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房地產公司審計部定位

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1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發, 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業務流程, 通過體系化審計程。

2、內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。

3、改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ。

4、善和強化內部控制制度,保證公司財產 安全完整,促進企業高效安全發展. 監察部下設審計組紀檢組. 第一節 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產有限公司內審系統是公司管理系統的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。

5、核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 。

6、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。

7、等記錄必須如實反映企業的實際經營 管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和 反映企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。

8、2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格執行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。

9、屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監督機制,保證。

10、據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合 規性審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。

11、第十一章 財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章 廉政建設審計處罰規定 . 17 第十六章 員。

12、務,專業配備根 據工程的進度和要求從跟蹤審計組調配各專業人員. 我單位對于施工中的變化除了逐條測量審計外,還將影 像進行取證,留待工程竣工審計使用. 我單位跟蹤審計人員在審計期間嚴格遵守審計紀律,并 承諾遵守業主制定的廉政制度. 工程造價事。

13、關事項; 2接受并收集審核所需的資料了解情況; 3制定審核實施方案; 4根據審核實施方案開展審核工作; 5形成審核初步成果并向審核組匯報; 6和委托人核對,確認審核成果; 7提出審核建議,交付審核成果,進行資料交接; 8審核資料的整理歸檔。

14、審計內容第四章:審計內容A 審計重點審計重點 B 審計流程審計流程 C 審計獎罰審計獎罰 1 可行性研究報告審計 2 概預結算審計 3 采購招標審計 4 合同審計 5 設計變更及經濟簽證審計 6 成本分析審計 7 進度款審計 8 內部控制。

15、文件及合同審核流程11 四材料或設備采購價格審計審核11 五合同付款的審計流程12 六審計部對外單審計審核工作13 三企業集團內單預結算管理辦法實施細則15 一總則15 二基本程序15 三建安公司的內單預算結算依據和主要原則16 四北京工貿。

16、理手冊下發給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓學習,望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執行各 項規定,同時在試行過程中如果發現有錯誤或可以改進調整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協協 編:編: 房。

17、出預選邀標 單位 供應商數據庫 2 2 通知入選的擬 邀標單位 9 9 審核 工程項目部 戰略發展部 提供施工技術 要求 采購策劃 提交材料設備 申請計劃 審批 成本組復審 設計組提出技 術要求 發放標書 備案 審核 審核 第第2 2頁頁 。

18、業務 層面層面 支持支持 層面層面 公司整體流程框架公司整體流程框架 1.PEST 分析 2.調研相關 業務市場 3.產業環境研究 4.現有業務 實施狀況 5.形成業務發展 戰略方案 6.評估備選方案 確定戰略計劃 7.明確市場和 業務主線。

19、8.各階段營銷策劃方案制定流程 2.4.9.項目具體銷售目標營銷計劃和預算制定流程 2.4.10.市場活動流程 2.4.11.廣告媒體流程 2.4.12.銷售流程 2.4.13.售后服務流程 第第3 3頁頁 流程名稱:公司整體營銷戰略制定。

20、 2 銷售部 工程部 前期部 項目市場 報告 規劃方案招標 委托 專家評審 小組 審批 設計單位制作規 劃方案 規劃條件 煤水電氣 場站點設 置條件 項目工 程進度 安排 售樓處 ,樣板 環境 銷售進 度安排 方案報批 設計進度計劃表 財務。

21、體建設流程 2.3.3.項目工程監理招標流程 2.3.6.項目工程建設施工流程 2.3.7.小型分項項目工程建設施工流程 2.3.8.項目工程建設實施流程 2.3.2.項目工程建設招標流程 2.3.4.項目工程合同編制審查流程 2.3.9。

22、得土地 直接與土地方或 合作方簽訂協議 結束 2 2 5 5 7 7 1717 8 8 9 9 1414 1616 1111 1010 1919 2020 1818 工程管理部 審核 規劃技術部 成本估算 技術可行 市場調研 成本估算 工期。

