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建筑公司的內部控制制度

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1、NY確定審核組成員制定審核實施計劃N計劃批準YA管理者代表管理者代表總經理管理者代表審核組長管理者代表公司每年至少進行一次內部質量審核;需要時,應適時安排專項內審或全面內審.需要安排適時內審的情況如:體系運行發生重大異常情況;組織結構人員發。

2、工作要求 相關文件記錄 A 管理者代表 管理者代表 總經理 管理者代表 審核組長 管理者代表 公司每年至少進行一次內部質量審核; 需要時,應適時安排專項內審或全面內審.需要安 排適時內審的情況如: 體系運行發生重大異常情況; 組織結構人員發。

3、人員按合同要求編制工程竣工文件,并應做好工程移交準備.5.5 在最終檢驗和試驗合格后,應對建筑產品采取防護措施.5.6 工程交工后,項目經理部應編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃。

4、 在項目開工前應編制測量控制方案,經項目技術負責人批準后方可實施,測量記錄應歸檔保存. 2 在施工過程中應對測量點線妥善保護,嚴禁擅自移動.4.3 材料的質量控制應符合下列規定:1 項目經理部應在質量計劃確定的合格材料供方名錄中按計劃招標采。

5、行政部負責內部質量管理體系審核的歸口管理. 3.2 管理者代表任命審核組長,組建審核組并領導和策劃內部質量 審核工作,并負責批準內部質量審核報告 . 3.4 審核組長負責對公司進行內部質量審核,提出不合格報告 , 編寫內部質量審核報告并對審。

6、理全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足業主和住戶 及法律法規要求的重要性,負責召集和主持管理例會; 3.2 管理者代表:向總經理報告質量管理體系的業績,包括改進的 需求,在整個組織內提高滿足顧客要求的意識. 3.3 技術部配套服務部負責有。

7、式,一式三聯.為保證收據的真實性和完整性,會計應對收款 員交來的收據進行核對. 3會計根據審核的收款單據,填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。

8、中糧地產集團股份有限公司章程等有關規則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱內部控制是指公司董事會 監事會 高級管理人員及其 他有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程: 一遵守國家法律法規規章及其他相關規定; 二提高公司經營的效益及效。

9、戰略與集團管控 沁和集團組織管控與人力資源管理 索坤集團戰略規劃與集團管控運營 中圖集團戰略規劃與組織管控 仁和集團運營組織人力資源管理 藍天集團組織管控與運營幫辦 三辰集團戰略規劃與集團管控管控 江蘇華強集團組織管控與運營管理 某民營企業。

10、 15 第三節 授權體系 . 22 第四節 管理制度 . 26 物資供應計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規范P2Z1J42 . 31 自采業務規范P2Z1J43 . 35 大宗采購管理P2Z1J44 . 39 定點采購管理P2Z1J。

11、 15 第三節 授權體系 . 22 第四節 管理制度 . 26 物資供應計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規范P2Z1J42 . 31 自采業務規范P2Z1J43 . 35 大宗采購管理P2Z1J44 . 39 定點采購管理P2Z1J4。

12、內部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內部審計制度,設立獨立的內部審計機構,配備專職內 部審計人員.各直屬單位根據工作需要,可配備專兼職內部審計人員. 第四條第四條 內部審計機構和內部審計人員。

13、節 授權體系 . 22 第四節 管理制度 . 26 物資供應計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規范P2Z1J42 . 31 自采業務規范P2Z1J43 . 34 大宗采購管理P2Z1J44 . 38 定點采購管理P2Z1J45 . 43。

14、等單位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。

15、核工作,包括推薦內審組組長人選,審核內 審實施計劃和內審報告等. 3.3 質量管理部負責編制年度內部質量審核計劃推薦內審員組成內審組協助 管理者代表組織內部質量體系審核,并負責整理保存內部質量審核資料. 3.4 審核組長負責編制內部質量審核。

