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建筑公司內(nèi)部審計制度

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建筑公司內(nèi)部審計制度Tag內(nèi)容描述:

1、度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員依據(jù)國家有關(guān)法律 法規(guī)和本制度的規(guī)定,對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)控股子公司以及具有重大影 響的參股公司的內(nèi)控制度和風(fēng)險管理的有效性財務(wù)信息的真實性和完 整性以及經(jīng)營活動的效率和效果開展一種評價工作. 本制度所。

2、數(shù) 盤盈虧備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點(diǎn) 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點(diǎn) 對講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺,其余可。

3、發(fā)布日期:200 年 月 日 實施日期:200年 月 日1. 目的規(guī)范審計工作過程,提升審計工作效率,確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢,防范各種經(jīng)濟(jì)經(jīng)營和管理風(fēng)險.2. 適用范圍 適用于對總部和項目公司開展的財務(wù)工程項目等各項審計和審核工作.3.術(shù)語。

4、2011.10.9C0按實際狀況及新授權(quán)要求2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂.1. 程序概況程序目的為加強(qiáng)對集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,規(guī)范集團(tuán)公司的內(nèi)部審計工作,根據(jù)審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定中國內(nèi)。

5、行動要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的加強(qiáng)對集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的審計,促進(jìn)審計工作的系統(tǒng)化規(guī)范化,保證審計質(zhì)量,明確審計責(zé)任,控制審計風(fēng)險,促進(jìn)被審計單位加強(qiáng)和改善經(jīng)。

6、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計是公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和 評價活動,是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)財務(wù)會計制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對公司及所屬單位財務(wù)收支全面預(yù)算財 務(wù)決算工程項目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì) 活。

7、第二條 地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計是公司整體管理的重要組成 部分,在貫徹公司決策維護(hù)公司權(quán)益完善和強(qiáng)化內(nèi)部控 制促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展中發(fā)揮著重要作用. 第三條 本細(xì)則主要適用于地產(chǎn)集團(tuán)及所屬子公司含 控股公司辦事處的內(nèi)部審計活動. 第四條 審計事項的處理。

8、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完。

9、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理。

10、內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。

11、等記錄必須如實反映企業(yè)的實際經(jīng)營 管理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和 反映企業(yè)的經(jīng)營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī)政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。

12、2 內(nèi)部審計:主要負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。

13、屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)督機(jī)制,保證。

14、據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu) 進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合 規(guī)性審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。

15、第十一章 財務(wù)管理審計處罰規(guī)定 . 13 第十二章 存貨與固定資產(chǎn)管理審計處罰規(guī)定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規(guī)定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規(guī)定 . 15 第十五章 廉政建設(shè)審計處罰規(guī)定 . 17 第十六章 員。

16、各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。

17、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實性和完整性,會計應(yīng)對收款 員交來的收據(jù)進(jìn)行核對. 3會計根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。

18、內(nèi)部控制的真實性合法性和有效性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān) 督和評價的活動. 第三條第三條 集團(tuán)公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員。

19、以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài)。

20、等單位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。

21、包括年度審計計劃和項目審計計劃,年度審計計劃是審計 室對新一年整體工作所做的規(guī)劃;項目審計計劃是依據(jù)年度審計計劃,是對實 施年度審計計劃所做的詳細(xì)規(guī)劃與說明.審計計劃既要充分體現(xiàn)集團(tuán)公司的管 理需要,也要切實符合被審計單位的經(jīng)營管理實際情況。

22、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。

23、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點(diǎn) 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點(diǎn) 對講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。

24、中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé)公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管。

25、位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受上級。

26、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。

27、公室人員職責(zé) WYZG03001 辦公室主任崗位職責(zé)8 WYZG03002 辦公室文員崗位職責(zé)9 WYZG03003 前臺接待員崗位職責(zé) 10 WYZG03003 汽車司機(jī)崗位職責(zé) 11 第四章 物業(yè)公司部門主管崗位職責(zé) WYZG04001。

28、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

29、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險等進(jìn)行審核分析和評價,并提出意見和建議的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團(tuán)及所屬企業(yè)所有被審計單位和個人. 1.4 內(nèi)部審計目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯防弊,改善經(jīng)營管理提高經(jīng)濟(jì)效益; 3。

30、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

31、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審計鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟(jì)效益審計,包括對考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。

32、立的 有限公司. 第三條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán),依 法獨(dú)立享有民亊權(quán)利和承擔(dān)民亊責(zé)仸. 第四條 公司以生產(chǎn)經(jīng)營為主資本經(jīng)營為輔,形成自 主經(jīng)營自負(fù)盈虧自我約束自我發(fā)展的法人實體和市場 競爭主體,對國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)仸。

