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房地產經營預算方案

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1、宅:東2 東3 及西3 樓 高層毛坯住宅:西4 樓 住宅地下車庫:東西區 高層精裝修公寓:東1 商業綜合樓 高層毛坯公寓:西12 商業綜合樓 底商:東1西1及西 2首層三層 商業:東5西5商業 樓 綜合商業樓地下車庫:東 西區 西3精裝高層。

2、底商及連接地庫. 項目規劃指標:詳見后附本項目簡介指標表 本次施工圖預算涉及的各樓棟情況,本次施工圖預算范圍為一期一標段范圍內 樓座113住宅樓1416底商1718地庫19崗亭. 總建筑面積:786662.04 其中: 地上建筑面積:465。

3、面積 層 2.4會所建筑面積 2.5幼兒園建筑面積 2.6車庫建筑面積 2.7物業用房等不可銷售面積 3 3棟棟數數 棟棟 3.1 其中: 住宅 層 3.2住宅 層 3.3會所 3.4幼兒園 3.5學校 4 4戶戶數數 戶戶 5 5容容積積。

4、面積 3 3棟棟數數 棟棟 3.1 其中: 住宅 3.2公建 3.3別墅 3.4會所 3.5幼兒園 3.6學校 4 4戶戶數數 戶戶 5 5容容積積率率 6 6建建筑筑密密度度 7 7綠綠化化率率 8 8建建安安工工程程開開工工時時間間竣竣。

5、按大禹行動要求改版2011.11.30C0根據新授權完善細節2012.07.18D0根據2012架構調整修訂五號宋體1. 程序概況程序目的為促進集團公司以下簡稱集團建立健全內部約束機制,強化內部控制,防范經營風險,提高公司管理水平和經濟效益。

6、C0根據新授權完善細節2012.7.18D0根據2012架構調整修訂1.目的為了有效實施集團全面預算管理,控制集團公司及各下屬房地產公司各項經營開支,提高計劃管理,促使集團經營目標的實現,特制定本作業指引.2.適用范圍適用于集團公司深圳公司。

7、五號宋體1. 程序概況程序目的以財務預算為手段,全面實行預算管理加強企業經營管理及財務控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經營管理成本,提高經濟效益.年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據之一.程序風險 程序范圍適用于惠州公司的。

8、據36 應收票據3 應付賬款37 應收賬款4 預收賬款38 其他應收款5 應付工資39 預付賬款6 應交稅金40 存貨7 其他應交款41 其中: 原材料8 其他應付款42 庫存商品 產成品9 預提費用43 待攤費用10 其他流動負債44 一。

9、5 綠化苗木二級管控花葉良姜 廣州富力金港城東區L1 5 綠化苗木二級管控紅絨球 廣州富力金港城東區L1 5 綠化苗木二級管控鶴望蘭 廣州富力金港城東區L1 5 綠化苗木二級管控軟枝黃嬋 廣州富力金港城東區L1 5 綠化苗木二級管控米仔蘭 。

10、面預算管理體系. 職責職責 1. 在公司總經理的直接領導下,由財務部統籌協調,各部門全員參與預算編制.各部門職責分工如下: 1.1 財務管理部負責編制資金預算,并組織公司的預算編制,對各職能部門預算進行匯總及初步審核,經 總經理審核確認后上。

11、出國費團體會費專項福利費等. 2.2. 專項費用報批流程專項費用報批流程 2.1 經辦人根據工作的需要擬訂專項費用開支的請示報告,并本著必要適當節約的原則編制費 用明細開支計劃作為報告附件,并報部門負責人及分管副總經理審核. 2.2 部門負。

12、算標準,若涉及年度指標調整,應以公司最新發布的指標執行文件內容 為基礎進行填報. 管理規程管理規程 1 1 總體指標完成情況總體指標完成情況 1.1 年度指標: 以總部批復年度預算指標為基礎填列, 若涉及年度指標調整, 應同時再表中進行相應。

