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房地產(chǎn)公司內(nèi)部選拔方案

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房地產(chǎn)公司內(nèi)部選拔方案Tag內(nèi)容描述:

1、涂寫準(zhǔn)考證號. 請仔細(xì)閱讀下面的注意事項:1監(jiān)考人員宣布考試開始時,方可開始答題.2監(jiān)考人員宣布考試結(jié)束時,應(yīng)立即停止答題,將試卷機(jī)讀答題卡留在桌上,等待監(jiān)考人員的指示.3所有題目均應(yīng)在機(jī)讀答題卡上作答,將相應(yīng)的字母涂黑.4特別提醒你注意。

2、第四條 內(nèi)部審算的實施機(jī)構(gòu)是投資公司計財部.計財部在分管副總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使審算職權(quán),并向董事會報告工作.第五條 投資公司審計業(yè)務(wù)受上級審計機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督.并按上級審計機(jī)關(guān)的規(guī)定和要求,定期報送統(tǒng)計報表和重大審計報告.第六條 投資公司計。

3、發(fā)布日期:200 年 月 日 實施日期:200年 月 日1. 目的規(guī)范審計工作過程,提升審計工作效率,確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢,防范各種經(jīng)濟(jì)經(jīng)營和管理風(fēng)險.2. 適用范圍 適用于對總部和項目公司開展的財務(wù)工程項目等各項審計和審核工作.3.術(shù)語。

4、行動要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的加強(qiáng)對集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的審計,促進(jìn)審計工作的系統(tǒng)化規(guī)范化,保證審計質(zhì)量,明確審計責(zé)任,控制審計風(fēng)險,促進(jìn)被審計單位加強(qiáng)和改善經(jīng)。

5、5. 流程輸入與輸出:輸入:員工培訓(xùn)需求,年度培訓(xùn)計劃,崗位任職培訓(xùn)需求表;輸出:員工學(xué)習(xí)總結(jié)及課程評價.6. 流程主要角色及職責(zé):流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者集團(tuán)人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展中心培訓(xùn)管理崗負(fù)責(zé)該流程的制定控制修訂和解釋.流程。

6、片性別現(xiàn)任職位年齡現(xiàn)屬部門身高最高學(xué)歷學(xué)位戶口所在地聯(lián)系電話教育背景起止時間學(xué) 校專 業(yè)取得證書學(xué)位專業(yè)資格取得的專業(yè)資格認(rèn)證注冊機(jī)構(gòu)取得時間進(jìn)入本公司后的工作經(jīng)歷最近三個起止時間所屬部門職 務(wù)工作職責(zé)進(jìn)入本公司前的工作經(jīng)歷最近三個起止時間。

7、圍 本制度適用于全公司總部城市公司內(nèi)部選拔的內(nèi)部講師. 定義定義 1內(nèi)部講師:在公司內(nèi)部選拔,在完成所在崗位規(guī)定的各項工作之外, 承擔(dān)公司部分培訓(xùn)課程開發(fā)與授課,承擔(dān)公司知識傳承的重要職責(zé)的人 員. 由公司各層管理人員各專業(yè)專家型人才和有豐。

8、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計是公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和 評價活動,是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)財務(wù)會計制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對公司及所屬單位財務(wù)收支全面預(yù)算財 務(wù)決算工程項目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì) 活。

9、該掌握的第八章:其他我們應(yīng)該掌握的 第九章第九章: 相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定 第十章第十章: 模擬演練模擬演練 一群人一群人 親和力親和力 戰(zhàn)斗性戰(zhàn)斗性 核心力核心力 文化力文化力 團(tuán)隊團(tuán)隊 穩(wěn)定性穩(wěn)定性 團(tuán)體團(tuán)體 凝聚。

10、內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。

11、等記錄必須如實反映企業(yè)的實際經(jīng)營 管理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和 反映企業(yè)的經(jīng)營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī)政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。

12、2 內(nèi)部審計:主要負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。

13、屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)督機(jī)制,保證。

14、據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu) 進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合 規(guī)性審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。

15、第十一章 財務(wù)管理審計處罰規(guī)定 . 13 第十二章 存貨與固定資產(chǎn)管理審計處罰規(guī)定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規(guī)定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規(guī)定 . 15 第十五章 廉政建設(shè)審計處罰規(guī)定 . 17 第十六章 員。