16、環境職 業健康安全的信息交流溝通和協商處理. 3.2 辦公室負責與其上級主管部門的信息溝通及內部員工反映問題的處理工 作,并負責與相關方的信息溝通交流協商. 3.3 客戶服務部和物資供應部分別負責與顧客和供應商的信息溝通交流協 商. 3.4。

17、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。

18、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。

19、核時間間隔不超過 7 個月.必要時可增加體系內部審核次數. 4. 4. 審核程序審核程序 4.1 4.1 確定審核組編制計劃及審核清單確定審核組編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長,安全品質部經理。

20、部各 部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度;嚴格按照國家統一的會計制度進 行會計核算和會計監督;實施有效的內部監督和內部審計. 第四條 各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內部控制制度或工作失誤造成重 大損失的,應當追究有。

21、饋處理和監督程序;明確劃分企 業內部各部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度;嚴格按照國家統一 的會計制度進行會計核算和會計監督;實施有效的內部監督和內部審計. 第四條 各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內部控制制度或工作。

22、制制度等有關規則,制定 本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內部 控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理: 全面落實和推進內部控制制度的相關規定, 檢查公司各職能部門制定。

23、人員的辦事效率,使企業各項管理形成規范化和 制度化,特制定本制度: 一因公出差的辦理程序 1因公出差人員必須事先填寫出差申請單 ,注明出差地點事由天數所需資金,經 部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差. 2出差人借款需持批準后的出差申。

24、關法律法規 和規章制度的貫徹執行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負責組織實施,公司各部門應嚴 格遵照執行本制度. 第五條。

25、限公司員工行為手冊 各專業系統風險管理和控 制制度等有關規則,制定本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理:全面落實和推進內部控制。

26、立的 有限公司. 第三條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產權,依 法獨立享有民亊權利和承擔民亊責仸. 第四條 公司以生產經營為主資本經營為輔,形成自 主經營自負盈虧自我約束自我發展的法人實體和市場 競爭主體,對國有資產承擔保值增值的責仸。

27、長,黨委副 書記紀委書記為副組長,人力資源工程管理成本中心 安全質量財務法律事務內控審計紀委部門負責人為 成員的外部勞務隊伍管理領導小組,負責外部勞務隊伍管理 工作重大事項的決策.領導小組下設辦公室在局人力資源 部,辦公室主任由人力資源部部。

28、生產經營經理崗位職責29 3財務經理崗位職責30 4政工經理崗位職責31 5安全設備經理崗位職責32 6預決算經理崗位職責33 7市場開収經理崗位職責34 8技術質檢科科長崗位職責35 9技術資料員崗位職責36 10質檢員崗位職責37 11。

29、理與控 制; 5負責技術質量安全材料后勤企業形象等工作的管理與 監督; 6審核項目生產進度報表,制訂作業標準,擬訂成本控制措施; 7負責合同執行情況的監督; 8負責監督分包隊伍的管理工作; 9監督按公司制度實施的各種罰款是否到位. 10貫徹。

30、施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理崗位。

31、暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理崗位職責 65 頁 1。

32、6 3財務經理崗位職責17 4政工經理崗位職責18 5安全設備經理崗位職責19 6預決算經理崗位職責20 7市場開収經理崗位職責21 8技術質檢科科長崗位職責22 9安全科長崗位職責23 10預算科長崗位職責24 11材料科長崗位職責25 。

33、 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理。

34、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。

35、量進度 及工程造價等控制目標,特制定本制度. 2 2 依據依據 2.1 工程建設監理規范及其它與工程建設有關的法律法規規范規程技 術標準. 2.2 本公司質量手冊及程序文件; 3 3 范圍范圍 本制度適用于本公司所有的工程監理項目. 4 4。

36、審核有關技術資質證明文件; 5審核有關工程物資出廠質量證明文件及試檢驗報告; 6審核質量問題的處理報告; 7審核設計變更圖紙修改工程洽商; 8審核應用新技術新工藝新材料新產品的技術交底; 9市核仁序交接檢查,分項分部子分部工程質量檢查報告。

37、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。

38、會: 全面負責公司內部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內部控制 情況進行全面檢查和效果評估 二總經理: 全面落實和推進內部控制制度的相關規定,檢查公司各職能部門制定實 施和完善各自專業系統的風險管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。