13、00.000.000.000.000.00 傭金比例0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 營營業業收收入入 代理費收入 溢價收入 咨詢策劃收入 其他收入 渠道收入 金融收入。

14、策略 階段到執行階段,全面系統的介入,做的風險可控成本可控利潤最大化,形成仸務執行 和綜合管控中的預決算的無縫對接. 項目開發階段項目開發階段項目預測項目預測 項目開發階段預測2個工作點 儲備 確定項目狀態 結合公司年度利潤挃標 明確開収方。

15、應該是創新,創新,再創新,這是置信做房地產的唯一法則 和最高理論.在不斷的創新過程中,置信親手溫和地顛覆了許多既定的方針和 規則,其過程充滿了感性的先驗性與理性的實踐性,二者合而為一,讓置信的發展 之路充滿了激情不斷昂揚.創新求實穩健速度一。

16、 申請名稱摘 要預計金額備 注 申請金額大寫 小寫 申請人簽字申請部門負責人簽字行政部意見財務部意見總經理意見 注:1.此預算申請單用于申報各類費用料用品及設備維修的預算審批單.2.審批單共有兩聯,一聯由行政部存檔保 管;一聯由財務部存檔。

17、0 12000000.00 14000000.00 月回款比率變化 2001年 2002年 比率變化 2001年13079397. 5663371.5 7627668.4 9060642.2 2002年10832445. 13447218。

18、非人人防防 棟棟會會所所 棟棟幼幼兒兒園園 棟棟小小學學 棟棟 公公建建綜綜合合 棟棟 不不含含車車庫庫 備備 注注 萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬。

19、貨郵郵運運輸輸量量 噸噸7 飛飛行行小小時時 小小時時8 8 飛飛行行班班次次 班班次次9 客客座座率率 1010 日日利利用用率率 小小時時11 小小時時收收入入 元元1212 二機場服務業指標13 下下屬屬機機場場數數量量 家家14 飛。

20、0DIV0 其中:營業稅金及附加 DIV0 土地增值稅DIV0 三三開開發發成成本本DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0 一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷DIV0DIV0DIV0D。

21、OP 費用 樣板費用 其 他 項 目 支 出 市內賣場租賃和包裝費用 合同書 價目標 銷售培訓 各種管理費設備服裝車輛出差 各種表格制作 人員薪金 人員獎金 調查費用 總 計 。

22、工費用 行政費用 財產費用 2 2品品牌牌建建設設費費用用2 2 一一線線公公司司為為做做進進行行品品牌牌建建設設發發生生的的相相 關關費費用用 集團品牌建設費 一線公司品牌建設費 3 3市市場場研研究究費費1 1 指指公公司司層層面面用用。

23、 2 重點提醒第四部分 城市布局的策略與目標第一部分 3 第一部分 城市布局的策略與目標 進入25個市場 6 12月,碭山碧桂園 10月,懷遠碧桂園 09月,渦陽碧桂園 03月,臨泉碧桂園 03月,寧國碧桂園 03月,東至碧桂園 2007 。

24、1.5113541.5 平米平米 113541.5 100桂林 58892 可銷售面積可銷售面積 當年地產集團可銷售面積總額, 包括去年剩余的可售面積和 當年新增加的可銷售面積,按照國家標準確定 156685156685 平米平米 1527。

25、費 POP 費用 樣板費用 其 他 項 目 支 出 市內賣場租賃和包裝費用 合同書 價目標 銷售培訓 各種管理費設備服裝車輛出差 各種表格制作 人員薪金 人員獎金 調查費用 總 計 。

26、五中學 習以小平理和三個代思想學發展為指導學習業法律法 學習使全體工樹了宗旨意服務意大局意.教廣大工牢 固樹正權利利和地位始保持清頭提合 . 二加強建制不斷提升干工工作執力 我擔公司招投標包括從發布公告制招標文件審核圖制工清 單制招標控制價。

