受審核部門審核區域 不合格描述: 不合格判定: 輕微不合格 一般不合格 嚴重不合格 處理意見:確認與承諾: 限定在 天內予以 糾正 受審核部門負責人簽名: 糾正或預防措施: 受審核部門負責人簽名:日 期 糾正措施驗收意見: 品質管理部經理簽,
物業管理不合格報告Tag內容描述:
1、荊州市盛智物業管理有限公司投資廣場管理處程 序 文 件文件編號版本號修訂日期2003108不合格糾正預防標準作業程序頁次1.0目的 確保物業管理服務實施和質量體系運行過程中的不合格及時得到控制,從根源上減少和防止不合格的發生。
2.0適用范。
2、文文件件和和資資料料發發放放回回收收登登記記表表GEPMQR0502GEPMQR0502 文件名稱文件編號版 本 發放范圍審批日期 序 號使用部門數量簽字領用日期回收人回收日期數量 文文件件更更改改申申請請單單GEPMQR0504GEPMQ。
3、深圳市萬科物業管理有限公司智能化工程不合格物資處理單編號:VKWY7.5.1J0204F1 版本:C0 表格生效日期:2005年2月1日 序號:項目組名稱訂單編號序號名稱型號品牌單位數量到貨日期不合格原因: 項目負責人簽名: 日期: 采購管。
4、不合格品評審處置記錄表編號: 保存期: 不合格品名 稱型號規格數量樁號高程檢測編號出廠編號爐批號發生時間發生地點責任單位整改期限不合格品詳細描述: 嚴重程度嚴重 一般檢查人員200 年 月 日不合格品原因分析: 簽名: 200 年 月 日不。
5、不不 合合 格格 工工 程程 通通 知知 編號: A A JLJL 3434 合同號: 監理單位: 承包商: 致承包商 : 現通知你,經試驗檢驗表明, 不符合合同技術規范要求,根據規范要求,這些要求為 , 故要求對該工程費用由承包商處理。
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6、內審不合格報告內審不合格報告存根存根 No: 受審核部門 審核員 時 間 不合格描述: 受審部門確認: 不符合標準手冊條款號: 不合格嚴重性判定:嚴重 輕微 整改要求及期限: 審核組長: 受審部門負責人確認: 驗證: 執行 內審不合格報告內。
7、九不合格糾正預防標準作業規程 1目的 確保物業管理服務實施和質量體系運行過程中的不合格及時得到控制, 從根源上減少和防止不合格的發生。
2適用范圍 適用于物業管理公司對工作中出現的各類不合格控制糾正與預防工作。
3職責 公司管理處各部門操作。
8、體系程序 1 不合格控制程序 1目的 確保服務過程中的不合格及體系運作和服務中的不合格項得到識別 和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。
2適用范圍 適用于對公司各部門提供服務過程中的不合格品和不合格項的控制。
3職責 31 物業部是該程。
9、受審核部門審核區域 不合格描述: 不合格判定: 輕微不合格 一般不合格 嚴重不合格 處理意見:確認與承諾: 限定在 天內予以 糾正 受審核部門負責人簽名: 糾正或預防措施: 受審核部門負責人簽名:日 期 糾正措施驗收意見: 品質管理部經理簽。
10、荊州市盛智物業管理有限公司荊州市盛智物業管理有限公司 投資廣場管理處投資廣場管理處 程程 序序 文文 件件 文件編號文件編號 版本號版本號 修訂日期修訂日期 不合格糾正預防標準作業程序不合格糾正預防標準作業程序 頁次頁次 1.01.0 目的。
11、第 1 頁 共 4 頁 不合格品控制程序不合格品控制程序 1.0 1.0 目的目的 規定了對不合格品項進行標識記錄評價隔離和處置的 職責和方法,確保對采購物資和服務與維護和服務過程中形成 的不合格品項得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。
12、不合格評審表 編號:GTQR2301 修改狀態:C0 不合格名稱 發生不合格部門 不合格事實: 經辦人: 日期: 年 月 日 評審結論: 評審部門負責人: 日期: 年 月 日 審批意見: 分管領導: 日期: 年 月 日 。
13、不合格報告 編號:GTQR2003 修改狀態:C0 受審核部門 部門負責人 審 核 員 審核時間 不合格事實陳述: 不符合 ISO9001 標準要求: 不符合程序文件: 不合格類型:嚴重 一般 審核員: 部門負責人簽名: 年 月 日 年 月。
14、 供方不合格服務通知單 : 貴單位在 分包服務中出現以下不合格服務: 請你方在 年 月 日前按分包服務標準予以整改,以確保分包服務質量。
如在 規定的時間內未達到分包服務標準要求,本公司將作以下處理: 1. 第一次發生不合格服務,將從承包費用。
15、編號: 序號: 西安萬達廣場商業管理有限公司 不合格品處理表 序號 商品名稱 型號 單位 數量 單價 總價 不合格原因 處理意見 經辦人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 計 總經理簽字: 財務經理簽字: 部門經理簽字: 庫管員。
16、 不合格報告不合格報告 發生單位 不合格來源 不合格項描述: 一般不合格 嚴重不合格 記錄人: 年 月 日 整改期限 一周 兩周 一月 其它: 評審人員: 評審結論可另頁記錄 : 責任人簽字: 年 月 日 審批意見: 簽字日期: 。
17、試驗室不合格品管理制度一 總則工程材料質量是建筑工程質量的基礎,作為質量控制的主要手段,材料性能檢驗是材料生產企業和建筑施工企業實行全面質量管理中的一個重要環節.為保證工程的質量,體現試驗工作的真實性,特制訂本制度.本制度所述不合格品系指經。
18、體系程序 1不合格控制程序1目的確保服務過程中的不合格及體系運作和服務中的不合格項得到識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付.2適用范圍適用于對公司各部門提供服務過程中的不合格品和不合格項的控制.3職責31 物業部是該程序的主管部門,負。
19、LHSYWYHJGZJL005不合格項整改通知編號: 項目: 供方: 簽發日期:問題及描述:整改意見及完成時間要求:簽發人:簽收人:具體整改措施:驗收確認:說明:出具本通知并供方簽收后,應一式兩份,原件項目留存備案,復印件供方留存。
20、編號:WDSYXAFRPZ0112序號:西安XX廣場商業管理有限公司分包方不合格服務通知單 :貴單位在 分包服務中出現以下不合格服務:請你方在 年 月 日前按分包服務標準予以整改,以確保分包服務質量.如在規定的時間內未達到分包服務標準要求。
21、XX商業WANDA COMMERCE 供方不合格服務通知單編號:WDSYXAFRHJ0118序號:供方不合格服務通知單 :貴單位在 分包服務中出現以下不合格服務:請你方在 年 月 日前按分包服務標準予以整改,以確保分包服務質量.如在規定的時。