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建筑企業分公司審計制度

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1、 5 第五章 工程內部審計工作要求 8第六章 工程內部審計人員職責與權限 10第七章 工程內部審計人員職業道德規范 11第八章 獎懲11第九章 附則 12第一章 總 則1為規范工程內部審計工作,明確工程內部審計工作方向重點內容及條理,提高工。

2、員 項目內部承包協議簽訂描述如控制的目標成本或上繳管理費承包兌現等情況 項目承包班子繳納風險抵押金情況萬元 職務經理書記副經理技術負責人其他人員合計 姓名 標準 實際繳納 項目內部管理制度制訂情況 項目目標成本項目利潤實現情況 項目會計:財。

3、1次質安檢查,對檢查中發現的安全隱患問題下達書面整改通知單,限期整改.1.3每月定期檢查時間提前3天書面通知各項目部,根據遵義分公司在建項目規模情況確定檢查天數及檢查行程計劃表.2.定期檢查組人員的確定遵義分公司每月定期的安全生產檢查組參加。

4、程管理部門進行制度專業會審,并出具審核意見;第六條 分公司運營管理部門就制度是否符合授權是否符合公司制度管理規范以及是否滿足會審要求進行審核;第七條 地產集團工程管理中心根據公司制度進行一致性審核;第八條 地產集團運營管理中心進行制度規范性。

5、用,依據國家的有關法律法規,結合集團的實際情況,制定本管理制度.1.2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與標準。

6、 日編寫的隱蔽工程經濟簽證 編號為興元 2003 審字第 4 號若未按 規定辦理簽證手續或簽證手續不全的資料視為無效資料, 工程決算審計時不予 承認; 第三條 工程預算審計 1工程預算審計應具備的資料:正式有效施工圖原件; 招標邀請書原件 。

7、規定,結合地產集團實際,制定本制度. 第二條 內部審計是公司內部的一種獨立客觀的監督和 評價活動,是根據國家有關法律法規財務會計制度和公司 內部管理規定,對公司及所屬單位財務收支全面預算財 務決算工程項目預決算資產質量經營績效等有關經濟 活。

8、總則總則 1.1. 為適應分公司經營管理的需要, 健全分公司內部管理 監督機制,加強效能建設,狠抓各項制度的貫徹落實,推動重點 工作開展,以按時完成各項工作,保證分公司安全運行和穩健經 營,特制定本制度. 1.2. 督辦工作應緊緊圍繞分公司。

9、w.BDO 3 證件名稱證件名稱 功能 建設用地規劃許可證 限定土地使用范圍邊界和占地面積 建設工程規劃許可證 限定本規劃地塊上所建建筑物的功能 類別商用廠房住宅公寓等 開工證 是否合法施工 國有土地使用證 是否合法產權 商品房銷售許可證 。

10、版 本本 號號 A A 公司審計制度公司審計制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 2 2 8 8 版本修改次第 更改頁次章節 編制 審核 批準 生效日期 編號:編號:BTBT CWCW 216216 版版 本本 號號 A。

11、 本資料來自 公司各部門各代建項目部: 現將 寧夏石元建筑工程有限公司項目管理分公司管理制度 匯編印發給你們,望遵照執行. 二 0 一二年三月十六日 主題詞:印發主題詞:印發 制度匯編制度匯編 通知通知 抄送:公司各領導 各部門 各代建項目。

12、 一物資驗收規定5 二驗收標準及要求.6 五物資庫存及材料賬務管理制度13 一 物資庫存管理 13 二材料賬務管理15 六物資的現場管理制度16 一 現場物資管理的原則17 二 現場物資管理的任務17 三 現場物資管理的內容17 四物資調撥。

13、內部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內部審計制度,設立獨立的內部審計機構,配備專職內 部審計人員.各直屬單位根據工作需要,可配備專兼職內部審計人員. 第四條第四條 內部審計機構和內部審計人員。

14、相關責任 人員. 三三 術語術語 定義定義 內部審計:是海航地產內部審計機構根據本流程有關規定開展的 一種獨立客觀公正的監督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產總部及各成員公司業務單位的經營活動風險管理 內部控制的合法性適當性和有效性,以。

15、等單位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。

16、及作業工具的說明內部審計作業規則及作業工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規則審計報告編寫規則 . 6 十十.內部違規處罰規則內部違規處罰規則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內部經營監督。

17、規,結合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格。

18、告制度 13 機械設備事故報告制度 14 機械設備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養 16 材料工具收發管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術措施 20 施工現場不擾民措施 21 場容場貌管理。

19、量目標考核 1業績提成 2超額提成 3管理目標考核 業績獎金 二年終獎金與晉升獎懲方面考核 注:銷售人員收入基本工資70業績提成超額提成業績資金年終獎金 第五條 各分公司根據所轄區域實際銷售狀況,采取劃分銷售區域,下達區域銷售目 標和安排區。