16、各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。

17、黃偉王引紅 二二培訓(xùn)人員培訓(xùn)人員 公司全體員工 三三培訓(xùn)目的培訓(xùn)目的 一提高員工綜合素質(zhì)責(zé)任意識和風(fēng)險意識,提高工作效率,提升公司的經(jīng)營管理 水平. 二培訓(xùn)員工相關(guān)專業(yè)知識及日常問題的解決能力.重點針對業(yè)務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn), 從業(yè)務(wù)拓展市場營。

18、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實性和完整性,會計應(yīng)對收款 員交來的收據(jù)進(jìn)行核對. 3會計根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。

19、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。

20、內(nèi)部控制的真實性合法性和有效性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān) 督和評價的活動. 第三條第三條 集團(tuán)公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員。

21、等單位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。

22、盤計劃 銷售措施 銷售部 客戶滿意度提升計劃 銷售部 維度四 學(xué)習(xí)與發(fā)展 人力資源 企業(yè)文化 人才梯隊 綜合管理部 項目發(fā)展 資源計劃 新項目發(fā)展計劃 與政府相關(guān)工作流程整合 項目發(fā)展部 維度三 內(nèi)部流程維度 成本計劃 成本指標(biāo) 成本控制措。

23、包括年度審計計劃和項目審計計劃,年度審計計劃是審計 室對新一年整體工作所做的規(guī)劃;項目審計計劃是依據(jù)年度審計計劃,是對實 施年度審計計劃所做的詳細(xì)規(guī)劃與說明.審計計劃既要充分體現(xiàn)集團(tuán)公司的管 理需要,也要切實符合被審計單位的經(jīng)營管理實際情況。

24、核時間間隔不超過 7 個月.必要時可增加體系內(nèi)部審核次數(shù). 4. 4. 審核程序?qū)徍顺绦?4.1 4.1 確定審核組編制計劃及審核清單確定審核組編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經(jīng)理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長,安全品質(zhì)部經(jīng)理。

25、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。

26、 銷 策 劃 2 負(fù)責(zé)公司開發(fā)項目的整合推廣工作. 3 負(fù)責(zé)公司開發(fā)項目的銷售工作. 4 負(fù)責(zé)做好房地產(chǎn)市場信息的市場調(diào)研,分析整理并及時向 公司反饋,為公司開發(fā)建設(shè)項目提供依據(jù). 5 負(fù)責(zé)做好公司開發(fā)項目中客戶的售后服務(wù)工作. 6 嚴(yán)格執(zhí)。

27、 片 性別 現(xiàn)任職位 年齡 現(xiàn)屬部門 身高 最高學(xué)歷 學(xué)位 戶口所在地 聯(lián)系電話 教 育 背 景 教 育 背 景 起止時間 學(xué) 校 專 業(yè) 取得證書學(xué)位 專 業(yè) 資 格 專 業(yè) 資 格 取得的專業(yè)資格 認(rèn)證注冊機(jī)構(gòu) 取得時間 進(jìn)入本公司后的。

28、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。

29、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨(dú)立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。

30、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

31、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險等進(jìn)行審核分析和評價,并提出意見和建議的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團(tuán)及所屬企業(yè)所有被審計單位和個人. 1.4 內(nèi)部審計目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯防弊,改善經(jīng)營管理提高經(jīng)濟(jì)效益; 3。

32、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

33、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

34、限公司員工行為手冊 各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理:全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制。

35、對策客戶分類及對策 第八章:其他我們應(yīng)該掌握的第八章:其他我們應(yīng)該掌握的 第九章第九章: 相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定 第十章第十章: 模擬演練模擬演練 一群人一群人 親和力親和力 戰(zhàn)斗性戰(zhàn)斗性 核心力核心力 文化力文化力 。

36、會: 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定,檢查公司各職能部門制定實 施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。

37、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。

38、各職能部門 及各;A內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況;B 3.1 審計:是指集團(tuán)公司審計機(jī)構(gòu)及審計 人員通過獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評價活動,對公 司各項業(yè)務(wù)活動財務(wù)收支及內(nèi)部控制的適 當(dāng)性真實性合法性和有效性進(jìn)行審查 評價和咨詢,對公司決策預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo) 。

