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建筑公司內部審計監察制度

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1、度所稱的內部審計,是指由公司內部機構或人員依據國家有關法律 法規和本制度的規定,對公司各內部機構控股子公司以及具有重大影 響的參股公司的內控制度和風險管理的有效性財務信息的真實性和完 整性以及經營活動的效率和效果開展一種評價工作. 本制度所。

2、數 盤盈虧備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可。

3、發布日期:200 年 月 日 實施日期:200年 月 日1. 目的規范審計工作過程,提升審計工作效率,確保公司內部運作的順暢,防范各種經濟經營和管理風險.2. 適用范圍 適用于對總部和項目公司開展的財務工程項目等各項審計和審核工作.3.術語。

4、2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據2012架構調整修訂.1. 程序概況程序目的為加強對集團公司各職能部門及各下屬公司的內部監督和風險控制,規范集團公司的內部審計工作,根據審計署關于內部審計工作的規定中國內。

5、行動要求2011.11.30C0按新授權調整版2012.7.20D0根據2012架構調整修訂1.目的加強對集團公司各職能部門及各下屬公司的審計,促進審計工作的系統化規范化,保證審計質量,明確審計責任,控制審計風險,促進被審計單位加強和改善經。

6、規定,結合地產集團實際,制定本制度. 第二條 內部審計是公司內部的一種獨立客觀的監督和 評價活動,是根據國家有關法律法規財務會計制度和公司 內部管理規定,對公司及所屬單位財務收支全面預算財 務決算工程項目預決算資產質量經營績效等有關經濟 活。

7、第二條 地產集團內部審計是公司整體管理的重要組成 部分,在貫徹公司決策維護公司權益完善和強化內部控 制促進企業健康發展中發揮著重要作用. 第三條 本細則主要適用于地產集團及所屬子公司含 控股公司辦事處的內部審計活動. 第四條 審計事項的處理。

8、考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完。

9、考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理。

10、內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。

11、善和強化內部控制制度,保證公司財產 安全完整,促進企業高效安全發展. 監察部下設審計組紀檢組. 第一節 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產有限公司內審系統是公司管理系統的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。

12、等記錄必須如實反映企業的實際經營 管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和 反映企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。

13、2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格執行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。

14、屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監督機制,保證。

15、據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合 規性審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。

16、第十一章 財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章 廉政建設審計處罰規定 . 17 第十六章 員。

17、各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。

18、式,一式三聯.為保證收據的真實性和完整性,會計應對收款 員交來的收據進行核對. 3會計根據審核的收款單據,填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。

19、內部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內部審計制度,設立獨立的內部審計機構,配備專職內 部審計人員.各直屬單位根據工作需要,可配備專兼職內部審計人員. 第四條第四條 內部審計機構和內部審計人員。

20、以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態。

21、等單位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。

22、包括年度審計計劃和項目審計計劃,年度審計計劃是審計 室對新一年整體工作所做的規劃;項目審計計劃是依據年度審計計劃,是對實 施年度審計計劃所做的詳細規劃與說明.審計計劃既要充分體現集團公司的管 理需要,也要切實符合被審計單位的經營管理實際情況。

23、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。

24、備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。

25、中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管。

26、位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受上級。

27、制制度等有關規則,制定 本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內部 控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理: 全面落實和推進內部控制制度的相關規定, 檢查公司各職能部門制定。

28、公室人員職責 WYZG03001 辦公室主任崗位職責8 WYZG03002 辦公室文員崗位職責9 WYZG03003 前臺接待員崗位職責 10 WYZG03003 汽車司機崗位職責 11 第四章 物業公司部門主管崗位職責 WYZG04001。

29、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

30、內部控制制度投資 風險等進行審核分析和評價,并提出意見和建議的經濟監督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團及所屬企業所有被審計單位和個人. 1.4 內部審計目標: 1建立健全內部控制制度; 2查錯防弊,改善經營管理提高經濟效益; 3。

