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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度

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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度Tag內(nèi)容描述:

1、用,依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本管理制度.1.2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)。

2、 日編寫的隱蔽工程經(jīng)濟(jì)簽證 編號(hào)為興元 2003 審字第 4 號(hào)若未按 規(guī)定辦理簽證手續(xù)或簽證手續(xù)不全的資料視為無效資料, 工程決算審計(jì)時(shí)不予 承認(rèn); 第三條 工程預(yù)算審計(jì) 1工程預(yù)算審計(jì)應(yīng)具備的資料:正式有效施工圖原件; 招標(biāo)邀請(qǐng)書原件 。

3、善和強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,保證公司財(cái)產(chǎn) 安全完整,促進(jìn)企業(yè)高效安全發(fā)展. 監(jiān)察部下設(shè)審計(jì)組紀(jì)檢組. 第一節(jié) 審計(jì)組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系統(tǒng)的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護(hù)公司。

4、2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對(duì)富。

5、據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu) 進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合 規(guī)性審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心為。

6、各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心為對(duì)公。

7、 二二 活動(dòng)活動(dòng)適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)的分配原則:的分配原則: 1. 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。

8、理手冊(cè)下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時(shí)間進(jìn) 行培訓(xùn)學(xué)習(xí),望部門每位員工必須通讀本管理手冊(cè),且嚴(yán)格執(zhí)行各 項(xiàng)規(guī)定,同時(shí)在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或可以改進(jìn)調(diào)整的地 方,及時(shí)上報(bào)以便再次修訂. 批批 準(zhǔn):準(zhǔn): 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。

9、劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍 管理工作. 3.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 審查內(nèi)審員的檢查清單, 組織進(jìn)行審核, 主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告. 3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 編制審核清單, 經(jīng)審。

10、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時(shí)予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對(duì)物業(yè)轄區(qū)實(shí)行全方位管理,保證物業(yè)。

11、相關(guān)責(zé)任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計(jì):是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨(dú)立客觀公正的監(jiān)督評(píng)價(jià)及咨詢活動(dòng),它通過審查和 評(píng)價(jià)地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部控制的合法性適當(dāng)性和有效性,以。

12、000.00550,000.001,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結(jié)余6,450,000.00550,000.001,000,000.006,000,0。

13、 本月合計(jì)500,000.005.453,333.33 本年累計(jì)利息月初:53,750.00 本年累計(jì)利息月底:57,083.33 編報(bào)單位: 內(nèi)部銀行 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制人: 編制日期: 。

14、 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 投資款沉淀 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來沿海綠色家園有限公司初始化數(shù)據(jù):0 上交利潤(rùn)初始化數(shù)據(jù)0 上交項(xiàng)目策。

15、制度測(cè)試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測(cè)試固定資產(chǎn)管理制度測(cè)試 7內(nèi)控表應(yīng)付及預(yù)收測(cè)試應(yīng)付款及預(yù)收款管理制度測(cè)試 8內(nèi)控表成本費(fèi)用測(cè)試成本及費(fèi)用管理制度測(cè)試 9內(nèi)控表銷售測(cè)試銷售管理制度測(cè)試 10內(nèi)控表投資測(cè)試投資管理制度測(cè)試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。

16、00 投資款 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤(rùn)0 上交項(xiàng)目策劃費(fèi)0 合計(jì)000 其他支出 本部經(jīng)費(fèi)。

17、缺 損 或 變 形 開 關(guān) 靈 活 縫 隙 預(yù) 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關(guān) 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。

18、業(yè)主驗(yàn)房并予以跟進(jìn)整改的工作. 2.3 工程驗(yàn)收:即工程部?jī)?nèi)部產(chǎn)品驗(yàn)收. 3 3職責(zé)職責(zé) 3.1 地區(qū)客戶關(guān)系部: 組織地區(qū)相關(guān)部門人員參加內(nèi)部綜合驗(yàn)收工作,跟進(jìn) 整改工作;牽頭完成項(xiàng)目管理權(quán)責(zé)的平穩(wěn)移交; 3.2 地區(qū)項(xiàng)目工程部:參與內(nèi)部。

19、門 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部帳務(wù)管理小組承擔(dān)內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來核算功能 四 具體管理規(guī)定 1 投資劃撥款項(xiàng) 1 集團(tuán)在確定項(xiàng)目投資時(shí)將確定集團(tuán)自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計(jì)算內(nèi)部虛擬利息. 2 集團(tuán)于確定的自有資金投入金額以外的資金調(diào)入,需。

