午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

歡迎來到地產文庫! | 幫助中心 地產文庫--專業的精品地產資料分享網站
地產文庫
tagid:439283

房地產企業內部控制管理制度

暫無此標簽的描述

房地產企業內部控制管理制度Tag內容描述:

1、 二二 活動活動適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區或 B 區住宅或商鋪的老業主; 2 購買富貴山莊 C 區住宅及商鋪的新業主; 3 3 開發公司內部員工; 活動活動獎勵獎勵的分配原則:的分配原則: 1. 活動獎勵。

2、理手冊下發給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓學習,望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執行各 項規定,同時在試行過程中如果發現有錯誤或可以改進調整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協協 編:編: 房。

3、控制企業財產控制 第九章第九章 產品銷售控制產品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產管理控制生產管理控制 第十二章第十二章 會計系統控制會計系統控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。

4、劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍 管理工作. 3.3 審核組長負責編制質量體系內審實施計劃, 審查內審員的檢查清單, 組織進行審核, 主持召開首次和末次會議,編制審核報告. 3.4 內審員負責依據內審實施計劃, 編制審核清單, 經審。

5、司考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業。

6、相關責任 人員. 三三 術語術語 定義定義 內部審計:是海航地產內部審計機構根據本流程有關規定開展的 一種獨立客觀公正的監督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產總部及各成員公司業務單位的經營活動風險管理 內部控制的合法性適當性和有效性,以。

7、職責規劃職責規劃 成成 員員 公公 司司 4.14.1 工程技術部工程技術部 1 負責成員公司權限范圍內設計單位的選擇及跟進所有設計合 同的簽訂; 2 主導區域內項目除概念設計方案設計階段外的設計過程管 理,保證設計成果滿足項目定位報建要求。

8、目從工程項目部成立至移交給物業公司 的全過程的工程管理和控制. 三三 術語術語 定義定義 1 項目工程管理:指為成功實現項目工程建設目標而進行的全 過程全方位的計劃組織控制與協調. 2 項目前期階段工程管理:指在項目開工前進行的工程管理. 。

9、 定義定義 1 風險: 是指未來的不確定性對公司實現其經營目標的影響; 2 風險管理: 又名危機管理,是指對風險的預測評估控制的 管理過程,其中包括對風險的確定量度評估和發展應付 風險的策略. 四四 職責規劃職責規劃 4.14.1 總部總部。

10、000.00550,000.001,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結余6,450,000.00550,000.001,000,000.006,000,0。

11、 本月合計500,000.005.453,333.33 本年累計利息月初:53,750.00 本年累計利息月底:57,083.33 編報單位: 內部銀行 集團財務總監:編制人: 編制日期: 。

12、 地區0 地區0 合計000 投資款沉淀 其中: 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 合計000 資產總計000 權益 內部往來沿海綠色家園有限公司初始化數據:0 上交利潤初始化數據0 上交項目策。

13、制度測試 6內控表固定資產測試固定資產管理制度測試 7內控表應付及預收測試應付款及預收款管理制度測試 8內控表成本費用測試成本及費用管理制度測試 9內控表銷售測試銷售管理制度測試 10內控表投資測試投資管理制度測試 11內控表無形資產及其他。

14、00 投資款 其中: 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 合計000 資產總計000 權益 內部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項目策劃費0 合計000 其他支出 本部經費。

15、缺 損 或 變 形 開 關 靈 活 縫 隙 預 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。

16、業主驗房并予以跟進整改的工作. 2.3 工程驗收:即工程部內部產品驗收. 3 3職責職責 3.1 地區客戶關系部: 組織地區相關部門人員參加內部綜合驗收工作,跟進 整改工作;牽頭完成項目管理權責的平穩移交; 3.2 地區項目工程部:參與內部。