23、財務 規范化管理.全年開展審計工作 14 項,其中專項審計 2 項,離任審計 10 項,后續審計 1 項,效績考核審計 1 項涉及高管 40 名,出具指標 602 個.通過努力,全年實現了對 17 家公司財務管理工作的審計,覆蓋率達 到 9。

24、流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規范性和統一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環 流程的接口和協同 流程的責任匹配 流程關。

25、統計等記錄必須如實反映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例, 必須符合公司董事會決議。

26、備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。

27、工具種類 五活動 六廣告 七營銷策劃常見的失敗因素 八房地產開發項目運作程序投資商 九策劃部制度 策劃部培訓手冊策劃部培訓手冊 第 2 頁 共 60 頁 一企劃目的一企劃目的 企劃是什么 企劃可簡單地理解為策謀及計劃 ,但企劃會比策劃更高一。

28、審計時間及人員安排此內容根據實際的審計情況可以進行更改 本次審計時間計劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發放審計通知書 審計前審計小組溝通會 現場審計 審計后審計小組溝通會 審計報告撰寫及審核 審計報告發放 六審計重點: 此項。

29、規,結合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格。

30、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

31、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

32、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

33、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。

34、料或設備采購價格審計審核11五合同付款的審計流程12六審計部對外單審計審核工作13三企業集團內單預結算管理辦法實施細則15一總則15二基本程序15三建安公司的內單預算結算依據和主要原則16四北京工貿有限公司內單預算結算的依據和原則17五材料。

35、監督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經營工作依法合規運行,同時也用以指導規范公司內部審計活動.現將999 公司內部審計工作制度 暫行印發,在試行中如發現需要調整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內部審計工作制度內部審。

36、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。

37、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。

38、3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計流程1.3.預算流程2.4.市場與銷售流程流程說明結束流程終點 來自客戶的付款單據開始流程開端 一個客戶致電客戶服務中心決策點決策點 客戶是否滿足獲得30扣率的要求流程步驟流程步驟 會。

39、映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動.所謂合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例, 必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度.所謂效。

40、行管理維護保養和故障檢修以及保安保潔等.2負責公司公共設施設備的維修保養.3負責用戶室內二次裝修的申批監管.4負責對用戶室內設施設備提供有償維修服務.5負責大樓外委工程的監管工作.6負責公司管轄范圍內的保安消防工作.7負責公司管轄范圍內的保。

41、限公司 離任審計作業指引遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 1.1. 目的: 目的: 為加強對遠洋。

42、洋地產有限公司 內部控制審計作業指引遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 1.1. 目的: 目的。

43、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ004 。

44、如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。

45、職務說明書.4二工程管理部副主管職務說明書.4三工程管理部物業助理職務說明書.6四工程管理部文員職務說明書.7第三節第三節操作規程操作規程9 9一樓宇驗收規程.9二空置物業檢護規程.10三日常維修工程管理規程.10四裝飾裝修管理規程.11五。

46、職務說明書.7二副總管職務說明書.8三助理職務說明書.9四主管職務說明書.10五辦公室領班職務說明書.11六清潔工領班職務說明書.12七滅四害領班職務說明書.14八板房領班職務說明書.16九文員職務說明書.17十倉庫管理員職務說明書.19十。

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    內部審計房地產公司內部審計是公司內部經濟監督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性,檢杳評價內部控制制度的完

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    內部審計內部審計內部審計是公司內部經濟監督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內部控

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    時間: 2021-02-25     大小: 1.73MB     頁數: 4

房地產公司房地產公司人力資源部流程(51頁).ppt 文檔

    房地產公司房地產公司人力資源部流程(51頁).ppt

    天津,工業園投資集團有限公司流程設計報告人力資源機密導讀amp,組織結構設計amp,流程設計F流程設計綜述F戰略層面流程設計F業務層面流程設計F管理支撐層面流程設計公司流程目錄一級目錄1,戰略層面2,業務層面1,1,戰略制定流