33、生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)理崗位職責(zé)29 3財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)30 4政工經(jīng)理崗位職責(zé)31 5安全設(shè)備經(jīng)理崗位職責(zé)32 6預(yù)決算經(jīng)理崗位職責(zé)33 7市場開収經(jīng)理崗位職責(zé)34 8技術(shù)質(zhì)檢科科長崗位職責(zé)35 9技術(shù)資料員崗位職責(zé)36 10質(zhì)檢員崗位職責(zé)37 11。

34、施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位。

35、 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。

36、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。

37、范圍 權(quán)限以及審計人員對子公司在實施審計項目過程中的審計準(zhǔn)備審計實施 審計終結(jié)審計意見和決定的執(zhí)行,以及審計檔案管理. 第三條第三條 本管理辦法適用集團(tuán)公司及所屬控股子公司審計管理,參股公司可 參照執(zhí)行. 第二章第二章 審計職責(zé)和權(quán)限審計職。

38、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。

39、及其相關(guān)資產(chǎn),對財務(wù)收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,維護(hù)財經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營 管理,提高經(jīng)濟(jì)效益. 第三條 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)上接受國家審計機(jī)關(guān)和集團(tuán)審計部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。

40、證金的管理:投標(biāo)保證金的管理: 包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出 及時退付 準(zhǔn) 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規(guī)定 準(zhǔn)確及時撥付工程款等. 3 3 公司公司業(yè)務(wù)收入及報銷業(yè)務(wù)收入及報銷支出支出。

41、各職能部門 及各;A內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況;B 3.1 審計:是指集團(tuán)公司審計機(jī)構(gòu)及審計 人員通過獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評價活動,對公 司各項業(yè)務(wù)活動財務(wù)收支及內(nèi)部控制的適 當(dāng)性真實性合法性和有效性進(jìn)行審查 評價和咨詢,對公司決策預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo) 。

42、驗分享,經(jīng)驗分享,共同進(jìn)步共同進(jìn)步Sharing Experience in Progress我們的愿景我們的愿景Our vision通過提供一流的保證 咨詢服務(wù)使內(nèi)部審計部成為增值型部門, 被公認(rèn)為其他部門的最佳業(yè)務(wù)伙伴.To becom。

43、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運(yùn)行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。

44、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費(fèi)報銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位職責(zé)。

45、以下條款,雙方應(yīng)共同遵守執(zhí)行.第一條第一條工程概況工程概況1工程名稱:2工程地點(diǎn):3工程內(nèi)容:4工期:5工程造價: 元. 人民幣:元.以工程決算為準(zhǔn).第二條第二條承包方式承包方式本工程實行企業(yè)內(nèi)部承包責(zé)任制和項目目標(biāo)管理制.乙方負(fù)責(zé)全面履行。

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    內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度11總則總則1,1目的為加強(qiáng),有限公司以下簡稱集團(tuán)或集團(tuán)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,確保集團(tuán)經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)國家有關(guān)內(nèi)部審計法規(guī)及規(guī)章,結(jié)合集團(tuán)實際情況

    時間: 2021-10-21     大小: 28.50KB     頁數(shù): 13

房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度(9頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度(9頁).docx

    某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計制度修訂第一章總則第一條為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡稱地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,規(guī)范內(nèi)部審計工作,保障公司規(guī)范運(yùn)作,提升公司經(jīng)營管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中

    時間: 2021-01-22     大小: 15.84KB     頁數(shù): 9

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度【10頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度【10頁】.doc

    1,房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計監(jiān)督,嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)國際內(nèi)

    時間: 2021-11-15     大小: 27.54KB     頁數(shù): 10

物業(yè)公司內(nèi)部審計案例(22頁).pdf 文檔

    物業(yè)公司內(nèi)部審計案例(22頁).pdf

    審計案例分享審計案例分享法務(wù)審計監(jiān)察中心法務(wù)審計監(jiān)察中心陳樂舒陳樂舒2011年年4月月22日日按審計關(guān)注的事項分類一固定資產(chǎn)的案例二出納相關(guān)的案例三稅務(wù)相關(guān)的案例四酒店相關(guān)的案例五合同與往來的案例六注冊資本的案例七工程

    時間: 2021-01-13     大小: 284.96KB     頁數(shù): 22

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計通知書.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計通知書.doc