17、門 集團財務管理部帳務管理小組承擔內部銀行與內部往來核算功能 四 具體管理規定 1 投資劃撥款項 1 集團在確定項目投資時將確定集團自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計算內部虛擬利息. 2 集團于確定的自有資金投入金額以外的資金調入,需。

18、走進 他們的辦公室提出問題和意見,同時也要求所有的管理人員經常走出辦公室,關 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級提出,并不應因此遭到指責和批評. 4.2 溝通會 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。

19、及作業工具的說明內部審計作業規則及作業工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規則審計報告編寫規則 . 6 十十.內部違規處罰規則內部違規處罰規則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內部經營監督。

20、收支及其經濟活動的真實性 合法性和效益性,檢查并評價 集團政策的有效合法低風險合理和完整.確保集團資產的安全和經營活 動的有效實施,并為管理層提出改善經營管理的建議. 二二. .審計機構和審計人員審計機構和審計人員 一 集團設審計小組作為集。

21、行業的持續領跑者 銷售額從2003年的63億元增長到1000億 元,占全國住宅市場的份額從目前的1 增長到3,每年接近60的增長. 十年戰略發展目標十年戰略發展目標 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現有戰略。

22、核權重和周期 . 133 第四節 指標設立 . 135 第五節 考核形式 . 136 第六節 考核的主體 . 137 第七節 考核管理程序 . 137 第八節 其他 . 138 第三章 考核實施細則 . 139 第一節 月度考核 . 139。

23、利保障的持續投入,給予員工安 全感和成就感,營造一個以人為本舒適良好的工作環境; 1.2.2. 競爭性原則:通過設立激勵性福利,使企業的勞動報酬體系更具有市場競爭 力; 1.2.3. 經濟性原則:企業的整體福利待遇水平與經營管理業績掛鉤,促。

24、據其原則開展營銷工作. 本制度包括:營銷監控管理營銷費用管理營銷統計管理品牌推廣管理銷售業務管理市 場研究和項目論證策劃管理獎懲措施. 1.3各區域公司相關部門必須嚴格按本制度貫徹執行.在現正執行的制度中,凡與本制度有不一 致之處,以本制度。

25、室的調度安排,提供必要的設備服務. 4.1.2 負責集團層面會議的通知. 4.1.3 負責分工涉及的會議議題匯總會議記錄會議紀要擬寫. 4.2 職能部門 負責分工涉及的會議議題匯總會議記錄會議紀要擬寫. 5.5. 工作要求工作要求 5.1 。

26、 制定本辦法. 2. 適用范圍適用范圍 2.1. 本辦法原則上適用于集團集團各職能部門及所有的下屬公司.即集團的所 有下屬公司的合同管理均參照本辦法執行, 合同審核的職能除經集團授權的外均 由集團部門行使. 針對下屬公司有關合同審核的規定參。

27、地點 主講 戰略管理專題培訓 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對培訓課程的評價二您對培訓課程的評價 請打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓內容與需求。

28、分為:授權講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養內部講師,挑選評價外部講師.即內部講師將是萬科師資隊伍的核 心力量,應該以多種形式進行激勵,以擴大內部師資隊伍和提升師資隊伍水平;外部師資 的激勵政策以課酬激勵為主. 二內部師資管理 1。

29、施工現場安全文明施工管理 . 7 三工作流程 . 8 1.1.三通一平 . 8 1.2.水文地質勘測 . 9 1.3.項目開工準備 . 9 1.4.項目開工技術準備 . 9 1.5.項目開工 . 9 1.6.地基與基礎工程施工 . 9 1。

30、避親,才能避免宗親觀念的負面影響,為人才提供一個公平競 爭的環境. 3.強調共同理想團隊意識和協作精神 發展的原動力來自團隊共同理想,經營的成功源于團隊而不是某個個人 的成功. 4.在注重專業技能的同時強調綜合素質和發展潛力 公司業務的專業。

31、限公司員工行為手冊 各專業系統風險管理和控 制制度等有關規則,制定本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理:全面落實和推進內部控制。