    時間: 2021-12-02     大小: 636.04KB     頁數: 51

房地產行業—房地產公司內部審計工作管理制度【67頁】.doc 文檔

    房地產行業—房地產公司內部審計工作管理制度【67頁】.doc

    某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定

    時間: 2021-10-21     大小: 118.50KB     頁數: 66

房地產公司項目工程結算審計服務實施方案(33頁).doc 文檔

    房地產公司項目工程結算審計服務實施方案(33頁).doc

    審計服務實施方案一工程造價編制審計方案一工程造價編制審計方案1一般原則和程序1,1一般原則工程預結算審核必須符合招標文件合同現行的法律法規規章規范性文件及行業規定要求和相應的標準規范技術文件要求,誠實信用,講求信譽,對委托人負

    時間: 2021-02-25     大小: 78.50KB     頁數: 33

房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁).docx 文檔

    房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁).docx

    目目錄錄第一章總則,1第二章審計處罰種類與權限,1第三章采購管理審計處罰規定,2第四章銷售管理審計處罰規定,3第五章工程成本管理審計處罰規定,4第六章合同管理審計處罰規定,8第七章安全質

    時間: 2021-02-25     大小: 36KB     頁數: 23

房地產公司內部控制審計作業指引方案(4頁).pdf 文檔
房地產公司內部審計工作實施制度方案(10頁).doc 文檔

    房地產公司內部審計工作實施制度方案(10頁).doc

    房地產有限公司房地產有限公司內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強公司內部的審計監督,嚴肅財經法紀,完善內部自我約束機制,維護公司經濟利益,促進公司廉政建設,保證公司經濟健康飛躍發展,根據國際內部審計準則中

    時間: 2021-02-25     大小: 39.50KB     頁數: 10

房地產公司內部審計工作管理制度【68頁】.doc 文檔

    房地產公司內部審計工作管理制度【68頁】.doc

    某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定

    時間: 2021-10-21     大小: 118KB     頁數: 66

富力房地產公司內部審計管理制度方案(11頁).doc 文檔

    富力房地產公司內部審計管理制度方案(11頁).doc

    審計管理制度審計管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期一一總則總則1,11,1為進一步完善公司內審工作,增加公司自我約束,完善公司內部管理機制,優化公司業務流程,嚴格經營管理,實現內部審計工作的規范化

    時間: 2021-02-25     大小: 118KB     頁數: 10

房地產公司策劃部培訓手冊.pdf 文檔

    房地產公司策劃部培訓手冊.pdf

    策劃部培訓手冊策劃部培訓手冊第1頁共60頁中原企劃培訓中原企劃培訓序序言言進入中原的同事,都抱著學習的心態,但企劃是沒有固定的思路,可變的情況實在太多,唯有靠個人平日累積的經驗及吸收市場的資訊,活學活用,所以通過與

    時間: 2021-07-17     大小: 551.92KB     頁數: 60

房地產公司內部審計工作管理制度(67頁).doc 文檔

    房地產公司內部審計工作管理制度(67頁).doc

    某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定

    時間: 2021-10-25     大小: 118KB     頁數: 66

房地產公司內部審計工作管理制度【17頁】.doc 文檔

    房地產公司內部審計工作管理制度【17頁】.doc

    前言紀檢審計考核部作為服務于公司整體經營管理發展戰略目標的部門,其工作重點在于防范公司經營風險,規范公司管理,提高公司運營效率,促進公司員工在公司制度規定的授權內自覺履行自己的職責,披露公司運營管理中的隱患及違規違紀現象,分析問題產生的原因

    時間: 2021-11-30     大小: 33.50KB     頁數: 17

房地產公司前期部流程圖.ppt 文檔

    房地產公司前期部流程圖.ppt

    流程名稱,項目前期策劃流程流程名稱,項目前期策劃流程流程編號,流程編號,2,1,12,1,1流程擁有者,前期開發部流程擁有者,前期開發部時間主管副總總經理總經理辦公會前期開發部資金財務部開始11戰略發展部獲取土地信息

    時間: 2021-05-08     大小: 1.44MB     頁數: 19

房地產公司戰略部流程圖.ppt 文檔

    房地產公司戰略部流程圖.ppt

    戰略發展部戰略發展與市場研究業務運營管理運行戰略運營運行項目決策項目決策機會研究可行性分析土地儲備項目建設項目建設工程招標施工管理材料采購市場營銷市場營銷市場研究市場策劃銷售規劃設計規劃設計項目規劃