20、內部控制制度投資 風險等進行審核分析和評價,并提出意見和建議的經濟監督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團及所屬企業所有被審計單位和個人. 1.4 內部審計目標: 1建立健全內部控制制度; 2查錯防弊,改善經營管理提高經濟效益; 3。

21、適用于危險性較大和超過一定規模的危險性 較大的分部分項工程臨水臨電臨設大型起重機械勞保用 品驗收及日常安全檢查工作. 三 驗收依據:施工方案施工規范及相關安全管理規定. 四 管理內容和要求: 1超過一定規模的危險性較大的分部分項工程的驗收。

22、章第七章 機械安全管理制度機械安全管理制度 第八章第八章 環境管理制度環境管理制度 第九章第九章 宿舍安全管制度宿舍安全管制度 第十章第十章 保衛消防管保衛消防管理制度理制度 第十一章第十一章 安全事故管理制度安全事故管理制度 第十二章第十。

23、械設備事故報告制度 14 機械設備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養 16 材料工具收發管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術措施 20 施工現場不擾民措施 21 場容場貌管理制度 22 生活。

24、暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理崗位職責 65 頁 1。

25、圍 內,對實現安全生產和文明生產負責,同時向各自分管的領導負責. 第第 3 條條 安全生產,人人有責,每個員工必須認真履行各自的安 全職責, 做到恪盡自守, 各負其責, 持與本崗相符的安全資格證上崗. 董事長總經理董事長總經理安全生產責任制。

26、度 13 機械設備事故報告制度 14 機械設備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養 16 材料工具收發管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術措施 20 施工現場不擾民措施 21 場容場貌管理制度。

27、6. 安全員職責 7. 專業工長職責 8. 資料員職責 9. 試驗員職責 10. 材料員職責 11. 后勤管理員職責 12. 會計職責 13. 出納員職責 項目管理人員崗位責任制度項目管理人員崗位責任制度 目目 錄錄 1. 項目經理職責 2。

28、 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 15公司業務部經理。

29、管理分公司管理制度匯 編印發給你們,望遵照執行. 二 0 一二年三月十六日 主題詞:印發主題詞:印發 制度匯編制度匯編 通知通知 抄送:公司各領導 各部門 各代建項目部 目 錄 一管理制度一管理制度 4 1 1經營管理部管理制度經營管理部管。

30、安全管理制度7 7倉庫安全保衛制度8 8動火動焊及危險作業管理制度8 9勞動防護用品管理制度9 10安全生產責任獎懲制度10 11安全設備設施管理制度11 12民用爆炸物品購買管理制度13 13民用爆炸物品庫房管理制度13 14爆破作業安全。

31、 第八條 績效薪酬管理委員會領導小組 . 3 第九條 績效薪酬管理委員會執行小組 . 3 第十條 績效管理委員會申訴中心 . 3 第十一條 績效管理組織體制 . 4 第三章第三章 績效考核體系績效考核體系 . 5 第十二條 總體設計思路 。

32、機械設備事故報告制度 14 機械設備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養 16 材料工具收發管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術措施 20 施工現場不擾民措施 21 場容場貌管理制度 22 生。

33、包括合同工臨時工學徒工實習和代培人員進場三級教育制度,培訓上崗. 4 分公司應對項目經理部進行紀律法制和安全基本知識教育. 5 項目經理部應對項目管理人員進行安全制度的教育. 6 施工員應對施工操作人員進行安全技術操作規程的教育. 7 經常。

34、 十 架體設備安裝驗收制度 十一 施工機具進場驗收與保養維修制度 十二 衛生保潔制度 十三 消防管理制度 十四 班組安全活動制 十五 不擾民措施 十六 臨時用電定期檢查制度 十七 項目現場的落手清管理制度 十八 文明衛生環境制度 十九 文明。

35、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。

36、及其相關資產,對財務收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經濟責任,維護財經法紀,改善經營 管理,提高經濟效益. 第三條 內部審計業務上接受國家審計機關和集團審計部 門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。

37、預算管理制度2020 1010財務管理制度財務管理制度2222 1111材料管理制度材料管理制度2525 1212機械管理制度機械管理制度2727 1313后勤管理制度后勤管理制度2929 1414定額用工制度定額用工制度3030 1515。

38、責.自校的主要內容: 1 是否完成了咨詢項目計劃書規定的全部咨詢內容和達到規定深度; 2 項目咨詢采用的法規規范標準定額計算方式價格等依據是否 正確合理; 3 咨詢過程中形成的記錄 會議紀要 取證等文件是否真實 充分和有效; 4 對咨詢項目。