20、走進(jìn) 他們的辦公室提出問題和意見,同時(shí)也要求所有的管理人員經(jīng)常走出辦公室,關(guān) 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠(chéng)的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級(jí)提出,并不應(yīng)因此遭到指責(zé)和批評(píng). 4.2 溝通會(huì) 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。

21、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護(hù)股東利益,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)督。

22、收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性 合法性和效益性,檢查并評(píng)價(jià) 集團(tuán)政策的有效合法低風(fēng)險(xiǎn)合理和完整.確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全和經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)的有效實(shí)施,并為管理層提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議. 二二. .審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 一 集團(tuán)設(shè)審計(jì)小組作為集。

23、行業(yè)的持續(xù)領(lǐng)跑者 銷售額從2003年的63億元增長(zhǎng)到1000億 元,占全國(guó)住宅市場(chǎng)的份額從目前的1 增長(zhǎng)到3,每年接近60的增長(zhǎng). 十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現(xiàn)有戰(zhàn)略。

24、規(guī),結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格。

25、核權(quán)重和周期 . 133 第四節(jié) 指標(biāo)設(shè)立 . 135 第五節(jié) 考核形式 . 136 第六節(jié) 考核的主體 . 137 第七節(jié) 考核管理程序 . 137 第八節(jié) 其他 . 138 第三章 考核實(shí)施細(xì)則 . 139 第一節(jié) 月度考核 . 139。

26、利保障的持續(xù)投入,給予員工安 全感和成就感,營(yíng)造一個(gè)以人為本舒適良好的工作環(huán)境; 1.2.2. 競(jìng)爭(zhēng)性原則:通過設(shè)立激勵(lì)性福利,使企業(yè)的勞動(dòng)報(bào)酬體系更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力; 1.2.3. 經(jīng)濟(jì)性原則:企業(yè)的整體福利待遇水平與經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)掛鉤,促。

27、據(jù)其原則開展?fàn)I銷工作. 本制度包括:營(yíng)銷監(jiān)控管理營(yíng)銷費(fèi)用管理營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)管理品牌推廣管理銷售業(yè)務(wù)管理市 場(chǎng)研究和項(xiàng)目論證策劃管理獎(jiǎng)懲措施. 1.3各區(qū)域公司相關(guān)部門必須嚴(yán)格按本制度貫徹執(zhí)行.在現(xiàn)正執(zhí)行的制度中,凡與本制度有不一 致之處,以本制度。

28、室的調(diào)度安排,提供必要的設(shè)備服務(wù). 4.1.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面會(huì)議的通知. 4.1.3 負(fù)責(zé)分工涉及的會(huì)議議題匯總會(huì)議記錄會(huì)議紀(jì)要擬寫. 4.2 職能部門 負(fù)責(zé)分工涉及的會(huì)議議題匯總會(huì)議記錄會(huì)議紀(jì)要擬寫. 5.5. 工作要求工作要求 5.1 。

29、 制定本辦法. 2. 適用范圍適用范圍 2.1. 本辦法原則上適用于集團(tuán)集團(tuán)各職能部門及所有的下屬公司.即集團(tuán)的所 有下屬公司的合同管理均參照本辦法執(zhí)行, 合同審核的職能除經(jīng)集團(tuán)授權(quán)的外均 由集團(tuán)部門行使. 針對(duì)下屬公司有關(guān)合同審核的規(guī)定參。

30、地點(diǎn) 主講 戰(zhàn)略管理專題培訓(xùn) 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對(duì)培訓(xùn)課程的評(píng)價(jià)二您對(duì)培訓(xùn)課程的評(píng)價(jià) 請(qǐng)打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓(xùn)內(nèi)容與需求。

31、位依照本規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計(jì)人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受上級(jí)。

32、分為:授權(quán)講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養(yǎng)內(nèi)部講師,挑選評(píng)價(jià)外部講師.即內(nèi)部講師將是萬科師資隊(duì)伍的核 心力量,應(yīng)該以多種形式進(jìn)行激勵(lì),以擴(kuò)大內(nèi)部師資隊(duì)伍和提升師資隊(duì)伍水平;外部師資 的激勵(lì)政策以課酬激勵(lì)為主. 二內(nèi)部師資管理 1。

33、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。

34、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。

35、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。

36、限公司員工行為手冊(cè) 各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會(huì):全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完 善并定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二 總經(jīng)理:全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制。

37、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)。

38、及其相關(guān)資產(chǎn),對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性合法 性效益性作出評(píng)價(jià),分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營(yíng) 管理,提高經(jīng)濟(jì)效益. 第三條 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)上接受國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和集團(tuán)審計(jì)部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管審計(jì)部門報(bào)告工 作. 第四條 本辦。