39、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運(yùn)行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。

40、對方簽訂業(yè)務(wù)活動后方可進(jìn)行2有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3業(yè)務(wù)部門擬定合同后須律師對合同進(jìn)行審核,并根據(jù)修改意見與合同另一方進(jìn)行談判.4根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定,重要經(jīng)濟(jì)合同需要進(jìn)行合同會審發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會審相關(guān)部門。

41、洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 1.1. 目的: 目的。

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房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度匯編.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度匯編.doc

    前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對員工的管理,使各項工作有章可循有據(jù)可依,特制定本內(nèi)部規(guī)章制度,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實施,本規(guī)章制

    時間: 2021-04-23     大小: 94.50KB     頁數(shù): 41

房地產(chǎn)公司內(nèi)部銷售培訓(xùn)系統(tǒng)課件.ppt(316頁) 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部銷售培訓(xùn)系統(tǒng)課件.ppt(316頁)

    銷售培訓(xùn)系統(tǒng)教程銷售培訓(xùn)系統(tǒng)教程目錄第一章第一章,銷售團(tuán)隊的建立及銷售人員的價值體現(xiàn)銷售團(tuán)隊的建立及銷售人員的價值體現(xiàn)第二章第二章,房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識第三章第三章,現(xiàn)場接待流程現(xiàn)場接待

    時間: 2021-11-12     大小: 8.56MB     頁數(shù): 316

房地產(chǎn)公司內(nèi)部會計控制制度【20頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部會計控制制度【20頁】.doc

    股份有限公司內(nèi)部會計控制制度股份有限公司內(nèi)部會計控制制度第一章第一章總總則則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會計控制建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)部會計監(jiān)督,維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作,根據(jù)中華人民共和國會計法企業(yè)會計制度內(nèi)部會計控制規(guī)范基本規(guī)

    時間: 2021-10-21     大小: 36.54KB     頁數(shù): 20

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度【10頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度【10頁】.doc

    1,房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計監(jiān)督,嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)國際內(nèi)

    時間: 2021-11-15     大小: 27.54KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計作業(yè)指引方案(4頁).pdf 文檔
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計處罰條例工作方案(23頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計處罰條例工作方案(23頁).docx

    目目錄錄第一章總則,1第二章審計處罰種類與權(quán)限,1第三章采購管理審計處罰規(guī)定,2第四章銷售管理審計處罰規(guī)定,3第五章工程成本管理審計處罰規(guī)定,4第六章合同管理審計處罰規(guī)定,8第七章安全質(zhì)

    時間: 2021-02-25     大小: 36KB     頁數(shù): 23

房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計作業(yè)指引手冊(4頁).pdf 文檔
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作實施制度方案(10頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作實施制度方案(10頁).doc

    房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計監(jiān)督,嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)國際內(nèi)部審計準(zhǔn)則中

    時間: 2021-02-25     大小: 39.50KB     頁數(shù): 10

富力房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度方案(11頁).doc 文檔

    富力房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度方案(11頁).doc

    審計管理制度審計管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期日期一一總則總則1,11,1為進(jìn)一步完善公司內(nèi)審工作,增加公司自我約束,完善公司內(nèi)部管理機(jī)制,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格經(jīng)營管理,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的規(guī)范化

    時間: 2021-02-25     大小: 118KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【17頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【17頁】.doc

    前言紀(jì)檢審計考核部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營管理發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門,其工作重點在于防范公司經(jīng)營風(fēng)險,規(guī)范公司管理,提高公司運(yùn)營效率,促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行自己的職責(zé),披露公司運(yùn)營管理中的隱患及違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,分析問題產(chǎn)生的原因

    時間: 2021-11-30     大小: 33.50KB     頁數(shù): 17

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度方案(74頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度方案(74頁).doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-02-25     大小: 177KB     頁數(shù): 71

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作方案手冊(21頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作方案手冊(21頁).doc

    內(nèi)部審計內(nèi)部審計萬科內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內(nèi)部控制制

    時間: 2021-02-25     大小: 39KB     頁數(shù): 21

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度(67頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度(67頁).doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-10-25     大小: 118KB     頁數(shù): 66