39、及其相關資產,對財務收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經濟責任,維護財經法紀,改善經營 管理,提高經濟效益. 第三條 內部審計業務上接受國家審計機關和集團審計部 門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。

40、證金的管理:投標保證金的管理: 包括投標保證金的準確匯出 及時退付 準 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規定 準確及時撥付工程款等. 3 3 公司公司業務收入及報銷業務收入及報銷支出支出。

41、時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態,提高使用 效益. 3注。

42、對方簽訂業務活動后方可進行2有格式合同的優先使用公司的格式合同3業務部門擬定合同后須律師對合同進行審核,并根據修改意見與合同另一方進行談判.4根據業務合同的管理規定,重要經濟合同需要進行合同會審發生經濟業務合同談判合同聯辦單合同會審相關部門。

43、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規定.34二保安值班人員崗位職責。

44、以下條款,雙方應共同遵守執行.第一條第一條工程概況工程概況1工程名稱:2工程地點:3工程內容:4工期:5工程造價: 元. 人民幣:元.以工程決算為準.第二條第二條承包方式承包方式本工程實行企業內部承包責任制和項目目標管理制.乙方負責全面履行。

45、2 監事會的工作流程11 3 高級管理層的工作流程 16 4 董事會下設專業委員會的設立及工作流程20 5 經理層下設專業委員會的設立及工作流程25 6 子分公司設立流程29 7 企業文化建設管理業務流程32 第三章 戰略規劃與風險管理 第。

46、業集團內部控制管理手冊置業集團內部控制管理手冊銷售管理制度銷售管理制度目目 錄錄1 1 控制目標控制目標. 42 2 職責分工職責分工. 43 3 內控概述內控概述. 64 4 銷售管理流程及內控要點銷售管理流程及內控要點.104.14.1。

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    1工程工程內內部部承承包包責責任任制制公司公司年年月月日日2建設工程內部承包責任制建設工程內部承包責任制甲方,公司以下簡稱甲方乙方,公司工程項目部以下簡稱乙方為了加強企業內部經營管理,全面履行甲方與業主簽訂的建設工程施工合同以及補充協議

    時間: 2021-12-17     大小: 24.50KB     頁數: 13

公司內部協商和溝通控制程序(4頁).doc 文檔

    公司內部協商和溝通控制程序(4頁).doc

    協商和溝通協商和溝通控制程序控制程序11目的目的通過全員參與,加強公司內部和公司與顧客及相關方之間信息溝通與協商,增進理解,協調行動,確保質量環境職業健康安全管理體系的有效運行,特制定本程序,22適用范圍適用范圍適用于

    時間: 2021-05-29     大小: 28.50KB     頁數: 4

建筑公司內部管理制度及崗位職責【67頁】.doc 文檔

    建筑公司內部管理制度及崗位職責【67頁】.doc

    建筑公司內部管理制度及崗位職責二,年五月目錄一管理制度11工程質量及工程進度管理制度22技術管理制度53工程預決算管理制度74安全生產管理制度95機械設備管理制度126材料管理制度147財務管理制度168檔案

    時間: 2021-11-04     大小: 74.04KB     頁數: 61

建筑裝飾公司建筑裝飾、裝修質量控制管理制度【15頁】.docx 文檔

    建筑裝飾公司建筑裝飾、裝修質量控制管理制度【15頁】.docx

    117建筑裝飾裝修質量控制制度1建筑裝飾裝修工程施工項目質量控制的方法建筑裝飾裝修工程施工項目的質量控制方法主要有文件審核現場質量檢查規定監控程序下達指令性文件和利用支付手段這五種方式,1文件審核文件審核主要是審核工程技術文

    時間: 2021-11-15     大小: 28.75KB     頁數: 17

房地產公司內部審核控制程序.docx 文檔

    房地產公司內部審核控制程序.docx

    第1頁共3頁內部審核控制程序內部審核控制程序1,1,目的目的為規范各公司三標體系內部審核工作,明確內部審核的職責和工作內容,建立切實可行的業務流程,特制訂本管理規定,2,2,適用范圍適用范圍本規定適用于各公司

