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物業成本預算

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物業成本預算Tag內容描述:

1、為推動全面預算的順利實施,提升公司管理水平,強化內部控制,防范經營風險,實現公司經營目標,根據公司實際情況及管理要求,特制定本管理辦法.第四條 全面預算管理的任務全面預算管理貫穿于公司經營管理活動的各個環節,是提高公司整體績效和管理水平的重。

2、 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93。

3、則權責對等原則 不予調整原則不予調整原則 522 1.3 預算的組織與職能 預算監督委員會預算監督委員會 物業系統預算管理決策結構,物業事業部本部管理層財務及 運營管理部 預算管理委員會預算管理委員會 一線物業公司管理層職能部門負責人 預算。

4、在考考慮慮各各項項目目提提效效措措施施及及成成本本剛剛性性增增長長后后最最終終得得出出的的20152015年年預預計計利利潤潤,應應與與預預算算表表保保持持一一致致. 3 3只只有有計計劃劃提提價價的的項項目目,才才需需要要填填列列對對15。

5、2400800800 總總計計11850.0011850.00 流流動動資資金金 補補貨貨 負負現現金金流流備備用用收收銀銀用用備備用用金金 話話費費充充值值 0 00 01001000 總總計計100100 月月運運營營成成本本分分析析 。

6、經總經理簽審后,于每月25日之前上報集團公司.4.2預算申報內容經集團公司審批意見下達后,方可遵照執行.4.3預計將發生預算外支出的,必須提前填寫資金使用審批單上報集團公司,經批準后方可使用.4.4月未編制預算執行情況表,經總經理簽審后,于。

7、算申請表內容包括:業務性收支日常費用支出和固定資產采購等,財務負責人根據業務開展情況合理編制.簽署人:荊州市盛智物業管理有限公司20xx年3月27日。

8、5600.00.500.85300.00185.90352.93 二公共設施 4客房層照明小動力85000.02170.00.800.85136.0084.30160.01 51F酒店大堂10800.0443.20.800.8534.602。

9、210,000.00 6 行政辦公費用見附件六384,240.00 7 不可預見費180,000.00 8 保險費用200,000.00 9 管理者酬金216,000.00 小計2,076,685.00 10 應交營業稅金120,865.2。

10、3,500.002,450.0014,900.00 會計12,500.001,750.0013,500.00 出納11,500.001,050.0012,100.00 采購12,000.001,400.0011,400.00 倉庫管理11。

11、廣廣告告總總數數 分分區區總總數數 備注: 所有分類廣告必須預先批核,財務部會根據這份預算支付廣告費用,如有超出預算,請再申請審批. 申請人 :執行董事審批 : 區域總主管 : Raymond Kwok 如同事對此表有任何疑問或意見,歡迎聯。

12、 吹風機 2.0 建議建議購置購置公寓公寓房房口口布 布草草使使用用量量 2.1 床上用品 毛毯 枕芯 外枕套 內枕套 床單 床罩 2.2 衛生間用品 浴巾 面巾 手巾 地巾 2.3 廚具 不銹鋼煲 不粘鍋 C:Evergreen017TG。

13、8 收入總計:4,441,616 支出支出 項目項目 每月金額每月金額 1 員工薪津 800,000 附加 60福利津貼 2 公共設施 1,000,000 指水電氣電話費等 3 清潔及滅蟲 150,000 建議以招標方式處理 4 保險 90。

14、1籌開費用支出 1.1薪酬費用小計 工資 法定社會保險 住房公積金 津貼及補貼 醫療體檢費 員工宿舍費用 其他薪酬費 1.2人事費用小計 招聘費用 培訓費用 其他人事費用 1.3市場銷售合計 展覽費 廣告費 宣傳活動費 含宣傳物料宣傳冊宣傳。

15、工資總額; 補貼總額包括:膳食交通車輛通訊加班置裝住房環境等補貼; 保險總額包括:社保商業保險地區公司有為員工辦理商業保險的,需要列入 保險總額中; 福利總額包括:體檢費過節費員工活動經費等; 獎金總額包括:銷售獎盈利分紅等所有年度獎金總額。

16、 le e 悅悅銀銀中中小小企企業業年年度度收收益益分分析析 總 租 負 微 餐 總成本628112 278118120 總收入692135 279135141 2014年度收益分析 63423, 1,117,21, 微微健健康康中中心心餐。