31、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

32、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

33、立的 有限公司. 第三條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產權,依 法獨立享有民亊權利和承擔民亊責仸. 第四條 公司以生產經營為主資本經營為輔,形成自 主經營自負盈虧自我約束自我發展的法人實體和市場 競爭主體,對國有資產承擔保值增值的責仸。

34、生產經營經理崗位職責29 3財務經理崗位職責30 4政工經理崗位職責31 5安全設備經理崗位職責32 6預決算經理崗位職責33 7市場開収經理崗位職責34 8技術質檢科科長崗位職責35 9技術資料員崗位職責36 10質檢員崗位職責37 11。

35、施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理崗位。

36、 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理。

37、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。

38、范圍 權限以及審計人員對子公司在實施審計項目過程中的審計準備審計實施 審計終結審計意見和決定的執行,以及審計檔案管理. 第三條第三條 本管理辦法適用集團公司及所屬控股子公司審計管理,參股公司可 參照執行. 第二章第二章 審計職責和權限審計職。

39、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。

40、及其相關資產,對財務收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經濟責任,維護財經法紀,改善經營 管理,提高經濟效益. 第三條 內部審計業務上接受國家審計機關和集團審計部 門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。

41、證金的管理:投標保證金的管理: 包括投標保證金的準確匯出 及時退付 準 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規定 準確及時撥付工程款等. 3 3 公司公司業務收入及報銷業務收入及報銷支出支出。

42、各職能部門 及各;A內控制度建立及執行情況;B 3.1 審計:是指集團公司審計機構及審計 人員通過獨立客觀的監督和評價活動,對公 司各項業務活動財務收支及內部控制的適 當性真實性合法性和有效性進行審查 評價和咨詢,對公司決策預算和經營目標 。

43、驗分享,經驗分享,共同進步共同進步Sharing Experience in Progress我們的愿景我們的愿景Our vision通過提供一流的保證 咨詢服務使內部審計部成為增值型部門, 被公認為其他部門的最佳業務伙伴.To becom。

44、監督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經營工作依法合規運行,同時也用以指導規范公司內部審計活動.現將999 公司內部審計工作制度 暫行印發,在試行中如發現需要調整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內部審計工作制度內部審。

45、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規定.34二保安值班人員崗位職責。

46、以下條款,雙方應共同遵守執行.第一條第一條工程概況工程概況1工程名稱:2工程地點:3工程內容:4工期:5工程造價: 元. 人民幣:元.以工程決算為準.第二條第二條承包方式承包方式本工程實行企業內部承包責任制和項目目標管理制.乙方負責全面履行。

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    時間: 2021-12-13     大小: 605.48KB     頁數: 112

成都房地產集團公司內部審計管理辦法【18頁】.doc 文檔

    成都房地產集團公司內部審計管理辦法【18頁】.doc

    內部審計管理辦法內部審計管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為了實現審計工作法制化管理辦法化規范化,根據中華人民共和國審計法和審計署關于實施審計工作管理辦法的若干規定,結合成都房地產集團公司以下簡稱集團公司的實際情況,制定

    時間: 2021-11-15     大小: 176KB     頁數: 18

房地產行業—房地產公司內部審計工作管理制度【67頁】.doc 文檔

    房地產行業—房地產公司內部審計工作管理制度【67頁】.doc

    某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定

    時間: 2021-10-21     大小: 118.50KB     頁數: 66

建筑公司內部財務管理制度匯編【10頁】.doc 文檔

    建筑公司內部財務管理制度匯編【10頁】.doc

    1建筑有限公司財務管理制度第一章第一章總則總則第一條,第一條,為規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督,同時進一步完善公司財務管理制度,維護公