39、監(jiān)督事后審計(jì)核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實(shí),經(jīng)營(yíng)工作依法合規(guī)運(yùn)行,同時(shí)也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)活動(dòng).現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請(qǐng)反饋意見以便及時(shí)修訂.公司內(nèi)部審計(jì)工作制度內(nèi)部審。

40、一章內(nèi)部管理細(xì)則文本. 8內(nèi)部管理細(xì)則參考格式內(nèi)部管理細(xì)則參考格式. 9公司內(nèi)部細(xì)則公司內(nèi)部細(xì)則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財(cái)務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員.11第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表.14。

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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理制度大全(217頁).doc 文檔

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    企業(yè)管理制度文本企業(yè)管理制度文本說明企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任,規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容范圍和工作程序方式,如管理細(xì)則行政管理制度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度,責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系,本文就管理細(xì)則生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

    時(shí)間: 2021-11-30     大小: 496KB     頁數(shù): 214

房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理手冊(cè)(39頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理手冊(cè)(39頁).doc

    審計(jì)部管理手冊(cè)審計(jì)部管理手冊(cè)試行稿試行稿房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司二零零八年五月二零零八年五月關(guān)于試行審計(jì)部管理手冊(cè)的說明關(guān)于試行審計(jì)部管理手冊(cè)的說明審計(jì)部全體員工,審計(jì)部全體員工,我公司自成立審計(jì)審計(jì)部以來,一直致力于建立

    時(shí)間: 2021-04-01     大小: 273.03KB     頁數(shù): 39

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則(13頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則(13頁).doc

    集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則一一,總則總則一為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)及股東的合法權(quán)益,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作以及本集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度規(guī)定,結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況,制定本規(guī)則,二內(nèi)

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 34KB     頁數(shù): 11

房地產(chǎn)公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理方案手冊(cè)(39頁).doc 文檔
房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核.doc

    1,目的通過開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù),2,范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作

    時(shí)間: 2021-04-23     大小: 25KB     頁數(shù): 3

房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)晉升管理體系文件.docx 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)晉升管理體系文件.docx

    萬科集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)晉升管理體系文件培訓(xùn)師資管理規(guī)定為了培養(yǎng)企業(yè)講師,提升工作水準(zhǔn),有效利用培訓(xùn)資源,建設(shè)萬科師資隊(duì)伍,特制訂以下培訓(xùn)師資管理規(guī)定,在萬科我們提倡一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)管理者同時(shí)也是并且也應(yīng)該是一個(gè)優(yōu)秀的講師,萬科的管理者肩

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 1MB     頁數(shù): 31

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls

    沿海集團(tuán)作業(yè)表單版本,編號(hào),編制,萬國(guó)華審核,鄭榮波審批內(nèi)部銀行月報(bào)表年月單位,人民幣元摘要期初數(shù)本期數(shù)期末數(shù)銀行存款其中,地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 48KB     頁數(shù): 6

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來管理規(guī)定(2頁).doc 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls(2頁) 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls(2頁)

    沿海集團(tuán)作業(yè)表單版本,編號(hào),編制,萬國(guó)華審核,鄭榮波審批內(nèi)部銀行月報(bào)表年月單位,人民幣元摘要期初數(shù)本期數(shù)期末數(shù)銀行存款其中,地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 28KB     頁數(shù): 2

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部交流與溝通(3頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部交流與溝通(3頁).doc

    集團(tuán)內(nèi)部交流與溝通集團(tuán)內(nèi)部交流與溝通1,目的建立公司內(nèi)部無處不在暢通無阻安全有效的溝通渠道,使職員能夠通過溝通渠道及時(shí)知曉公司動(dòng)態(tài)和信息,同時(shí)通過適當(dāng)?shù)那婪从硢栴},表達(dá)意見,2,范圍集團(tuán)全體職員,3,職責(zé)集團(tuán)人力資

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 14.50KB     頁數(shù): 2

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部虛擬利息匯總表.xls(1頁) 文檔
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計(jì)管理制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計(jì)管理制度.doc

    審計(jì)審計(jì)管理制度管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人一一制度目的制度目的為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)效益,增強(qiáng)內(nèi)部控制,建

    時(shí)間: 2021-04-23     大小: 73.50KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)評(píng)估反饋表.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)評(píng)估反饋表.doc