    內(nèi)部審計通知書內(nèi)部審計通知書穗富力審字穗富力審字號號,集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對你公司進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計,請做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給予積極配合,特此通知,地產(chǎn)集團(tuán)首席財務(wù)官年月日

    時間: 2021-08-26     大小: 12KB     頁數(shù): 1

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作實施制度方案(10頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作實施制度方案(10頁).doc

    房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計監(jiān)督,嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)國際內(nèi)部審計準(zhǔn)則中

    時間: 2021-02-25     大小: 39.50KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【17頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【17頁】.doc

    前言紀(jì)檢審計考核部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營管理發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門,其工作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營風(fēng)險,規(guī)范公司管理,提高公司運(yùn)營效率,促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行自己的職責(zé),披露公司運(yùn)營管理中的隱患及違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,分析問題產(chǎn)生的原因

    時間: 2021-11-30     大小: 33.50KB     頁數(shù): 17

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度(67頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度(67頁).doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-10-25     大小: 118KB     頁數(shù): 66

連鎖超市公司內(nèi)部審計手冊(80頁).doc 文檔
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度方案(74頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度方案(74頁).doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-02-25     大小: 177KB     頁數(shù): 71

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【68頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【68頁】.doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-10-21     大小: 118KB     頁數(shù): 66

富力房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度方案(11頁).doc 文檔

    富力房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計管理制度方案(11頁).doc

    審計管理制度審計管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期日期一一總則總則1,11,1為進(jìn)一步完善公司內(nèi)審工作,增加公司自我約束,完善公司內(nèi)部管理機(jī)制,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格經(jīng)營管理,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的規(guī)范化

    時間: 2021-02-25     大小: 118KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引【20頁】.docx 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引【20頁】.docx

    房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引1,目的,加強(qiáng)對集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的審計,促進(jìn),集團(tuán)公司及各下屬公司,3,1審計,是指集團(tuán)公司審計機(jī)構(gòu)及審計人員通過獨(dú),3,2管理審計,是指集團(tuán)公司審計部

    時間: 2021-11-15     大小: 16.53KB     頁數(shù): 19

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計離任工作交接管理制度方案(71頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計離任工作交接管理制度方案(71頁).docx

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-02-25     大小: 61.55KB     頁數(shù): 67

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范.doc

    1,1,目的目的為了完善內(nèi)部審計制度體系,規(guī)范萬科內(nèi)部審計工作,提高審計工作效率質(zhì)量和水平,2,2,職責(zé)職責(zé)審計室負(fù)責(zé)本制度的解釋修訂和發(fā)布工作,3,3,范圍范圍本制度適用于萬科企業(yè)股份有限公司,4,4,方法和過程控制方法和過

    時間: 2021-06-04     大小: 27.50KB     頁數(shù): 2

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計案例分享方案.pdf 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計案例分享方案.pdf

    審計案例分享審計案例分享法務(wù)審計監(jiān)察中心法務(wù)審計監(jiān)察中心年4月月22日日按審計關(guān)注的事項分類一固定資產(chǎn)的案例二出納相關(guān)的案例三稅務(wù)相關(guān)的案例四酒店相關(guān)的案例五合同與往來的案例六注冊資本的案例七工程招投標(biāo)的案例

    時間: 2021-07-07     大小: 282.87KB     頁數(shù): 22

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部審計作業(yè)指引(7頁).doc 文檔
房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引(5頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計作業(yè)指引(5頁).doc

    房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊文件編號G,CWZY004內(nèi)部審計作業(yè)指引版本修訂A0國信地產(chǎn)流程管理體系文件內(nèi)部審計作業(yè)指引文件編號,G,CWZY004版本,A編制,日期,審核,日期,審批,日期,主導(dǎo)部門,財務(wù)管理部發(fā)布日期,200年月日

    時間: 2021-01-18     大小: 35KB     頁數(shù): 5

建筑公司內(nèi)部全套管理制度112頁.doc 文檔

    建筑公司內(nèi)部全套管理制度112頁.doc

    公司管理制度匯編公司管理制度匯編湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司廣西分公司湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司廣西分公司二一四年二一四年目目錄錄第一章第一章部門工作職責(zé)部門工作職責(zé),1一董事長職責(zé),1二總經(jīng)理職責(zé),2三總工程師職責(zé),3四副總經(jīng)理職責(zé),4五行

    時間: 2021-12-13     大小: 605.48KB     頁數(shù): 112

成都房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計管理辦法【18頁】.doc 文檔

    成都房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計管理辦法【18頁】.doc

    內(nèi)部審計管理辦法內(nèi)部審計管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為了實現(xiàn)審計工作法制化管理辦法化規(guī)范化,根據(jù)中華人民共和國審計法和審計署關(guān)于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定,結(jié)合成都房地產(chǎn)集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)公司的實際情況,制定