39、管理制度. 15 第九章 公司車輛管理制度. 16 第十章 交通費用補貼制度. 16 第十一章 考勤管理制度. 16 第十二章 通訊管理制度. 19 第十三章 員工工作餐管理制度 . 20 第十四章 借款和報銷的制度 . 20 第十五章 員。

40、設一集團公司制定實施的審計辦法制度工作程序等,所屬各公司必須嚴格執行.二 所屬各公司根據集團公司相關規定以及根據所屬公司所處地域及本公司實際情況制定的適合本公司的有關審計制度辦法程序等,應報集團公司審批備案.第四條申報范圍劃分一公司授權額度。

41、為了進一步加強分公司項目工程的安全生產管理,落實安全生產責任制,有效的執行國家建設部及地方政府頒發的安全法規技術規范和各級的文件規定,現結合分公司實際安全生產情況制訂本工程項目安全生產管理規定和辦法.1.1.3 3 為了進一步加強分公司項目。

42、財務管理制度財務管理制度22221111材料管理制度材料管理制度25251212機械管理制度機械管理制度27271313后勤管理制度后勤管理制度29291414定額用工制度定額用工制度30301515計劃管理制度計劃管理制度32321616。

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    廈門大唐房地產集團有限公司工程內部審計制度2015年10月18日目錄第一章總則3第二章工程內部審計方式與方法4第三章工程內部審計內容4第四章工程內部審計流程5第五章工程內部審計工作要求8第六章工程內部審計人員職責與權

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房地產分公司人事銷售管理制度(13頁).doc 文檔
遵義建筑企業公司安全生產責任制度(137頁).doc 文檔

    遵義建筑企業公司安全生產責任制度(137頁).doc

    遵義第四建筑安裝工程有限公司遵義第四建筑安裝工程有限公司安全生產責任制度安全生產責任制度為認真貫徹落實安全第一預防為主的方針,確實做好安全管理工作,明確各級管理人員和職能部門的安全職責和責任追究辦法,制定本制度,安全生產責任制度的

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河北建筑工程公司建筑企業管理制度(36頁).doc 文檔

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    目目錄錄11企業干部要求企業干部要求1122企業精神與工作思路企業精神與工作思路1133管理人員崗位制度管理人員崗位制度2244管理處罰制度管理處罰制度9955費用報銷制度費用報銷制度121266施工技術

    時間: 2021-11-15     大小: 69.50KB     頁數: 35

房地產開發集團公司內部審計制度(9頁).docx 文檔

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    某高速地產集團有限公司內部審計制度修訂第一章總則第一條為加強某高速地產集團有限公司以下簡稱地產集團內部監督和風險控制,規范內部審計工作,保障公司規范運作,提升公司經營管理水平,提高經濟效益,促進公司可持續發展,根據中

    時間: 2021-01-22     大小: 15.84KB     頁數: 9

房地產公司內部審計管理制度【10頁】.doc 文檔

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    1,房地產有限公司房地產有限公司內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強公司內部的審計監督,嚴肅財經法紀,完善內部自我約束機制,維護公司經濟利益,促進公司廉政建設,保證公司經濟健康飛躍發展,根據國際內

    時間: 2021-11-15     大小: 27.54KB     頁數: 10

房地產開發公司審計管理制度(11頁).doc 文檔

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    審計管理制度編制日期審核日期批準日期一總則11,1為進一步完善公司內審工作,增加公司自我約束,完善公司內部管理機制,優化公司業務流程,嚴格經營管理,實現內部審計工作的規范化標準化,發揮內部審計工作在保護集團資金財產的安全維護集團經濟利益

    時間: 2021-01-19     大小: 134.92KB     頁數: 10

房地產建筑公司工程審計管理辦法(11頁).doc 文檔

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    1,建設控股有限公司工程審計管理辦法草案建設控股有限公司工程審計管理辦法草案第一章第一章總則總則第一條為加強公司開發建設工程的管理和監督,保障建設投資的合法合理使用,正確評價投資收益,規范管理體系,理順工作程序,提高工程建設的科學管

    時間: 2021-12-01     大小: 22.54KB     頁數: 11

房地產開發公司審計管理制度(6頁).doc 文檔

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    審審計計管管理理制制度度第一條工程圖紙確認的程序和關于工程招標投標定標設計變更的審批程序的規定詳見2003年8月13日編寫的工程招標投標管理制度編號為興元2003審字第2號第二條有關工程質量隱蔽簽證和

    時間: 2021-01-20     大小: 24.50KB     頁數: 5

工程公司分公司項目管理制度及實施辦法18頁.doc 文檔

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    深圳市鵬潤達市政工程有限公司深圳市鵬潤達市政工程有限公司分公司工程項目管理規定及實施辦法分公司工程項目管理規定及實施辦法第一條第一條總總則則1,11,1本規定根據中華人民共和國安全生產法建設工程質量管理條例建設工程安全生產管理條例分

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