32、避免宗親觀念的負面影響, 為人才提供一個公平競爭的環境. 3.強調共同理想團隊意識和協作精神 發展的原動力來自團隊共同理想,經營的成功源于團隊而不是某個個人的成功. 4.在注重專業技能的同時強調綜合素質和發展潛力 公司業務的專業化與規模化要。

33、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。

34、時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態,提高使用 效益. 3注。

35、一章內部管理細則文本. 8內部管理細則參考格式內部管理細則參考格式. 9公司內部細則公司內部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務管理.10第一節總則.10第二節財務機構與會計人員.11第三節會計核算原則及科目報表.14。

36、念的負面影響,為人才提供一個公平競爭的環境.3.強調共同理想團隊意識和協作精神房地產房地產 E 網網倍訊易倍訊易發展的原動力來自團隊共同理想,經營的成功源于團隊而不是某個個人的成功.4.在注重專業技能的同時強調綜合素質和發展潛力公司業務的專。

37、業集團內部控制管理手冊置業集團內部控制管理手冊銷售管理制度銷售管理制度目目 錄錄1 1 控制目標控制目標. 42 2 職責分工職責分工. 43 3 內控概述內控概述. 64 4 銷售管理流程及內控要點銷售管理流程及內控要點.104.14.1。

【房地產企業內部控制管理制度】相關內容    
房地產企業內部管理制度大全(217頁).doc 文檔

    房地產企業內部管理制度大全(217頁).doc

    企業管理制度文本企業管理制度文本說明企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任,規章制度側重于工作內容范圍和工作程序方式,如管理細則行政管理制度生產經營管理制度,責任制度側重于規范責任職權和利益的界限及其關系,本文就管理細則生產經營管理

    時間: 2021-11-30     大小: 496KB     頁數: 214

大型房地產開發企業內部審計管理制度(8頁).doc 文檔

    大型房地產開發企業內部審計管理制度(8頁).doc

    11內部審計管理制度內部審計管理制度目目錄,錄,一一,目的目的,2二二,審計部門定位審計部門定位,2三三,審計部門的權責審計部門的權責,2四四,審計部門審計部門人員的職責與工作要求人員的職責與工作要求,3五

    時間: 2021-05-13     大小: 29KB     頁數: 7

房地產企業內部質量審核.doc 文檔

    房地產企業內部質量審核.doc

    1,目的通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據,2,范圍本程序適用于公司內部質量體系審核工作

    時間: 2021-04-23     大小: 25KB     頁數: 3

房地產企業內部培訓晉升管理體系文件.docx 文檔

    房地產企業內部培訓晉升管理體系文件.docx

    萬科集團內部培訓晉升管理體系文件培訓師資管理規定為了培養企業講師,提升工作水準,有效利用培訓資源,建設萬科師資隊伍,特制訂以下培訓師資管理規定,在萬科我們提倡一個優秀的企業管理者同時也是并且也應該是一個優秀的講師,萬科的管理者肩

    時間: 2021-09-23     大小: 1MB     頁數: 31

房地產企業內部審計部門管理手冊(39頁).doc 文檔

    房地產企業內部審計部門管理手冊(39頁).doc

    審計部管理手冊審計部管理手冊試行稿試行稿房地產開發公司房地產開發公司二零零八年五月二零零八年五月關于試行審計部管理手冊的說明關于試行審計部管理手冊的說明審計部全體員工,審計部全體員工,我公司自成立審計審計部以來,一直致力于建立

    時間: 2021-04-01     大小: 273.03KB     頁數: 39

大型房地產開發企業內部控制符合性測試表.xls 文檔

    大型房地產開發企業內部控制符合性測試表.xls

    內內部部控控制制符符合合性性測測試試表表測測試試對對象象審審計計人人審審計計時時間間序序號號內內控控表表名名稱稱說說明明備備注注1內控表報表會計報表編制符合性測試可分為對外和對內二種報表編制要求2內控表貨幣資金測試貨幣資金安全性