27、制日日期期: 預預算算類類型型預預算算表表樣樣名名稱稱科科目目編編碼碼 F F 財財務務預預算算 F2預計利潤表PL F4稅金及附加預算221229 C C資資金金收收支支預預算算 C1資金收支預算 101 C2借款預算201241 C4財。

28、112月月1616月月112112月月 第第一一部部分分:簽簽約約及及回回款款 簽簽約約收收入入000 其中:簽約面積000 簽約單價000 簽約套數000 簽約套均價000 銷銷售售回回款款管管理理口口徑徑 全全項項目目000 第第二二部。

29、結構; 4法人公司統一用簡稱; 5說明: 13項目損益項目維度的所得稅計算,需考慮收購溢 價或境外付款等對實際稅負有重大影響的因素,主要項目包 括:a收購溢價影響項目:成都長橋郡北京唐寧ONE北 京頤和原著北京白辛莊上海滟瀾山常州嘉南西安半。

30、 現場包裝制作費用促銷展板樣板房看樓通道廣告噴畫小區太空架換畫示范區金布包裝戶型水牌等制作費用 1月春節氣氛包裝配合傳統春節主題,對銷售中心進行節日氣氛包裝 銷銷售售物物料料 新年利是封印刷費用項目新年利是印刷費用 項目宣傳單張印刷費用項目。

31、 企業必須解決的三大問題 1企業制度安排,包括: 企業產權制度 企業組織機構 企業管理制度 2企業的戰略選擇 3企業文化的塑造 預算管理中存在的主要問題 全面預算管理與企業戰略的對接 只停留在預算的編制階段 預算不夠全面 預算的調整 上下對。

32、發工作計劃表綜合管理部工程管理部總師辦總師辦運營管理部 5表5 2010年規劃設計計劃表工程管理部規劃設計部總師辦規劃設計部總師辦 6表6 2010年工程建設進度計劃表工程管理部總師辦總師辦運營管理部 7表7 2010年材料設備采購計劃表材。

33、售計劃,安排全年度樓盤開 發項目的銷售計劃和項目推廣計劃,實施公司品牌戰略,認真及時合理 創新性地做好策劃廣告價格等工作并進行效果分析,以促使工作的不斷提 高. 嚴格案場管理,做到管理嚴格作業規范工作細致分工明確做事有 序獎罰分明,逐步建立。

34、從預算理論方面看,認識全面預算管理需要明確全面預 算管理的概念作用模式實施基礎及實施要點. 2 從管理理論方面看,需要認識全面預算管理在企業中的 地位,理清其與企業各方面之間的關系. 3 從房地產行業方面看,由于房地產行業存在自身的特點, 。

35、單項成本預算編制不合理,造成實際成本超預算成本,使得單項成本預算缺乏實際指導意義的風險;三實際成本控制不嚴超預算成本,導致總成本大幅增加的風險.第二章第二章成本預算管理體系與職權分工成本預算管理體系與職權分工第四條成本預算管理體系涉及工程造。

36、析預算調整等相關管理工作.職責劃分職責劃分1.集團財務部是集團預算編制的歸口管理部門;2.集團相關部門及下屬單位參與預算編制,并根據需要提出預算方案的調整建議.流程說明流程說明1.計劃預算委員會的人員構成:總經理集團副總集團總部各部門負責人。

37、財務管理的綱.全面預算的功能全面預算的功能一明確經營目標一明確經營目標二配置企業資源二配置企業資源三確定考核標準三確定考核標準四溝通控制依據四溝通控制依據明確目標 通過編制預算,明確企業總體經營目標和各部門的具體目標.配置資源 編制預算的過。

38、 其中:營業稅金及附加 DIV0 土地增值稅DIV0三三開開發發成成本本DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0 一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷DIV0DIV0DIV0DIV0DIV。