    時間: 2021-11-15     大小: 54KB     頁數: 9

房地產開發集團公司內部審計實施細則(16頁).docx 文檔

    房地產開發集團公司內部審計實施細則(16頁).docx

    某高速地產集團有限公司內部審計實施細則修訂第一章總則第一條為了明確某高速地產集團有限公司以下簡稱地產集團工作職責,規范內部審計行為,加強內部審計管理,根據中華人民共和國審計法審計署關于內部審計工作的規定安徽省省屬企業

    時間: 2021-01-22     大小: 20.37KB     頁數: 16

房地產開發經營公司內部審計管理程序(5頁).doc 文檔

    房地產開發經營公司內部審計管理程序(5頁).doc

    內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009,12,4B按照大禹行動要求2011,10,9C0按實際狀況及新授權要求2012,7,20D0根據20

    時間: 2021-01-18     大小: 58KB     頁數: 5

房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁).docx 文檔

    房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁).docx

    目目錄錄第一章總則,1第二章審計處罰種類與權限,1第三章采購管理審計處罰規定,2第四章銷售管理審計處罰規定,3第五章工程成本管理審計處罰規定,4第六章合同管理審計處罰規定,8第七章安全質

    時間: 2021-02-25     大小: 36KB     頁數: 23

房地產公司內部控制審計作業指引方案(4頁).pdf 文檔
江蘇建筑施工公司內部管理制度(78頁).doc 文檔

    江蘇建筑施工公司內部管理制度(78頁).doc

    江蘇南通二建集團有限公司東越事業部內部管理制度二O一六年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進駐工地施工人員新酬制度25頁

    時間: 2021-11-11     大小: 400KB     頁數: 78

房地產開發公司內部審計通知書(1頁).doc 文檔

    房地產開發公司內部審計通知書(1頁).doc

    內部審計通知書穗富力審字號,集團公司決定于年月日起指派等對你公司進行內部財務審計,請做好有關資料的準備工作并給予積極配合,特此通知富力地產集團首席財務官年月日

    時間: 2021-01-19     大小: 28.50KB     頁數: 1

建筑工程公司內部管理制度(81頁).doc 文檔

    建筑工程公司內部管理制度(81頁).doc

    江蘇南通二建集團有限公司東越事業部內部管理制度二O一六年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進駐工地施工人員新酬制度25頁

    時間: 2021-06-04     大小: 430.99KB     頁數: 78

建筑工程公司內部承包責任制度【13頁】.doc 文檔

    建筑工程公司內部承包責任制度【13頁】.doc

    1工程工程內內部部承承包包責責任任制制公司公司年年月月日日2建設工程內部承包責任制建設工程內部承包責任制甲方,公司以下簡稱甲方乙方,公司工程項目部以下簡稱乙方為了加強企業內部經營管理,全面履行甲方與業主簽訂的建設工程施工合同以及補充協議

    時間: 2021-12-17     大小: 24.50KB     頁數: 13

房地產集團內部審計制度.doc 文檔

    房地產集團內部審計制度.doc

    內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強建業住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障集團經營活動健康發展,保證國有資產的增值保值,根據中華人民

    時間: 2021-09-23     大小: 18.50KB     頁數: 4

建筑公司內部管理制度及崗位職責【67頁】.doc 文檔

    建筑公司內部管理制度及崗位職責【67頁】.doc

    建筑公司內部管理制度及崗位職責二,年五月目錄一管理制度11工程質量及工程進度管理制度22技術管理制度53工程預決算管理制度74安全生產管理制度95機械設備管理制度126材料管理制度147財務管理制度168檔案

    時間: 2021-11-04     大小: 74.04KB     頁數: 61

物業公司內部管理規章制度(41頁).doc 文檔

    物業公司內部管理規章制度(41頁).doc

    前言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內部規章制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施,本規章制度連同公司

    時間: 2021-05-01     大小: 103KB     頁數: 41

房地產公司內部控制制度(12頁).doc 文檔

    房地產公司內部控制制度(12頁).doc

    企業股份有限公司內部控制制度企業股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條第一條為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制,保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性,在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險