    時間: 2021-05-13     大小: 98KB     頁數: 14

商業地產企業內部控制方法分析(101頁).doc 文檔

    商業地產企業內部控制方法分析(101頁).doc

    企企業業內內部部控控制制方方法法企企業業內內部部控控制制方方法法目目錄錄第一章第一章總總論論第二章第二章組織機構控制組織機構控制第三章第三章授權審批控制授權審批控制第四章第四章全面預算控

    時間: 2021-04-07     大小: 199.61KB     頁數: 101

企業內部控制精細化管理全案手冊(283頁).pdf 文檔

    企業內部控制精細化管理全案手冊(283頁).pdf

    企業內控精細化管理全案企業內控精細化管理全案目目錄錄第第1章章企業內部控制企業內部控制資金資金,611資金支付授權審批制度,612貨幣資金授權審批制度,813現金管理控制制度,1014銀行存款控制制度,1

    時間: 2021-04-10     大小: 1.52MB     頁數: 283

大型房地產開發企業內部銀行月報表.xls 文檔

    大型房地產開發企業內部銀行月報表.xls

    沿海集團作業表單版本,編號,編制,萬國華審核,鄭榮波審批內部銀行月報表年月單位,人民幣元摘要期初數本期數期末數銀行存款其中,地區地區地區地區地區地區地區地區地區地區

    時間: 2021-05-13     大小: 48KB     頁數: 6

大型房地產開發企業內部銀行與內部往來管理規定(2頁).doc 文檔
大型房地產開發企業內部銀行月報表.xls(2頁) 文檔

    大型房地產開發企業內部銀行月報表.xls(2頁)

    沿海集團作業表單版本,編號,編制,萬國華審核,鄭榮波審批內部銀行月報表年月單位,人民幣元摘要期初數本期數期末數銀行存款其中,地區地區地區地區地區地區地區地區地區地區

    時間: 2021-05-13     大小: 28KB     頁數: 2

大型房地產開發企業內部交流與溝通(3頁).doc 文檔

    大型房地產開發企業內部交流與溝通(3頁).doc

    集團內部交流與溝通集團內部交流與溝通1,目的建立公司內部無處不在暢通無阻安全有效的溝通渠道,使職員能夠通過溝通渠道及時知曉公司動態和信息,同時通過適當的渠道反映問題,表達意見,2,范圍集團全體職員,3,職責集團人力資

    時間: 2021-05-13     大小: 14.50KB     頁數: 2

大型房地產開發企業內部審計作業規則(13頁).doc 文檔

    大型房地產開發企業內部審計作業規則(13頁).doc

    集團內部審計作業規則集團內部審計作業規則一一,總則總則一為了加強內部管理和監督,維護集團及股東的合法權益,保障經營活動健康發展,根據國家有關內部審計工作以及本集團的內部審計管理制度規定,結合本集團實際情況,制定本規則,二內

    時間: 2021-05-13     大小: 34KB     頁數: 11

大型房地產開發企業內部虛擬利息匯總表.xls(1頁) 文檔
房地產開發企業內部培訓評估反饋表.doc 文檔

    房地產開發企業內部培訓評估反饋表.doc

    內部培訓效果反饋與評估表內部培訓效果反饋與評估表親愛的同事,歡迎您參加本次培訓,為有效了解您在此次課程中的收獲評估本次課程講師以及組織工作的專業水平,收集您對培訓的意見和建議,請填寫以下表格,以利于我們改進工作,為您提供更優質的培訓

    時間: 2021-09-23     大小: 42KB     頁數: 1

房地產公司企業內部環境分析報告(25頁).ppt 文檔

    房地產公司企業內部環境分析報告(25頁).ppt

    內部環境分析報告目錄目錄4萬科現有戰略目標分析1235內部環境的變化內部資源分析價值鏈分析分析總結一一現現有有戰戰略分析略分析從多品種經營向從多品種經營向住宅集中住宅集中投放資源集中于珠投放資源集中于珠三角長

