫院實際,制定本制度。
第二條、本制度所稱往來資金是醫院在業務活動中與外醫院、所屬單位或醫院職工發生的臨時性待結算款項,主要包括暫存暫付、應收應付等款項。
第二章 崗位職責劃分
第三條、院長職責:
(一) 審批醫院往來資金相關規章制度;
(二) 審議批準借款方案、相關協議、票據等;
(三) 審定醫院無法核銷借款的處理意見。
第四條、財務科人員
總 則
1、為嚴格控制費用支出,加強費用管理,提高公司效益,本著合理、節約的原則,根據公司財務管理制度的有關規定,制定本制度。
2、本制度中所稱費用是指差旅費、市內交通費、業務招待費、通訊費、辦公費及其他費用等。
3、本制度適用對象為公司總監及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費用按實報銷,無出差補貼。
備用金借支程序
4、各部門人員為保證公務的合理需要,按審批權限報批后,可向財務部預支一定數額的備用金。
5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規定權限審批后交費用會計編制記賬憑證,由稽核崗位水城縣宏興綠色農業投資有限公司
財務管理制度
第一章 總 則
第一條 水城縣宏興綠色農業投資有限公司是縣政府具有法人資格的國有獨資企業,負責水城縣獼猴桃產業園區管理委員會獼猴桃的種植、推廣;農業產業投資;非融資性擔保等業務,歸屬水城縣獼猴桃產業園區管理委員會管理。
第二條 為規范公司內部財務管理工作,提高經濟效益,建立合法、科學、有序的財務核算體系,明確財務管理工作職責和權限,根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《會計基礎工作規范》以及國家其他相關法律、法規,結合本公司實際,特制訂本制.;.水城縣宏興綠色農業投資有限公司財務管理制度第一章總 則第一條水城縣宏興綠色農業投資有限公司是縣 政 府具有法人資格的國有獨資企業,負責水城縣獼猴桃產業園區管理委員會獼猴桃的種植、推廣;農業產業投資;非融資性擔保等業務,歸屬水城縣獼猴桃產業園區管理委員會管理。第二條為規范公司內部財務管理工作,提高經濟效益,建立合法、科學、有序的財務核算體系,明確財務管理工作職責和權限,根據中華人民共和國會計法、企業財務通則、會計基礎工作規范以及國家其他相關法律、法規,結合本公司實際,特制訂本制度。第三條公司董事長尼中建筑公司材料采購管理制度
第一章 總 則
第一條 目的
為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進度的正常持續進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。
第二條 適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。
第三條 職責劃分
1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作;
2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求
生態 財 字 [ 2013] 第 001號
關于《費用支出審批管理及流程(試行)》的
通 知
公司各部門:
根據公司管理工作的需要,經公司研究決定,現將修訂后的《費用支出審批管理及流程(試行)》印發于后,請公司全體員工遵照執行。
特此通知
附件:
《費用支出審批管理及流程(試行)》
財務部
2013年1月3日
注:設計公司財務制度參照集團公司相關財務制度執行。
主題詞:審批管理
抄 報文致制造公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回貨款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規,按照會計制新能源企業內部控制——采購
1 采購授權審批制度
制度名稱
采購授權審批制度
受控狀態
文件編號
執行部門
監督部門
考證部門
第1條 目的
為明確審批人對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施,規定經辦人辦理采購與付款業務的職權范圍和工作要求,特制定本制度。
第2條 進行授權審批
采購業務中審批人應當在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。
第3條 嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務
1.采購員應當在職權范圍內,按照審批人的批準辦理采購與付款業務。
2.對于審
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橫埠中心學校財務支出審核暫行辦法
為進一步推進義務教育經費保障機制改革,切實加強義務教育經費管理,嚴肅工作紀律,落實管理職責,實現義務教育經費管理規范化、制度化、科學化、精細化,不斷提高資金使用效益,確保各項改革政策落實到位。結合我校實際,制定本辦法。
第一條 各學校要嚴格遵守財務制度和財經紀律,嚴格執行財務制度規定的開支范圍及標準。在安排各項支出時,要堅持“厲行節約、量力而行、留有余地”的原則。
第二條 各學校財務活動實行校長負責制。
財務審批管理制度
母子公司管控體系制度匯編之
浙江XX集團公司
財務審批管理制度
財務審批管理制度
一、總 則
財務審批制度是財務管理工作的重要組成部分。嚴格規范財務審批手續,既是財經、財務制度的要求,也是公司增收節支、降低成本的重要手段。此外,對規范企業財務管理工作能起到重大的作用。
二、管理內容與方法
1. 財務審批的規定
1.1 審批內容
本制度審批內容分為:原輔材料、設備及在建工程、費用開支、差旅費、非經常費用北京道融豐新能源科技有限公司
財務管理制度
一、 總則
1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度;
2、 為規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督,同時進一步完善公司財務管理制度,維護公司及員工相關的合法權益,制定本制度;
二、財務管理細則
(一)、總原則
1、 公司財務實行總經理負責制:由經手人填寫單據后由財務部復核,然后交副總經理審核,最后總經理審批。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制銀華基金管理有限公司
財務制度
經XX基金管理有限公司XXXX年
七月十三日第一屆董事會第二次會議通過
(內部資料,不得外傳)
目 錄
第一章 財務制度-------------------------------------1
第一節 總則------------------------------------------1
第二節 財務預算--------------------------------------2
第三節 所有者權益和負債------------------------------3
第四節 流動資產和長期投資----------------------------4
第五節 固定資產--------------------------------------5
第六節 其它類資產-----------