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計離任工作交接管理制度方案(71頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計離任工作交接管理制度方案(71頁).docx

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-02-25     大小: 61.55KB     頁數(shù): 67

房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【67頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【67頁】.doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-10-21     大小: 118.50KB     頁數(shù): 66

房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理文件經(jīng)營計劃書(50頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理文件經(jīng)營計劃書(50頁).doc

    年度年度經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃書書,房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司2005年年編寫,編寫,審核,審核,批準(zhǔn),批準(zhǔn),計計劃劃書書架架構(gòu)構(gòu)經(jīng)營指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)計劃內(nèi)容計劃內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任部門維度一經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營計劃

    時間: 2021-05-13     大小: 1.37MB     頁數(shù): 49

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【68頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【68頁】.doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-10-21     大小: 118KB     頁數(shù): 66

房地產(chǎn)工程建筑公司內(nèi)部簽證單.xls 文檔

    房地產(chǎn)工程建筑公司內(nèi)部簽證單.xls

    項目名稱簽證單編號成本科目分包單位簽證時間及原因預(yù)估機(jī)械工種數(shù)量及工時施工員工程部長商務(wù)部能否對甲方簽證成控部核定單價生產(chǎn)項目經(jīng)理成控中心見證收方記錄班組確認(rèn)確認(rèn)時間內(nèi)部簽證單內(nèi)部簽證單簽字,年月日附件

    時間: 2021-01-20     大小: 29.50KB     頁數(shù): 1

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計制度.doc

    內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng),住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華

    時間: 2021-05-08     大小: 23.50KB     頁數(shù): 4

房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理流程及崗位職責(zé)全套資料(45頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理流程及崗位職責(zé)全套資料(45頁).doc

    銷售部組織結(jié)構(gòu)圖銷售部組織結(jié)構(gòu)圖銷售部職責(zé)銷售部職責(zé)一主要職能,在公司領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)本公司開發(fā)建設(shè)項目的營銷策劃和銷售工作,二工作范圍及工作內(nèi)容,1負(fù)責(zé)公司開發(fā)建設(shè)項目的全程營銷策劃工作,銷售總監(jiān)銷售部部長按揭辦

    時間: 2021-08-21     大小: 174.89KB     頁數(shù): 44

房地產(chǎn)建筑公司內(nèi)部審計制度5.doc 文檔

    房地產(chǎn)建筑公司內(nèi)部審計制度5.doc

    股份有限公司股份有限公司內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章總則第一條第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作,完善內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制機(jī)制,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)中華人民共和國審計法審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定及其它有

    時間: 2021-04-23     大小: 30.50KB     頁數(shù): 8

房地產(chǎn)工程建筑公司內(nèi)部簽證單1.xls 文檔

    房地產(chǎn)工程建筑公司內(nèi)部簽證單1.xls

    項目名稱簽證單編號成本科目分包單位簽證時間及原因預(yù)估機(jī)械工種數(shù)量及工時施工員工程部長商務(wù)部能否對甲方簽證成控部核定單價生產(chǎn)項目經(jīng)理成控中心見證收方記錄班組確認(rèn)確認(rèn)時間備注,簽證金額在20000元內(nèi)項目經(jīng)理簽字認(rèn)可

    時間: 2021-01-20     大小: 29.50KB     頁數(shù): 1

房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引【20頁】.docx 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引【20頁】.docx

    房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引1,目的,加強(qiáng)對集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的審計,促進(jìn),集團(tuán)公司及各下屬公司,3,1審計,是指集團(tuán)公司審計機(jī)構(gòu)及審計人員通過獨(dú),3,2管理審計,是指集團(tuán)公司審計部

    時間: 2021-11-15     大小: 16.53KB     頁數(shù): 19

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部應(yīng)聘表(2頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部應(yīng)聘表(2頁).doc

    內(nèi)部應(yīng)聘表所申請的職位僅限于內(nèi)部招聘中公布的相關(guān)職位,公司謹(jǐn)此聲明,請如實填寫各項資料,公司將保留對提供虛假資料者做出立即開除并追究相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利,如所填報學(xué)歷職稱證件的復(fù)印件未提交人事行政部者,請連同本表一起提交,否則將不予承認(rèn)