39、 范圍本制度適用于房地產板塊全體成員企業全面預算管理.第三條 職責地產集團預算管理委員會1制定集團預算管理制度;2組織集團年度預算編制工作;審核下發集團和各公司年度經營目標;3監督各子分公司預算管理委員會的工作,對其預算合理性進行檢查;4監。

40、 他 項 目支出市內賣場租賃和包裝費用合同書價目表銷售培訓各種管理費設備服裝車輛出差各種表格制作人員薪金人員獎金調查費用總計。

41、金及附加 DIV0 土地增值稅DIV0三三開開發發成成本本DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0 一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DI。

42、計費施工圖設計市政規劃綜合管線設計費施工圖審查規劃技術服務監理費按工程造價的1.2小計各種規費城市市政公用基礎設施配套費環評費環境監測費氡氣檢測費交通影響分析散裝水泥押金新型墻體基金白蟻防治費測繪費質監費按總造價的0.23小計招標辦理招投標。

43、棟幼幼兒兒園園 棟棟小小學學 棟棟公公建建綜綜合合 棟棟 不不含含車車庫庫備備 注注萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2建面萬m2建面萬m2。

44、司管理費銷售額的 3 周期按24個月計算2物業前期費用土地費用工程前期費用基礎設施建設費管理費用小計XXX 地塊地產項目投資預算表序號小計樓面地價小計小計土地成本的 41銷售費用銷售總額 1.52廣告費用銷售總額 0.51營業稅城建稅教育附。

45、金及附加 DIV0 土地增值稅DIV0三三開開發發成成本本DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0 一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DIV0DI。

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    第1頁,共4頁項項目目期期預預算算成成本本明明細細占地面積,萬m2地上容積率,注,所有建筑物均需按層數不同分別列項時間,序序號號項項目目住住宅宅合合計計棟棟含含商商住住兩兩用用多多層層住住宅宅棟棟小小高高層

    時間: 2021-04-23     大小: 50.50KB     頁數: 4

房地產項目營銷費用預算表.doc 文檔

    房地產項目營銷費用預算表.doc

    1,4房地產項目營銷費用預算表房地產項目營銷費用預算表類別支出費用項目支出金額估算備注廣告計劃報紙廣告費雜志廣告費電視廣告費制片費用宣傳促銷計劃精華本樓書折頁DM新聞繕稿人際關系費用圖表

    時間: 2021-07-19     大小: 35KB     頁數: 1

房地產項目預算表(3頁).pdf 文檔

    房地產項目預算表(3頁).pdf

    費用名稱數量費用標準元費用金額元備注1出讓金2契稅樓面底價土地總價規劃建筑面積土地單價規劃容積率1規劃設計費用2勘探費用3標的編制4招投標管理費5工程審計6購地形圖7放線測繪8配套費9臨時水10臨時電1供電工程2煤氣工程3室外管線費

    時間: 2022-05-19     大小: 56.19KB     頁數: 3

2019年房地產企業領導預算考核書方案.doc 文檔

    2019年房地產企業領導預算考核書方案.doc

    12009年年,地產集團各領導預算考核書經營管理指標地產集團各領導預算考核書經營管理指標姓名姓名考核指標考核指標計算公式計算公式定額定額自評達成自評達成自評達成率自評達成率復核人復核人復核意見復核意見李雪峰李雪

    時間: 2021-07-03     大小: 203.32KB     頁數: 18

房地產預算管理制度(6頁).doc 文檔

    房地產預算管理制度(6頁).doc

    房地產預算管理制度房地產預算管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人第一章第一章總總則則第一條目的合理配置地產集團及各子公司經營活動所需資源,確保各項戰略目

    時間: 2022-04-01     大小: 48.86KB     頁數: 6

房地產投資公司項目預算調整表單.xls 文檔

    房地產投資公司項目預算調整表單.xls

    公公司司項項目目預預算算調調整整審審批批表表公公司司年月日經經濟濟技技術術指指標標序號項目名稱原經濟技術指標調整經濟技術指標調整后經濟技術指標備注11占占地地面面積積mm221,1其中,住宅用地1,2公建用地