    時間: 2021-06-24     大小: 17.28KB     頁數: 3

江蘇建筑公司工程管理部管理制度項目部內部管理(44頁).doc 文檔

    江蘇建筑公司工程管理部管理制度項目部內部管理(44頁).doc

    建筑公司工程管理部管理制度一部門與崗位職責一工程管理部1工程管理部設部門經理一名,副經理名,生產進度管理名,質量管理名,安全文明施工人,2工程管理部在總經理領導下開展工作,負責公司所屬項目的生產技術安全形象管理等各項

    時間: 2021-11-04     大小: 68.50KB     頁數: 44

建筑工程公司事業部內部管理制度(79頁).doc 文檔

    建筑工程公司事業部內部管理制度(79頁).doc

    江蘇南通二建集團有限公司東越事業部內部管理制度二O一六年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進駐工地施工人員新酬制度25頁

    時間: 2021-06-04     大小: 430.99KB     頁數: 79

建筑工程與設計公司內部規則管理制度章程(27頁).doc 文檔

    建筑工程與設計公司內部規則管理制度章程(27頁).doc

    建筑工程與設計公司內部規則制度章程第一章總則第一條本章程依據中華人民共和國公司法以下簡稱公司法及其它有關法律規章制定,本章程是關二北京建設工程有限公司以下簡稱公司組織及其活勱的具有法律效力的基本規刕,第事條本

    時間: 2021-11-04     大小: 28.50KB     頁數: 18

建筑工程公司施工階段的質量控制(2頁).doc 文檔

    建筑工程公司施工階段的質量控制(2頁).doc

    4施工階段的質量控制4,1技術交底應符合下列規定,1單位工程分部工程和分項工程開工前,項目技術負責人應向承擔施工的負責人或分包人進行書面技術交底,技術交底資料應辦理簽字手續并歸檔,2在施工過程中,項目技術負責人對發包人或監理工程師提

    時間: 2021-01-18     大小: 15.50KB     頁數: 2

物業公司內部審核控制程序(7頁).doc 文檔

    物業公司內部審核控制程序(7頁).doc

    第1頁共7頁內部審核控制程序內部審核控制程序1,01,0目的目的按策劃的間隔時間進行內部質量審核活動,以驗證質量活動及其結果是否符合策劃安排,并確定質量管理體系持續的有效性,通過內部質量審核提出糾正措施,不斷完善

    時間: 2021-02-14     大小: 26.04KB     頁數: 7

物業公司內部溝通控制程序(4頁).doc 文檔

    物業公司內部溝通控制程序(4頁).doc

    第1頁共4頁內部溝通控制程序內部溝通控制程序1,01,0目的目的規定體系內部信息的發布接收處理,以促進體系的不斷改進,對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通,以促進有效的質量環境管理,2,02,0適用范

    時間: 2021-02-14     大小: 18KB     頁數: 4

房地產公司內部控制管理手冊(55頁).ppt 文檔

    房地產公司內部控制管理手冊(55頁).ppt

    河南房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK本資料來源一經濟合同管理管理目標1公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2合同的簽訂符合相關法律法規3合同內容詳實合理,能夠保障公司的利益關鍵控制點1

    時間: 2021-12-01     大小: 516.04KB     頁數: 55

某建筑工程公司內部管理制度匯編(79頁).doc 文檔

    某建筑工程公司內部管理制度匯編(79頁).doc

    某某長春分公司內部管理制度二O,年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進駐工地施工人員新酬制度25頁6關于建立工程結算報

    時間: 2021-11-04     大小: 404KB     頁數: 87

南通建筑工長春分公司內部管理制度匯編(82頁).doc 文檔
建筑工程公司施工準備階段的質量控制(1頁).doc 文檔

    建筑工程公司施工準備階段的質量控制(1頁).doc

    3施工準備階段的質量控制3,1施工合同簽訂后,項目經理部應索取設計圖紙和技術資料,指定專人管理并公布有效文件清單,3,2項目經理部應依據設計文件和設計技術交底的工程控制點進行復測,當發現問題時,應與設計人協商處理,并應形成記錄,3,3