    時間: 2021-01-19     大小: 77.50KB     頁數(shù): 2

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部試題-房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識(9頁).doc 文檔
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部控制制度(13頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部控制制度(13頁).doc

    內(nèi)部控制制度第二十六條第二十六條內(nèi)部控制制度要求凡是涉及資產(chǎn)實物款收付結(jié)算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,以起到相互制約的作用,第二十七條第二十七條收款員與會計的相互制約1各銷售現(xiàn)場收款員每日填寫收款日報

    時間: 2021-03-17     大小: 43KB     頁數(shù): 13

房地產(chǎn)投資公司內(nèi)部審算工作規(guī)定(8頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)投資公司內(nèi)部審算工作規(guī)定(8頁).doc

    內(nèi)部審算工作規(guī)定第一章總則第一條為了建立健全內(nèi)部審算制度,加強(qiáng)內(nèi)部審算監(jiān)督工作,根據(jù)中華人民共和國審計法和審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定,制定本規(guī)定,第二條內(nèi)部審算工作必須圍繞企業(yè)當(dāng)前的中心工作,依照國家的法律法規(guī)政策以及投資公司的各

    時間: 2021-01-17     大小: 32.50KB     頁數(shù): 8

房地產(chǎn)營銷代理公司內(nèi)部銷售培訓(xùn)教程(318頁).ppt 文檔

    房地產(chǎn)營銷代理公司內(nèi)部銷售培訓(xùn)教程(318頁).ppt

    銷售培訓(xùn)教程銷售培訓(xùn)教程目錄第一章第一章,銷售團(tuán)隊的建立及銷售人員的價值體現(xiàn)銷售團(tuán)隊的建立及銷售人員的價值體現(xiàn)第二章第二章,房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識第三章第三章,現(xiàn)場接待流程現(xiàn)場接待流程第四章第四章,銷售禮儀銷售禮儀

    時間: 2021-01-25     大小: 10.38MB     頁數(shù): 316

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部控制制度【19頁】.docx 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部控制制度【19頁】.docx

    119企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險,提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)加強(qiáng)上市公

    時間: 2021-11-15     大小: 30.91KB     頁數(shù): 19

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計制度(13頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計制度(13頁).doc

    內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度11總則總則1,1目的為加強(qiáng),有限公司以下簡稱集團(tuán)或集團(tuán)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,確保集團(tuán)經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)國家有關(guān)內(nèi)部審計法規(guī)及規(guī)章,結(jié)合集團(tuán)實際情況

    時間: 2021-10-21     大小: 28.50KB     頁數(shù): 13

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部認(rèn)購三種方式.xls 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部認(rèn)購三種方式.xls

    表表33內(nèi)內(nèi)部部認(rèn)認(rèn)購購三三種種方方式式認(rèn)購方式優(yōu)點質(zhì)量自我檢驗排隊1市場影響大,轟動2易形成氛圍,促進(jìn)購買行為發(fā)生3利于物業(yè)短時間售場面售罄1可能引起市場爭議2易發(fā)生不愉快事件抽簽1操作上正規(guī),公平

    時間: 2021-01-28     大小: 14.50KB     頁數(shù): 1

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范.doc

    1,1,目的目的為了完善內(nèi)部審計制度體系,規(guī)范萬科內(nèi)部審計工作,提高審計工作效率質(zhì)量和水平,2,2,職責(zé)職責(zé)審計室負(fù)責(zé)本制度的解釋修訂和發(fā)布工作,3,3,范圍范圍本制度適用于萬科企業(yè)股份有限公司,4,4,方法和過程控制方法和過

    時間: 2021-06-04     大小: 27.50KB     頁數(shù): 2

房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度(9頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度(9頁).docx

    某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計制度修訂第一章總則第一條為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡稱地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,規(guī)范內(nèi)部審計工作,保障公司規(guī)范運(yùn)作,提升公司經(jīng)營管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中

    時間: 2021-01-22     大小: 15.84KB     頁數(shù): 9

房地產(chǎn)企業(yè)公司內(nèi)部控制管理制度(13頁).doc 文檔
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部審計作業(yè)指引(7頁).doc 文檔
房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部培訓(xùn)管理流程(4頁).doc 文檔

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