    時間: 2021-01-17     大小: 75KB     頁數: 13

房地產開發投資公司預算報表.xls 文檔

    房地產開發投資公司預算報表.xls

    企業名稱,公司總部單位負責人,財務負責人,填表人,編制日期,20051118,公司,公司年度企業財務預算報表年度企業財務預算報表財計01表編制單位,四川長虹置業有限公司本部200金額

    時間: 2021-01-20     大小: 71KB     頁數: 16

房地產公司財務預算模型.xls 文檔

    房地產公司財務預算模型.xls

    金金地地集集團團預預算算管管理理編編制制模模型型編編制制單單位位,預預算算期期,編編制制日日期期,2009年2月25日預預算算管管理理編編制制模模型型財財務務預預算算項項目目收收入入預預算算項項目目成成本本預預算算資資金金收

    時間: 2021-07-26     大小: 1.09MB     頁數: 34

房地產項目工程成本預算表模版.xls 文檔

    房地產項目工程成本預算表模版.xls

    工程成本估算表工工程程概概況況工程名稱用地面積m2可銷售面積建設地點建筑面積其中住宅結構形式住宅面積商業基礎形式公建面積層數綠化面積車位檐高容積率建設標準綠化率設備標準建筑密度住宅戶數編號項目成本名稱數量單價費率總價折合樓面單價備注一土

    時間: 2022-05-05     大小: 33.54KB     頁數: 2

小區房地產開發項目預算表.xls 文檔

    小區房地產開發項目預算表.xls

    項項目目利利潤潤預預算算表表項目名稱,總建筑面積,指指標標類類型型項項目目合合計計萬萬元元單單方方造造價價元元建建筑筑形形態態住住宅宅商商鋪鋪住住宅宅11商商鋪鋪11面積,面積,金額單價金額單價一一銷銷售售收收入入DIV0

    時間: 2022-05-05     大小: 217.50KB     頁數: 10

房地產開發經營公司經營理念(6頁).doc 文檔

    房地產開發經營公司經營理念(6頁).doc

    不斷創新不斷創新作為成都人居環境的創新者,置信公司的領導者高瞻遠矚,在企業的發展歷程上,運籌謀劃了不同階段的經營理念,經歷了起始發展擴充時代的健康之路,從讓老百姓買得起,有錢人看得起,到與教師為鄰,到最后形成的為您想得更多,讓您住

    時間: 2021-03-17     大小: 46.50KB     頁數: 6

房地產企業成本預算管理辦法(8頁).doc 文檔

    房地產企業成本預算管理辦法(8頁).doc

    成本預算管理辦法成本預算管理辦法第一章第一章總則總則第一條為了加強公司成本預算控制,合理降低各項成本,提高公司經濟效益,根據公司財務管理制度特制定本辦法,第二條本辦法中成本預算包括總成本預算和單項成本預算,總成本預算由各單項成本預算構成

    時間: 2021-11-30     大小: 35.54KB     頁數: 8

房地產成本預算部門述職報告.pdf 文檔

    房地產成本預算部門述職報告.pdf

    20162016房房地地產產成成本本報報告告一年來我們房地產成本理在公司正下在有關支持和合下在全體工共同努力下從學發展度徹國家市理制定有關方政循市場濟律極探我國加入WTO后房地產成本理方新子抓住機接挑戰同心同德勵奮使我公司房地產成

    時間: 2021-07-21     大小: 139.14KB     頁數: 3

房地產公司營銷費用預算編制表.xlsx 文檔

    房地產公司營銷費用預算編制表.xlsx

    營營銷銷費費用用預預算算編編制制表表費費用用大大類類二二級級科科目目,22個個費費用用類類別別三三級級科科目目,1515個個細細分分科科目目四四級級科科目目,3939個個全全口口徑徑營營銷銷費費用用合合計計一一公公司司口口