17、86022440044950410936 都匯里物業服務中心890501.30476096.0753.466153015720060024000 都匯里營銷服務中心807770.30669741.5682.9123850.00030000。

18、6 8 服裝費 6800.000.76 9 教育培訓 4250.000.48 10 通訊補貼車費補貼 6300.000.71 11 行政費用 辦公費1530.000.17 宿舍費用36000.00 12市內交通費3600.000.40 13。

19、006.30 8 服裝費 15816.000.64 9 教育培訓 15000.000.61 10 通訊補貼車費補貼 44400.001.80 11 行政費用 辦公費5400.000.22 12市內交通費6000.000.24 13辦公區域水。

20、64.003.17 服裝費0.000.00 教育培訓3500.000.49 小計646235.04 行政費用 行政費用26460.003.73 年終團拜會30000.00 其它其他6000.000.85 62460.00 分攤至各項 目人力。

21、001.37節假日福利 7餐費164736.006.48餐費 8服裝費13148.000.52服裝費 9教育培訓14500.000.57教育培訓 10 項目補貼通訊補貼車費補貼 82800.003.26 12 行政費用 辦公費5220.00。

22、4 8 服裝費 10000.001.24 9 教育培訓 6250.000.77 10 通訊補貼車費補貼 45000.005.57 11 行政費用 辦公費2250.000.28 12市內交通費3600.000.45 13宿舍租金及水電費180。

23、教育培訓7750.000.68 項目補貼通訊補貼車費 補貼 46800.004.09 辦公費27425.602.40 維修費用維修成本2400.000.21 稅金收入5.649602.204.34 殘疾人金15.5人1.522622.295。

24、00月工資標準人數12個月 2福利費117000.141,638.001219,656.00合同工工資總額的14 3工會經費117000.02234.00122,808.00工資總額的2 4職工教育費117000.015175.50122。

25、兒童會所運營可行性分析 5藍光物業兒童會所投資預算藍光物業兒童會所投資預算 一編制說明一編制說明 2011年,藍光地產以金楠府為載體,全力開發兒童主題會所.目前,已完成兒童會所建筑 產品的規劃設計.藍光物業作為房地產產業鏈上的重要環節,必須。

26、售:正在銷售:5個個 新獲取:新獲取:2個個 金域國際金域國際 五里河五里河 魅力之城魅力之城 蘭喬圣菲蘭喬圣菲 萬科城萬科城 新榆公館新榆公館 金域藍灣金域藍灣 沈陽城市空間發展方向沈陽城市空間發展方向: :市內核心區率先實現以舊城改造為。

27、會計2人RMB2,80013個月272,800 出納1人RMB1,80013個月123,400 采購1人RMB2,80013個月136,400 倉庫管理1人RMB1,00013個月113,000 小 計:204,100 C行政人事部5人 行。

28、非人人防防 棟棟會會所所 棟棟幼幼兒兒園園 棟棟小小學學 棟棟 公公建建綜綜合合 棟棟 不不含含車車庫庫 備備 注注 萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬。

29、求和教制定本制度. 2 成本理基本原則是以市場求為導向保為前提控制為環操作為 手段提濟效為. 3 成本控任務是守國家有關法政實成本崗位任制完善成本理基形成 有效成本控努力低成本提濟效. 二房地產成本理 一 團總成本理 1 制定修正團成本理制。

30、非人人防防 棟棟會會所所 棟棟幼幼兒兒園園 棟棟小小學學 棟棟 公公建建綜綜合合 棟棟 不不含含車車庫庫 備備 注注 萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬m2銷面萬。

31、 誰公攤的原則,本著取之于民,用之于民保本微利的信念,進行了較為科學細致的分析 ,但由于我司得到的資料數據尚未詳盡,特別是工程部分公共設施方面,敝司只能根據同類型物業 的經驗值進行估算,編制而成以下預算.待實際接管該物業時,敝司可根據實際管。

32、0 12,000元月 房地產房地產 E 網網 小小 計:計: 57,30057,300 元元 月月 3232 人人 補貼獎金過節費加班費補貼獎金過節費加班費 1. 獎 金: 3,500 32 129,400 元3,500 元人年 2. 雙 。

33、均屬中智人力資源管理咨詢有限公司所有. 2.任何媒體網站或個人未經本司授權不得轉載鏈接轉貼或以其他方式復制發布發表. 3.已經本公司授權的媒體網站或個人,在使用時必須注明來源:中智咨詢人力資本數據 中心,違者本公司將依法追究責任. 4.如需。