    時間: 2021-06-22     大小: 2.60MB     頁數: 23

房地產公司企業內部審計部門管理方案手冊(39頁).doc 文檔
大型房地產開發企業內部驗收及整改完成情況表(2頁).doc 文檔
房地產企業公司內部控制管理制度(13頁).doc 文檔
大型房地產開發企業內部虛擬利息通知單(確認單).xls(1頁) 文檔
房地產企業公司內部控制管理制度(24頁).doc 文檔

    房地產企業公司內部控制管理制度(24頁).doc

    地產企業股份有限公司內部控制制度,doc,地產企業股份有限公司內部控制制度地產企業股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條第一條為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制,保障公司經營管理的安全性和財務信息的

    時間: 2021-10-25     大小: 44.50KB     頁數: 23

房地產集團內部控制管理手冊銷售管理制度(78頁).DOC 文檔
銷售管理-績效考核-關于老帶新及企業內部員工推薦客戶獎勵制度.docx 文檔
大型房地產開發企業內部綜合驗收及管理權責移交作業規則(2頁).doc 文檔
大型房地產開發企業內部銀行與地區資金往來動態月報表(匯總).xls(1頁) 文檔
大型房地產開發企業內部銀行與地區資金往來動態月報表(單一公司).xls 文檔
房地產開發公司內部控制管理制度匯總【20頁】.doc 文檔
房地產企業合同管理制度.doc 文檔

    房地產企業合同管理制度.doc

    合同管理制度合同管理制度編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人1,目的目的為適應海爾地產集團有限公司以下簡稱集團的發展需要,規范

    時間: 2021-09-23     大小: 69KB     頁數: 12

房地產企業考核管理制度.doc 文檔

    房地產企業考核管理制度.doc

    考核考核管理辦法管理辦法編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人目目錄錄第一章總則,129第一節考核適用范圍,129

    時間: 2021-09-23     大小: 333.50KB     頁數: 36

房地產企業會議管理制度.doc 文檔

    房地產企業會議管理制度.doc

    會議管理制度會議管理制度編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人1,1,目的目的增強決策科學性,提高集團運營效率,2,2

    時間: 2021-09-23     大小: 49.50KB     頁數: 3

房地產企業福利管理制度.doc 文檔

    房地產企業福利管理制度.doc

    福利福利管理管理制度制度編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人1,1,總則總則1,1,目的為保障員工的基本勞動權益,加強企

    時間: 2021-09-23     大小: 55.50KB     頁數: 6

物業管理公司內部控制管理制度(33頁).doc 文檔

    物業管理公司內部控制管理制度(33頁).doc

    前言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內控制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施,本規章制度連同公司文件

    時間: 2021-11-15     大小: 70KB     頁數: 33

房地產公司內部管理制度匯編.doc 文檔

    房地產公司內部管理制度匯編.doc

    前言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內部規章制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施,本規章制

    時間: 2021-04-23     大小: 94.50KB     頁數: 41

房地產企業營銷管理制度修改.doc 文檔

    房地產企業營銷管理制度修改.doc

    營銷管理營銷管理制度制度編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人1,1,總則1,1為進一步規范營銷工作環節,更好地完成集團下達的各項

    時間: 2021-09-23     大小: 89.50KB     頁數: 11

房地產開發企業風險管理制度.doc 文檔

    房地產開發企業風險管理制度.doc

    風險風險管理制度管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人一一制度制度目的目的建立規范有效的風險控制體系,提高系統性風險防范