    時間: 2021-11-15     大小: 176KB     頁數(shù): 18

房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【67頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【67頁】.doc

    某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度離任審計與經(jīng)理離接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人的離任審計工作,協(xié)助完成接離任工作交接,特制定本辦法,第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定

    時間: 2021-10-21     大小: 118.50KB     頁數(shù): 66

建筑公司內(nèi)部財務(wù)管理制度匯編【10頁】.doc 文檔

    建筑公司內(nèi)部財務(wù)管理制度匯編【10頁】.doc

    1建筑有限公司財務(wù)管理制度第一章第一章總則總則第一條,第一條,為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督,同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度,維護(hù)公

    時間: 2021-11-15     大小: 54KB     頁數(shù): 9

房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計實施細(xì)則(16頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計實施細(xì)則(16頁).docx

    某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計實施細(xì)則修訂第一章總則第一條為了明確某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡稱地產(chǎn)集團(tuán)工作職責(zé),規(guī)范內(nèi)部審計行為,加強(qiáng)內(nèi)部審計管理,根據(jù)中華人民共和國審計法審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定安徽省省屬企業(yè)

    時間: 2021-01-22     大小: 20.37KB     頁數(shù): 16

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部審計管理程序(5頁).doc 文檔
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計處罰條例工作方案(23頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計處罰條例工作方案(23頁).docx

    目目錄錄第一章總則,1第二章審計處罰種類與權(quán)限,1第三章采購管理審計處罰規(guī)定,2第四章銷售管理審計處罰規(guī)定,3第五章工程成本管理審計處罰規(guī)定,4第六章合同管理審計處罰規(guī)定,8第七章安全質(zhì)

    時間: 2021-02-25     大小: 36KB     頁數(shù): 23

房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計作業(yè)指引方案(4頁).pdf 文檔
江蘇建筑施工公司內(nèi)部管理制度(78頁).doc 文檔

    江蘇建筑施工公司內(nèi)部管理制度(78頁).doc

    江蘇南通二建集團(tuán)有限公司東越事業(yè)部內(nèi)部管理制度二O一六年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進(jìn)駐工地施工人員新酬制度25頁

    時間: 2021-11-11     大小: 400KB     頁數(shù): 78

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計通知書(1頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計通知書(1頁).doc

    內(nèi)部審計通知書穗富力審字號,集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對你公司進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計,請做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給予積極配合,特此通知富力地產(chǎn)集團(tuán)首席財務(wù)官年月日

    時間: 2021-01-19     大小: 28.50KB     頁數(shù): 1

建筑工程公司內(nèi)部管理制度(81頁).doc 文檔

    建筑工程公司內(nèi)部管理制度(81頁).doc

    江蘇南通二建集團(tuán)有限公司東越事業(yè)部內(nèi)部管理制度二O一六年三月一日目目錄錄1安全管理制度1頁2日常行政辦公管理制度18頁3出入庫制度22頁4采購制度23頁5進(jìn)駐工地施工人員新酬制度25頁

    時間: 2021-06-04     大小: 430.99KB     頁數(shù): 78

建筑工程公司內(nèi)部承包責(zé)任制度【13頁】.doc 文檔

    建筑工程公司內(nèi)部承包責(zé)任制度【13頁】.doc

    1工程工程內(nèi)內(nèi)部部承承包包責(zé)責(zé)任任制制公司公司年年月月日日2建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任制建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任制甲方,公司以下簡稱甲方乙方,公司工程項目部以下簡稱乙方為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理,全面履行甲方與業(yè)主簽訂的建設(shè)工程施工合同以及補(bǔ)充協(xié)議

    時間: 2021-12-17     大小: 24.50KB     頁數(shù): 13

房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計制度.doc

    內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民

    時間: 2021-09-23     大小: 18.50KB     頁數(shù): 4

建筑公司內(nèi)部管理制度及崗位職責(zé)【67頁】.doc 文檔

    建筑公司內(nèi)部管理制度及崗位職責(zé)【67頁】.doc

    建筑公司內(nèi)部管理制度及崗位職責(zé)二,年五月目錄一管理制度11工程質(zhì)量及工程進(jìn)度管理制度22技術(shù)管理制度53工程預(yù)決算管理制度74安全生產(chǎn)管理制度95機(jī)械設(shè)備管理制度126材料管理制度147財務(wù)管理制度168檔案