34、構件比較高.其實在很大程度上因為 PC構件原因,就會導致在施工中成本增 加,當然,也是存在很多的項目,這樣就需要在施工的時候,裝配式建筑的成本和其他的成本 相比較,要高的很多.另外,我國也出臺了新政策以后,就可以根據預期的指標進行對比,這 。

35、五中學 習以小平理和三個代思想學發展為指導學習業法律法 學習使全體工樹了宗旨意服務意大局意.教廣大工牢 固樹正權利利和地位始保持清頭提合 . 二加強建制不斷提升干工工作執力 我擔公司招投標包括從發布公告制招標文件審核圖制工清 單制招標控制價。

36、的維修管理第四節:設施的維修管理6 第五節:小區的文化建設第五節:小區的文化建設7 第六節:其他物業服務項目第六節:其他物業服務項目7 第第四四章:人員配備章:人員配備. 8 丁橋景園北苑物業丁橋景園北苑物業收支預算方案收支預算方案 1 1。

37、支,并把相關資料送會計部,以利匯編. 2 會計部應于每月 28 日前編妥次三個月份的資金來源運用預計表, 且按月配合修訂, 并于次月 15 日前編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表 ,一式三份,呈總經 理核閱后,一份自存,一份留存總。

38、單項成本預算編制不合理,造成實際成本超預算成本,使得單項成本預算缺乏實際指導意義的風險;三實際成本控制不嚴超預算成本,導致總成本大幅增加的風險.第二章第二章成本預算管理體系與職權分工成本預算管理體系與職權分工第四條成本預算管理體系涉及工程造。

39、費用支出測算依據廣場物業管理費用支出測算依據18十十廣場物業管理費支出粗略測算廣場物業管理費支出粗略測算25十一十一 附件附件30一項目概述項目物 業 名 稱: 北 京 金 地 中 心座 落 位 置: 北京東長安街,占據中央商務區核心位置總。

40、2對房屋及設施設備進行安全普查,根據普查結果制定維修計劃,組織實施;3受理住戶咨詢投訴報修預約服務為住戶排憂解難;4協助組建業主委員會并配合其運作;5建立規章制度與服務標準;6與業主簽訂物業管理服務協議物業管理公約等手續;公開服務標準收費依。

41、管理常見問題及収展趨勢 2.房地產成本管理體系建設及方法介縐 3.如何開展房地產成本與業管理 目錄目錄 12 2013賽普版權,僅供成本研認使用 目錄目錄 1.房地產成本管理常見問題及収展趨勢 1.1房地產成本管理常見問題 1.2房地產成本。

42、萬萬元元1土地出讓金1370370一土地成本389.00194.502土地登記費10.50.5及3土地契稅3700.0518.50拆遷補償小計389.001 市政公用設施配套費1.009.259.25行政2 建筑工地衛生費2.0012.00。

43、香港路勁基建公司.孫宏斌還以個人持有的融創集團60的股權作抵押,向路勁基建公司貸款5.7億元,貸款年利率高達12.n順馳神話破滅了,但順馳究竟敗在哪里,簡單的資金鏈斷裂可以概括嗎 20222175順馳之順馳之死死于超速擴張于超速擴張 n作為。

44、定90元6660604地下室市建設局收費規定70元9200643拆遷安置補償費市房管局,物價局規定的各類拆遷費用補貼標準13004拆遷許可證辦證費拆遷處收費標準105土地預登記證辦證費某市國土局收費標準0.5合計2417.5二前期工程費1總。

45、資總額與資本籌措.20第六章第六章項目投資計劃項目投資計劃.22第七章第七章財務分析財務分析. 26第八章第八章項目風險評價項目風險評價.31第九章第九章社會效益評價社會效益評價.33第十章第十章可行性研究結論可行性研究結論.35附附件件。

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物業管理公司商場管理費預算表(7頁).xls 文檔

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    首首年年管管理理費費預預算算案案項目費用元年入住率50以下入住率50以上收入管理費8,0100000m212個月9,600,000,00總總計計,支出1員工薪金津貼及福利費用見附件一26,445,002維修及保養費用見

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物業公司財務預算管理制度(3頁).doc 文檔

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寫字樓辦公大廈物業管理各項預算費用清單表.xls 文檔

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