    內(nèi)部培訓(xùn)效果反饋與評(píng)估表內(nèi)部培訓(xùn)效果反饋與評(píng)估表親愛的同事,歡迎您參加本次培訓(xùn),為有效了解您在此次課程中的收獲評(píng)估本次課程講師以及組織工作的專業(yè)水平,收集您對(duì)培訓(xùn)的意見和建議,請(qǐng)?zhí)顚懸韵卤砀?以利于我們改進(jìn)工作,為您提供更優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 42KB     頁數(shù): 1

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度【10頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度【10頁】.doc

    1,房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)國(guó)際內(nèi)

    時(shí)間: 2021-11-15     大小: 27.54KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)公司企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告(25頁).ppt 文檔

    房地產(chǎn)公司企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告(25頁).ppt

    內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告目錄目錄4萬科現(xiàn)有戰(zhàn)略目標(biāo)分析1235內(nèi)部環(huán)境的變化內(nèi)部資源分析價(jià)值鏈分析分析總結(jié)一一現(xiàn)現(xiàn)有有戰(zhàn)戰(zhàn)略分析略分析從多品種經(jīng)營(yíng)向從多品種經(jīng)營(yíng)向住宅集中住宅集中投放資源集中于珠投放資源集中于珠三角長(zhǎng)

    時(shí)間: 2021-06-22     大小: 2.60MB     頁數(shù): 23

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表(2頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表(2頁).doc

    地區(qū)地區(qū),項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表期期單元單元組團(tuán)組團(tuán)驗(yàn)房小組成員,驗(yàn)房小組成員,驗(yàn)收時(shí)間,驗(yàn)收時(shí)間,年年月月日日房號(hào)房號(hào)驗(yàn)收情況驗(yàn)收情況整改完成情況整改完成情況

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 74KB     頁數(shù): 2

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制符合性測(cè)試表.xls 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制符合性測(cè)試表.xls

    內(nèi)內(nèi)部部控控制制符符合合性性測(cè)測(cè)試試表表測(cè)測(cè)試試對(duì)對(duì)象象審審計(jì)計(jì)人人審審計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)間間序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi)控控表表名名稱稱說說明明備備注注1內(nèi)控表報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表編制符合性測(cè)試可分為對(duì)外和對(duì)內(nèi)二種報(bào)表編制要求2內(nèi)控表貨幣資金測(cè)試貨幣資金安全性

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 98KB     頁數(shù): 14

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【17頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【17頁】.doc

    前言紀(jì)檢審計(jì)考核部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門,其工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范公司管理,提高公司運(yùn)營(yíng)效率,促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行自己的職責(zé),披露公司運(yùn)營(yíng)管理中的隱患及違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,分析問題產(chǎn)生的原因

    時(shí)間: 2021-11-30     大小: 33.50KB     頁數(shù): 17

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部虛擬利息通知單(確認(rèn)單).xls(1頁) 文檔
房地產(chǎn)公司監(jiān)察部?jī)?nèi)部審計(jì)管理制度方案(30頁).pdf 文檔

    房地產(chǎn)公司監(jiān)察部?jī)?nèi)部審計(jì)管理制度方案(30頁).pdf

    第1頁共30頁北京,房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度北京,房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門,工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范公司管理,提高公司運(yùn)營(yíng)效率,通過

    時(shí)間: 2021-02-25     大小: 332.72KB     頁數(shù): 30

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度(67頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度(67頁).doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度離任審計(jì)與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定

    時(shí)間: 2021-10-25     大小: 118KB     頁數(shù): 66

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【68頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【68頁】.doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度離任審計(jì)與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定

    時(shí)間: 2021-10-21     大小: 118KB     頁數(shù): 66

富力房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度方案(11頁).doc 文檔

    富力房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度方案(11頁).doc

    審計(jì)管理制度審計(jì)管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期日期一一總則總則1,11,1為進(jìn)一步完善公司內(nèi)審工作,增加公司自我約束,完善公司內(nèi)部管理機(jī)制,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化

    時(shí)間: 2021-02-25     大小: 118KB     頁數(shù): 10

建筑公司內(nèi)部審計(jì)管理制度【13頁】.doc 文檔

    建筑公司內(nèi)部審計(jì)管理制度【13頁】.doc

    十四審計(jì)管理內(nèi)部審計(jì)管理辦法494第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,保證審計(jì)工作質(zhì)量,明確審計(jì)責(zé)任,加大審計(jì)監(jiān)督力度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全企業(yè)自我約束機(jī)制,根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和

    時(shí)間: 2021-11-15     大小: 25KB     頁數(shù): 11

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度方案(74頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度方案(74頁).doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度離任審計(jì)與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定