    時間: 2021-11-04     大小: 74.04KB     頁數(shù): 61

物業(yè)公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(41頁).doc 文檔

    物業(yè)公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(41頁).doc

    前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對員工的管理,使各項工作有章可循有據(jù)可依,特制定本內(nèi)部規(guī)章制度,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實施,本規(guī)章制度連同公司

    時間: 2021-05-01     大小: 103KB     頁數(shù): 41

房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制制度(12頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制制度(12頁).doc

    企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險

    時間: 2021-10-08     大小: 43KB     頁數(shù): 12

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作方案手冊(21頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作方案手冊(21頁).doc

    內(nèi)部審計內(nèi)部審計萬科內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內(nèi)部控制制

    時間: 2021-02-25     大小: 39KB     頁數(shù): 21

建筑工程與設(shè)計公司內(nèi)部規(guī)則管理制度章程(27頁).doc 文檔

    建筑工程與設(shè)計公司內(nèi)部規(guī)則管理制度章程(27頁).doc

    建筑工程與設(shè)計公司內(nèi)部規(guī)則制度章程第一章總則第一條本章程依據(jù)中華人民共和國公司法以下簡稱公司法及其它有關(guān)法律規(guī)章制定,本章程是關(guān)二北京建設(shè)工程有限公司以下簡稱公司組織及其活勱的具有法律效力的基本規(guī)刕,第事條本

    時間: 2021-11-04     大小: 28.50KB     頁數(shù): 18

某建筑工程公司內(nèi)部管理制度匯編(79頁).doc 文檔

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    時間: 2021-11-04     大小: 404KB     頁數(shù): 87

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度匯編(39頁).doc 文檔
物業(yè)管理公司內(nèi)部管理制度(53頁).doc 文檔

    物業(yè)管理公司內(nèi)部管理制度(53頁).doc

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    時間: 2021-10-21     大小: 268KB     頁數(shù): 48

連鎖生鮮超市內(nèi)部審計制度(6頁).ppt 文檔

    連鎖生鮮超市內(nèi)部審計制度(6頁).ppt

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    時間: 2021-01-12     大小: 55.50KB     頁數(shù): 6

南通建筑工長春分公司內(nèi)部管理制度匯編(82頁).doc 文檔
房地產(chǎn)工程建筑公司內(nèi)部簽證單.xls 文檔

    房地產(chǎn)工程建筑公司內(nèi)部簽證單.xls

    項目名稱簽證單編號成本科目分包單位簽證時間及原因預(yù)估機(jī)械工種數(shù)量及工時施工員工程部長商務(wù)部能否對甲方簽證成控部核定單價生產(chǎn)項目經(jīng)理成控中心見證收方記錄班組確認(rèn)確認(rèn)時間內(nèi)部簽證單內(nèi)部簽證單簽字,年月日附件

    時間: 2021-01-20     大小: 29.50KB     頁數(shù): 1

物業(yè)公司管理公司內(nèi)部管理制度(41頁).doc 文檔

    物業(yè)公司管理公司內(nèi)部管理制度(41頁).doc

    前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對員工的管理,使各項工作有章可循有據(jù)可依,特制定本內(nèi)部規(guī)章制度,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實施,本規(guī)章制度

    時間: 2021-02-14     大小: 140KB     頁數(shù): 41

物業(yè)管理公司內(nèi)部制度管理質(zhì)量手冊(41頁).doc 文檔

    物業(yè)管理公司內(nèi)部制度管理質(zhì)量手冊(41頁).doc

    前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對員工的管理,使各項工作有章可循有據(jù)可依,特制定本內(nèi)部規(guī)章制度,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實施,本規(guī)章制度

    時間: 2021-02-04     大小: 133.50KB     頁數(shù): 41

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度(41頁).doc 文檔

    物業(yè)公司內(nèi)部管理制度(41頁).doc

    前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對員工的管理,使各項工作有章可循有據(jù)可依,特制定本內(nèi)部規(guī)章制度,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實施,本規(guī)章制度連同公

    時間: 2021-09-13     大小: 65.50KB     頁數(shù): 35

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部控制制度(13頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部控制制度(13頁).doc

    內(nèi)部控制制度第二十六條第二十六條內(nèi)部控制制度要求凡是涉及資產(chǎn)實物款收付結(jié)算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,以起到相互制約的作用,第二十七條第二十七條收款員與會計的相互制約1各銷售現(xiàn)場收款員每日填寫收款日報

    時間: 2021-03-17     大小: 43KB     頁數(shù): 13

物業(yè)管理公司內(nèi)部管理制度(41頁).doc 文檔
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