    時間: 2021-05-08     大小: 1.68MB     頁數: 33

房地產公司內部審計工作方案手冊(21頁).doc 文檔

    房地產公司內部審計工作方案手冊(21頁).doc

    內部審計內部審計萬科內部審計是公司內部經濟監督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內部控制制

    時間: 2021-02-25     大小: 39KB     頁數: 21

房地產公司內部審計工作管理制度方案(74頁).doc 文檔

    房地產公司內部審計工作管理制度方案(74頁).doc

    某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定

    時間: 2021-02-25     大小: 177KB     頁數: 71

房地產公司研發部流程圖.ppt 文檔

    房地產公司研發部流程圖.ppt

    第第11頁頁流程名稱,項目規劃設計流程流程名稱,項目規劃設計流程流程編號,流程編號,2,2,12,2,1流程擁有者,規劃技術部流程擁有者,規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組編制項目規劃設計任務書審批設計單

    時間: 2021-05-08     大小: 376KB     頁數: 16

房地產公司銷售管理部流程圖.ppt 文檔

    房地產公司銷售管理部流程圖.ppt

    銷售管理部業務銷售管理部業務流程流程第第22頁頁流程目錄二級目錄,市場與銷售流程流程目錄二級目錄,市場與銷售流程2,業務層面2,1,項目前期策劃流程2,2,項目規劃設計流程2,3,項目建設施工流程2,4,市場與銷售流程2

    時間: 2021-05-08     大小: 1.28MB     頁數: 24

房地產公司集團工程造價內部審計實施方案細則(27頁).doc 文檔

    房地產公司集團工程造價內部審計實施方案細則(27頁).doc

    地產集團工程造價內部地產集團工程造價內部審計審計實施細則實施細則集團直屬項目部及各分公司,現將集團工程造價內部審計實施細則印發給你們,請遵照執行,執行中有任何問題請及時向集團計審部反映,附件,集團工程造價內部審計實施細則集團工程造

    時間: 2021-02-25     大小: 112.50KB     頁數: 27

房地產公司工程管理部流程圖.ppt 文檔

    房地產公司工程管理部流程圖.ppt

    天津天津,工業園投資集團有限公司工業園投資集團有限公司組織結構及流程設計報告組織結構及流程設計報告工程管理部及項目部工程管理部及項目部2005年6月第第22頁頁流程目錄二級目錄,項目建設施工流程流程目錄二級目錄,項目建設施工流

    時間: 2021-05-08     大小: 4.33MB     頁數: 55

房地產公司采購部流程圖.ppt 文檔

    房地產公司采購部流程圖.ppt

    第第11頁頁流程名稱,材料設備招標流程流程名稱,材料設備招標流程流程編號,流程編號,2,2,32,2,3流程擁有者,規劃技術部流程擁有者,規劃技術部時間規劃技術部高層領導工程管理部編制項目總體采購計劃開始啟動單項采購

    時間: 2021-05-08     大小: 160KB     頁數: 6

房地產公司工程管理部手冊(28頁).doc 文檔

    房地產公司工程管理部手冊(28頁).doc

    屋村管理處工程管理部手冊屋村管理處工程管理部手冊目目錄錄第一節第一節部門職責及工作目標部門職責及工作目標11一部門職責,1一財務視角,1二顧客視角,1三內部流程,1四員工學習與成長,1二工作目標及衡量標準,1一財務視角,1二顧客

    時間: 2022-02-09     大小: 1.94MB     頁數: 28

房地產公司公司物管部職責手冊(43頁).doc 文檔

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    物管部職責手冊物管部職責手冊第一節任務和崗位設置一任務物管部是實施公司轄區范圍內的工程管理,保障設備設施正常運行的職能部門,物管部的管理具有嚴密的科學性和較高的技術性,它是為用戶創造安全文明舒適方便的商住環境的基本保證和堅強后盾,是反

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