    時(shí)間: 2021-02-25     大小: 177KB     頁數(shù): 71

房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【67頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【67頁】.doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度離任審計(jì)與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定

    時(shí)間: 2021-10-21     大小: 118.50KB     頁數(shù): 66

房地產(chǎn)公司審計(jì)管理制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司審計(jì)管理制度.doc

    第1頁共10頁審計(jì)管理制度審計(jì)管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期日期第2頁共10頁一一總則總則1,11,1為進(jìn)一步完善公司內(nèi)審工作,增加公司自我約束,完善公司內(nèi)部管理機(jī)制,優(yōu)化

    時(shí)間: 2021-08-26     大小: 135.53KB     頁數(shù): 10

銷售管理-績(jī)效考核-關(guān)于老帶新及企業(yè)內(nèi)部員工推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)制度.docx 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部綜合驗(yàn)收及管理權(quán)責(zé)移交作業(yè)規(guī)則(2頁).doc 文檔
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)離任工作交接管理制度方案(71頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)離任工作交接管理制度方案(71頁).docx

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度離任審計(jì)與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定

    時(shí)間: 2021-02-25     大小: 61.55KB     頁數(shù): 67

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與地區(qū)資金往來動(dòng)態(tài)月報(bào)表(匯總).xls(1頁) 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與地區(qū)資金往來動(dòng)態(tài)月報(bào)表(單一公司).xls 文檔
房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度.doc

    內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)中國(guó)有限公司以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展,保證國(guó)有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 18.50KB     頁數(shù): 4

房地產(chǎn)企業(yè)合同管理制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)合同管理制度.doc

    合同管理制度合同管理制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人1,目的目的為適應(yīng)海爾地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)的發(fā)展需要,規(guī)范

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 69KB     頁數(shù): 12

房地產(chǎn)企業(yè)考核管理制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)考核管理制度.doc

    考核考核管理辦法管理辦法編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人目目錄錄第一章總則,129第一節(jié)考核適用范圍,129

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 333.50KB     頁數(shù): 36

房地產(chǎn)開發(fā)公司審計(jì)管理制度(11頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司審計(jì)管理制度(11頁).doc

    審計(jì)管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期一總則11,1為進(jìn)一步完善公司內(nèi)審工作,增加公司自我約束,完善公司內(nèi)部管理機(jī)制,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在保護(hù)集團(tuán)資金財(cái)產(chǎn)的安全維護(hù)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)利益

    時(shí)間: 2021-01-19     大小: 134.92KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)開發(fā)公司審計(jì)管理制度(6頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司審計(jì)管理制度(6頁).doc

    審審計(jì)計(jì)管管理理制制度度第一條工程圖紙確認(rèn)的程序和關(guān)于工程招標(biāo)投標(biāo)定標(biāo)設(shè)計(jì)變更的審批程序的規(guī)定詳見2003年8月13日編寫的工程招標(biāo)投標(biāo)管理制度編號(hào)為興元2003審字第2號(hào)第二條有關(guān)工程質(zhì)量隱蔽簽證和

    時(shí)間: 2021-01-20     大小: 24.50KB     頁數(shù): 5

房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)議管理制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)議管理制度.doc

    會(huì)議管理制度會(huì)議管理制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人1,1,目的目的增強(qiáng)決策科學(xué)性,提高集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效率,2,2

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 49.50KB     頁數(shù): 3

房地產(chǎn)企業(yè)福利管理制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)福利管理制度.doc

    福利福利管理管理制度制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人1,1,總則總則1,1,目的為保障員工的基本勞動(dòng)權(quán)益,加強(qiáng)企

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 55.50KB     頁數(shù): 6

房地產(chǎn)企業(yè)公司內(nèi)部控制管理制度(13頁).doc 文檔
房地產(chǎn)企業(yè)公司內(nèi)部控制管理制度(24頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)公司內(nèi)部控制管理制度(24頁).doc

    地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度,doc,地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條第一條為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的

    時(shí)間: 2021-10-25     大小: 44.50KB     頁數(shù): 23

房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度匯編.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度匯編.doc

    前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對(duì)員工的管理,使各項(xiàng)工作有章可循有據(jù)可依,特制定本內(nèi)部規(guī)章制度,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對(duì)本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實(shí)施,本規(guī)章制

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房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)銷管理制度修改.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)銷管理制度修改.doc

    營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理制度制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人1,1,總則1,1為進(jìn)一步規(guī)范營(yíng)銷工作環(huán)節(jié),更好地完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)

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