    時間: 2021-01-18     大小: 10KB     頁數: 1

江蘇建筑工程項目公司內部管理制度【78頁】.doc 文檔

    江蘇建筑工程項目公司內部管理制度【78頁】.doc

    江蘇南通二建集團有限公司東越事業部內部管理制度二O一六年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進駐工地施工人員新酬制度25頁

    時間: 2021-11-15     大小: 403KB     頁數: 78

建筑工程公司內部管理制度及崗位職責(74頁).doc 文檔

    建筑工程公司內部管理制度及崗位職責(74頁).doc

    建筑公司內部管理制度及崗位職責建筑工程總承包有限公司目錄一管理制度11工程質量及工程進度管理制度22技術管理制度43工程預決算管理制度54安全生產管理制度65機械設備管理制度76材料管理制度87財務管理制度98檔

    時間: 2021-11-08     大小: 80.50KB     頁數: 57

工程監理公司施工階段監理服務的提供及控制管理制度(19頁).docx 文檔

    工程監理公司施工階段監理服務的提供及控制管理制度(19頁).docx

    組織工程初驗組織工程初驗組織監理交底組織監理交底保修階段監理服務保修階段監理服務監理班子進駐現場編寫監理規劃和細則組織設計交底圖紙會審審核施工組織設計方案審核分承包單位資質簽發工程開工令實施工程監理實施工程監理開工控制開

    時間: 2021-11-15     大小: 49.42KB     頁數: 18

建筑工程公司竣工驗收階段的質量控制(1頁).doc 文檔

    建筑工程公司竣工驗收階段的質量控制(1頁).doc

    5竣工驗收階段的質量控制5,1單位工程竣工后,必須進行最終檢驗和試驗,驗收須按現行建筑工程施工質量驗收統一標準要求進行,項目技術負責人應按編制竣工資料的要求收集整理質量記錄,5,2項目技術負責人應組織有關專業技術人員按最終檢驗和試驗規

    時間: 2021-01-18     大小: 11.50KB     頁數: 1

房地產開發公司內部審計制度.doc 文檔

    房地產開發公司內部審計制度.doc

    內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強,住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障集團經營活動健康發展,保證國有資產的增值保值,根據中華

    時間: 2021-05-08     大小: 23.50KB     頁數: 4

一建長春分公司建筑工程公司內部管理制度(78頁).doc 文檔
房地產開發公司內部質量審核控制程序.doc 文檔

    房地產開發公司內部質量審核控制程序.doc

    內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序1目的目的通過開展內部審核,評價和驗證公司質量管理體系的符合性和有效性,及時發現體系中的不合格,并采取糾正和預防措施,改進和完善質量管理體系,2范圍范圍適用于集團公司內部質量審核活動全

    時間: 2021-05-11     大小: 25.50KB     頁數: 4

深圳某物業管理公司內部審核控制程序(2頁).doc 文檔

    深圳某物業管理公司內部審核控制程序(2頁).doc

    1,0目的規定內部質量審核的流程職責和工作要求,為內部質量審核的有效實施提供程序準則,2,0適用范圍適用于對深圳市保利物業管理有限公司質量管理體系內部質量審核的管理,3,0作業內容,流程責任部門人工作要求相關文件記錄開始確定內部質量審核

    時間: 2021-01-14     大小: 38KB     頁數: 2

深圳某物業公司內部審核控制程序模板(2頁).pdf 文檔

    深圳某物業公司內部審核控制程序模板(2頁).pdf

    深圳市保利物業管理有限公司文件名稱,內部審核控制程序版次,A0文件編號,POLYQP822第1頁共3頁11,00目的目的規定內部質量審核的流程職責和工作要求,為內部質量審核的有效實施提供程序準則,2,02

    時間: 2021-01-15     大小: 130.90KB     頁數: 2

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