    時間: 2021-04-23     大小: 70.50KB     頁數: 6

房地產企業薪資管理制度(27頁).doc 文檔

    房地產企業薪資管理制度(27頁).doc

    房地產企業薪資制度范本房地產企業薪資制度范本第第一章一章總則總則人事政策是人事管理原則的具體體現,房產公司人事政策可劃分為招募政策薪金福利政策激勵政策選拔和調配政策培訓和發展政策跨地域管理政策及監察政策七個部分,一招募政策1

    時間: 2021-10-25     大小: 135KB     頁數: 26

房地產開發企業設計管理制度.doc 文檔

    房地產開發企業設計管理制度.doc

    設計設計管理制度管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人一一制度目的制度目的強化設計管理,促進項目設計管理標準化規范化,有

    時間: 2021-04-23     大小: 127KB     頁數: 22

房地產開發企業工程管理制度.doc 文檔

    房地產開發企業工程管理制度.doc

    工程工程管理制度管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人一一制度目的制度目的強化公司建設工程管理,促進項目建設工程管理的標

    時間: 2021-04-23     大小: 88.50KB     頁數: 7

房地產企業管理制度施工現場管理制度細則(118頁).doc 文檔
房地產企業營銷管理制度(12頁).doc 文檔
房地產開發企業審計管理制度.doc 文檔

    房地產開發企業審計管理制度.doc

    審計審計管理制度管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人一一制度目的制度目的為促進業務發展,提高經濟效益,增強內部控制,建

    時間: 2021-04-23     大小: 73.50KB     頁數: 10

房地產企業薪資管理制度(12頁).doc 文檔

    房地產企業薪資管理制度(12頁).doc

    房地產企業薪資制度范本房地產企業薪資制度范本第第一章一章總則總則人事政策是人事管理原則的具體體現,房產公司人事政策可劃分為招募政策薪金福利政策激勵政策選拔和調配政策培訓和發展政策跨地域管理政策及監察政策七個部分,一招募政策1,德才兼備,以

    時間: 2021-11-30     大小: 138KB     頁數: 12

房地產公司內部審計管理制度【10頁】.doc 文檔

    房地產公司內部審計管理制度【10頁】.doc

    1,房地產有限公司房地產有限公司內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強公司內部的審計監督,嚴肅財經法紀,完善內部自我約束機制,維護公司經濟利益,促進公司廉政建設,保證公司經濟健康飛躍發展,根據國際內

    時間: 2021-11-15     大小: 27.54KB     頁數: 10

房地產企業薪資管理制度【19頁】.doc 文檔

    房地產企業薪資管理制度【19頁】.doc

    房地產企業薪資制度范本房地產企業薪資制度范本總則總則人事政策是人事管理原則的具體體現,房產公司人事政策可劃分為招募政策薪金福利政策激勵政策選拔和調配政策培訓和發展政策跨地域管理政策及監察政策七個部分,一招募政策1,德才兼備,以

    時間: 2021-11-15     大小: 146.50KB     頁數: 18

房地產開發企業薪酬管理制度.doc 文檔
展開查看更多
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯系我們

copyright@ 2008-2013        長沙景略智創信息技術有限公司版權所有
公安局備案號:湘公網安備 43010402001070號 | 工信部備案號:湘ICP備17000430號-5 | ICP經營許可證:湘B2-20190120 | 出版物經營許可證:新出發岳文字第43010420211號





主站蜘蛛池模板: 莒南县| 那曲县| 浦北县| 峡江县| 万荣县| 广河县| 枞阳县| 惠水县| 九寨沟县| 防城港市| 定边县| 虞城县| 永城市| 安图县| 依兰县| 巴林右旗| 正蓝旗| 大城县| 固阳县| 西盟| 尉犁县| 安顺市| 茶陵县| 上犹县| 湖州市| 阿巴嘎旗| 南华县| 京山县| 洮南市| 肥乡县| 双柏县| 浦江县| 蒲城县| 台前县| 库伦旗| 新邵县| 宽城| 阳山县| 灌云县| 临颍县| 略阳县|