    時間: 2021-05-31     大小: 25.21KB     頁數: 20

房地產開發公司材料采購預算總表.xls 文檔

    房地產開發公司材料采購預算總表.xls

    采采購購預預算算總總表表單據編號YS1130520000224項目經辦人廖仲淇經辦部門備注對外采購苗木,項目詳細說明材料分類受控級別材料名稱廣州富力金港城東區L15綠化苗木二級管控春羽廣州富力金港城東區L15綠化苗木二級

    時間: 2021-01-25     大小: 31KB     頁數: 4

房地產項目營銷費用預算表(1頁).doc 文檔

    房地產項目營銷費用預算表(1頁).doc

    房地產一線銷售管理機械工業出版社余源鵬主編61,4房地產項目營銷費用預算表房地產項目營銷費用預算表類別支出費用項目支出金額估算備注廣告計劃報紙廣告費雜志廣告費電視廣告費制片費用宣傳促銷計劃精華本樓書折頁DM新聞繕稿費人際關系費用圖表制

    時間: 2022-04-20     大小: 50.51KB     頁數: 1

房地產投資公司項目預算審批表.xls 文檔

    房地產投資公司項目預算審批表.xls

    公公司司項項目目預預算算審審批批表表公公司司年月日經經濟濟技技術術指指標標序號項目名稱經濟技術指標備注11占占地地面面積積mm221,1其中,住宅用地1,2公建用地1,3集中綠化1,4道路用地22建建筑

    時間: 2021-01-17     大小: 71.50KB     頁數: 14

房地產企業集團全面預算管理【14頁】.doc 文檔

    房地產企業集團全面預算管理【14頁】.doc

    房地產企業集團的全面預算管理原創房地產企業集團的全面預算管理原創李仿目前,我國房地產行業實施全面預算管理還處于起步階段,存在若干問題,因此需要加強這方面的實踐和研究,在一個企業實施全面預算管理,首先需要理清思路,明確相關理論,然后

    時間: 2021-11-15     大小: 61KB     頁數: 14

房地產營銷代理公司預算與決算(32頁).pptx 文檔

    房地產營銷代理公司預算與決算(32頁).pptx

    易居中國營銷集團預算不決算課程三橫四縱與預決算關系三橫四縱與預決算關系三橫四縱與預決算關系三橫四縱業務管理體系構架分解為,三橫以業務管理劃分為開収策略和執行三個階段以實現橫向的流程規范和管控,四縱在業務勱作業務品控客戶關系管理三縱

    時間: 2021-01-31     大小: 3.11MB     頁數: 32

房地產營銷代理公司預算套表模板.xlsx 文檔

    房地產營銷代理公司預算套表模板.xlsx

    2016財務預算OA套表核算主體河南鄭州項目大客戶考核主體河南事業,部部門聯代代理費率0,00流轉稅率5,601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計執行人數101010101010101010101010120

    時間: 2021-01-31     大小: 96.58KB     頁數: 16

房地產營銷中心費用預算總表(1頁).doc 文檔

    房地產營銷中心費用預算總表(1頁).doc

    營銷中心費用預算總表編制部門單位,萬元項目月份名份123456789101112備注推廣預估廣告促銷活動專項預估基本公司獎金福利預估差旅招待低質易耗其他其他預估

    時間: 2021-05-14     大小: 45.50KB     頁數: 1

房地產公司推廣費用預算表(頁).xls 文檔

    房地產公司推廣費用預算表(頁).xls

    廣廣州州富富力力金金港港城城20132013年年11月月推推廣廣費費用用預預算算項項目目單單價價數數量量內內容容當當月月合合計計支支付付備備注注11月月1111日日11月月1818日日11月月2525日日星星期期五五星星

    時間: 2021-09-15     大小: 48KB     頁數: 3

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