    時間: 2021-10-08     大小: 43KB     頁數: 12

房地產公司內部審計工作方案手冊(21頁).doc 文檔

    房地產公司內部審計工作方案手冊(21頁).doc

    內部審計內部審計萬科內部審計是公司內部經濟監督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內部控制制

    時間: 2021-02-25     大小: 39KB     頁數: 21

建筑工程與設計公司內部規則管理制度章程(27頁).doc 文檔

    建筑工程與設計公司內部規則管理制度章程(27頁).doc

    建筑工程與設計公司內部規則制度章程第一章總則第一條本章程依據中華人民共和國公司法以下簡稱公司法及其它有關法律規章制定,本章程是關二北京建設工程有限公司以下簡稱公司組織及其活勱的具有法律效力的基本規刕,第事條本

    時間: 2021-11-04     大小: 28.50KB     頁數: 18

某建筑工程公司內部管理制度匯編(79頁).doc 文檔

    某建筑工程公司內部管理制度匯編(79頁).doc

    某某長春分公司內部管理制度二O,年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進駐工地施工人員新酬制度25頁6關于建立工程結算報

    時間: 2021-11-04     大小: 404KB     頁數: 87

物業公司內部管理制度匯編(39頁).doc 文檔
物業管理公司內部管理制度(53頁).doc 文檔

    物業管理公司內部管理制度(53頁).doc

    物業管理公司內部管理制度組織管理制度,市,物業管理有限公司,年,月目錄第一章物業公司的組織架構WYZG01001物業公司的組織架構圖2第一章物業公司總部管理人員職責WYZG02001

    時間: 2021-10-21     大小: 268KB     頁數: 48

連鎖生鮮超市內部審計制度(6頁).ppt 文檔

    連鎖生鮮超市內部審計制度(6頁).ppt

    第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條審計人員永輝超市股份有限公司內部審計制度永輝超市股份有限公司內部審計制度第一章總則為充分發揮審計的監督管理作用且有效開展審計工作,加強內部控制,維護股東利益,保障企業經營

    時間: 2021-01-12     大小: 55.50KB     頁數: 6

南通建筑工長春分公司內部管理制度匯編(82頁).doc 文檔
房地產工程建筑公司內部簽證單.xls 文檔

    房地產工程建筑公司內部簽證單.xls

    項目名稱簽證單編號成本科目分包單位簽證時間及原因預估機械工種數量及工時施工員工程部長商務部能否對甲方簽證成控部核定單價生產項目經理成控中心見證收方記錄班組確認確認時間內部簽證單內部簽證單簽字,年月日附件

    時間: 2021-01-20     大小: 29.50KB     頁數: 1

物業公司管理公司內部管理制度(41頁).doc 文檔

    物業公司管理公司內部管理制度(41頁).doc

    前言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內部規章制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施,本規章制度

    時間: 2021-02-14     大小: 140KB     頁數: 41

物業管理公司內部制度管理質量手冊(41頁).doc 文檔

    物業管理公司內部制度管理質量手冊(41頁).doc

    前言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內部規章制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施,本規章制度

    時間: 2021-02-04     大小: 133.50KB     頁數: 41

物業公司內部管理制度(41頁).doc 文檔

    物業公司內部管理制度(41頁).doc

    前言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內部規章制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施,本規章制度連同公

    時間: 2021-09-13     大小: 65.50KB     頁數: 35

房地產開發經營公司內部控制制度(13頁).doc 文檔

    房地產開發經營公司內部控制制度(13頁).doc

    內部控制制度第二十六條第二十六條內部控制制度要求凡是涉及資產實物款收付結算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,以起到相互制約的作用,第二十七條第二十七條收款員與會計的相互制約1各銷售現場收款員每日填寫收款日報

    時間: 2021-03-17     大小: 43KB     頁數: 13

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